89C42395.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0023950000  │              │              │              │
  │32│  │  │調查局及所屬  │     6,615,655│     4,605,245│     2,010,410│
  │  │  │  │  3523950000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │     6,615,655│     4,605,245│     2,010,410│
  │  │  │  │  3523950100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │     5,647,730│     3,713,480│     1,934,250│1.本次預算數 5,647,730千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,212,950千元,業務費 369,076千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費31,204千元,設備及投資34,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,175,547千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列工友 4人之人事費 1,528千元,伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇93,638千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 1,686,556千元,計淨增 1,778
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 219,788千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列工友 4人之統籌業務費等69
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列半年所需經費73,183千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨增73,114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)一般行政業務經費95,011千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費31,662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資訊作業經費54,260千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費18,082千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)人員訓練經費98,878千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費31,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)出國考察進修研習及參加會議經費 4,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    46千元,較上年度增列半年所需經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    66千元。
  │  │  │  │  3523951000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │司法調查業務  │       597,560│       452,879│       144,681│
  │  │  │  │  3523951001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│調查工作      │       221,837│       161,211│        60,626│1.本次預算數 221,837千元,包括人事費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,612千元,業務費 144,349千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  29,966千元,獎助及損失38,910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調查資料蒐集與查證經費 123,930千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費32,894千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)調查資料處理與運用經費80,899千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費22,912千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資料統計與研究經費17,008千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 4,820千元。
  │  │  │  │  3523951002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│保防及偵防工作│        95,573│        65,822│        29,751│1.本次預算數95,573千元,包括人事費 5,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  49千元,業務費51,369千元,旅運費30,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  85千元,獎助及損失 7,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)協調推動全國及機關保防工作經費32,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,較上年度增列半年所需經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)偵防線索發掘、偵查及偵辦工作經費62
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,830千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    19,558千元。
  │  │  │  │  3523951003  │              │              │              │
  │  │  │ 3│肅貪及犯罪防制│       280,150│       225,846│        54,304│1.本次預算數 280,150千元,包括人事費52
  │  │  │  │工作          │              │              │              │  ,698千元,業務費78,203千元,旅運費97
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,929千元,獎助及損失51,320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)貪瀆犯罪防制經費 153,050千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費29,724千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)經濟犯罪防制經費60,845千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費11,712千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)毒品犯罪防制經費57,910千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費11,247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)洗錢犯罪防制經費 8,345千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 1,621千元。
  │  │  │  │  3523952000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │電訊及科技檢驗│       234,791│        85,511│       149,280│1.本次預算數 234,791千元,包括人事費 2
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  ,037千元,業務費 231,668千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,086千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)電訊工作經費11,823千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 1,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)通訊監察工作經費 202,496千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列專線租金 144,110千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 6,693千元,合共增加 150,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    03千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)科技檢驗工作經費20,472千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列辦理毒品危害防制業務經費 5,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    26千元,增列半年所需經費 2,348千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減 2,878千元。
  │  │  │  │  3523959000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       122,395│       344,589│      -222,194│
  │  │  │  │  3523959002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        40,000│         1,350│        38,650│外勤處站辦公房舍自有化賡續計畫總經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │87,880千元,除88年度已編列 1,350千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │,本次編列第 2年經費40,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度增加38,650千元。
  │  │  │  │  3523959011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│        34,093│       -34,093│上年度汰換首長座車 1輛及偵緝車33輛等預
  │  │  │  │              │              │              │              │算業已編竣,所列34,093千元如數減列。
  │  │  │  │  3523959019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        82,395│       309,146│      -226,751│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.辦公室自動化實施計畫總經費 290,093千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,除83至88年度已編列 268,093千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本次編列末期經費22,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度減少34,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換與增購個人電腦及印表機計畫總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  53,527千元,除88年度已編列12,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  外,本次編列第 2年經費10,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度減少 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.國內犯罪案件通訊監察工作三年中程計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │  總經費 424,724千元,除88年度已編列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  44,941千元外,本次編列第 2年經費50,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  95千元,較上年度減少94,546千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置檢驗儀器、安全設備等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列96,055千元如數減列。
  │  │  │  │  3523959800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │        13,179│         8,786│         4,393│本次預算數較上年度增加如列數。
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