89C40861.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0008610000  │              │              │              │
  │18│  │  │建築研究所    │       554,473│       221,838│       332,635│
  │  │  │  │  5208610000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │       554,473│       221,838│       332,635│
  │  │  │  │  5208610100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        50,070│        40,674│         9,396│1.本科目上年度預算數44,095千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出人事費 372千元及業務費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,049千元,列入「建築研究業務」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數50,070千元,包括人事費21,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  75千元,業務費26,842千元,旅運費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  63千元,設備及投資90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,075千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 379千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 6,741千元,合共增加 7,120千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費28,995千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列辦公室押金 9,000千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需行政業務經費11,276千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,276千元。
  │  │  │  │  5208615500  │              │              │              │
  │  │ 2│  │建築研究業務  │       504,104│       178,735│       325,369│1.本科目上年度預算數 175,314千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 372千元及業務費 3,049千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 504,104千元,包括人事費73
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,348千元,業務費 122,011千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,627千元,設備及投資 266,218千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助31,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,919千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 777千元,職員 5人
  │  │  │  │              │              │              │              │    之人事費 6,082千元及半年所需人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,451千元,合共增加20,310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)綜合規劃經費11,157千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列輔導成立財團法人建築檢測驗證專責
  │  │  │  │              │              │              │              │    機構捐助經費25,000千元,增列建築與
  │  │  │  │              │              │              │              │    都市計畫綜合研究等計畫經費 2,238千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減22,762千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)安全防災經費68,341千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列建築物防火安全技術開發與應用研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    等計畫經費23,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工程技術經費80,692千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費24,817千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)環境控制經費39,127千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列綠建築與居住環境科技計畫等經費19
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增輔導建築產業及技術升級經費 6,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建築實驗設施設置計畫總經費 2,055,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    95千元,86至88年度已編列22,165千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,本次編列第 4年經費 253,868千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 253,868千元。
  │  │  │  │  5208619000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│            25│         2,229│        -2,204│
  │  │  │  │  5208619011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│            25│         1,206│        -1,181│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購業務用行動電話經費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰購公務轎車 2輛預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 1,206千元如數減列。
  │  │  │  │  5208619019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         1,023│        -1,023│上年度購置行政業務用雜項設備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 1,023千元如數減列。
  │  │  │  │  5208619800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           274│           200│            74│本次預算數較上年度增加如列數。
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