89C41701.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │財政部 │ 13,168,782│ 9,392,711│ 3,776,071│ │ │ │ │ 4017010000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 1,501,532│ 1,089,095│ 412,437│ │ │ │ │ 4017010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 457,643│ 295,604│ 162,039│1.本次預算數 457,643千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,741千元,業務費 113,291千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費26,611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 275,728千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 6,957千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費83,213千元,合共增加90,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費57,335千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列原省屬七行庫退休人員三節慰 │ │ │ │ │ │ │ │ 問金等經費15,740千元及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,264千元,合共增加32,004千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務經費 110,545千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列租金及規費等經費 449千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及增列半年所需經費34,460千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增34,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)派員出國計畫經費14,035千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列出席國際會議經費 749千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 5,105千元,合共增加 5,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ 4017011300 │ │ │ │ │ │ 2│ │保險行政與保險│ 98,314│ 66,322│ 31,992│1.本次預算數98,314千元,包括人事費83,9 │ │ │ │業監理 │ │ │ │ 52千元,業務費11,070千元,旅運費 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費82,876千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,105千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費23,741千元,合共增加25,846 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保險政策與法規、制度之研訂經費 5,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,較上年度減列兼職酬金 194千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列委外開發保險業務財務預警系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統等經費 625千元及半年所需經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,計淨增 2,187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)產物保險業務監理經費 2,233千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列兼職酬金 129千元,增列郵 │ │ │ │ │ │ │ │ 電印製等經費 181千元及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 744千元,計淨增 796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人壽保險業務監理經費 1,890千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列兼職酬金 191千元,增列郵 │ │ │ │ │ │ │ │ 電印製等經費 134千元及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 630千元,計淨增 573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)保險業檢查與考核經費 3,388千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列兼職酬金 153千元,增列查 │ │ │ │ │ │ │ │ 核旅費等 562千元及半年所需經費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,計淨增 1,538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)保險輔助人業務監理經費 1,533千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列兼職酬金等經費 516千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及增列半年所需經費 1,178千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)保險業申訴業務監理經費 1,125千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列兼職酬金 153千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 郵電印製等經費 168千元及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 375千元,計淨增 390千元。 │ │ │ │ 4017011400 │ │ │ │ │ │ 3│ │關務行政規劃督│ 65,666│ 45,181│ 20,485│1.本次預算數65,666千元,包括人事費58,2 │ │ │ │導 │ │ │ │ 89千元,業務費 6,276千元,旅運費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,266千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,437千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費16,266千元,合共增加17,703 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)關稅政策業務經費 2,420千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列郵電材料等經費 210千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 810千元,合共增加 1,020千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導改進通關、查緝業務經費 1,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 360千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)擴大保稅營運,研擬便捷退稅業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,626千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 542千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國際關務業務經費 3,304千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列兼職酬金等經費 242千元及增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 1,102千元,計淨增 860 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017011600 │ │ │ │ │ │ 4│ │稅制研修及法令│ 61,915│ 42,890│ 19,025│1.