89C42176.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021760000  │              │              │              │
  │50│  │  │國立教育資料館│       143,574│        92,261│        51,313│本科目上年度法定預算數 233,171千元,除
  │  │  │  │              │              │              │              │配合國立教育廣播電台之成立,移出「教育
  │  │  │  │              │              │              │              │電台廣播編播」科目經費 132,190千元,及
  │  │  │  │              │              │              │              │由「一般建築及設備」科目移出 8,720千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,列入該電台相關科目項下外,淨計如表列
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度預算數。
  │  │  │  │  5321760000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       143,574│        92,261│        51,313│
  │  │  │  │  5321760100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        56,138│        34,575│        21,563│1.本次預算數56,138千元,包括人事費22,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  60千元,業務費28,587千元,旅運費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  53千元,設備及投資 3,738千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,404千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 625千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 7,748千元,合共增加 8,373千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費29,261千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費10,209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)本館業務資訊化工作 4,473千元,,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列汰換主伺服器主機等資訊設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備經費 2,238千元及半年所需經費 743
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 2,981千元。
  │  │  │  │  5321760200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │        78,433│        48,883│        29,550│1.本次預算數78,433千元,包括人事費33,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  69千元,業務費44,457千元,旅運費 907
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,674千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 466千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經人事費 5,478千元,合共增加 5,944
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資料與研究經費21,453千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列建置教育資料智慧庫等經費 4,050
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費 5,386千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 9,436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)教育推廣經費10,935千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 3,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)視聽教育經費29,371千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列建置教學媒體資料庫等經費 1,449千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費 9,102千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加10,551千元。
  │  │  │  │  5321769000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         8,500│         8,300│           200│
  │  │  │  │  5321769002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         1,900│         6,300│        -4,400│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.館舍用電線路更新經費 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度屋頂整修及辦公房舍整修與防漏預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 6,300千元如數減列。
  │  │  │  │  5321769019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         6,600│         2,000│         4,600│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.建置教育資料智慧庫經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.建置教學媒體資料庫經費 4,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度建置資料庫、汰換辦公設備等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 2,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5321769800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           503│           503│             0│仍照上年度預算數編列。
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