89C41748.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017480000 │ │ │ │ │10│ │ │臺灣省南區國稅│ 4,962,044│ 1,557,545│ 3,404,499│ │ │ │ │局及所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 4017480000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 4,962,044│ 1,557,545│ 3,404,499│ │ │ │ │ 4017480100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 400,931│ 262,299│ 138,632│1.本次預算數 400,931千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,009千元,業務費 145,407千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費33,934千元,設備及投資 1,581千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 212,756千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 6,035千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費64,769千元,合共增加70,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持經費78,896千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費、旅運費 767千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 105千元,半年所需經費23,046千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及汰購辦公設備經費 1,581千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增23,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務經費 109,279千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列大樓水電、清潔、管理、 │ │ │ │ │ │ │ │ 公共建築物安全檢查費及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等43,863千元。 │ │ │ │ 4017481000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 120,360│ 83,060│ 37,300│1.本次預算數 120,360千元,包括人事費94 │ │ │ │ │ │ │ │ ,227千元,業務費24,551千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,582千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費85,341千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,198千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費26,050千元,合共增加28,248 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導經費24,645千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 194千元及半年所需經費 6,523千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加 6,717千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作經費10,374千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 2,335千元。 │ │ │ │ 4017481100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 822,091│ 567,173│ 254,918│ │ │ │ │ 4017481120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 475,507│ 321,550│ 153,957│1.本次預算數 475,507千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 34,742千元,業務費30,993千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,772千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 423,773千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費10,962千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 129,340千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅案件審查經費27,372千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 216千元及半年所需經費 7,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,合共增加 7,568千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅案件審查經費23,757千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 5,991千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 562千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費43千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 4017481121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 29,427│ 19,659│ 9,768│1.本次預算數29,427千元,包括人事費28,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,業務費 529千元,旅運費 639千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,050千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 852千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,208千元,合共增加 9,060千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 2,377千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費26 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費 682千元,合共增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 708千元。 │ │ │ │ 4017481122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 317,157│ 225,964│ 91,193│1.本次預算數 317,157千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 57,804千元,業務費52,951千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,639千元,獎助及損失 4,763千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 248,717千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 6,750千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費75,812千元,合共增加82,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費24,272千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元及半年所需經費 6,815千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 7,005千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費21,621千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 5,723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費15,048千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列欠稅案件移送法院強制執行費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,931千元,增列半年所需經費 3,849 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨減 6,082千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費 7,499千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,985千元。 │ │ │ │ 4017481200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 2,672,025│ 33,256│ 2,638,769│1.本次預算數 2,672,025千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,186千元,業務費 2,501,921千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,863千元,獎助及損失 139,055千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,581千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 788千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,708千元,合共增加 9,496千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費 3,020千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列印製貨物稅查驗證經費 1,248千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費14千元及半年所需經費 816千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減 418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券暨期貨交易稅稽徵經費16,693千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列期貨交易稅經費 449千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及半年所需經費 5,511千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增營業稅委託代徵經費 2,297,764千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,財務罰鍰獎金 123,813千元及統一 │ │ │ │ │ │ │ │ 發票印製經費 202,154千元,合共 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,731千元。 │ │ │ │ 4017481300 │ │ │ │ │ │ 5│ │法務案件處理 │ 192,203│ 150,259│ 41,944│1.本次預算數 192,203千元,包括人事費62 │ │ │ │ │ │ │ │ ,542千元,業務費 3,891千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,085千元,獎助及損失 124,685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費59,519千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,725千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費18,108千元,合共增加19,833 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費 130,690千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元及半年所需經費21,531千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加21,583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 570千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政救濟案件處理經費 1,424千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 377千元。 │ │ │ │ 4017481400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 554,718│ 390,987│ 163,731│ │ │ │ │ 4017481420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 285,621│ 194,928│ 90,693│1.本次預算數 285,621千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,124千元,業務費60,873千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 206,782千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 5,759千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費62,984千元,合共增加68,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費42,854千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費11,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)課稅資料蒐集通報經費31,500千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 377千元及半年所需經費 9,043千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加 9,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 4,485千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 1,188千元。 │ │ │ │ 4017481421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 269,097│ 196,059│ 73,038│1.本次預算數 269,097千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,882千元,業務費 136,975千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,306千元,設備及投資 2,934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 102,935千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,643千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費31,423千元,合共增加34,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費 166,162千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列業務費 2,102千元、大型電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦主機及週邊設備租購租金 7,971千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 580千元、稅務資訊作業平台移轉 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫23,418千元及半年所需經費25,047 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨增38,972千元。 │ │ │ │ 4017489000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 195,666│ 66,461│ 129,205│ │ │ │ │ 4017489001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 28,533│ -│ 28,533│本次預算數係南區國稅局民雄(原朴子)稽 │ │ │ │ │ │ │ │徵所價購嘉義縣政府以公告現值加四成完成 │ │ │ │ │ │ │ │徵收、地上物拆遷補償等經費14,831千元及 │ │ │ │ │ │ │ │潮州稽徵所有償撥用國有土地經費13,702千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共如列數。 │ │ │ │ 4017489002 │ │ │ │ │ │ │ 2│營建工程 │ 165,853│ 41,969│ 123,884│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.南區國稅局臺東縣分局辦公大樓新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ , 4,518平方公尺總工程費88,695千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分二年辦理,除八十八年度已編列31,112 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本次續編第二年經費57,583千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列26,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.南區國稅局民雄(原朴子)稽徵所參與嘉 │ │ │ │ │ │ │ │ 義縣稅捐處民雄分處辦公大樓新建工程經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費98,169千元及裝潢經費等10,101千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 108,270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度南區國稅局新購辦公大樓裝潢預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列10,857千元如數減列。 │ │ │ │ 4017489011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,280│ 7,595│ -6,315│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛及汰購傳真機等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度擴充電話總機、購置自動總機語音 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備、傳真機、播音系統及汰換公務機車 │ │ │ │ │ │ │ │ 90輛等預算業已編竣,所列 7,595千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 4017489019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 16,897│ -16,897│上年度配合業務需要購置及汰換辦公設備預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列16,897千元如數減列。 │ │ │ │ 4017489800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 4,050│ 4,050│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |