89C42675.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026750000 │ │ │ │ │ 9│ │ │中小企業處 │ 941,654│ 656,975│ 284,679│ │ │ │ │ 6126750000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支│ 941,654│ 656,975│ 284,679│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 120,967│ 88,261│ 32,706│1.本次預算數 120,967千元,包括人事費50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,816千元,業務費65,675千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,268千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 876千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費10,868千元,合共增加11,744千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費29,056千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 8,039千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)行政資訊系統開發建檔及上線經費36,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,較上年度增列半年所需經費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)租用電腦機組及相關配備經費 9,473千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 2,682 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6126751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │輔導中小企業發│ 818,520│ 567,159│ 251,361│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│健全中小企業經│ 277,638│ 202,239│ 75,399│1.本科目係由上年度預算「中小企業企劃獎 │ │ │ │營環境 │ │ │ │ 助及連繫」科目及「中小企業輔導」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 277,638千元,包括人事費46 │ │ │ │ │ │ │ │ ,129千元,業務費 228,081千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,390千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 641千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,663千元,合共增加10,304千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業投融資協助計畫經費83,205千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費23,288 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業參與政府採購計畫經費15,433 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 7,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業法規調適輔導計畫經費20,679 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 8,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業經濟活動研析計畫經費36,487 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 3,002千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中小企業諮詢服務計畫經費85,444千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費22,724千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6126751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中小企業輔導 │ 540,882│ 364,920│ 175,962│1.本科目係由上年度預算「中小企業企劃獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及連繫」科目及「中小企業輔導」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 540,882千元,包括人事費27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,223千元,業務費 470,819千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,840千元,補助及捐助38,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,254千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 320千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,849千元,合共增加 5,169千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業相互合作輔導經費40,668千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費10,668千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地方小企業現代化輔導計畫經費33,820 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 8,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業國際化促進計畫經費74,329千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費20,594 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業資訊管理應用計畫經費81,057 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 9,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元及協助20個產業建立網際網路行 │ │ │ │ │ │ │ │ 銷提升國際競爭力等經費40,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加49,057千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中小企業經營能力提升輔導計畫經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 34,750千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費65,944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中小企業人才培訓綜合計畫經費58,004 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費15,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ 6126759000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 567│ 407│ 160│ │ │ │ │ 6126759011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 55│ 40│ 15│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行動電話機設備等經費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置傳真機設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列40千元如數減列。 │ │ │ │ 6126759019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 512│ 367│ 145│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公設備等經費 512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 367千元如數減列。 │ │ │ │ 6126759800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,600│ 1,148│ 452│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |