89C42156.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021560000 │ │ │ │ │42│ │ │國立屏東師範學│ 98,043│ 59,582│ 38,461│ │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │ │ │ │ │小學 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121560000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 98,043│ 59,582│ 38,461│ │ │ │ │ 5121560100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 18,269│ 10,339│ 7,930│1.本次預算數18,269千元,包括人事費15,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,業務費 1,731千元,旅運費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,315千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇 270千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,932千元,合共增加 5,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,954千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費等 2,728千元。 │ │ │ │ 5121562000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 78,177│ 49,043│ 29,134│1.本次預算數78,177千元,包括人事費70,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,業務費 6,075千元,旅運費 360 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費70,242千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,458千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費24,924千元,合共增加26,382 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 7,935千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費等 2,752千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。。 │ │ │ │ 5121569000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,397│ -│ 1,397│ │ │ │ │ 5121569002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 1,397│ -│ 1,397│改善中高年級教室屋頂防漏工程與整修校園 │ │ │ │ │ │ │ │排水及車棚植草磚等工程經費如列數。 │ │ │ │ 5121569800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |