89C42184.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0021840000  │              │              │              │
  │57│  │  │國立臺灣史前文│       703,203│       337,084│       366,119│
  │  │  │  │化博物館籌備處│              │              │              │
  │  │  │  │  5321840000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       703,203│       337,084│       366,119│
  │  │  │  │  5321840100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        47,313│        16,869│        30,444│1.本次預算數47,313千元,包括人事費17,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  53千元,業務費21,435千元,旅運費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  45千元,設備及投資 6,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,953千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 492千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,805千元,合共增加 5,297千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費29,360千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列職員 4人之統籌業務費、辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    器具養護費等 291千元、配合開園營運
  │  │  │  │              │              │              │              │    相關行政工作經費16,087千元、購置事
  │  │  │  │              │              │              │              │    務設備經費 6,380千元及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,389千元,合共增加25,147千元。
  │  │  │  │  5321842000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │        85,862│        43,535│        42,327│1.本次預算數85,862千元,包括人事費33,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  58千元,業務費48,636千元,旅運費 3,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,358千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    職員 4人之人事費 5,179千元、伸算調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 697千元及半年所需人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,102千元,合共增加13,978千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)展示教育業務經費 7,005千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 2,223千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究典藏及規劃業務經費 7,625千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 2,354千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工務管理業務經費 3,714千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 1,152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)卑南公園園區管理業務經費31,835千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列開園營運等經費21,586
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)資訊管理經費 2,325千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 1,034千元。
  │  │  │  │  5321849000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       570,028│       276,680│       293,348│
  │  │  │  │  5321849002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │       570,028│       270,000│       300,028│國立臺灣史前文化博物館(含卑南文化公園
  │  │  │  │              │              │              │              │)興建工程,總工程費 3,108,428千元,除
  │  │  │  │              │              │              │              │79年度動支教育部「社會教育—國立臺灣史
  │  │  │  │              │              │              │              │前文化博物館籌備處」科目95,403千元支應
  │  │  │  │              │              │              │              │及80至88年度編列 1,388,550千元外,本次
  │  │  │  │              │              │              │              │續編第11年經費如列數,較上年度增加 300
  │  │  │  │              │              │              │              │,028千元。
  │  │  │  │  5321849011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│         1,680│        -1,680│上年度購置15人座中型交通車預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 1,680千元如數減列。
  │  │  │  │  5321849019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│         5,000│        -5,000│上年度購置辦公室自動化相關設備等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列 5,000千元如數減列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────