89C42157.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021570000 │ │ │ │ │43│ │ │國立花蓮師範學│ 118,761│ 72,193│ 46,568│ │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │ │ │ │ │小學 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121570000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 118,761│ 72,193│ 46,568│ │ │ │ │ 5121570100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 23,905│ 10,556│ 13,349│1.本次預算數23,905千元,包括人事費19,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,業務費 2,824千元,旅運費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,959千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 383千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,097千元,合共增加 7,480千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,946千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 5,869千元。 │ │ │ │ 5121572000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 92,761│ 60,437│ 32,324│1.本次預算數92,761千元,包括人事費86,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,業務費 4,566千元,旅運費 218 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 1,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費86,737千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 教師 2人人事費 2,835千元、伸算調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇 2,452千元及半年所需人事費25,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,合共增加30,716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 6,024千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費等 1,608千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121579000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,895│ 1,000│ 895│ │ │ │ │ 5121579019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 1,895│ 1,000│ 895│購置教學及行政設備經費如列數,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減少 895千元。 │ │ │ │ 5121579800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |