89C41746.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017460000 │ │ │ │ │ 8│ │ │臺灣省北區國稅│ 5,684,854│ 1,951,550│ 3,733,304│ │ │ │ │局及所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017460000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 5,684,854│ 1,951,550│ 3,733,304│ │ │ │ │ 4017460100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 639,496│ 421,080│ 218,416│1.本次預算數 639,496千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,239千元,業務費 265,925千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費42,134,設備及投資 9,198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 307,828千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 9,160千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費89,621千元,合共增加98,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 112,266千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 339千元,半年所需經費32,563千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及汰購辦公設備經費 9,198千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加42,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務 219,402千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列分局搬遷經費 1,391千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費76,144千元,合共增加77,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元。 │ │ │ │ 4017461000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 148,458│ 102,100│ 46,358│1.本次預算數 148,458千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 04,456千元,業務費43,126千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 876千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費93,212千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,787千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費26,814千元,合共增加29,601 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導經費38,071千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 366千元及半年所需經費11,290千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加11,656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作經費17,175千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 5,101千元。 │ │ │ │ 4017461100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 1,042,446│ 764,834│ 277,612│ │ │ │ │ 4017461120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 487,652│ 331,983│ 155,669│1.本次預算數 487,652千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 35,720千元,業務費43,047千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 421,192千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費12,519千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 122,971千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 35,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅案件審查經費41,175千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 479千元及半年所需經費12,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,合共增加12,669千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅案件審查經費19,041千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 5,656千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 4,386千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 1,303千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費 1,858千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 551千元。 │ │ │ │ 4017461121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 31,556│ 21,652│ 9,904│1.本次預算數31,556千元,包括人事費30,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,業務費 811千元,旅運費 383千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,153千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 876千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,274千元,合共增加 9,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 2,403千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費40 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費 714千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 754千元。 │ │ │ │ 4017461122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 523,238│ 411,199│ 112,039│1.本次預算數 523,238千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 65,681千元,業務費 145,059千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,516千元,獎助及損失 9,982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 348,025千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇10,440千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費99,316千元,合共增加 109,756千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費42,121千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,網際網路暨自動櫃員機轉帳手 │ │ │ │ │ │ │ │ 續費 8,076千元及半年所需經費10,041 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加18,727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費29,246千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 8,687千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費91,523千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列辦理欠稅案件清理相關經費54,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,增列郵資及半年所需經費30,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,計淨減24,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費12,323千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列欠稅執行獎勵金 5,000千元,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費及半年所需經費 3,878千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,122千元。 │ │ │ │ 4017461200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 2,982,625│ 43,564│ 2,939,061│1.本次預算數 2,982,625千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,464千元,業務費 2,674,518千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,152千元,獎助及損失 279,491千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,859千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 808千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,606千元,合共增列 8,414千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費 7,001千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員調整待遇經費20千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費 2,080千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券暨期貨交易稅稽徵30,007千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列期貨交易稅代徵獎勵金 158 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費 9,631千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 9,789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增營業稅委託代徵經費 2,427,173千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,財務罰鍰獎金 250,602千元及統一 │ │ │ │ │ │ │ │ 發票印製經費 240,983千元,合共 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,758千元。 │ │ │ │ 4017461300 │ │ │ │ │ │ 5│ │法務案件處理 │ 167,555│ 115,466│ 52,089│1.本次預算數 167,555千元,包括人事費74 │ │ │ │ │ │ │ │ ,102千元,業務費 3,951千元,旅運費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,獎助及損失88,853千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費72,884千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 2,145千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費21,784千元,合共增加23,929千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費91,603千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費49 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費27,200千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加27,249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 1,238千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政救濟案件處理經費 1,830千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 543千元。 │ │ │ │ 4017461400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 687,175│ 494,496│ 192,679│ │ │ │ │ 4017461420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 358,513│ 250,827│ 107,686│1.本次預算數 358,513千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 86,564千元,業務費70,088千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 279,290千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 8,362千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費80,103千元,合共增加88,465千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費59,979千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費13,279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)課稅資料蒐集通報經費15,390千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 239千元及半年所需經費 4,559千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 4,798千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 3,854千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 1,144千元。 │ │ │ │ 4017461421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 328,662│ 243,669│ 84,993│1.本次預算數 328,662千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 69,264千元,業務費 156,944千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,101千元,設備及投資 1,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 124,327千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 3,742千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費35,190千元,合共增加38,932千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費 204,335千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列租購大型電腦主機週邊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等14,781千元,伸算增列約聘僱人員上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度調整待遇經費 1,321千元,稅務資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊作業平台移轉計畫等28,179千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費31,342千元,計淨增46,061 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4017469000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 11,136│ 5,818│ 5,318│ │ │ │ │ 4017469001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 2,860│ -│ 2,860│興建區局及服務處辦公大樓土地整理等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,860千元。 │ │ │ │ 4017469002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 6,811│ -│ 6,811│興建區局、分局及服務處辦公大樓規劃經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,811千元。 │ │ │ │ 4017469011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,465│ 4,168│ -2,703│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛及購置擴音設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務機車84輛、購置傳真機及 │ │ │ │ │ │ │ │ 電話總機等經費預算已編竣,所列 4,168 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │ 4017469019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 1,650│ -1,650│上年度購置影印機、冷氣機等經費預算已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 1,650千元如數減列。 │ │ │ │ 4017469800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 5,963│ 4,192│ 1,771│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |