89C42610.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │工業局 │ 6,050,392│ 3,917,425│ 2,132,967│ │ │ │ │ 5226100000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 5,314,886│ 3,480,523│ 1,834,363│ │ │ │ │ 5226102200 │ │ │ │ │ │ 1│ │工業技術升級輔│ 5,314,886│ 3,480,523│ 1,834,363│ │ │ │ │導 │ │ │ │ │ │ │ │ 5226102210 │ │ │ │ │ │ │ 1│產業技術升級輔│ 4,887,831│ 3,175,155│ 1,712,676│1.本次預算數 4,887,831千元,包括業務費 │ │ │ │導 │ │ │ │ 3,231,677千元,補助及捐助 1,656,154 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)總體產業技術升級輔導經費 1,595,436 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列生產自動化技術輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 導計畫等經費 565,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)個別產業技術輔導經費 3,292,395千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列主導性新產品開發輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫等經費 1,146,686千元。 │ │ │ │ 5226102220 │ │ │ │ │ │ │ 2│工業污染防治與│ 427,055│ 305,368│ 121,687│1.本次預算數 427,055千元,均屬業務費。 │ │ │ │工業安全 │ │ │ │2.本次預算數較上年度增列工業污染防治技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術服務計畫等經費 121,687千元。 │ │ │ │ 5926100000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 735,506│ 436,902│ 298,604│ │ │ │ │ 5926100100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 214,991│ 131,213│ 83,778│1.本次預算數 214,991千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,268千元,業務費75,031千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,142千元,設備及投資 5,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 115,356千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 2,143千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費38,364千元,合共增加40,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費50,213千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列調整待遇經費 135千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列半年所需經費16,251千元及新增汰 │ │ │ │ │ │ │ │ 換辦公室、會議室設備等經費 750千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加17,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工業行政及管理資訊業務經費49,422千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度伸算增列調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,增列半年所需經費16,854千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及應用系統開發維護等經費 9,168千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增加26,135千元。 │ │ │ │ 5926102000 │ │ │ │ │ │ 3│ │工業管理 │ 512,772│ 292,471│ 220,301│1.本次預算數 512,772千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 53,853千元,業務費 242,748千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費16,171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 231,262千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,610千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費69,223千元,合共增加72,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)金屬機械工業發展經費 2,472千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊電子工業發展經費 3,598千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 1,114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)化學工業發展經費54,680千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,577千元及新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 傳統性工業技術升級輔導虧損彌補經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,748千元,合共增加52,325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)民生工業發展經費 2,192千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 676千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)工業用地開發管理經費 1,975千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 683千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)工業發展企劃經費61,437千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列促進投資聯合協調中心經費等 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,773千元及新增辦理千禧年成果展經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 39,400千元,合共增加44,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)工廠管理與永續產業發展業務經費 155 │ │ │ │ │ │ │ │ ,156千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 42,770千元及新增永續產業發展業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,997千元,合共增加47,767千元。 │ │ │ │ 5926109000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ -│ 8,056│ -8,056│ │ │ │ │ 5926109011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 1,809│ -1,809│上年度汰換公務轎車 3輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 1,809千元如數減列。 │ │ │ │ 5926109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 6,247│ -6,247│上年度購置資訊設備及汰購辦公室、會議室 │ │ │ │ │ │ │ │設備等預算業已編竣,所列 6,247千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │減列。 │ │ │ │ 5926109800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 7,743│ 5,162│ 2,581│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |