89C40851.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008510000  │              │              │              │
  │17│  │  │消防署        │     1,508,777│       954,039│       554,738│
  │  │  │  │  3808510000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │     1,508,777│       954,039│       554,738│
  │  │  │  │  3808510100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       101,877│        52,072│        49,805│1.本次預算數 101,877千元,包括人事費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,714千元,業務費78,113千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,050千元,設備及投資 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,714千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 303千元及人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,477千元,合共增加 4,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費86,163千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦公廳舍、停車位租金及管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    費35,671千元及半年所需經費 9,354千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加45,025千元。
  │  │  │  │  3808511000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │消防救災業務  │     1,395,092│       886,003│       509,089│1.本次預算數 1,395,092千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   218,206千元,業務費 234,340千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費15,572千元,補助及捐助 889,076千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,獎助及損失37,898千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 205,108千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 4,610千元及人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費58,837千元,合共增加63,447千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)消防管理業務經費 828,134千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列整建地方消防廳舍、充實地方
  │  │  │  │              │              │              │              │    各型消防裝備器材、各型消防車輛經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     309,117千元及各項消防管理業務半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費29,634千元,合共增加 338,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強災害預防工作經費67,360千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列補助地方消防單位購置消防
  │  │  │  │              │              │              │              │    安全設備檢查設備經費24,400千元及維
  │  │  │  │              │              │              │              │    護公共安全方案等經費20,068千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加44,468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強災害搶救工作經費 191,458千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列捐助財團法人消防救災救
  │  │  │  │              │              │              │              │    護及發展基金會經費20,000千元及提升
  │  │  │  │              │              │              │              │    消防單位化災搶救能力等計畫經費19,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    44千元,合共增加39,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強緊急救護工作經費46,666千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列緊急救護人員初、複訓所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 8,369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強災害調查工作經費12,214千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 3,142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強消防教育訓練工作經費31,093千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列業務經費 6,986千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)加強救災救護指揮工作經費13,059千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 4,482千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  3808519000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         9,334│        14,164│        -4,830│
  │  │  │  │  3808519002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│         3,698│        -3,698│上年度興建「防災教育館」所需地質鑽探及
  │  │  │  │              │              │              │              │規劃預算業已編竣,所列 3,698千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │列。
  │  │  │  │  3808519019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         9,334│        10,466│        -1,132│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置災情傳遞資訊系統設備及鑑定實驗室
  │  │  │  │              │              │              │              │  用儀器設備等經費 9,334千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置救災業務用電腦設備、鑑定實
  │  │  │  │              │              │              │              │  驗室用儀器設備及辦公設備等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列10,466千元如數減列。
  │  │  │  │  3808519800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         2,474│         1,800│           674│本次預算數較上年度增加如列數。
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