89C41750.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0017500000 │ │ │ │ │11│ │ │高雄市國稅局 │ 2,064,675│ 821,544│ 1,243,131│ │ │ │ │ 4017500000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 2,064,675│ 821,544│ 1,243,131│ │ │ │ │ 4017500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 233,610│ 151,136│ 82,474│1.本次預算數 233,610千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 62,524千元,業務費56,539千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,509千元,設備及投資 4,038千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 158,111千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工友 1人之人事費 412千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列上年度調整待遇經費 3,171千元,核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實增加人事費 2,985千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費46,663千元,計淨增52,407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費39,512千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,汰購辦公事務設備經費 4,038 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及半年所需經費11,687千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加15,818千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定行政幕僚業務經費35,987千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列旅運費 446千元,核實增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 2,708千元及半年所需經費11,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,計淨增14,249千元。 │ │ │ │ 4017501000 │ │ │ │ │ │ 2│ │納稅宣導及服務│ 64,372│ 44,565│ 19,807│1.本次預算數64,372千元,包括人事費49,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 45千元,業務費14,717千元,旅運費 210 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,445千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,002千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費15,052千元,合共增加16,054 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租稅教育及宣導經費 9,644千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 2,811千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)稅務服務工作經費 5,283千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列業務費 241千元,增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,183千元,計淨增 942千元。 │ │ │ │ 4017501100 │ │ │ │ │ │ 3│ │直接稅稽徵 │ 500,477│ 347,352│ 153,125│ │ │ │ │ 4017501120 │ │ │ │ │ │ │ 1│稅務資料審查 │ 229,983│ 156,356│ 73,627│1.本次預算數 229,983千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,830千元,業務費12,374千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 201,180千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,075千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費61,271千元,合共增加65,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)營利事業所得稅案件審查經費17,548千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列旅費 1,879千元,伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 273千元及半年所需經費 5,497千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增 3,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜合所得稅案件審查經費 8,932千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 3,616千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 2,114千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 704千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項審查案件管制經費 209千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費70千元。 │ │ │ │ 4017501121 │ │ │ │ │ │ │ 2│稅務案件複核 │ 23,770│ 16,238│ 7,532│1.本次預算數23,770千元,包括人事費23,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,業務費 507千元,旅運費 120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,143千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 475千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 6,848千元,合共增加 7,323千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅案件複核經費 627千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 209千元。 │ │ │ │ 4017501122 │ │ │ │ │ │ │ 3│稅款徵收及處理│ 246,724│ 174,758│ 71,966│1.本次預算數 246,724千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,753千元,業務費22,955千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,087千元,獎助及損失 1,929千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 218,661千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 4,433千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費66,472千元,合共增加70,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅稅款徵收經費10,820千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列旅運費 159千元,伸算增列約聘 │ │ │ │ │ │ │ │ 僱人員上年度調整待遇經費22千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 3,537千元,計淨增 3,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)劃解與退稅經費 6,441千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費 2,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新舊欠稅清理經費 7,451千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列欠稅案件移送法院強制執行費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 8,120千元,增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,431千元,計淨減 5,689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)滯納罰鍰執行經費 3,351千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,116千元。 │ │ │ │ 4017501200 │ │ │ │ │ │ 4│ │間接稅稽徵 │ 931,401│ 26,816│ 904,585│1.本次預算數 931,401千元,包括人事費25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,608千元,業務費 832,777千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 262千元,獎助及損失72,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,062千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 512千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,494千元,合共增加 8,006千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨物稅稽徵經費 2,061千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列旅運費 1千元,伸算增列約聘僱人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員上年度調整待遇經費11千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 674千元,計淨增 684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)證券暨期貨交易稅稽徵經費12,756千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列業務費、旅運費等 8千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列代徵獎金 129千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 4,252千元,合共增加 4,373千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增營業稅代徵經費 761,801千元,財 │ │ │ │ │ │ │ │ 務罰鍰獎勵金61,600千元及統一發票印 │ │ │ │ │ │ │ │ 製經費68,121千元,合共 891,522千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4017501300 │ │ │ │ │ │ 5│ │法務案件處理 │ 99,641│ 78,909│ 20,732│1.本次預算數99,641千元,包括人事費45,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,業務費 1,746千元,旅運費 326 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎助及損失52,462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,561千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 904千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費費13,530千元,,合共增加14,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)違章案件處理經費53,804千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列財務罰鍰獎勵金等 7,019千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11千元及半年所需經費12,879千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增 5,871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規事務經費 241千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政救濟案件處理經費 1,035千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 346千元。 │ │ │ │ 4017501400 │ │ │ │ │ │ 6│ │國稅資料處理 │ 232,335│ 167,249│ 65,086│ │ │ │ │ 4017501420 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料管理 │ 92,426│ 63,126│ 29,300│1.本次預算數92,426千元,包括人事費77,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,業務費14,768千元,旅運費 271 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費74,657千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,514千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費22,677千元,合共增加24,191 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國稅申報收件經費13,568千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列旅運費49千元,伸算增列約聘僱 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員上年度調整待遇經費55千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 4,035千元,計淨增 4,041千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)課稅資料蒐集通報經費 2,661千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)稅務案件保管查詢經費 1,540千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 514千元。 │ │ │ │ 4017501421 │ │ │ │ │ │ │ 2│電子處理及運用│ 139,909│ 104,123│ 35,786│1.本次預算數 139,909千元,包括人事費56 │ │ │ │ │ │ │ │ ,692千元,業務費80,806千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,711千元,設備及投資 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,896千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 907千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費13,754千元,合共增加14,661千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電子計算機作業經費95,013千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列電腦設備費、業務費、及旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 6,743千元,伸算增列約聘僱人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度調整待遇經費 236千元、增列「 │ │ │ │ │ │ │ │ 稅務資訊作業平台移轉計畫」相關資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務費、網路線路租金、耗材等經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,798千元及半年所需經費17,834千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增21,125千元。 │ │ │ │ 4017509000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 1,300│ 3,978│ -2,678│ │ │ │ │ 4017509011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,300│ 1,778│ -478│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.提昇全數位式電子交換機硬體、更新主機 │ │ │ │ │ │ │ │ 櫃、軟體版及擴充機櫃等 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務車預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,778千元如數減列。 │ │ │ │ 4017509019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 2,200│ -2,200│上年度汰換雜項辦公事務設備及總局電動門 │ │ │ │ │ │ │ │工程、服務櫃台暨稽徵所辦公室整修工程等 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列 2,200千元如數減列。 │ │ │ │ 4017509800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 1,539│ 1,539│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |