89C42670.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026700000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │國營事業委員會│       306,249│       202,357│       103,892│
  │  │  │  │  6126700000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│       306,249│       202,357│       103,892│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126700100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       151,039│       100,349│        50,690│1.本次預算數 151,039千元,包括人事費83
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,013千元,業務費66,719千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費82,359千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 876千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費23,921千元,合共增加24,797千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費54,937千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費19,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費13,743千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 6,713千元。
  │  │  │  │  6126701000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國營事業管理  │       151,215│        98,706│        52,509│1.本次預算數 151,215千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  34,597千元,業務費11,824千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 132,134千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 6,680千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費38,934千元,合共增加45,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工安管理及事業發展企劃經費 7,861千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費及實地
  │  │  │  │              │              │              │              │    查證部屬事業工安環保等經費 3,222千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電力重機航空事業經營管理經費 3,202
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)石油農化事業經營管理經費 3,025千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 1,002千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)民營化之推動經費 4,993千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 1,664千元。
  │  │  │  │  6126709000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         3,215│         2,782│           433│
  │  │  │  │  6126709011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,250│         1,472│          -222│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛及購置業務用廣播系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費 1,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置 8人座小型客貨車及通訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  等預算業已編竣,所列 1,472千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列。
  │  │  │  │  6126709019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,965│         1,310│           655│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置行政業務用電腦設備及雜項辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費 1,965千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備及行政業務用雜項設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備等預算業已編竣,所列 1,310千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  6126709800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           780│           520│           260│本次預算數較上年度增加如列數。
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