89C42631.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026310000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │標準檢驗局及所│     3,517,753│     2,400,535│     1,117,218│1.標準檢驗局組織條例業經立法院三讀通過
  │  │  │  │屬            │              │              │              │  ,並奉總統87年10月21日華總(一)義字
  │  │  │  │              │              │              │              │  第8700215630號令公布,本次所需經費如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數係由原商品檢驗局及
  │  │  │  │              │              │              │              │  所屬上年度法定預算數 1,604,368千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  配合業務調整移出商品檢驗經費50,313千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元至智慧財產局,另由原中央標準局移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  標準制定及正字標記管理等經費 846,480
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │  5226310000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │       562,564│       374,219│       188,345│
  │  │  │  │  5226310400  │              │              │              │
  │  │ 1│  │建立及維持度量│       562,564│       374,219│       188,345│1.本次預算數 562,564千元,均屬業務費。
  │  │  │  │衡國家標準    │              │              │              │2.本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)度量衡國家標準實驗室經費 464,131千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)游離輻射國家標準之建立與維持經費45
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)時間與頻率國家標準之建立經費52,991
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6126310000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│     2,955,189│     2,026,316│       928,873│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126310100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般行政      │       737,450│       470,981│       266,469│1.本次預算數 737,450千元,包括人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  84,941千元,業務費 221,231千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費30,114千元,獎助及損失 1,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 442,858千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 137,851千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊作業環境之設置與維護經費 118,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)商品檢驗自動化作業經費33,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國家標準系統移植擴建計畫經費 5,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6126310200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │商品檢驗      │     1,443,658│     1,040,639│       403,019│1.本次預算數 1,443,658千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   799,042千元,業務費 454,569千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費74,073千元,設備及投資 115,974千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 742,729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)檢驗行政管理經費40,291千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)進出口產品檢驗經費 187,449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)檢驗技術服務經費 323,274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)內銷商品檢驗經費12,358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)商品品質管制經費 137,557千元。
  │  │  │  │  6126310300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │標準及度政管理│       684,228│       464,623│       219,605│
  │  │  │  │推行          │              │              │              │
  │  │  │  │  6126310301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│標準制定及正字│       199,709│       131,711│        67,998│1.本次預算數 199,709千元,包括人事費86
  │  │  │  │標記管理      │              │              │              │  ,236千元、業務費 104,731千元、旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,142千元、設備及投資 1,600千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費63,658千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國家標準制定調查研究與推廣經費 105
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)正字標記管理經費13,331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)參與國際標準制定經費 5,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)標準資料建立與服務經費11,859千元。
  │  │  │  │  6126310302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│度政管理及代施│       484,519│       332,912│       151,607│1.本次預算數 484,519千元,包括人事費 2
  │  │  │  │檢定檢查      │              │              │              │  11,733千元,業務費 237,542千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費18,706千元,設備及投資16,538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 210,405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)度量衡管理經費14,988千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)度量衡器檢定檢查事務經費97,335千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)度量衡國際事務與研究訓練經費 6,584
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)代施檢定檢查經費 155,207千元。
  │  │  │  │  6126319000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│        84,453│        46,385│        38,068│
  │  │  │  │  6126319001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │        33,594│             -│        33,594│有償撥用原度檢所臺南分所土地33,594千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  6126319002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│營建工程      │        24,396│        23,900│           496│基隆分局五堵辦事處擴建辦公室及試驗室工
  │  │  │  │              │              │              │              │程總工程費49,580千元,本次編列第二年經
  │  │  │  │              │              │              │              │費24,396千元。
  │  │  │  │  6126319011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         4,365│        17,424│       -13,059│本局及所屬汰換會議室音響設備及傳真機經
  │  │  │  │              │              │              │              │費 4,365千元。
  │  │  │  │  6126319019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        22,098│         5,061│        17,037│汰換升降機 4部及購置雜項辦公設備等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │22,098千元。
  │  │  │  │  6126319800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         5,400│         3,688│         1,712│本次預算數較上年度增加如列數。
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