89C42301.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │法務部 │ 11,294,601│ 6,974,282│ 4,320,319│本科目上年度法定預算數 6,947,472千元, │ │ │ │ │ │ │ │配合臺灣桃園女子監獄成立,由臺灣高等法 │ │ │ │ │ │ │ │院檢察署及所屬「羈押管理」科目及「少年 │ │ │ │ │ │ │ │觀護」科目移入人事、業務、旅運及零星設 │ │ │ │ │ │ │ │備購置等經費26,810千元,共計如表列上年 │ │ │ │ │ │ │ │度預算數。 │ │ │ │ 3523010000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 11,219,633│ 6,922,404│ 4,297,229│ │ │ │ │ 3523010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 477,764│ 294,421│ 183,343│1.本科目上年度預算數 296,017千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出業務費 1,596千元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「法律事務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 477,876千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 02,960千元,業務費 158,970千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費15,946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 302,960千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列約聘 4人及約雇 1人之人事費 2,615 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,伸算增列調整待遇 9,297千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 107,860千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 114,542千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費50,166千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列約聘 4人及約雇 1人之統籌業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費等 118千元,增列辦公室租金 9,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元及半年所需經費17,045千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增26,297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般行政業務經費24,316千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 7,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研討(考)暨進修業務經費23,123千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 7,443千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項法規問題研究經費 5,854千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 2,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊管理業務經費53,708千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費17,986千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)政風工作業務經費17,637千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 7,045千元。 │ │ │ │ 3523011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │法律事務 │ 96,713│ 60,570│ 36,143│1.本科目上年度預算數58,974千元,配合科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目調整,由「一般行政」科目移入業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,596千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數96,729千元,包括人事費54,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,業務費14,246千元,旅運費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,補助及捐助26,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,393千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇 1,756千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費21,042千元,合共增加22,798千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法規之蒐集、整理、研究及諮商經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,407千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理主管業務之處理、推動及督導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 33,552千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政執行機關之設置規劃經費 2,361千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 1,260 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3523011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │檢察行政 │ 183,028│ 115,077│ 67,951│1.本次預算數 183,165千元,包括人事費43 │ │ │ │ │ │ │ │ ,621千元,業務費81,459千元,旅運費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,463千元,獎助及損失52,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,621千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇 1,609千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費20,980千元,合共增加22,589千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理檢察行政業務經費84,188千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費26,807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考察國外檢察制度經費 2,597千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列 933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢舉賄選與組織犯罪獎金經費52,622千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費17,622 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3523011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │矯正行政 │ 224,518│ 98,023│ 126,495│1.本次預算數 224,527千元,包括人事費57 │ │ │ │ │ │ │ │ ,826千元,業務費 157,117千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,297千元,設備及投資 4,287千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,826千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇 2,092千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費24,286千元,合共增加26,378千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理矯正行政業務經費32,118千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 8,492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理及督導監所教化與技訓業務經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,991千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理及督導監所醫療業務經費 125,583 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列收容人愛滋病治療 │ │ │ │ │ │ │ │ 藥品經費 8,801千元,委託醫療院所辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理煙毒犯觀察勒戒業務經費67,875千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費11,938千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 88,614千元。 │ │ │ │ 3523011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │司法保護 │ 850,932│ 108,908│ 742,024│1.本次預算數 874,270千元,包括人事費40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元,業務費 662,452千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,442千元,補助及捐助 167,276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,100千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇 1,735千元及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費16,872千元,合共增加18,607千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理保護行政業務經費88,466千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理毒品危害防制保護管束 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務經費 4,500千元及半年所需經費35 │ │ │ │ │ │ │ │ ,254千元,合共增加39,733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理法律宣導及犯罪防制業務經費65,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,較上年度增列辦理民主法治教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育年經費27,900千元及半年所需經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,283千元,合共增加39,183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理觀護、更生保護及犯罪被害人保護 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務經費18,541千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 6,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增辦理犯罪被害人補償金經費 638,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ 3523014100 │ │ │ │ │ │ 6│ │矯正業務 │ 7,866,445│ 4,625,718│ 3,240,727│ │ │ │ │ 3523014101 │ │ │ │ │ │ │ 1│監獄行刑 │ 5,478,076│ 3,452,232│ 2,025,844│1.本科目上年度預算數 3,634,993千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事、業務及旅運等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 214,649千元,列入「戒治業務」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 及「少年矯正」科目,另由臺灣高等法院 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢察署及所屬「羈押管理」科目及「少年 │ │ │ │ │ │ │ │ 觀護」科目移入人事、業務、旅運及零星 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備購置等經費26,810千元,由「感訓業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目移入人事、業務及旅運等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,078千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 5,478,231千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,566,222千元,業務費 806,918千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費87,996千元,設備及投資17,095千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,566,222千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列新成立臺灣桃園女子監獄人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,690千元、臺灣臺北監獄坪林分監人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 3,713千元,伸算增列調整待遇 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 06,638千元及半年所需人事費 1,442,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,合共增加 1,676,235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)監獄基本行政工作經費 526,124千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列新成立臺灣桃園女子監獄 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務經費51,759千元、臺灣臺北監獄坪 │ │ │ │ │ │ │ │ 林分監業務經費13,541千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 134,669千元,合共增加 199,814 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理教化及技能與作業訓練業務經費97 │ │ │ │ │ │ │ │ ,920千元,較上年度增列新成立臺灣桃 │ │ │ │ │ │ │ │ 園女子監獄業務經費 6,420千元、臺灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺北監獄坪林分監業務經費 2,482千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費31,474千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理醫療與戒護管理業務經費 287,810 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列新成立臺灣桃園女 │ │ │ │ │ │ │ │ 子監獄業務經費12,014千元、臺灣臺北 │ │ │ │ │ │ │ │ 監獄坪林分監業務經費 4,098千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費93,307千元,合共增加 109 │ │ │ │ │ │ │ │ ,419千元。 │ │ │ │ 3523014102 │ │ │ │ │ │ │ 2│少年矯正 │ 965,857│ 360,169│ 605,688│1.本科目上年度預算數 343,771千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「監獄行刑」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 、業務及旅運等經費16,398千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 965,885千元,包括人事費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,235千元,業務費 144,982千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費15,561千元,設備及投資 5,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 800,235千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列職員 160人之人事費 332,064千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列調整待遇12,114千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 151,771千元,合共增加 495 │ │ │ │ │ │ │ │ ,949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔育基本行政工作經費83,878千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列職員 160人之統籌業務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 49,557千元及半年所需經費12,526千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加62,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理學生技訓及補校業務經費46,920千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列新成立臺灣新竹、高 │ │ │ │ │ │ │ │ 雄少年矯正學校業務經費等14,917千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費10,717千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理醫療與教化業務經費34,824千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列新成立臺灣新竹、高雄少 │ │ │ │ │ │ │ │ 年矯正學校業務經費等15,435千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 6,615千元,合共增加22,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ 3523014103 │ │ │ │ │ │ │ 3│感訓業務 │ 1,010,389│ 615,066│ 395,323│1.本科目上年度預算數 620,144千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事、業務及旅運等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,078千元,列入「監獄行刑」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 1,010,415千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 852,178千元,業務費 132,022千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費22,467千元,設備及投資 3,748千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 852,178千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇30,122千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 296,308千元,合共增加 326,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)感訓基本行政工作經費91,930千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費44,207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理感訓業務經費66,281千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費24,686千元。 │ │ │ │ 3523014104 │ │ │ │ │ │ │ 4│戒治業務 │ 412,123│ 198,251│ 213,872│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「監獄行刑」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 、業務及旅運等經費 198,251千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 412,237千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 72,990千元,業務費 127,559千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,988千元,設備及投資 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 272,990千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列職員 136人之人事費 140,705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)戒治基本行政工作經費28,879千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列職員 136人之統籌業務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費18,201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理戒治及醫療業務經費 110,254千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列新成立戒治所醫療經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等54,966千元。 │ │ │ │ 3523014200 │ │ │ │ │ │ 7│ │收容人給養 │ 1,173,951│ 841,542│ 332,409│本次預算數 1,173,951千元,係各監獄、戒 │ │ │ │ │ │ │ │治所收容人,各少年輔育院、少年矯正學校 │ │ │ │ │ │ │ │學生收容人及各技能訓練所受感訓處分人等 │ │ │ │ │ │ │ │給養經費,較上年度增列半年所需經費 332 │ │ │ │ │ │ │ │,409千元。 │ │ │ │ 3523018700 │ │ │ │ │ │ 8│ │改善監所計畫 │ 106,594│ 335,224│ -228,630│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺灣高雄少年矯正學校遷建後續工程總經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 165,294千元,分 4年辦理,除86至88 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列 130,201千元外,本次編列末 │ │ │ │ │ │ │ │ 期經費35,093千元,較上年度減少 8,107 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臺灣東成技能訓練所改建後續工程總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 97,342千元,分 3年辦理,除87及88年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列25,841千元外,本次編列末期經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 71,501千元,較上年度增加47,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度擴建臺灣武陵、自強外役監獄工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 、新建臺灣高雄女子監獄後續工程等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 267,683千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 223,535│ 432,177│ -208,642│ │ │ │ │ 3523019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 80,000│ 132,367│ -52,367│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.籌建法務部第二辦公室暨遷建最高法院檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 察署計畫,係與司法院、臺灣高等法院配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合興建之增建辦公廳室計畫,應分攤工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 總經費 330,190千元,分 4年辦理,除88 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列 4,500千元,本次編列第 2年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費80,000千元,較上年度增加75,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度設置新竹少年矯正學校整建工程、 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺灣綠島監獄籌建綠洲分監工程等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 127,867千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 17,850│ 19,863│ -2,013│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增消防車 3輛、救護車 4輛、中型警備 │ │ │ │ │ │ │ │ 車 2輛、公務車 1輛及機車45輛等經費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換消防車、垃圾車、旅行車等 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛、機車21輛及電話通訊系統等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列19,863千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 125,685│ 279,947│ -154,262│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.法務部電腦主機及網路整合計畫總經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 08,800千元,分 4年辦理,除87及88年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 107,800千元外,本次編列第 3年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費69,755千元,較上年度減少 3,245千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.法務部暨所屬機關公文處理現代化計畫總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 211,958千元,分 4年辦理,除87及 │ │ │ │ │ │ │ │ 88年度已編列24,372千元外,本次編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 3年經費 8,000千元,較上年度減少 8,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.二審檢察機關支援檢察官辦案系統總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 70,885千元,分 4年辦理,除87及88年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列16,500千元外,本次編列第 3年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20,960千元,較上年度增加 5,960千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.法務部暨所屬機關汰換個人電腦計畫總經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費64,860千元,分 3年辦理,除88年度已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列30,000千元外,本次編列第 2年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,970千元,較上年度減少 3,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度各監獄、少年輔育院及技能訓練所 │ │ │ │ │ │ │ │ 汰換安全設備及辦理毒品危害防制戒治業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務醫療器材設備等預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,547千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 16,153│ 10,744│ 5,409│本次預算數較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 7523010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 36,168│ 31,878│ 4,290│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7523012000 │ │ │ │ │ │11│ │司法官退休退養│ 36,168│ 31,878│ 4,290│本次預算數36,168千元,係依「司法官退休 │ │ │ │給付 │ │ │ │退養金給與辦法」規定編列,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,290千元。 │ │ │ │ 8923010000 │ │ │ │ │ │ │ │其他支出 │ 38,800│ 20,000│ 18,800│ │ │ │ │ 8923013000 │ │ │ │ │ │12│ │國家賠償金 │ 38,800│ 20,000│ 18,800│本次預算數38,800千元,係依「國家賠償法 │ │ │ │ │ │ │ │」規定編列,較上年度增列18,800千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |