89C41701.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │財政部        │    13,168,782│     9,392,711│     3,776,071│
  │  │  │  │  4017010000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     1,501,532│     1,089,095│       412,437│
  │  │  │  │  4017010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       457,643│       295,604│       162,039│1.本次預算數 457,643千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  17,741千元,業務費 113,291千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費26,611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 275,728千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 6,957千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費83,213千元,合共增加90,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費57,335千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列原省屬七行庫退休人員三節慰
  │  │  │  │              │              │              │              │    問金等經費15,740千元及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    16,264千元,合共增加32,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務經費 110,545千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列租金及規費等經費 449千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及增列半年所需經費34,460千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增34,011千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)派員出國計畫經費14,035千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列出席國際會議經費 749千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 5,105千元,合共增加 5,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    54千元。
  │  │  │  │  4017011300  │              │              │              │
  │  │ 2│  │保險行政與保險│        98,314│        66,322│        31,992│1.本次預算數98,314千元,包括人事費83,9
  │  │  │  │業監理        │              │              │              │  52千元,業務費11,070千元,旅運費 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費82,876千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,105千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費23,741千元,合共增加25,846
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)保險政策與法規、制度之研訂經費 5,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    69千元,較上年度減列兼職酬金 194千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列委外開發保險業務財務預警系
  │  │  │  │              │              │              │              │    統等經費 625千元及半年所需經費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元,計淨增 2,187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)產物保險業務監理經費 2,233千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列兼職酬金 129千元,增列郵
  │  │  │  │              │              │              │              │    電印製等經費 181千元及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     744千元,計淨增 796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)人壽保險業務監理經費 1,890千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列兼職酬金 191千元,增列郵
  │  │  │  │              │              │              │              │    電印製等經費 134千元及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     630千元,計淨增 573千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)保險業檢查與考核經費 3,388千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列兼職酬金 153千元,增列查
  │  │  │  │              │              │              │              │    核旅費等 562千元及半年所需經費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    29千元,計淨增 1,538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)保險輔助人業務監理經費 1,533千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列兼職酬金等經費 516千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及增列半年所需經費 1,178千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)保險業申訴業務監理經費 1,125千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列兼職酬金 153千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    郵電印製等經費 168千元及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 375千元,計淨增 390千元。
  │  │  │  │  4017011400  │              │              │              │
  │  │ 3│  │關務行政規劃督│        65,666│        45,181│        20,485│1.本次預算數65,666千元,包括人事費58,2
  │  │  │  │導            │              │              │              │  89千元,業務費 6,276千元,旅運費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  01千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,266千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,437千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費16,266千元,合共增加17,703
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)關稅政策業務經費 2,420千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列郵電材料等經費 210千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 810千元,合共增加 1,020千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導改進通關、查緝業務經費 1,050千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 360千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)擴大保稅營運,研擬便捷退稅業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,626千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 542千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國際關務業務經費 3,304千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列兼職酬金等經費 242千元及增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 1,102千元,計淨增 860
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  4017011600  │              │              │              │
  │  │ 4│  │稅制研修及法令│        61,915│        42,890│        19,025│1.本次預算數61,915千元,包括人事費54,4
  │  │  │  │研審          │              │              │              │  07千元,業務費 7,317千元,旅運費 191
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費47,156千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,187千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費13,347千元,合共增加14,534
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)稅制稅法研究及審查經費10,527千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列委託研究經費 1,750千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列研究報告作業等經費 1,968千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 3,167千元,計淨增 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印財稅刊物 4,232千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列刊物印製等經費 599千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 507千元,計淨增 1,106千元。
  │  │  │  │  4017017300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │投資事業股權移│       101,070│       121,886│       -20,816│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │轉            │              │              │              │ (1)出售交通銀行股票所需證券交易稅等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 9,588千元,較上年度減少98,591千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)出售中國農民銀行股票所需證券交易稅
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費30,038千元,較上年度增加28,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    11千元。。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出售中國產物保險公司股票所需證券交
  │  │  │  │              │              │              │              │    易稅等經費 5,200千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,680千元。。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增出售中央再保險公司股票所需證券
  │  │  │  │              │              │              │              │    交易稅等經費16,397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增出售財金資訊公司股票所需證券交
  │  │  │  │              │              │              │              │    易稅 1,365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增出售原省屬彰化銀行、第一銀行股
  │  │  │  │              │              │              │              │    票所需證券交易稅等經費38,482千元。
  │  │  │  │  4017017900  │              │              │              │
  │  │ 6│  │土地增值稅稽徵│       493,519│             -│       493,519│本次預算數 493,519千元,係按土地增值稅
  │  │  │  │經費分攤      │              │              │              │收入分配予中央之比例分攤該稅之稽徵經費
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  4017019000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│       219,950│       515,318│      -295,368│
  │  │  │  │  4017019001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       200,000│       357,557│      -157,557│有償撥用台灣省菸酒公賣局管有本部辦公大
  │  │  │  │              │              │              │              │樓土地部分價款 200,000千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │少 157,557千元。
  │  │  │  │  4017019002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │         1,450│       140,943│      -139,493│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.辦公室裝修及庭園、車庫整建工程等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度有償撥用台灣省菸酒公賣局管有本
  │  │  │  │              │              │              │              │  部辦公大樓前棟房舍價款預算業已編列完
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 140,943千元如數減列。
  │  │  │  │  4017019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         2,629│         1,759│           870│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置傳真機經費 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換及增購行動電話 2具經費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.總機增加門號工程經費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.增購電腦訓練教學廣播系統及投影設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 399千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.汰換會議室擴音設備經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度汰換公務轎車 2輛、旅行車 1輛等
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 1,759千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  4017019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        15,871│        15,059│           812│本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.租購網路通訊設備、檔案管理設備、個人
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦及其週邊設備等第四年經費 3,702千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰購個人電腦、印表機及電腦網路等設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 3,813千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.改善電腦機房及增購訓練教學電腦等資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備經費 867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰購冷氣機、捆包機、飲水器、碎紙機及
  │  │  │  │              │              │              │              │  其他辦公設備等經費 2,689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.汰換電梯及緊急發電機工程經費 4,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度因應公元二千年資訊年序錯亂相關
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦設備暨汰購電腦專用電源不斷電設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  、冷氣機、電機房降溫設備、監視系統設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及其他辦公設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  11,357千元如數減列。
  │  │  │  │  4017019800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,455│         1,894│         1,561│本次預算數較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  6117010000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│     6,417,247│     4,874,810│     1,542,437│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6117015600  │              │              │              │
  │  │ 9│  │對亞洲開發銀行│       199,790│       199,790│             0│我國認捐亞洲開發銀行「第七期亞洲開發基
  │  │  │  │亞洲開發基金捐│              │              │              │金」新台幣 399,580千元,分四期繳付,本
  │  │  │  │助            │              │              │              │次編列第三期及第四期捐助款計 199,790千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,與上年度同。
  │  │  │  │  6117015700  │              │              │              │
  │  │10│  │對歐洲復興開發│       162,500│             -│       162,500│為使歐洲復興開發銀行特別基金順利運作,
  │  │  │  │銀行特別基金捐│              │              │              │持續加強我國與歐洲復興開發銀行及其會員
  │  │  │  │助            │              │              │              │之往來關係,本次捐助美金 500萬元,折合
  │  │  │  │              │              │              │              │新台幣如列數。
  │  │  │  │  6117016200  │              │              │              │
  │  │11│  │對中小企業信用│     4,000,000│     2,300,000│     1,700,000│為提高中小企業信用保證基金之信用保證能
  │  │  │  │保證基金捐助  │              │              │              │力,以應其繼續協助中小企業取得融資之需
  │  │  │  │              │              │              │              │,本次繼續對基金捐助 4,000,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度增加 1,700,000千元。
  │  │  │  │  6117017400  │              │              │              │
  │  │12│  │公營事業民營化│       204,352│       889,601│      -685,249│1.本次預算數 204,352千元,均屬獎助及損
  │  │  │  │員工權益補償給│              │              │              │  失。
  │  │  │  │付            │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中國農民銀行移轉民營員工權益補償經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費20,545千元,較上年度減列 116,293
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)交通銀行移轉民營員工權益補償經費15
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,410千元,較上年度減列 737,353千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增中央再保險公司移轉民營員工權益
  │  │  │  │              │              │              │              │    補償經費 146,883千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增原省屬七行庫移轉民營員工權益補
  │  │  │  │              │              │              │              │    償經費21,514千元。
  │  │  │  │  6117018000  │              │              │              │
  │  │13│  │營業基金      │       592,125│     1,470,417│      -878,292│
  │  │  │  │  6117018021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通銀行股本  │       121,856│             -│       121,856│交通銀行股本 121,856千元,全數以分配中
  │  │  │  │              │              │              │              │央政府當年度盈餘辦理轉帳增資。
  │  │  │  │  6117018025  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中央再保險股份│             -│       870,417│      -870,417│上年度對中央再保險公司增資預算業已編列
  │  │  │  │有限公司股本  │              │              │              │完竣,所列 870,417千元如數減列。
  │  │  │  │  6117018027  │              │              │              │
  │  │  │ 3│中央存款保險股│       470,269│       600,000│      -129,731│為改善中央存款保險公司資本結構、提升風
  │  │  │  │份有限公司股本│              │              │              │險負擔能力,發揮安定金融功能,本次編列
  │  │  │  │              │              │              │              │由國庫增資款 470,269千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 129,731千元。
  │  │  │  │  6117018200  │              │              │              │
  │  │14│  │投資支出      │     1,258,480│        15,002│     1,243,478│
  │  │  │  │  6117018221  │              │              │              │
  │  │  │ 1│亞洲開發銀行股│             -│        15,002│       -15,002│上年度對亞洲開發銀行第四次全面增資之第
  │  │  │  │本            │              │              │              │四期增資款預算業已編列完竣,所列15,002
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │  6117018222  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中國農民銀行股│     1,258,480│             -│     1,258,480│為提升資本適足率,充裕長期低率農民貸款
  │  │  │  │本            │              │              │              │資金及強化經營體質,中國農民銀行辦理現
  │  │  │  │              │              │              │              │金增資,國庫按持股比率增資如列數。
  │  │  │  │  6617010000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會保險支出  │     5,116,980│     3,411,518│     1,705,462│
  │  │  │  │  6617015500  │              │              │              │
  │  │15│  │對公務人員保險│     5,116,980│     3,411,518│     1,705,462│本次預算數 5,116,980千元係撥補公務人員
  │  │  │  │現金給付補助  │              │              │              │保險之養老給付等現金給付之不敷數,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度增加 1,705,462千元。
  │  │  │  │  6817010000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │         7,360│           702│         6,658│
  │  │  │  │  6817017800  │              │              │              │
  │  │16│  │早期退休人員生│         7,360│           702│         6,658│本次預算數 7,360千元係民營化事業早期退
  │  │  │  │活困難濟助金  │              │              │              │休人員生活困難年節特別濟助經費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度增列 6,658千元。
  │  │  │  │  7517010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│        25,663│        16,586│         9,077│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7517017600  │              │              │              │
  │  │17│  │退休撫卹給付  │        25,663│        16,586│         9,077│1.本次預算數25,663千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中國產物保險公司民營化後,繼續負擔
  │  │  │  │              │              │              │              │    支領月退休人員月退休金(含撫卹金、
  │  │  │  │              │              │              │              │    年終慰問金) 2,337千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增原省屬七行庫民營化後,繼續負擔
  │  │  │  │              │              │              │              │    支領月退休人員月退休金23,326千元。
  │  │  │  │  8017010000  │              │              │              │
  │  │  │  │還本付息事務支│       100,000│             -│       100,000│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  8017018100  │              │              │              │
  │  │18│  │非營業基金    │       100,000│             -│       100,000│
  │  │  │  │  8017018110  │              │              │              │
  │  │  │ 1│債務基金      │       100,000│             -│       100,000│為加強債務管理,提高財務運用效能,特依
  │  │  │  │              │              │              │              │預算法第四條規定新設債務基金,由國庫撥
  │  │  │  │              │              │              │              │充如列數。
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