89C42601.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │經濟部        │    30,851,144│    18,735,626│    12,115,518│
  │  │  │  │  4026010000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │       209,374│     1,097,134│      -887,760│
  │  │  │  │  4026015000  │              │              │              │
  │  │ 1│  │投資事業股權移│       209,374│     1,097,134│      -887,760│1.本次預算數 209,374千元,均屬業務費。
  │  │  │  │轉            │              │              │              │2.本次預算數 209,374千元,係出售漢翔、
  │  │  │  │              │              │              │              │  台鹽、中鋼、聯電及世界先進公司國庫持
  │  │  │  │              │              │              │              │  股所需承銷費、證券交易稅及簽證手續費
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度出售中鋼、中油及台電公司股
  │  │  │  │              │              │              │              │  票所需相關經費減少 887,760千元。
  │  │  │  │  5226010000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │    23,080,079│    15,134,668│     7,945,411│
  │  │  │  │  5226011300  │              │              │              │
  │  │ 2│  │推動商業科技發│       355,590│       223,170│       132,420│1.本次預算數 355,590千元,均屬業務費。
  │  │  │  │展            │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)商業自動化經費 189,586千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列辦理商業自動化體系輔導計畫等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費59,916千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)商業資訊化經費 166,004千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列辦理電子商業國際化推動計畫等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費72,504千元。
  │  │  │  │  5226014000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │科技專案      │    22,724,489│    14,911,498│     7,812,991│1.本次預算數22,724,489千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  48,820千元,業務費20,363,998千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,027千元,設備及投資 750千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 2,306,894千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般性科技專案計畫經費20,326,712千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列電子與資訊專案經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,309,383千元、機械與自動化專案經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,925,989千元、民生與化工專案經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,303,920千元及共通性專案經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,095,520千元,合共增加 6,634,812千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)業界參與科技專案經費 2,264,777千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費及加強推
  │  │  │  │              │              │              │              │    動業界產業技術研究等經費 1,045,179
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增國際資訊年展示專案計畫經費 133
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │  5926010000  │              │              │              │
  │  │  │  │工業支出      │     2,399,572│       326,023│     2,073,549│
  │  │  │  │  5926011600  │              │              │              │
  │  │ 4│  │礦業管理與輔導│        95,328│        64,176│        31,152│1.本次預算數95,328千元,包括人事費36,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元,業務費54,064千元,旅運費 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  48千元,補助及捐助 2,370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,853千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 597千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 9,055千元,合共增加 9,652千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)礦業資源開發、利用與礦業經濟經費18
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,866千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)土石資源開發、供應規劃與輔導經費34
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,666千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)礦場安全技術改進、監督與輔導經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,143千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)鹽務管理經費 1,800千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列鹽務宿舍管理等經費 283千元。
  │  │  │  │  5926015100  │              │              │              │
  │  │ 5│  │鼓勵海運業在國│       321,129│       261,847│        59,282│1.本次預算數 321,129千元,均屬補助及捐
  │  │  │  │內造船補貼利息│              │              │              │  助。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.83年度以前承攬之船舶仍依照原「中國造
  │  │  │  │              │              │              │              │  船公司造船融資實施要點」規定,辦理國
  │  │  │  │              │              │              │              │  輪國造部分之國內工料費融資與外輪部分
  │  │  │  │              │              │              │              │  之船價八成融資。船廠及船東負擔之融資
  │  │  │  │              │              │              │              │  利息以銀行實貸利率之七成二為原則,政
  │  │  │  │              │              │              │              │  府補貼二成八,由經濟部編列預算補貼。
  │  │  │  │              │              │              │              │  惟船廠與船東負擔之年利率國輪以 7.5%
  │  │  │  │              │              │              │              │  為上限,以 5.5%為下限,外輪以 8.0%
  │  │  │  │              │              │              │              │  為上限,以 6%為下限,超出上限部分,
  │  │  │  │              │              │              │              │  全額由政府補貼,低於下限部分,政府不
  │  │  │  │              │              │              │              │  予補貼。本次預算數 321,129千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增列半年所需經費59,282千元。
  │  │  │  │  5926015200  │              │              │              │
  │  │ 6│  │公營事業民營化│     1,983,115│             -│     1,983,115│1.本次預算數 1,983,115千元,均屬獎助及
  │  │  │  │員工權益補償給│              │              │              │  損失。
  │  │  │  │付            │              │              │              │2.辦理漢翔公司民營化,原有從業人員權益
  │  │  │  │              │              │              │              │  補償所需經費 3,547,998千元,分五年編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列,本次預算編列第一年經費 1,983,115
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │  6126010000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│     5,096,949│     2,135,389│     2,961,560│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126010100  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般行政      │     1,355,065│       838,838│       516,227│1.本科目係由上年度預算「一般行政」、「
  │  │  │  │              │              │              │              │  專業人員研究訓練」及「經濟行政人員」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 1,355,065千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   692,162千元,業務費 588,583千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費40,673千元,設備及投資31,403千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 1,500千元,獎助及損失 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 487,259千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列工友 2人經費 1,139千元,伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費10,630千元及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 164,363千元,計淨增 173,854千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 489,119千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列調整待遇經費 3,155千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及半年所需經費 146,574千元,新增
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦公設備與電腦主機、週邊設備及整體
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊作業環境建置等經費25,100千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    訴願審議之鑑定費、出席費、審查費、
  │  │  │  │              │              │              │              │    校對費等26,082千元,及增購漢翔公司
  │  │  │  │              │              │              │              │    土地地價稅19,362千元,合共增加 220
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費 154,414千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費41,659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)經濟統計調查經費65,368千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費及增加工、商及服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務業動態調查等經費30,282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研究發展規劃管理44,893千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 9,553千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)經濟人員行政訓練34,684千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費11,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)專業人員研究訓練79,328千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費29,242千元。其中
  │  │  │  │              │              │              │              │    教學規劃及訓練業務經費70,135千元係
  │  │  │  │              │              │              │              │    以服務收入支應。
  │  │  │  │  6126011200  │              │              │              │
  │  │ 8│  │推動商業現代化│     1,597,501│       869,683│       727,818│
  │  │  │  │  6126011201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│促進商業發展  │       674,356│       256,472│       417,884│1.本次預算數 674,356千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,522千元,業務費 608,911千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,473千元,設備及投資 350千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助56,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)建設工商綜合區經費29,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦理工商綜合區各生活圈面積
  │  │  │  │              │              │              │              │    管制檢討研究計畫等經費 9,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)擴展經營空間改善商業環境經費 231,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    17千元,較上年度增列委託辦理形象商
  │  │  │  │              │              │              │              │    圈區域輔導計畫等經費 171,253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)提升商業服務品質經費50,162千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列舉辦商業現代化系列宣導說
  │  │  │  │              │              │              │              │    明會等經費18,448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)健全商業會計制度經費58,240千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列舉辦商業會計從業人員講習
  │  │  │  │              │              │              │              │    會等經費40,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)傳統市場更新與管理經費 190,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列建立示範市場推動模式
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費99,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動優良商店認證經費90,137千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列優良商店認證計畫等經費54
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,577千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增商圈再造服務團經費25,000千元。
  │  │  │  │  6126011202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│商業管理與輔導│       923,145│       613,211│       309,934│1.本次預算數 923,145千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  23,919千元,業務費 764,856千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費12,253千元,補助及捐助22,117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費81,927千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,589千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費27,005千元,合共增加28,594
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立全國工商管理資訊系統經費 208,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    79千元,較上年度增列為民服務全球資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊網資料更新等經費36,575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行遊藝場業輔導管理業務經費10,856
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列補助地方機關執行
  │  │  │  │              │              │              │              │    遊藝場業輔導管理等經費 3,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)健全營運主體維護商業秩序經費 382,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    42千元,較上年度伸算增列約聘僱人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 819千元及委託辦理公司
  │  │  │  │              │              │              │              │    登記相關業務等經費 145,154千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加 145,973千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)攤販管理與輔導經費 200,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列委託清查攤販家數、處理攤
  │  │  │  │              │              │              │              │    販資料等經費69,867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)強化商業團體及財團法人之經濟功能經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,998千元,較上年度增列辦理經濟
  │  │  │  │              │              │              │              │    事務財團法人法規制度宣導等經費 825
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)落實消費者權益之保護16,743千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列研訂商品標示基準等經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,481千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增電子工商推動規劃經費19,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6126012400  │              │              │              │
  │  │ 9│  │國際經濟合作與│       717,396│       393,613│       323,783│
  │  │  │  │促進投資      │              │              │              │
  │  │  │  │  6126012410  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國際經濟合作  │       239,520│        88,233│       151,287│1.本次預算數 239,520千元,包括人事費42
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,113千元,業務費 117,826千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  77,511千元,補助及捐助 2,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,611千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 752千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 9,349千元,合共增加10,101千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)參加國際組織活動經費44,911千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費21,616千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進國際經濟合作經費36,431千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費17,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動國際技術合作經費 111,479千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 1,578千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及新增中日技術合作計畫等經費99,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 100,578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)外賓接待及簡報製作經費 7,088千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 1,984千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6126012420  │              │              │              │
  │  │  │ 2│促進投資      │       477,876│       305,380│       172,496│1.本次預算數 477,876千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  45,231千元,業務費 212,250千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費11,616千元,設備及投資 6,844千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 101,935千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 121,168千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 2,327千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費36,206千元,合共增加38,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費58,567千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費23,816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)改善投資環境及投資障礙之排除經費82
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,478千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    30,093千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)引進產業技術服務經費36,500千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費11,998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)對赴外投資台商之服務經費33,155千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費13,721千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)對大陸地區台商之服務經費21,566千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費10,078千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)對僑外商在華或來華投資之服務經費80
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,742千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    26,522千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)駐外投資服務工作經費43,700千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費17,735千元。
  │  │  │  │  6126018100  │              │              │              │
  │  │10│  │非營業基金    │     1,400,000│            20│     1,399,980│
  │  │  │  │  6126018125  │              │              │              │
  │  │  │ 1│經濟發展基金  │     1,400,000│            10│     1,399,990│1.本次預算數 1,400,000千元,均屬設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增工業區開發管理基金由國庫增撥數
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,300,000千元及中小企業發展基金由
  │  │  │  │              │              │              │              │    國庫增撥數 100,000千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)促進電源開發協助基金由國庫增撥預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列10千元如數減列。
  │  │  │  │  6126018130  │              │              │              │
  │  │  │ 2│核能發電後端營│             -│            10│           -10│上年度核能發電後端營運基金由國庫增撥預
  │  │  │  │運基金        │              │              │              │算業已編竣,所列10千元如數減列。
  │  │  │  │  6126019000  │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備│        19,556│        28,281│        -8,725│
  │  │  │  │  6126019001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │        16,356│             -│        16,356│辦理有償撥用漢翔公司現使用之台中市、台
  │  │  │  │              │              │              │              │中縣及高雄縣所有六筆土地經費。
  │  │  │  │  6126019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         3,200│         3,207│            -7│本次預算數之內容與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換 9台行動電話、 8台傳真機及電話總
  │  │  │  │              │              │              │              │  機系統等經費 3,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換副首長座車 1輛、公務轎車 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛及機車 1輛等預算業已編竣,所列 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  07千元如數減列。
  │  │  │  │  6126019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│        25,074│       -25,074│上年度汰換專研中心及購置本部行政業務所
  │  │  │  │              │              │              │              │需各項設備,資訊中心電腦主機、週邊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │,及整體資訊作業環境建置等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列25,074千元如數減列。
  │  │  │  │  6126019800  │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金    │         7,431│         4,954│         2,477│本次預算數較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  6826010000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │        39,960│        25,606│        14,354│
  │  │  │  │  6826016200  │              │              │              │
  │  │13│  │早期退休人員生│        39,960│        25,606│        14,354│1.本次預算數39,960千元,包括人事費 3,4
  │  │  │  │活困難濟助金  │              │              │              │  00千元,獎助及損失36,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)裁撤單位早期(68年底以前)退休人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    生活困難之年節濟助金經費31,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費11,709千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)民營化公司退休人員濟助及慰問經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,460千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,645千元。
  │  │  │  │  7526010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│        25,210│        16,806│         8,404│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7526016000  │              │              │              │
  │  │14│  │退休撫卹給付  │        25,210│        16,806│         8,404│1.本次預算數25,210千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)鹽務人員退休撫卹21,086千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 7,029千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)臺鋁公司退休人員月退休金 2,448千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 816千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)民營化公司退休人員月退休金 1,676千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 559千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
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