89C41747.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017470000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │臺灣省中區國稅│     5,439,784│     1,636,636│     3,803,148│
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017470000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     5,439,784│     1,636,636│     3,803,148│
  │  │  │  │  4017470100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       507,896│       338,736│       169,160│1.本科目上年度預算數 336,962千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「納稅宣導及服務」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費經費 1,774千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 507,896千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  34,429千元,業務費 148,364千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費22,976千元,設備及投資 2,127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 321,492千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 7,973千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費等97,195千元,合共增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    05,168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持經費76,313千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     275千元、退休退職人員三節慰問金 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    87千元、車輛稅捐保險等業務費 396千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元、汰購辦公設備 2,127千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費23,933千元,合共增加26,918千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務經費 110,091千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費37,074千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017471000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       219,071│       148,045│        71,026│1.本科目上年度預算數 154,133千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費經費 6,088千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「一般行政」科目 1,774千元、「稅
  │  │  │  │              │              │              │              │  務資料審查」科目 864千元、「稅款徵收
  │  │  │  │              │              │              │              │  及處理」科目 1,725千元及「電子處理及
  │  │  │  │              │              │              │              │  運用」科目 1,725千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 219,071千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  83,210千元,業務費34,331千元、旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 182,922千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 4,305千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費等56,132千元,合共增加60
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費19,212千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 5,451千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費16,937千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 5,138千元。
  │  │  │  │  4017471100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       801,596│       550,412│       251,184│
  │  │  │  │  4017471120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       459,659│       308,295│       151,364│1.本科目上年度預算數 307,431千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「納稅宣導及服務」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費經費 864千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 459,659千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  03,245千元,業務費48,012千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 402,848千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 9,482千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費等 124,150千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     133,632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營所稅案件審查經費30,677千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 9,097千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜所稅案件審查經費22,575千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 5,611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 3,482千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 3,001千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費77千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費23千元。
  │  │  │  │  4017471121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        37,992│        25,591│        12,401│1.本次預算數37,992千元,包括人事費36,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  63千元,業務費 980千元,旅運費 349千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,663千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 866千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費等11,137千元,合共增加12,003
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 1,329千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 398千元。
  │  │  │  │  4017471122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       303,945│       216,526│        87,419│1.本科目上年度預算數 214,801千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「納稅宣導及服務」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費經費 1,725千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 303,945千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  29,672千元,業務費67,486千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,181千元,獎助及損失 3,606千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 222,398千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 5,209千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費等68,084千元,合共增加73
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費28,851千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約僱人員調整待遇 220千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 9,954千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費22,354千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 7,084千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費20,292千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列欠稅案件移送法院執行費 8,880
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列半年所需經費 4,309千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨減 4,571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費10,050千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 1,439千元。
  │  │  │  │  4017471200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │     2,998,031│        54,429│     2,943,602│1.本科目上年度預算數50,096千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「法務案件處理」科目移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費經費 4,333千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 2,998,031千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  55,951千元,業務費 2,775,312千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 647千元,獎助及損失 166,121千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費55,951千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,326千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費等16,702千元,合共增加18,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 2,874千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 1,339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券及期貨交易稅稽徵經費24,163千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列證券及期貨交易稅代徵
  │  │  │  │              │              │              │              │    獎金 8,935千元及半年所需經費 257千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 9,192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增營業稅委託代徵經費 2,531,996千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,財務罰鍰獎金 143,401千元及統一
  │  │  │  │              │              │              │              │    發票印製經費 239,646千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,915,043千元。
  │  │  │  │  4017471300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │法務案件處理  │       169,187│       149,308│        19,879│1.本科目上年度預算數 157,971千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費經費 8,663千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「間接稅稽徵」科目 4,333千元及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  資料管理」科目 4,330千元,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 169,187千元,包括人事費72
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,802千元,業務費 4,125千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  99千元,獎助及損失91,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費72,802千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,716千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費等22,477千元,合共增加24,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費94,568千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列財務罰鍰獎勵金 5,635千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 779千元,計淨減 4,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 473千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)行政救濟案件處理經費 1,344千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 401千元。
  │  │  │  │  4017471400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       547,256│       386,994│       160,262│
  │  │  │  │  4017471420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       293,947│       198,109│        95,838│1.本科目上年度預算數 193,779千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「法務案件處理」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費經費 4,330千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 293,947千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  21,135千元,業務費71,045千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 193,893千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 4,501千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費等61,124千元,合共增加65
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費40,169千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費12,536千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務資料蒐集通報經費55,057千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     826千元及半年所需經費15,516千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加16,342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 4,828千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 1,335千元。
  │  │  │  │  4017471421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       253,309│       188,885│        64,424│1.本科目上年度預算數 187,160千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「納稅宣導及服務」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入人事費經費 1,725千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 253,309千元,包括人事費96
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,521千元,業務費 153,822千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   950千元,設備及投資 2,016千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,247千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,273千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費等16,745千元,合共增加18,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 196,062千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列大型電腦主機及週邊設備租
  │  │  │  │              │              │              │              │    購費等10,400千元,伸算增列上年度約
  │  │  │  │              │              │              │              │    聘僱人員調整待遇經費 1,191千元、稅
  │  │  │  │              │              │              │              │    務資訊作業平台移轉計畫經費27,910千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費27,705千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    46,406千元。
  │  │  │  │  4017479000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│       193,027│         4,992│       188,035│
  │  │  │  │  4017479001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       116,117│             -│       116,117│本次預算數係購置中區國稅局辦公大樓土地
  │  │  │  │              │              │              │              │3,570.26平方公尺之第一年價款如列數。
  │  │  │  │  4017479002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │        75,915│             -│        75,915│本次預算數係購置中區國稅局辦公大樓之建
  │  │  │  │              │              │              │              │物第一年價款74,915千元及南投縣分局與彰
  │  │  │  │              │              │              │              │化縣分局新建辦公大樓規劃費 1,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │合共如列數。
  │  │  │  │  4017479011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           995│         3,884│        -2,889│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛、購置廣播系統及會議
  │  │  │  │              │              │              │              │  室播音系統等經費 995千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務用機車96輛等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 3,884千元如數減列。
  │  │  │  │  4017479019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│         1,108│        -1,108│上年度購置飲水機10臺等雜項設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │編竣,所列 1,108千元如數減列。
  │  │  │  │  4017479800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         3,720│         3,720│             0│仍照上年度預算數編列。
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