89C42660.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026600000  │              │              │              │
  │ 7│  │  │投資審議委員會│       112,741│        70,715│        42,026│
  │  │  │  │  6126600000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│       112,741│        70,715│        42,026│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        42,606│        28,469│        14,137│1.本次預算數42,606千元,包括人事費35,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,業務費 6,180千元,旅運費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,018千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,036千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 9,945千元,合共增加10,981
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,588千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列調整待遇經費86千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 3,070千元,合共增加 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元。
  │  │  │  │  6126601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │投資審議      │        67,951│        42,027│        25,924│1.本次預算數67,951千元,包括人事費41,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  89千元,業務費24,645千元,旅運費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,988千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,740千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費11,060千元,合共增加12,800
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑外投資之審核與管理經費 3,610千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 1,078千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)對外投資及技術合作之審核與管理經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,021千元,較上年度增列對外投資說
  │  │  │  │              │              │              │              │    明會及「各國對外投資之管理及輔導」
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究等經費 2,674千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)對大陸地區投資及技術合作之審核與管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理經費 7,970千元,較上年度增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 1,971千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)投資案件電腦處理作業經費15,362千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列電腦租金、維護費、報
  │  │  │  │              │              │              │              │    表紙相關用品及開發申請案之文案管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    系統等經費 7,401千元。
  │  │  │  │  6126609000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,000│            35│         1,965│
  │  │  │  │  6126609019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         2,000│            35│         1,965│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中央空調系統及購置活動檔案架等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換電腦機房冷氣機 1台預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列35千元如數減列。
  │  │  │  │  6126609800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           184│           184│             0│仍照上年度預算數編列。
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