89C41745.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017450000 │ │ │ │ │ 7│ │ │臺北市國稅局 │ 4,702,950│ 1,821,015│ 2,881,935│ │ │ │ │ 4017450000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 4,702,950│ 1,821,015│ 2,881,935│ │ │ │ │ 4017450100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 387,854│ 263,466│ 124,388│1.本次預算數 387,854千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 57,106千元,業務費 115,019千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,349千元,設備及投資 5,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 233,629千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 6,534千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費63,304千元,合共增加69,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費89,812千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、車輛養護費、房屋建築修繕費等 4,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,半年所需經費26,450千元及汰 │ │ │ │ │ │ │ │ 購辦公設備經費 2,690千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 33,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特別行政幕僚業務經費64,413千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列租金 326千元及增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費21,471千元,計淨增21,145千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017451000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 157,450│ 111,650│ 45,800│1.本次預算數 157,450千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,181千元,業務費27,126千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 119,115千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 781千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費35,631千元,合共增加36,412 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導經費27,219千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 434千元及半年所需經費 6,255千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加 6,689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作經費11,116千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 2,699千元。 │ │ │ │ 4017451100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 1,054,001│ 751,908│ 302,093│ │ │ │ │ 4017451120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 456,183│ 319,079│ 137,104│1.本次預算數 456,183千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,878千元,業務費31,686千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 407,871千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,713千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 119,604千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅案件審查經費28,774千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 1,106千元及半年所需經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,854千元,合共增加 7,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅案件審查經費18,933千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 5,647千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 543千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費62千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費18千元。 │ │ │ │ 4017451121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 31,457│ 21,277│ 10,180│1.本次預算數31,457千元,包括人事費30,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元,業務費 388千元,旅運費 188千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,629千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 887千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,393千元,合共增加 9,280千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 2,828千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元及半年所需經費 711千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 900千元。 │ │ │ │ 4017451122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 566,361│ 411,552│ 154,809│1.本次預算數 566,361千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 54,706千元,業務費 206,988千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 973千元,獎助及損失 3,694千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 340,270千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 9,146千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費98,612千元,合共增加 107 │ │ │ │ │ │ │ │ ,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費61,364千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 寄送繳款書郵資、公告送達費等10,607 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費21,930千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加32,537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費10,203千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 3,401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費 148,010千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列欠稅案件移送法院強制執行費 │ │ │ │ │ │ │ │ 41,104千元及增列半年所需經費49,449 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨增 8,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費 6,514千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列欠稅清理獎勵金 620千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 2,148千元,合共增加 2,768 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017451200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 2,226,581│ 77,878│ 2,148,703│1.本次預算數 2,226,581千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 46,436千元,業務費 1,867,372千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 422千元,獎助及損失 312,351千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,684千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 594千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費12,893千元,合共增加13,487千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費 2,791千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員調整待遇經費47千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費 849千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 896千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券暨期貨交易稅稽徵經費69,649千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列期貨交易稅獎勵金、印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷費等 1,916千元及半年所需經費22,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,合共增加24,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增營業稅委託代徵經費 1,641,928千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,財務罰鍰獎金 244,394千元及統一 │ │ │ │ │ │ │ │ 發票印製經費 223,135千元,合共 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 09,457千元。 │ │ │ │ 4017451300 │ │ │ │ │ │ 5│ │法務案件處理 │ 317,747│ 221,640│ 96,107│1.本次預算數 317,747千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,585千元,業務費 2,621千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 244千元,獎助及損失 202,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 108,498千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,221千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費31,308千元,合共增加33,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費 207,871千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 131千元及半年所需經費62,036千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加62,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)行政救濟案件處理經費 690千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)法規事務經費 688千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 205千元。 │ │ │ │ 4017451400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 552,304│ 385,781│ 166,523│ │ │ │ │ 4017451420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 239,082│ 168,841│ 70,241│1.本次預算數 239,082千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 80,178千元,業務費58,511千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 393千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 166,494千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,952千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費48,368千元,合共增加52,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費40,048千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 8,564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)課稅資料蒐集通報經費27,696千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 384千元及半年所需經費 7,528千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 7,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 4,844千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 1,445千元。 │ │ │ │ 4017451421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 313,222│ 216,940│ 96,282│1.本次預算數 313,222千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,377千元,業務費 189,935千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 2,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費86,166千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 4,327千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費24,229千元,合共增加28,556千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費 227,056千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、資訊作業平台計畫電腦設備委外服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費、外包登錄經費、增購辦理扣繳憑 │ │ │ │ │ │ │ │ 單所得總歸戶電腦設備費等27,106千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費40,620千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 67,726千元。 │ │ │ │ 4017459000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 3,440│ 5,119│ -1,679│ │ │ │ │ 4017459011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 3,440│ 2,719│ 721│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰購公務機車11輛,經費 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.擴充大安等稽徵所電話交換機設備費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置公務機、汽車及稅務問題電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 題庫語音答詢系統設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,719千元如數減列。 │ │ │ │ 4017459019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 2,400│ -2,400│上年度汰換冷氣機、飲水機、影印機及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │桌椅等預算業已編竣,所列 2,400千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │ 4017459800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,573│ 3,573│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |