89C42341.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023410000 │ │ │ │ │11│ │ │臺灣臺北地方法│ 687,807│ 434,688│ 253,119│本科目上年度法定預算數 440,071千元,除 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │由「一般行政」科目及「檢察業務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │出人事、業務、旅運及零星設備購置等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,383千元,分別列入臺灣臺中地方法院檢 │ │ │ │ │ │ │ │察署、臺灣桃園地方法院檢察署「一般行政 │ │ │ │ │ │ │ │」科目及「檢察業務」科目項下外,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3523410000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 687,807│ 434,688│ 253,119│ │ │ │ │ 3523410100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 190,882│ 122,368│ 68,514│1.本科目上年度預算數 122,439千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出業務及旅運等經費71千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分別列入臺灣臺中地方法院檢察署、臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣桃園地方法院檢察署「一般行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 190,882千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,096千元,業務費53,195千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 131,096千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇 2,374千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費36,512千元,合共增加38,886千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費59,786千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列職員 7人之統籌業務費等 248 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、辦公廳舍租金16,698千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費12,682千元,合共增加29,628 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3523411000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 495,671│ 306,369│ 189,302│1.本科目上年度預算數 311,681千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,移出人事及零星設備購置等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,312千元,分別列入臺灣台中地方法 │ │ │ │ │ │ │ │ 院檢察署、臺灣桃園地方法院檢察署「檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 察業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 495,671千元,包括人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 43,455千元,業務費37,692千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 12,960千元,設備及投資 1,564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 443,455千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇 8,558千元、職員 7人 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需人事費 170,794千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 179,352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)刑事案件偵查執行等業務經費37,703千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列職員 7人之辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費等81千元及半年所需經費12,036 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增加12,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,513千元,較上年度減列辦理毒品危害 │ │ │ │ │ │ │ │ 防制業務經費 4,469千元,增列辦理犯 │ │ │ │ │ │ │ │ 罪被害人保護業務經費 1,539千元及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 763千元,計淨減 2,167千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3523419000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 5,115│ -5,115│ │ │ │ │ 3523419011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 2,041│ -2,041│上年度汰換小型警備車 1輛、勘驗車 2輛及 │ │ │ │ │ │ │ │電話通訊系統設備等預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │,041千元如數減列。 │ │ │ │ 3523419019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 3,074│ -3,074│上年度購置辦理毒品危害防制業務用設備及 │ │ │ │ │ │ │ │汰換辦公、其他設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,074千元如數減列。 │ │ │ │ 3523419800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,254│ 836│ 418│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |