89C42670.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026700000 │ │ │ │ │ 8│ │ │國營事業委員會│ 306,249│ 202,357│ 103,892│ │ │ │ │ 6126700000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支│ 306,249│ 202,357│ 103,892│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 151,039│ 100,349│ 50,690│1.本次預算數 151,039千元,包括人事費83 │ │ │ │ │ │ │ │ ,013千元,業務費66,719千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費82,359千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 876千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費23,921千元,合共增加24,797千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費54,937千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費19,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費13,743千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 6,713千元。 │ │ │ │ 6126701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國營事業管理 │ 151,215│ 98,706│ 52,509│1.本次預算數 151,215千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 34,597千元,業務費11,824千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 132,134千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 6,680千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費38,934千元,合共增加45,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工安管理及事業發展企劃經費 7,861千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費及實地 │ │ │ │ │ │ │ │ 查證部屬事業工安環保等經費 3,222千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電力重機航空事業經營管理經費 3,202 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)石油農化事業經營管理經費 3,025千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 1,002千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)民營化之推動經費 4,993千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 1,664千元。 │ │ │ │ 6126709000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,215│ 2,782│ 433│ │ │ │ │ 6126709011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,250│ 1,472│ -222│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛及購置業務用廣播系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置 8人座小型客貨車及通訊設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣,所列 1,472千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 6126709019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,965│ 1,310│ 655│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行政業務用電腦設備及雜項辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備及行政業務用雜項設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備等預算業已編竣,所列 1,310千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 6126709800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 780│ 520│ 260│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |