89C42680.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0026800000  │              │              │              │
  │10│  │  │加工出口區管理│       718,749│       458,746│       260,003│
  │  │  │  │處及所屬      │              │              │              │
  │  │  │  │  5926800000  │              │              │              │
  │  │  │  │工業支出      │       718,749│       458,746│       260,003│
  │  │  │  │  5926800100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       258,147│       187,288│        70,859│1.本次預算數 258,147千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  06,560千元,業務費45,552千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,035千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 206,560千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 3,730千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費36,426千元,及增加職員 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    人、技工 3人之人事費 3,835千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加43,991千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費36,101千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費21,015千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費15,486千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 5,853千元。
  │  │  │  │  5926801000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │加工出口區業務│       459,071│       267,218│       191,853│
  │  │  │  │  5926801020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│加工出口區管理│       430,469│       254,931│       175,538│1.本次預算數 430,469千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  04,297千元,業務費 213,780千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費10,149千元,補助及捐助 2,243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 204,297千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 3,512千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費74,789千元,及增加職員11
  │  │  │  │              │              │              │              │    人之人事費21,730千元,合共增加 100
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)綜合規劃經費 3,304千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 2,104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)投資貿易經費27,636千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列進出口審查簽證及主辦世界加工出口
  │  │  │  │              │              │              │              │    區協會年會等經費19,996千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)環保勞工經費11,181千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列勞工教育等經費 3,944千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)撥補保二總隊駐區員警經費 180,272千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費45,684
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增土地開發規劃及管理經費 3,779千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5926801021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│推動倉儲轉運專│        28,602│        12,287│        16,315│1.本次預算數28,602千元,包括業務費26,0
  │  │  │  │區計畫        │              │              │              │  92千元,旅運費 2,510千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)招商行銷經費16,260千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 8,973千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政管理經費 4,300千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)擴區業務經費 6,477千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 3,977千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增資訊管理經費 1,565千元。
  │  │  │  │  5926809000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           355│         3,064│        -2,709│
  │  │  │  │  5926809011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         3,064│        -3,064│上年度汰換公務轎車 2輛、小型客貨車 3輛
  │  │  │  │              │              │              │              │、公務機車 7輛等預算業已編竣,所列 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │64千元如數減列。
  │  │  │  │  5926809019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           355│             -│           355│汰換冷氣機 3台及新購製圖儀器 1套等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 355千元。
  │  │  │  │  5926809800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,176│         1,176│             0│仍照上年度預算數編列。
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