89C41720.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017200000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │賦稅署        │     9,979,868│       311,892│     9,667,976│
  │  │  │  │  4017200000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     9,979,868│       311,892│     9,667,976│
  │  │  │  │  4017200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        74,878│        45,930│        28,948│1.本次預算數74,878千元,包括人事費50,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,業務費16,424千元,旅運費 6,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  43千元,設備及投資 1,771千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,762千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,148千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費17,648千元,合共增加18,796
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,084千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 4,584千元及汰
  │  │  │  │              │              │              │              │    購辦公設備經費 1,771千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務經費10,032千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 3,797千元。
  │  │  │  │  4017201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │賦稅業務      │       321,205│       262,731│        58,474│
  │  │  │  │  4017201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│賦稅管理      │       195,028│       169,253│        25,775│1.本次預算數 195,028千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  52,015千元,業務費19,629千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,384千元,獎助及損失15,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 152,015千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 3,301千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費44,548千元,合共增加47,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)革新稅制改善稅政經費18,898千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 6,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)租稅教育及宣傳與健全風紀經費 8,044
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列11,669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導營業稅稽徵業務之執行經費 644千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 215千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導考核稅務自動化作業經費 427千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)獎勵財稅機關績優單位及人員經費15,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度減列17,000千元。
  │  │  │  │  4017201021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務稽核      │       111,828│        81,733│        30,095│1.本次預算數 111,828千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  04,055千元,業務費 3,180千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 104,055千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 2,788千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費24,216千元,合共增加27,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)就地巡迴稽核稽徵業務防止逃漏稅經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,773千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,091千元。
  │  │  │  │  4017201022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│貨物稅評價    │        14,349│        11,745│         2,604│1.本次預算數14,349千元,包括人事費13,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,業務費 960千元,旅運費 349千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,824千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 471千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 1,309千元,合共增加 1,780千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)評定貨物完稅價格促進誠實申報經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,053千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增督導菸酒稅稽徵業務之執行經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    72千元。
  │  │  │  │  4017205000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │統一發票給獎及│     9,579,339│             -│     9,579,339│新增統一發票給獎及推行經費 9,579,339千
  │  │  │  │推行          │              │              │              │元,全數依規定由營業稅收入分配支應。
  │  │  │  │  4017209000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         3,711│         2,496│         1,215│
  │  │  │  │  4017209011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           995│           603│           392│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛及汰購行動電話機 3臺
  │  │  │  │              │              │              │              │  、傳真機 2臺等經費 995千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   603千元如數減列。
  │  │  │  │  4017209019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,716│         1,893│           823│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置賦稅用電腦設備等經費 2,716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置賦稅業務用電腦設備等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 1,893千元如數減列。
  │  │  │  │  4017209800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           735│           735│             0│仍照上年度預算數編列。
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