89C42186.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021860000 │ │ │ │ │59│ │ │國立國光劇團 │ 260,339│ 172,019│ 88,320│ │ │ │ │ 5321860000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 260,339│ 172,019│ 88,320│ │ │ │ │ 5321860100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 201,674│ 131,129│ 70,545│1.本次預算數 201,674千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 84,815千元,業務費10,296千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,707千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,292千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費13,685千元,合共增加14,977 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 155,967千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,013千元及半年所需經費52,555千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加55,568千元。 │ │ │ │ 5321861000 │ │ │ │ │ │ 2│ │團務活動 │ 48,886│ 32,785│ 16,101│1.本次預算數48,886千元,包括人事費11,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,業務費29,907千元,旅運費 7,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,獎助及損失 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)演出節目之規劃與演練經費14,738千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 4,719千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)演出節目之設計與製作經費18,698千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 7,341千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究推廣業務之策劃與推動經費15,450 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │ 5321869000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 9,171│ 7,700│ 1,471│ │ │ │ │ 5321869019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 9,171│ 7,700│ 1,471│本次預算數之內容與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.購置公務行政用電腦設備經費 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列相關設備經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置演出所需道具、音效、燈光、戲服及 │ │ │ │ │ │ │ │ 其他雜項等設備經費 7,671千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 971千元。 │ │ │ │ 5321869800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 608│ 405│ 203│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |