89C42695.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0026950000  │              │              │              │
  │12│  │  │貿易調查委員會│       118,990│        79,846│        39,144│
  │  │  │  │  6126950000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│       118,990│        79,846│        39,144│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6126950100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        49,399│        31,486│        17,913│1.本次預算數49,399千元,包括人事費15,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  72千元,業務費32,437千元,旅運費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,890千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 174千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 3,036千元,及增加職員 2人之
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 1,731千元,合共增加 4,941千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費35,509千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費及辦公室租金、
  │  │  │  │              │              │              │              │    文書外包等經費12,972千元。
  │  │  │  │  6126951000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │貿易調查業務  │        67,691│        47,160│        20,531│1.本次預算數67,691千元,包括人事費22,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元,業務費42,964千元,旅運費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  04千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,094千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 891千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 5,570千元,合共增加 6,461千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)進口救濟與不公平貿易調查經費17,663
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列貿易調查案件等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際事務協調與合作經費 6,238千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列辦理進口救濟制度研討會
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 487千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)業務推廣與宣導經費13,087千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列辦理學術研討會等經費 5,730
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)貿易調查資訊網路系統之建置與開發經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,799千元,較上年度減列電腦維護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)進口救濟制度法令蒐集研究經費 6,810
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列圖書管理電腦系統
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 2,701千元。
  │  │  │  │  6126959000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           850│           500│           350│
  │  │  │  │  6126959019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │           850│           500│           350│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置強化播音、保全、通訊系統、辦公室
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及電腦主機、週邊設備等經費 850千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度彩色印表機、磁碟機及電腦設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 500千元如數減列。
  │  │  │  │  6126959800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,050│           700│           350│本次預算數較上年度增加如列數。
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