89C41746.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017460000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │臺灣省北區國稅│     5,684,854│     1,951,550│     3,733,304│
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017460000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     5,684,854│     1,951,550│     3,733,304│
  │  │  │  │  4017460100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       639,496│       421,080│       218,416│1.本次預算數 639,496千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  22,239千元,業務費 265,925千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費42,134,設備及投資 9,198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 307,828千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 9,160千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費89,621千元,合共增加98,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 112,266千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 339千元,半年所需經費32,563千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及汰購辦公設備經費 9,198千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加42,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務 219,402千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列分局搬遷經費 1,391千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費76,144千元,合共增加77,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    35千元。
  │  │  │  │  4017461000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       148,458│       102,100│        46,358│1.本次預算數 148,458千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  04,456千元,業務費43,126千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費93,212千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,787千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費26,814千元,合共增加29,601
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費38,071千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     366千元及半年所需經費11,290千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加11,656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費17,175千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 5,101千元。
  │  │  │  │  4017461100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │     1,042,446│       764,834│       277,612│
  │  │  │  │  4017461120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       487,652│       331,983│       155,669│1.本次預算數 487,652千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  35,720千元,業務費43,047千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,885千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 421,192千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費12,519千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 122,971千元,合共增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    35,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費41,175千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 479千元及半年所需經費12,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元,合共增加12,669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費19,041千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 5,656千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 4,386千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 1,303千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費 1,858千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 551千元。
  │  │  │  │  4017461121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        31,556│        21,652│         9,904│1.本次預算數31,556千元,包括人事費30,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  62千元,業務費 811千元,旅運費 383千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,153千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 876千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,274千元,合共增加 9,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 2,403千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費40
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費 714千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 754千元。
  │  │  │  │  4017461122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       523,238│       411,199│       112,039│1.本次預算數 523,238千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  65,681千元,業務費 145,059千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,516千元,獎助及損失 9,982千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 348,025千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇10,440千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費99,316千元,合共增加 109,756千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費42,121千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    10千元,網際網路暨自動櫃員機轉帳手
  │  │  │  │              │              │              │              │    續費 8,076千元及半年所需經費10,041
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加18,727千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費29,246千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 8,687千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費91,523千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列辦理欠稅案件清理相關經費54,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    41千元,增列郵資及半年所需經費30,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    32千元,計淨減24,009千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費12,323千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列欠稅執行獎勵金 5,000千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費及半年所需經費 3,878千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,122千元。
  │  │  │  │  4017461200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │     2,982,625│        43,564│     2,939,061│1.本次預算數 2,982,625千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  27,464千元,業務費 2,674,518千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,152千元,獎助及損失 279,491千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,859千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 808千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 7,606千元,合共增列 8,414千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 7,001千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列約聘僱人員調整待遇經費20千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費 2,080千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券暨期貨交易稅稽徵30,007千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列期貨交易稅代徵獎勵金 158
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費 9,631千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 9,789千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增營業稅委託代徵經費 2,427,173千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,財務罰鍰獎金 250,602千元及統一
  │  │  │  │              │              │              │              │    發票印製經費 240,983千元,合共 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    18,758千元。
  │  │  │  │  4017461300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │法務案件處理  │       167,555│       115,466│        52,089│1.本次預算數 167,555千元,包括人事費74
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,102千元,業務費 3,951千元,旅運費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  49千元,獎助及損失88,853千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費72,884千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 2,145千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費21,784千元,合共增加23,929千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費91,603千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費49
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費27,200千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加27,249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 1,238千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)行政救濟案件處理經費 1,830千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 543千元。
  │  │  │  │  4017461400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       687,175│       494,496│       192,679│
  │  │  │  │  4017461420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       358,513│       250,827│       107,686│1.本次預算數 358,513千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  86,564千元,業務費70,088千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 279,290千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費 8,362千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費80,103千元,合共增加88,465千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費59,979千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費13,279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費15,390千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 239千元及半年所需經費 4,559千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加 4,798千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 3,854千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 1,144千元。
  │  │  │  │  4017461421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       328,662│       243,669│        84,993│1.本次預算數 328,662千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  69,264千元,業務費 156,944千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,101千元,設備及投資 1,353千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 124,327千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費 3,742千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費35,190千元,合共增加38,932千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 204,335千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列租購大型電腦主機週邊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    等14,781千元,伸算增列約聘僱人員上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度調整待遇經費 1,321千元,稅務資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊作業平台移轉計畫等28,179千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費31,342千元,計淨增46,061
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  4017469000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        11,136│         5,818│         5,318│
  │  │  │  │  4017469001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │         2,860│             -│         2,860│興建區局及服務處辦公大樓土地整理等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,860千元。
  │  │  │  │  4017469002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │         6,811│             -│         6,811│興建區局、分局及服務處辦公大樓規劃經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 6,811千元。
  │  │  │  │  4017469011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         1,465│         4,168│        -2,703│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛及購置擴音設備等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務機車84輛、購置傳真機及
  │  │  │  │              │              │              │              │  電話總機等經費預算已編竣,所列 4,168
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  4017469019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│         1,650│        -1,650│上年度購置影印機、冷氣機等經費預算已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 1,650千元如數減列。
  │  │  │  │  4017469800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         5,963│         4,192│         1,771│本次預算數較上年度增加如列數。
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