89C41748.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017480000  │              │              │              │
  │10│  │  │臺灣省南區國稅│     4,962,044│     1,557,545│     3,404,499│
  │  │  │  │局及所屬      │              │              │              │
  │  │  │  │  4017480000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     4,962,044│     1,557,545│     3,404,499│
  │  │  │  │  4017480100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       400,931│       262,299│       138,632│1.本次預算數 400,931千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,009千元,業務費 145,407千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費33,934千元,設備及投資 1,581千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 212,756千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 6,035千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費64,769千元,合共增加70,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持經費78,896千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費、旅運費 767千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 105千元,半年所需經費23,046千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及汰購辦公設備經費 1,581千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增23,965千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務經費 109,279千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列大樓水電、清潔、管理、
  │  │  │  │              │              │              │              │    公共建築物安全檢查費及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等43,863千元。
  │  │  │  │  4017481000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│       120,360│        83,060│        37,300│1.本次預算數 120,360千元,包括人事費94
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,227千元,業務費24,551千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費85,341千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,198千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費26,050千元,合共增加28,248
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費24,645千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     194千元及半年所需經費 6,523千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加 6,717千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費10,374千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 2,335千元。
  │  │  │  │  4017481100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       822,091│       567,173│       254,918│
  │  │  │  │  4017481120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       475,507│       321,550│       153,957│1.本次預算數 475,507千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  34,742千元,業務費30,993千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,772千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 423,773千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費10,962千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 129,340千元,合共增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    40,302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費27,372千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列約聘僱人員調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 216千元及半年所需經費 7,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    52千元,合共增加 7,568千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費23,757千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 5,991千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 562千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費43千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  4017481121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        29,427│        19,659│         9,768│1.本次預算數29,427千元,包括人事費28,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  59千元,業務費 529千元,旅運費 639千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,050千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 852千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 8,208千元,合共增加 9,060千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 2,377千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費26
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費 682千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 708千元。
  │  │  │  │  4017481122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       317,157│       225,964│        91,193│1.本次預算數 317,157千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  57,804千元,業務費52,951千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,639千元,獎助及損失 4,763千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 248,717千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 6,750千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費75,812千元,合共增加82,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費24,272千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元及半年所需經費 6,815千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加 7,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費21,621千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 5,723千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費15,048千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列欠稅案件移送法院強制執行費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     9,931千元,增列半年所需經費 3,849
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減 6,082千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 7,499千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 1,985千元。
  │  │  │  │  4017481200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │     2,672,025│        33,256│     2,638,769│1.本次預算數 2,672,025千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  29,186千元,業務費 2,501,921千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,863千元,獎助及損失 139,055千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,581千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 788千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 8,708千元,合共增加 9,496千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 3,020千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列印製貨物稅查驗證經費 1,248千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費14千元及半年所需經費 816千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨減 418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券暨期貨交易稅稽徵經費16,693千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列期貨交易稅經費 449千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費 5,511千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增營業稅委託代徵經費 2,297,764千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,財務罰鍰獎金 123,813千元及統一
  │  │  │  │              │              │              │              │    發票印製經費 202,154千元,合共 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    23,731千元。
  │  │  │  │  4017481300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │法務案件處理  │       192,203│       150,259│        41,944│1.本次預算數 192,203千元,包括人事費62
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,542千元,業務費 3,891千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,085千元,獎助及損失 124,685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,519千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,725千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費18,108千元,合共增加19,833
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費 130,690千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    52千元及半年所需經費21,531千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加21,583千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 570千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)行政救濟案件處理經費 1,424千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 377千元。
  │  │  │  │  4017481400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       554,718│       390,987│       163,731│
  │  │  │  │  4017481420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │       285,621│       194,928│        90,693│1.本次預算數 285,621千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  23,124千元,業務費60,873千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 206,782千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 5,759千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費62,984千元,合共增加68,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費42,854千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費11,342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費31,500千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 377千元及半年所需經費 9,043千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加 9,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 4,485千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 1,188千元。
  │  │  │  │  4017481421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       269,097│       196,059│        73,038│1.本次預算數 269,097千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  27,882千元,業務費 136,975千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,306千元,設備及投資 2,934千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 102,935千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 2,643千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費31,423千元,合共增加34,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費 166,162千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費 2,102千元、大型電
  │  │  │  │              │              │              │              │    腦主機及週邊設備租購租金 7,971千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 580千元、稅務資訊作業平台移轉
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫23,418千元及半年所需經費25,047
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨增38,972千元。
  │  │  │  │  4017489000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│       195,666│        66,461│       129,205│
  │  │  │  │  4017489001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │        28,533│             -│        28,533│本次預算數係南區國稅局民雄(原朴子)稽
  │  │  │  │              │              │              │              │徵所價購嘉義縣政府以公告現值加四成完成
  │  │  │  │              │              │              │              │徵收、地上物拆遷補償等經費14,831千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │潮州稽徵所有償撥用國有土地經費13,702千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,合共如列數。
  │  │  │  │  4017489002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │       165,853│        41,969│       123,884│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.南區國稅局臺東縣分局辦公大樓新建工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  , 4,518平方公尺總工程費88,695千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  分二年辦理,除八十八年度已編列31,112
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元外,本次續編第二年經費57,583千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增列26,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.南區國稅局民雄(原朴子)稽徵所參與嘉
  │  │  │  │              │              │              │              │  義縣稅捐處民雄分處辦公大樓新建工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費98,169千元及裝潢經費等10,101千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合共 108,270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度南區國稅局新購辦公大樓裝潢預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列10,857千元如數減列。
  │  │  │  │  4017489011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         1,280│         7,595│        -6,315│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛及汰購傳真機等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度擴充電話總機、購置自動總機語音
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備、傳真機、播音系統及汰換公務機車
  │  │  │  │              │              │              │              │  90輛等預算業已編竣,所列 7,595千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  4017489019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│        16,897│       -16,897│上年度配合業務需要購置及汰換辦公設備預
  │  │  │  │              │              │              │              │算業已編竣,所列16,897千元如數減列。
  │  │  │  │  4017489800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         4,050│         4,050│             0│仍照上年度預算數編列。
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