89C42610.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │工業局        │     6,050,392│     3,917,425│     2,132,967│
  │  │  │  │  5226100000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │     5,314,886│     3,480,523│     1,834,363│
  │  │  │  │  5226102200  │              │              │              │
  │  │ 1│  │工業技術升級輔│     5,314,886│     3,480,523│     1,834,363│
  │  │  │  │導            │              │              │              │
  │  │  │  │  5226102210  │              │              │              │
  │  │  │ 1│產業技術升級輔│     4,887,831│     3,175,155│     1,712,676│1.本次預算數 4,887,831千元,包括業務費
  │  │  │  │導            │              │              │              │   3,231,677千元,補助及捐助 1,656,154
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)總體產業技術升級輔導經費 1,595,436
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列生產自動化技術輔
  │  │  │  │              │              │              │              │    導計畫等經費 565,990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)個別產業技術輔導經費 3,292,395千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列主導性新產品開發輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫等經費 1,146,686千元。
  │  │  │  │  5226102220  │              │              │              │
  │  │  │ 2│工業污染防治與│       427,055│       305,368│       121,687│1.本次預算數 427,055千元,均屬業務費。
  │  │  │  │工業安全      │              │              │              │2.本次預算數較上年度增列工業污染防治技
  │  │  │  │              │              │              │              │  術服務計畫等經費 121,687千元。
  │  │  │  │  5926100000  │              │              │              │
  │  │  │  │工業支出      │       735,506│       436,902│       298,604│
  │  │  │  │  5926100100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般行政      │       214,991│       131,213│        83,778│1.本次預算數 214,991千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  24,268千元,業務費75,031千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,142千元,設備及投資 5,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 115,356千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 2,143千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費38,364千元,合共增加40,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費50,213千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列調整待遇經費 135千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費16,251千元及新增汰
  │  │  │  │              │              │              │              │    換辦公室、會議室設備等經費 750千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加17,136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工業行政及管理資訊業務經費49,422千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度伸算增列調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    13千元,增列半年所需經費16,854千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及應用系統開發維護等經費 9,168千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加26,135千元。
  │  │  │  │  5926102000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │工業管理      │       512,772│       292,471│       220,301│1.本次預算數 512,772千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  53,853千元,業務費 242,748千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費16,171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 231,262千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 3,610千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費69,223千元,合共增加72,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)金屬機械工業發展經費 2,472千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊電子工業發展經費 3,598千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 1,114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)化學工業發展經費54,680千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 1,577千元及新增
  │  │  │  │              │              │              │              │    傳統性工業技術升級輔導虧損彌補經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    50,748千元,合共增加52,325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)民生工業發展經費 2,192千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 676千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)工業用地開發管理經費 1,975千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 683千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)工業發展企劃經費61,437千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列促進投資聯合協調中心經費等 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,773千元及新增辦理千禧年成果展經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    39,400千元,合共增加44,173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)工廠管理與永續產業發展業務經費 155
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,156千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    42,770千元及新增永續產業發展業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4,997千元,合共增加47,767千元。
  │  │  │  │  5926109000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│             -│         8,056│        -8,056│
  │  │  │  │  5926109011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,809│        -1,809│上年度汰換公務轎車 3輛預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 1,809千元如數減列。
  │  │  │  │  5926109019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         6,247│        -6,247│上年度購置資訊設備及汰購辦公室、會議室
  │  │  │  │              │              │              │              │設備等預算業已編竣,所列 6,247千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │減列。
  │  │  │  │  5926109800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         7,743│         5,162│         2,581│本次預算數較上年度增加如列數。
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