89C42675.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026750000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │中小企業處    │       941,654│       656,975│       284,679│
  │  │  │  │  6126750000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│       941,654│       656,975│       284,679│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126750100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       120,967│        88,261│        32,706│1.本次預算數 120,967千元,包括人事費50
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,816千元,業務費65,675千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,268千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 876千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費10,868千元,合共增加11,744千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費29,056千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 8,039千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)行政資訊系統開發建檔及上線經費36,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元,較上年度增列半年所需經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)租用電腦機組及相關配備經費 9,473千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 2,682
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6126751000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │輔導中小企業發│       818,520│       567,159│       251,361│
  │  │  │  │展            │              │              │              │
  │  │  │  │  6126751020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│健全中小企業經│       277,638│       202,239│        75,399│1.本科目係由上年度預算「中小企業企劃獎
  │  │  │  │營環境        │              │              │              │  助及連繫」科目及「中小企業輔導」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 277,638千元,包括人事費46
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,129千元,業務費 228,081千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,390千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 641千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 9,663千元,合共增加10,304千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中小企業投融資協助計畫經費83,205千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費23,288
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中小企業參與政府採購計畫經費15,433
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 7,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中小企業法規調適輔導計畫經費20,679
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 8,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中小企業經濟活動研析計畫經費36,487
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 3,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中小企業諮詢服務計畫經費85,444千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費22,724千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6126751021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中小企業輔導  │       540,882│       364,920│       175,962│1.本科目係由上年度預算「中小企業企劃獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及連繫」科目及「中小企業輔導」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 540,882千元,包括人事費27
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,223千元,業務費 470,819千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   4,840千元,補助及捐助38,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,254千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 320千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,849千元,合共增加 5,169千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中小企業相互合作輔導經費40,668千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費10,668千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)地方小企業現代化輔導計畫經費33,820
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 8,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中小企業國際化促進計畫經費74,329千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費20,594
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中小企業資訊管理應用計畫經費81,057
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 9,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    57千元及協助20個產業建立網際網路行
  │  │  │  │              │              │              │              │    銷提升國際競爭力等經費40,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加49,057千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中小企業經營能力提升輔導計畫經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    34,750千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費65,944千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)中小企業人才培訓綜合計畫經費58,004
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費15,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    66千元。
  │  │  │  │  6126759000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           567│           407│           160│
  │  │  │  │  6126759011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│            55│            40│            15│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置行動電話機設備等經費55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置傳真機設備等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列40千元如數減列。
  │  │  │  │  6126759019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           512│           367│           145│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦公設備等經費 512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   367千元如數減列。
  │  │  │  │  6126759800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,600│         1,148│           452│本次預算數較上年度增加如列數。
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