89C41730.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017300000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │金融局        │       408,311│       270,441│       137,870│
  │  │  │  │  4017300000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │       408,311│       270,441│       137,870│
  │  │  │  │  4017300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       155,850│       102,675│        53,175│1.本次預算數 156,314千元,包括人事費67
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,781千元,業務費79,393千元,旅運費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,890千元,設備及投資 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費67,294千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,210千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費20,313千元,合共增加21,523
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,777千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 3,777千元及汰
  │  │  │  │              │              │              │              │    購辦公設備經費 250千元,合共增加 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,027千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務經費62,431千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列辦公大樓水電、清潔費及租
  │  │  │  │              │              │              │              │    用公務車輛等經費 5,469千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費19,026千元,合共增加24,495千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)派員出國計畫經費 2,497千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 1,347千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦公室自動化經費 9,851千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 1,783千元。
  │  │  │  │  4017300200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │金融業務      │       168,348│       108,458│        59,890│
  │  │  │  │  4017300201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│金融制度與法規│        33,379│        20,984│        12,395│1.本次預算數33,760千元,包括人事費28,9
  │  │  │  │規劃制訂      │              │              │              │  24千元,業務費 4,591千元,旅運費 245
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,424千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 516千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 9,616千元,合共增加10,132千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)金融業務國際化之規劃與推動經費 664
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 338
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)金融機構業務制度之研究規劃經費 858
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列兩岸金融關係之研
  │  │  │  │              │              │              │              │    究經費 354千元及增列半年所需經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    61千元,計淨減93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)金融法令之修訂、教育、宣導經費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    08千元,較上年度增列落實金融革新小
  │  │  │  │              │              │              │              │    組結論經費 1,674千元、減列研擬融資
  │  │  │  │              │              │              │              │    公司管理專法經費 181千元及增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 398千元,合共增加 1,891千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)經濟金融調查研究經費 425千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 127千元。
  │  │  │  │  4017300202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│本國銀行管理  │        42,493│        27,915│        14,578│1.本次預算數42,693千元,包括人事費40,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  67千元,業務費 2,113千元,旅運費 513
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,067千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 715千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費13,322千元,合共增加14,037千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導銀行提升服務品質及學生實習經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     513千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)審核國營金融機構業務經費 363千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)審核本國銀行申請異動案件經費 1,235
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 228
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)金融業務自動化之督導及推動經費 107
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費32千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)金融業財團法人管理經費 208千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費62千元。
  │  │  │  │  4017300203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│基層金融業管理│        27,222│        17,795│         9,427│1.本次預算數27,280千元,包括人事費25,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  14千元,業務費 1,332千元,旅運費 734
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,130千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 450千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 8,901千元,合共增加 9,351千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)審核基層金融機構申請異動案件經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元,較上年度增列半年所需經費86
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)監督管理基層金融業務經營經費 714千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列研討經費 598千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費53千元,計淨減 545
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研訂基層金融業務法規經費 794千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 447千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)基層金融法令之教育宣導經費 294千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費88千元。
  │  │  │  │  4017300204  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他金融業管理│        34,669│        21,838│        12,831│1.本次預算數34,830千元,包括人事費30,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元,業務費 3,667千元,旅運費 333
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,430千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 550千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費10,533千元,合共增加11,083千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中小企業銀行監督與管理經費 676千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 278千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)票券及證券金融業督導與審核經費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    97千元,較上年度增列半年所需經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)信用卡等金融信用工具審核與管理經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     544千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)信託業務之研究管理與發展經費 1,368
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 612
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公益彩券之審核與管理經費 454千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 218千元。
  │  │  │  │  4017300205  │              │              │              │
  │  │  │ 5│國際金融業管理│        30,585│        19,926│        10,659│1.本次預算數30,785千元,包括人事費27,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  55千元,業務費 3,135千元,旅運費 195
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,425千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 583千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 9,344千元,合共增加 9,927千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)外國銀行管理經費 1,590千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際金融業務分行之管理經費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 299千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外匯行政與國際金融組織業務經費 570
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 170
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  4017300300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │金融機構之檢查│        82,199│        54,308│        27,891│1.本次預算數82,199千元,包括人事費77,5
  │  │  │  │及考核        │              │              │              │  90千元,業務費 1,006千元,旅運費 3,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  03千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費77,590千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,385千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費25,265千元,合共增加26,650
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)金融機構之檢查經費 3,928千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 1,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)金融機構檢查報告之處理經費 393千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 131千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)考核金融機構預警制度及內部管理經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     288千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    96千元。
  │  │  │  │  4017309000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│           914│         4,000│        -3,086│
  │  │  │  │  4017309011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           914│           145│           769│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置行政業務所需傳真機、首長座車 1輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費 914千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置傳真機、公務機車等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 145千元如數減列。
  │  │  │  │  4017309019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         3,855│        -3,855│上年度購置電腦設備及碎紙機等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 3,855千元如數減列。
  │  │  │  │  4017309800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,000│         1,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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