89C42620.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │國際貿易局及所│ 1,453,684│ 975,454│ 478,230│ │ │ │ │屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126200000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支│ 1,453,684│ 975,454│ 478,230│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 431,975│ 270,346│ 161,629│1.本次預算數 431,975千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 99,377千元,業務費 112,085千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費12,756千元,設備及投資 7,757千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 289,230千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列技工 1人之人事費 606千元,伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 6,810千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費75,065千元,增加職員23人之人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費29,524千元,計淨增 110,793千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費83,483千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列房屋建築修繕費、設施及機儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備養護費 809千元,伸算增列約聘僱 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員上年度調整待遇及半年所需經費21 │ │ │ │ │ │ │ │ ,684千元,新增行政院南部聯合服務中 │ │ │ │ │ │ │ │ 心辦公室租金、管理費 3,046千元及汰 │ │ │ │ │ │ │ │ 購冷氣機、資訊設備等經費 7,757千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增31,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國貿行政人員訓練經費 4,801千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 1,338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊系統開發維護經費54,461千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費17,820千元。 │ │ │ │ 6126201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國際貿易 │ 1,020,223│ 698,906│ 321,317│ │ │ │ │ 6126201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│輸出入貿易 │ 312,889│ 213,371│ 99,518│1.本科目係由上年度預算「輸出入貿易」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目及「紡織品出口配額管理」科目合併改 │ │ │ │ │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 312,889千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 37,730千元,業務費 174,177千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 582千元,獎助及損失 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 137,730千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,610千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費39,824千元,合共增加43,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輸入貿易經費 1,524千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輸出貿易經費 6,004千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費及委託民間團體開發產 │ │ │ │ │ │ │ │ 地證明書簽發作業電腦化等經費 3,439 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)紡織品出口配額管理經費 167,631千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費52,137千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6126201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│國際貿易發展 │ 283,653│ 189,514│ 94,139│1.本科目係由上年度預算「國際貿易發展」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目及「改善對日貿易逆差」科目合併改 │ │ │ │ │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 283,653千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,067千元,業務費87,378千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,628千元,補助及捐助38,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 150,067千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 3,934千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費43,758千元,合共增加47,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際經貿活動經費12,047千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費及蒐集翻譯WTO │ │ │ │ │ │ │ │ 相關法令等經費 4,645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地區貿易經費 8,310千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 2,748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)貿易企劃經費29,207千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費及製作多媒體簡報軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費11,029千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)駐外商務會議經費 5,908千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列國外旅費 1,439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)貨品分類經費 2,787千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費及編印進出口貨品分類 │ │ │ │ │ │ │ │ 表、負面列表等經費 2,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)改善對日貿易逆差經費75,327千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費24,324千元。 │ │ │ │ 6126201023 │ │ │ │ │ │ │ 3│全面提昇產品形│ 423,681│ 296,021│ 127,660│1.本次預算數 423,681千元,包括業務費 4 │ │ │ │象 │ │ │ │ 09,181千元,補助及捐助 4,500千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)策略規劃及管理工作經費53,810千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費19,010千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台灣精品標誌評審作業及推廣與管理經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費25,500千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)整合行銷推廣加強產品形象經費 259,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,較上年度增列半年所需經費75 │ │ │ │ │ │ │ │ ,333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)聯合廣告方案經費70,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費21,352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)補助自創品牌協會推展工作經費 4,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)獎勵自創品牌優良企業識別體系經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6126209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 5,211│ -5,211│ │ │ │ │ 6126209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 473│ -473│上年度汰換公務旅行車 1輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 473千元如數減列。 │ │ │ │ 6126209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 4,738│ -4,738│上年度汰購會議桌椅等辦公設備及資訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列 4,738千元如數減列。 │ │ │ │ 6126209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,486│ 991│ 495│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |