89C41770.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0017700000  │              │              │              │
  │14│  │  │財稅人員訓練所│       107,127│        75,404│        31,723│
  │  │  │  │  4017700000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │       107,127│        75,404│        31,723│
  │  │  │  │  4017700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        36,119│        23,281│        12,838│1.本次預算數36,119千元,包括人事費23,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  02千元,業務費10,277千元,旅運費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元,設備及投資 1,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,056千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 503千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 7,161千元,合共增加 7,664千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,063千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需人事費 106千元、業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 3,481千元、旅運費 527千元及汰
  │  │  │  │              │              │              │              │    購辦公設備經費 1,060千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,174千元。
  │  │  │  │  4017700200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │財稅人員訓練  │        69,678│        50,673│        19,005│1.本次預算數69,678千元,包括人事費38,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  67千元,業務費27,676千元及旅運費 3,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,830千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 583千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 6,165千元,合共增加 6,748千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學員訓練經費46,848千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需之人事費 4,511千元、業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,149千元及旅運費等 1,597千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加12,257千元。
  │  │  │  │  4017709000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           880│         1,000│          -120│
  │  │  │  │  4017709011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           880│           100│           780│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛及傳真機等傳輸設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置傳真機及無線麥克風等設備預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 100千元如數減列。
  │  │  │  │  4017709019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│           900│          -900│上年度汰換電腦設備、冷氣機、飲水機及購
  │  │  │  │              │              │              │              │置點唱機、蓋印機等辦公設備等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 900千元如數減列。
  │  │  │  │  4017709800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           450│           450│             0│仍照上年度預算數編列。
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