89C41750.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0017500000  │              │              │              │
  │11│  │  │高雄市國稅局  │     2,064,675│       821,544│     1,243,131│
  │  │  │  │  4017500000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │     2,064,675│       821,544│     1,243,131│
  │  │  │  │  4017500100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       233,610│       151,136│        82,474│1.本次預算數 233,610千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  62,524千元,業務費56,539千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,509千元,設備及投資 4,038千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 158,111千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列工友 1人之人事費 412千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列上年度調整待遇經費 3,171千元,核
  │  │  │  │              │              │              │              │    實增加人事費 2,985千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費46,663千元,計淨增52,407千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費39,512千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    93千元,汰購辦公事務設備經費 4,038
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費11,687千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加15,818千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)特定行政幕僚業務經費35,987千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列旅運費 446千元,核實增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 2,708千元及半年所需經費11,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    87千元,計淨增14,249千元。
  │  │  │  │  4017501000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │納稅宣導及服務│        64,372│        44,565│        19,807│1.本次預算數64,372千元,包括人事費49,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  45千元,業務費14,717千元,旅運費 210
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費49,445千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,002千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費15,052千元,合共增加16,054
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)租稅教育及宣導經費 9,644千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 2,811千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)稅務服務工作經費 5,283千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列業務費 241千元,增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,183千元,計淨增 942千元。
  │  │  │  │  4017501100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │直接稅稽徵    │       500,477│       347,352│       153,125│
  │  │  │  │  4017501120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│稅務資料審查  │       229,983│       156,356│        73,627│1.本次預算數 229,983千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  14,830千元,業務費12,374千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 201,180千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 4,075千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費61,271千元,合共增加65,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)營利事業所得稅案件審查經費17,548千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列旅費 1,879千元,伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     273千元及半年所需經費 5,497千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨增 3,891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合所得稅案件審查經費 8,932千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 3,616千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遺產及贈與稅案件審查經費 2,114千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 704千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項審查案件管制經費 209千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費70千元。
  │  │  │  │  4017501121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│稅務案件複核  │        23,770│        16,238│         7,532│1.本次預算數23,770千元,包括人事費23,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  43千元,業務費 507千元,旅運費 120千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,143千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 475千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 6,848千元,合共增加 7,323千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅案件複核經費 627千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 209千元。
  │  │  │  │  4017501122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│稅款徵收及處理│       246,724│       174,758│        71,966│1.本次預算數 246,724千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  19,753千元,業務費22,955千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,087千元,獎助及損失 1,929千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 218,661千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 4,433千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費66,472千元,合共增加70,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    05千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅稅款徵收經費10,820千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列旅運費 159千元,伸算增列約聘
  │  │  │  │              │              │              │              │    僱人員上年度調整待遇經費22千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 3,537千元,計淨增 3,400
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)劃解與退稅經費 6,441千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費 2,234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新舊欠稅清理經費 7,451千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列欠稅案件移送法院強制執行費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 8,120千元,增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,431千元,計淨減 5,689千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)滯納罰鍰執行經費 3,351千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 1,116千元。
  │  │  │  │  4017501200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │間接稅稽徵    │       931,401│        26,816│       904,585│1.本次預算數 931,401千元,包括人事費25
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,608千元,業務費 832,777千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   262千元,獎助及損失72,754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,062千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 512千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 7,494千元,合共增加 8,006千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨物稅稽徵經費 2,061千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列旅運費 1千元,伸算增列約聘僱人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員上年度調整待遇經費11千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 674千元,計淨增 684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)證券暨期貨交易稅稽徵經費12,756千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列業務費、旅運費等 8千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列代徵獎金 129千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,252千元,合共增加 4,373千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增營業稅代徵經費 761,801千元,財
  │  │  │  │              │              │              │              │    務罰鍰獎勵金61,600千元及統一發票印
  │  │  │  │              │              │              │              │    製經費68,121千元,合共 891,522千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  4017501300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │法務案件處理  │        99,641│        78,909│        20,732│1.本次預算數99,641千元,包括人事費45,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  07千元,業務費 1,746千元,旅運費 326
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,獎助及損失52,462千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,561千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 904千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費費13,530千元,,合共增加14,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)違章案件處理經費53,804千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列財務罰鍰獎勵金等 7,019千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費11千元及半年所需經費12,879千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨增 5,871千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規事務經費 241千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)行政救濟案件處理經費 1,035千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 346千元。
  │  │  │  │  4017501400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │國稅資料處理  │       232,335│       167,249│        65,086│
  │  │  │  │  4017501420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料管理      │        92,426│        63,126│        29,300│1.本次預算數92,426千元,包括人事費77,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  87千元,業務費14,768千元,旅運費 271
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費74,657千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,514千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費22,677千元,合共增加24,191
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國稅申報收件經費13,568千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列旅運費49千元,伸算增列約聘僱
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員上年度調整待遇經費55千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 4,035千元,計淨增 4,041千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)課稅資料蒐集通報經費 2,661千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 554千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)稅務案件保管查詢經費 1,540千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 514千元。
  │  │  │  │  4017501421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電子處理及運用│       139,909│       104,123│        35,786│1.本次預算數 139,909千元,包括人事費56
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,692千元,業務費80,806千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,711千元,設備及投資 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,896千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 907千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費13,754千元,合共增加14,661千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電子計算機作業經費95,013千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列電腦設備費、業務費、及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 6,743千元,伸算增列約聘僱人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度調整待遇經費 236千元、增列「
  │  │  │  │              │              │              │              │    稅務資訊作業平台移轉計畫」相關資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務費、網路線路租金、耗材等經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,798千元及半年所需經費17,834千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨增21,125千元。
  │  │  │  │  4017509000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         1,300│         3,978│        -2,678│
  │  │  │  │  4017509011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,300│         1,778│          -478│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.提昇全數位式電子交換機硬體、更新主機
  │  │  │  │              │              │              │              │  櫃、軟體版及擴充機櫃等 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務車預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,778千元如數減列。
  │  │  │  │  4017509019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         2,200│        -2,200│上年度汰換雜項辦公事務設備及總局電動門
  │  │  │  │              │              │              │              │工程、服務櫃台暨稽徵所辦公室整修工程等
  │  │  │  │              │              │              │              │預算業已編竣,所列 2,200千元如數減列。
  │  │  │  │  4017509800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,539│         1,539│             0│仍照上年度預算數編列。
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