89C42156.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0021560000  │              │              │              │
  │42│  │  │國立屏東師範學│        98,043│        59,582│        38,461│
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │
  │  │  │  │小學          │              │              │              │
  │  │  │  │  5121560000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │        98,043│        59,582│        38,461│
  │  │  │  │  5121560100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        18,269│        10,339│         7,930│1.本次預算數18,269千元,包括人事費15,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元,業務費 1,731千元,旅運費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  04千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,315千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 270千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,932千元,合共增加 5,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,954千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費等 2,728千元。
  │  │  │  │  5121562000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        78,177│        49,043│        29,134│1.本次預算數78,177千元,包括人事費70,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  42千元,業務費 6,075千元,旅運費 360
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費70,242千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,458千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費24,924千元,合共增加26,382
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 7,935千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費等 2,752千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。。
  │  │  │  │  5121569000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,397│             -│         1,397│
  │  │  │  │  5121569002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         1,397│             -│         1,397│改善中高年級教室屋頂防漏工程與整修校園
  │  │  │  │              │              │              │              │排水及車棚植草磚等工程經費如列數。
  │  │  │  │  5121569800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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