89C41745.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017450000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │臺北市國稅局  │     4,702,950│     1,821,015│     2,881,935│
  │  │  │  │  4017450000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     4,702,950│     1,821,015│     2,881,935│
  │  │  │  │  4017450100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       387,854│       263,466│       124,388│1.本次預算數 387,854千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  57,106千元,業務費 115,019千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費10,349千元,設備及投資 5,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 233,629千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 6,534千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費63,304千元,合共增加69,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費89,812千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、車輛養護費、房屋建築修繕費等 4,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元,半年所需經費26,450千元及汰
  │  │  │  │              │              │              │              │    購辦公設備經費 2,690千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    33,405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特別行政幕僚業務經費64,413千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列租金 326千元及增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費21,471千元,計淨增21,145千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017451000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       157,450│       111,650│        45,800│1.本次預算數 157,450千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  30,181千元,業務費27,126千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 119,115千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 781千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費35,631千元,合共增加36,412
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費27,219千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     434千元及半年所需經費 6,255千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加 6,689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費11,116千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 2,699千元。
  │  │  │  │  4017451100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │     1,054,001│       751,908│       302,093│
  │  │  │  │  4017451120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       456,183│       319,079│       137,104│1.本次預算數 456,183千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,878千元,業務費31,686千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 407,871千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 3,713千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 119,604千元,合共增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    23,317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費28,774千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 1,106千元及半年所需經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,854千元,合共增加 7,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費18,933千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 5,647千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 543千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費62千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費18千元。
  │  │  │  │  4017451121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        31,457│        21,277│        10,180│1.本次預算數31,457千元,包括人事費30,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  81千元,業務費 388千元,旅運費 188千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,629千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 887千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 8,393千元,合共增加 9,280千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 2,828千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    89千元及半年所需經費 711千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 900千元。
  │  │  │  │  4017451122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       566,361│       411,552│       154,809│1.本次預算數 566,361千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  54,706千元,業務費 206,988千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 973千元,獎助及損失 3,694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 340,270千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 9,146千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費98,612千元,合共增加 107
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,758千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費61,364千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    寄送繳款書郵資、公告送達費等10,607
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費21,930千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加32,537千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費10,203千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 3,401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 148,010千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列欠稅案件移送法院強制執行費
  │  │  │  │              │              │              │              │    41,104千元及增列半年所需經費49,449
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨增 8,345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 6,514千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列欠稅清理獎勵金 620千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 2,148千元,合共增加 2,768
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  4017451200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │     2,226,581│        77,878│     2,148,703│1.本次預算數 2,226,581千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  46,436千元,業務費 1,867,372千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 422千元,獎助及損失 312,351千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,684千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 594千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費12,893千元,合共增加13,487千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 2,791千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列約聘僱人員調整待遇經費47千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費 849千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     896千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券暨期貨交易稅稽徵經費69,649千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列期貨交易稅獎勵金、印
  │  │  │  │              │              │              │              │    刷費等 1,916千元及半年所需經費22,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    47千元,合共增加24,863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增營業稅委託代徵經費 1,641,928千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,財務罰鍰獎金 244,394千元及統一
  │  │  │  │              │              │              │              │    發票印製經費 223,135千元,合共 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    09,457千元。
  │  │  │  │  4017451300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │法務案件處理  │       317,747│       221,640│        96,107│1.本次預算數 317,747千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  12,585千元,業務費 2,621千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   244千元,獎助及損失 202,297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 108,498千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 2,221千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費31,308千元,合共增加33,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費 207,871千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     131千元及半年所需經費62,036千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加62,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)行政救濟案件處理經費 690千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)法規事務經費 688千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 205千元。
  │  │  │  │  4017451400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       552,304│       385,781│       166,523│
  │  │  │  │  4017451420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       239,082│       168,841│        70,241│1.本次預算數 239,082千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  80,178千元,業務費58,511千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   393千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 166,494千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 3,952千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費48,368千元,合共增加52,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費40,048千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 8,564千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費27,696千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 384千元及半年所需經費 7,528千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加 7,912千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 4,844千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 1,445千元。
  │  │  │  │  4017451421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       313,222│       216,940│        96,282│1.本次預算數 313,222千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,377千元,業務費 189,935千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 2,910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費86,166千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 4,327千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費24,229千元,合共增加28,556千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 227,056千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費、資訊作業平台計畫電腦設備委外服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費、外包登錄經費、增購辦理扣繳憑
  │  │  │  │              │              │              │              │    單所得總歸戶電腦設備費等27,106千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費40,620千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    67,726千元。
  │  │  │  │  4017459000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         3,440│         5,119│        -1,679│
  │  │  │  │  4017459011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         3,440│         2,719│           721│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購公務機車11輛,經費 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.擴充大安等稽徵所電話交換機設備費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置公務機、汽車及稅務問題電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │  題庫語音答詢系統設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 2,719千元如數減列。
  │  │  │  │  4017459019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         2,400│        -2,400│上年度汰換冷氣機、飲水機、影印機及辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │桌椅等預算業已編竣,所列 2,400千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │減列。
  │  │  │  │  4017459800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,573│         3,573│             0│仍照上年度預算數編列。
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