本次預算數61,915千元,包括人事費54,4 │ │ │ │研審 │ │ │ │ 07千元,業務費 7,317千元,旅運費 191 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,156千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,187千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費13,347千元,合共增加14,534 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)稅制稅法研究及審查經費10,527千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列委託研究經費 1,750千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列研究報告作業等經費 1,968千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 3,167千元,計淨增 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印財稅刊物 4,232千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列刊物印製等經費 599千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 507千元,計淨增 1,106千元。 │ │ │ │ 4017017300 │ │ │ │ │ │ 5│ │投資事業股權移│ 101,070│ 121,886│ -20,816│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │轉 │ │ │ │ (1)出售交通銀行股票所需證券交易稅等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,588千元,較上年度減少98,591千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出售中國農民銀行股票所需證券交易稅 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費30,038千元,較上年度增加28,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出售中國產物保險公司股票所需證券交 │ │ │ │ │ │ │ │ 易稅等經費 5,200千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,680千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增出售中央再保險公司股票所需證券 │ │ │ │ │ │ │ │ 交易稅等經費16,397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增出售財金資訊公司股票所需證券交 │ │ │ │ │ │ │ │ 易稅 1,365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增出售原省屬彰化銀行、第一銀行股 │ │ │ │ │ │ │ │ 票所需證券交易稅等經費38,482千元。 │ │ │ │ 4017017900 │ │ │ │ │ │ 6│ │土地增值稅稽徵│ 493,519│ -│ 493,519│本次預算數 493,519千元,係按土地增值稅 │ │ │ │經費分攤 │ │ │ │收入分配予中央之比例分攤該稅之稽徵經費 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 4017019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 219,950│ 515,318│ -295,368│ │ │ │ │ 4017019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 200,000│ 357,557│ -157,557│有償撥用台灣省菸酒公賣局管有本部辦公大 │ │ │ │ │ │ │ │樓土地部分價款 200,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │少 157,557千元。 │ │ │ │ 4017019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 1,450│ 140,943│ -139,493│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦公室裝修及庭園、車庫整建工程等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度有償撥用台灣省菸酒公賣局管有本 │ │ │ │ │ │ │ │ 部辦公大樓前棟房舍價款預算業已編列完 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 140,943千元如數減列。 │ │ │ │ 4017019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 2,629│ 1,759│ 870│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及購置傳真機經費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換及增購行動電話 2具經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.總機增加門號工程經費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.增購電腦訓練教學廣播系統及投影設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換會議室擴音設備經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度汰換公務轎車 2輛、旅行車 1輛等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 1,759千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 15,871│ 15,059│ 812│本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.租購網路通訊設備、檔案管理設備、個人 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦及其週邊設備等第四年經費 3,702千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰購個人電腦、印表機及電腦網路等設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,813千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.改善電腦機房及增購訓練教學電腦等資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰購冷氣機、捆包機、飲水器、碎紙機及 │ │ │ │ │ │ │ │ 其他辦公設備等經費 2,689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換電梯及緊急發電機工程經費 4,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度因應公元二千年資訊年序錯亂相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦設備暨汰購電腦專用電源不斷電設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 、冷氣機、電機房降溫設備、監視系統設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及其他辦公設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,357千元如數減列。 │ │ │ │ 4017019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,455│ 1,894│ 1,561│本次預算數較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6117010000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支│ 6,417,247│ 4,874,810│ 1,542,437│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 6117015600 │ │ │ │ │ │ 9│ │對亞洲開發銀行│ 199,790│ 199,790│ 0│我國認捐亞洲開發銀行「第七期亞洲開發基 │ │ │ │亞洲開發基金捐│ │ │ │金」新台幣 399,580千元,分四期繳付,本 │ │ │ │助 │ │ │ │次編列第三期及第四期捐助款計 199,790千 │ │ │ │ │ │ │ │元,與上年度同。 │ │ │ │ 6117015700 │ │ │ │ │ │10│ │對歐洲復興開發│ 162,500│ -│ 162,500│為使歐洲復興開發銀行特別基金順利運作, │ │ │ │銀行特別基金捐│ │ │ │持續加強我國與歐洲復興開發銀行及其會員 │ │ │ │助 │ │ │ │之往來關係,本次捐助美金 500萬元,折合 │ │ │ │ │ │ │ │新台幣如列數。 │ │ │ │ 6117016200 │ │ │ │ │ │11│ │對中小企業信用│ 4,000,000│ 2,300,000│ 1,700,000│為提高中小企業信用保證基金之信用保證能 │ │ │ │保證基金捐助 │ │ │ │力,以應其繼續協助中小企業取得融資之需 │ │ │ │ │ │ │ │,本次繼續對基金捐助 4,000,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增加 1,700,000千元。 │ │ │ │ 6117017400 │ │ │ │ │ │12│ │公營事業民營化│ 204,352│ 889,601│ -685,249│1.本次預算數 204,352千元,均屬獎助及損 │ │ │ │員工權益補償給│ │ │ │ 失。 │ │ │ │付 │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中國農民銀行移轉民營員工權益補償經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20,545千元,較上年度減列 116,293 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)交通銀行移轉民營員工權益補償經費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,410千元,較上年度減列 737,353千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增中央再保險公司移轉民營員工權益 │ │ │ │ │ │ │ │ 補償經費 146,883千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增原省屬七行庫移轉民營員工權益補 │ │ │ │ │ │ │ │ 償經費21,514千元。 │ │ │ │ 6117018000 │ │ │ │ │ │13│ │營業基金 │ 592,125│ 1,470,417│ -878,292│ │ │ │ │ 6117018021 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通銀行股本 │ 121,856│ -│ 121,856│交通銀行股本 121,856千元,全數以分配中 │ │ │ │ │ │ │ │央政府當年度盈餘辦理轉帳增資。 │ │ │ │ 6117018025 │ │ │ │ │ │ │ 2│中央再保險股份│ -│ 870,417│ -870,417│上年度對中央再保險公司增資預算業已編列 │ │ │ │有限公司股本 │ │ │ │完竣,所列 870,417千元如數減列。 │ │ │ │ 6117018027 │ │ │ │ │ │ │ 3│中央存款保險股│ 470,269│ 600,000│ -129,731│為改善中央存款保險公司資本結構、提升風 │ │ │ │份有限公司股本│ │ │ │險負擔能力,發揮安定金融功能,本次編列 │ │ │ │ │ │ │ │由國庫增資款 470,269千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 129,731千元。 │ │ │ │ 6117018200 │ │ │ │ │ │14│ │投資支出 │ 1,258,480│ 15,002│ 1,243,478│ │ │ │ │ 6117018221 │ │ │ │ │ │ │ 1│亞洲開發銀行股│ -│ 15,002│ -15,002│上年度對亞洲開發銀行第四次全面增資之第 │ │ │ │本 │ │ │ │四期增資款預算業已編列完竣,所列15,002 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 6117018222 │ │ │ │ │ │ │ 2│中國農民銀行股│ 1,258,480│ -│ 1,258,480│為提升資本適足率,充裕長期低率農民貸款 │ │ │ │本 │ │ │ │資金及強化經營體質,中國農民銀行辦理現 │ │ │ │ │ │ │ │金增資,國庫按持股比率增資如列數。 │ │ │ │ 6617010000 │ │ │ │ │ │ │ │社會保險支出 │ 5,116,980│ 3,411,518│ 1,705,462│ │ │ │ │ 6617015500 │ │ │ │ │ │15│ │對公務人員保險│ 5,116,980│ 3,411,518│ 1,705,462│本次預算數 5,116,980千元係撥補公務人員 │ │ │ │現金給付補助 │ │ │ │保險之養老給付等現金給付之不敷數,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度增加 1,705,462千元。 │ │ │ │ 6817010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 7,360│ 702│ 6,658│ │ │ │ │ 6817017800 │ │ │ │ │ │16│ │早期退休人員生│ 7,360│ 702│ 6,658│本次預算數 7,360千元係民營化事業早期退 │ │ │ │活困難濟助金 │ │ │ │休人員生活困難年節特別濟助經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列 6,658千元。 │ │ │ │ 7517010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 25,663│ 16,586│ 9,077│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7517017600 │ │ │ │ │ │17│ │退休撫卹給付 │ 25,663│ 16,586│ 9,077│1.本次預算數25,663千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中國產物保險公司民營化後,繼續負擔 │ │ │ │ │ │ │ │ 支領月退休人員月退休金(含撫卹金、 │ │ │ │ │ │ │ │ 年終慰問金) 2,337千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增原省屬七行庫民營化後,繼續負擔 │ │ │ │ │ │ │ │ 支領月退休人員月退休金23,326千元。 │ │ │ │ 8017010000 │ │ │ │ │ │ │ │還本付息事務支│ 100,000│ -│ 100,000│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 8017018100 │ │ │ │ │ │18│ │非營業基金 │ 100,000│ -│ 100,000│ │ │ │ │ 8017018110 │ │ │ │ │ │ │ 1│債務基金 │ 100,000│ -│ 100,000│為加強債務管理,提高財務運用效能,特依 │ │ │ │ │ │ │ │預算法第四條規定新設債務基金,由國庫撥 │ │ │ │ │ │ │ │充如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |