89C42312.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0023120000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │矯正人員訓練所│       147,846│        82,107│        65,739│
  │  │  │  │  3523120000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       147,846│        82,107│        65,739│
  │  │  │  │  3523120100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        75,314│        29,042│        46,272│1.本次預算數75,314千元,包括人事費28,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  59千元,業務費45,916千元,旅運費 939
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,459千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇 1,384千元、技工 2人及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費13,309千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,693千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費46,855千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列技工 2人之統籌業務費等52千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元、房屋、教學設施修繕經費23,080千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費 8,447千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加31,579千元。
  │  │  │  │  3523121000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │矯正訓練      │        71,938│        52,669│        19,269│1.本次預算數71,938千元,包括人事費39,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  49千元,業務費30,790千元,旅運費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元,設備及投資 658千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,538千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇 922千元及半年所需人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,712千元,合共增加 9,634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)矯正訓練業務費47,400千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列技工 2人之辦公設備購置費等20千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費 9,615千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 9,635千元。
  │  │  │  │  3523129800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           594│           396│           198│本次預算數較上年度增加如列數。
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