89C41747.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017470000 │ │ │ │ │ 9│ │ │臺灣省中區國稅│ 5,439,784│ 1,636,636│ 3,803,148│ │ │ │ │局及所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017470000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 5,439,784│ 1,636,636│ 3,803,148│ │ │ │ │ 4017470100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 507,896│ 338,736│ 169,160│1.本科目上年度預算數 336,962千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「納稅宣導及服務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費經費 1,774千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 507,896千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 34,429千元,業務費 148,364千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費22,976千元,設備及投資 2,127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 321,492千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 7,973千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費等97,195千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 05,168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持經費76,313千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 275千元、退休退職人員三節慰問金 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元、車輛稅捐保險等業務費 396千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、汰購辦公設備 2,127千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費23,933千元,合共增加26,918千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務經費 110,091千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費37,074千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017471000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 219,071│ 148,045│ 71,026│1.本科目上年度預算數 154,133千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費經費 6,088千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「一般行政」科目 1,774千元、「稅 │ │ │ │ │ │ │ │ 務資料審查」科目 864千元、「稅款徵收 │ │ │ │ │ │ │ │ 及處理」科目 1,725千元及「電子處理及 │ │ │ │ │ │ │ │ 運用」科目 1,725千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 219,071千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 83,210千元,業務費34,331千元、旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 182,922千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,305千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費等56,132千元,合共增加60 │ │ │ │ │ │ │ │ ,437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導經費19,212千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 5,451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作經費16,937千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 5,138千元。 │ │ │ │ 4017471100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 801,596│ 550,412│ 251,184│ │ │ │ │ 4017471120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 459,659│ 308,295│ 151,364│1.本科目上年度預算數 307,431千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「納稅宣導及服務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費經費 864千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 459,659千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 03,245千元,業務費48,012千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 402,848千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 9,482千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費等 124,150千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 133,632千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營所稅案件審查經費30,677千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 9,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜所稅案件審查經費22,575千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 5,611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 3,482千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 3,001千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費77千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費23千元。 │ │ │ │ 4017471121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 37,992│ 25,591│ 12,401│1.本次預算數37,992千元,包括人事費36,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,業務費 980千元,旅運費 349千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,663千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 866千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費等11,137千元,合共增加12,003 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 1,329千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 398千元。 │ │ │ │ 4017471122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 303,945│ 216,526│ 87,419│1.本科目上年度預算數 214,801千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「納稅宣導及服務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費經費 1,725千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 303,945千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,672千元,業務費67,486千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,181千元,獎助及損失 3,606千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 222,398千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 5,209千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費等68,084千元,合共增加73 │ │ │ │ │ │ │ │ ,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費28,851千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約僱人員調整待遇 220千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 9,954千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費22,354千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 7,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費20,292千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列欠稅案件移送法院執行費 8,880 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列半年所需經費 4,309千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減 4,571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費10,050千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,439千元。 │ │ │ │ 4017471200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 2,998,031│ 54,429│ 2,943,602│1.本科目上年度預算數50,096千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「法務案件處理」科目移入人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費經費 4,333千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 2,998,031千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 55,951千元,業務費 2,775,312千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 647千元,獎助及損失 166,121千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費55,951千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,326千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費等16,702千元,合共增加18,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費 2,874千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 1,339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券及期貨交易稅稽徵經費24,163千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列證券及期貨交易稅代徵 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎金 8,935千元及半年所需經費 257千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 9,192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增營業稅委託代徵經費 2,531,996千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,財務罰鍰獎金 143,401千元及統一 │ │ │ │ │ │ │ │ 發票印製經費 239,646千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,915,043千元。 │ │ │ │ 4017471300 │ │ │ │ │ │ 5│ │法務案件處理 │ 169,187│ 149,308│ 19,879│1.本科目上年度預算數 157,971千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事費經費 8,663千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「間接稅稽徵」科目 4,333千元及「 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料管理」科目 4,330千元,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 169,187千元,包括人事費72 │ │ │ │ │ │ │ │ ,802千元,業務費 4,125千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元,獎助及損失91,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費72,802千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,716千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費等22,477千元,合共增加24,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費94,568千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列財務罰鍰獎勵金 5,635千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 779千元,計淨減 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 473千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政救濟案件處理經費 1,344千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 401千元。 │ │ │ │ 4017471400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 547,256│ 386,994│ 160,262│ │ │ │ │ 4017471420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 293,947│ 198,109│ 95,838│1.本科目上年度預算數 193,779千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「法務案件處理」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費經費 4,330千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 293,947千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,135千元,業務費71,045千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 193,893千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,501千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費等61,124千元,合共增加65 │ │ │ │ │ │ │ │ ,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費40,169千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費12,536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務資料蒐集通報經費55,057千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 826千元及半年所需經費15,516千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加16,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 4,828千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 1,335千元。 │ │ │ │ 4017471421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 253,309│ 188,885│ 64,424│1.本科目上年度預算數 187,160千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「納稅宣導及服務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入人事費經費 1,725千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 253,309千元,包括人事費96 │ │ │ │ │ │ │ │ ,521千元,業務費 153,822千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 950千元,設備及投資 2,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,247千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,273千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費等16,745千元,合共增加18,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費 196,062千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列大型電腦主機及週邊設備租 │ │ │ │ │ │ │ │ 購費等10,400千元,伸算增列上年度約 │ │ │ │ │ │ │ │ 聘僱人員調整待遇經費 1,191千元、稅 │ │ │ │ │ │ │ │ 務資訊作業平台移轉計畫經費27,910千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費27,705千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 46,406千元。 │ │ │ │ 4017479000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 193,027│ 4,992│ 188,035│ │ │ │ │ 4017479001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 116,117│ -│ 116,117│本次預算數係購置中區國稅局辦公大樓土地 │ │ │ │ │ │ │ │3,570.26平方公尺之第一年價款如列數。 │ │ │ │ 4017479002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 75,915│ -│ 75,915│本次預算數係購置中區國稅局辦公大樓之建 │ │ │ │ │ │ │ │物第一年價款74,915千元及南投縣分局與彰 │ │ │ │ │ │ │ │化縣分局新建辦公大樓規劃費 1,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │合共如列數。 │ │ │ │ 4017479011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 995│ 3,884│ -2,889│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛、購置廣播系統及會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 室播音系統等經費 995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務用機車96輛等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 3,884千元如數減列。 │ │ │ │ 4017479019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 1,108│ -1,108│上年度購置飲水機10臺等雜項設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列 1,108千元如數減列。 │ │ │ │ 4017479800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,720│ 3,720│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |