89C42620.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026200000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │國際貿易局及所│     1,453,684│       975,454│       478,230│
  │  │  │  │屬            │              │              │              │
  │  │  │  │  6126200000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│     1,453,684│       975,454│       478,230│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       431,975│       270,346│       161,629│1.本次預算數 431,975千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  99,377千元,業務費 112,085千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費12,756千元,設備及投資 7,757千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 289,230千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列技工 1人之人事費 606千元,伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列調整待遇經費 6,810千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費75,065千元,增加職員23人之人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費29,524千元,計淨增 110,793千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費83,483千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列房屋建築修繕費、設施及機儀
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備養護費 809千元,伸算增列約聘僱
  │  │  │  │              │              │              │              │    人員上年度調整待遇及半年所需經費21
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,684千元,新增行政院南部聯合服務中
  │  │  │  │              │              │              │              │    心辦公室租金、管理費 3,046千元及汰
  │  │  │  │              │              │              │              │    購冷氣機、資訊設備等經費 7,757千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增31,678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國貿行政人員訓練經費 4,801千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 1,338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資訊系統開發維護經費54,461千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費17,820千元。
  │  │  │  │  6126201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國際貿易      │     1,020,223│       698,906│       321,317│
  │  │  │  │  6126201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│輸出入貿易    │       312,889│       213,371│        99,518│1.本科目係由上年度預算「輸出入貿易」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目及「紡織品出口配額管理」科目合併改
  │  │  │  │              │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 312,889千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  37,730千元,業務費 174,177千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 582千元,獎助及損失 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 137,730千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 3,610千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費39,824千元,合共增加43,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輸入貿易經費 1,524千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 508千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輸出貿易經費 6,004千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費及委託民間團體開發產
  │  │  │  │              │              │              │              │    地證明書簽發作業電腦化等經費 3,439
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)紡織品出口配額管理經費 167,631千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費52,137千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6126201021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國際貿易發展  │       283,653│       189,514│        94,139│1.本科目係由上年度預算「國際貿易發展」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目及「改善對日貿易逆差」科目合併改
  │  │  │  │              │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 283,653千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  50,067千元,業務費87,378千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,628千元,補助及捐助38,580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 150,067千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 3,934千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費43,758千元,合共增加47,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際經貿活動經費12,047千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費及蒐集翻譯WTO
  │  │  │  │              │              │              │              │    相關法令等經費 4,645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)地區貿易經費 8,310千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 2,748千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)貿易企劃經費29,207千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費及製作多媒體簡報軟體
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費11,029千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)駐外商務會議經費 5,908千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列國外旅費 1,439千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)貨品分類經費 2,787千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費及編印進出口貨品分類
  │  │  │  │              │              │              │              │    表、負面列表等經費 2,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)改善對日貿易逆差經費75,327千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費24,324千元。
  │  │  │  │  6126201023  │              │              │              │
  │  │  │ 3│全面提昇產品形│       423,681│       296,021│       127,660│1.本次預算數 423,681千元,包括業務費 4
  │  │  │  │象            │              │              │              │  09,181千元,補助及捐助 4,500千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)策略規劃及管理工作經費53,810千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費19,010千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台灣精品標誌評審作業及推廣與管理經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費25,500千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費10,465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)整合行銷推廣加強產品形象經費 259,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    71千元,較上年度增列半年所需經費75
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)聯合廣告方案經費70,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費21,352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)補助自創品牌協會推展工作經費 4,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)獎勵自創品牌優良企業識別體系經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6126209000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         5,211│        -5,211│
  │  │  │  │  6126209011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           473│          -473│上年度汰換公務旅行車 1輛預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 473千元如數減列。
  │  │  │  │  6126209019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         4,738│        -4,738│上年度汰購會議桌椅等辦公設備及資訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │預算業已編竣,所列 4,738千元如數減列。
  │  │  │  │  6126209800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,486│           991│           495│本次預算數較上年度增加如列數。
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