89C42901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │交通部 │ 132,696,011│ 77,761,497│ 54,934,514│ │ │ │ │ 4029010000 │ │ │ │ │ │ │ │財務支出 │ 764,100│ -│ 764,100│ │ │ │ │ 4029015100 │ │ │ │ │ │ 1│ │投資事業股權移│ 764,100│ -│ 764,100│本次預算數 764,100千元,係出售中華電信 │ │ │ │轉 │ │ │ │股份有限公司國庫持股所需證券交易稅及作 │ │ │ │ │ │ │ │業經費。 │ │ │ │ 5229010000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 173,855│ 129,030│ 44,825│ │ │ │ │ 5229011800 │ │ │ │ │ │ 2│ │交通科技研究發│ 173,855│ 129,030│ 44,825│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │展 │ │ │ │1.科技計畫管考作業經費33,899千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列約聘僱人員調整待遇經費及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費、設施及機儀設備養護費、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費及雜項設備購置費等 6,615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通科技研究暨應用推動計畫經費 137,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,較上年度增加37,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.技術標準規範之研訂經費 1,985千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 460千元。 │ │ │ │ 6029010000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 131,713,529│ 77,608,808│ 54,104,721│ │ │ │ │ 6029010100 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般行政 │ 604,823│ 382,039│ 222,784│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 320,816千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,624千元,及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 106,939千元,合共增加 108,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持97,163千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加人事費、業務費及新增什項辦公設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 汰換等經費28,862千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.國際事務經費 4,038千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費、出國考察經費等 1,135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.重大交通建設財務規劃管理及監督經費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,718千元,較上年度增列約聘僱人員調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費及半年所需人事費、業務費及旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費等 8,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.資訊管理 152,088千元,較上年度增加約 │ │ │ │ │ │ │ │ 聘僱人員調整待遇經費及半年所需人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、業務費及電腦設備擴充等75,675千元。 │ │ │ │ 6029011000 │ │ │ │ │ │ 4│ │航政業務規劃及│ 210,333│ 906,706│ -696,373│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│航政管理 │ 95,487│ 75,480│ 20,007│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費54,879千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 446千元,及半年所需人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費18,293千元,合共增加18,739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般航政行政經費12,369千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.海上航行安全管理經費28,239千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 1,059千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度航空城專案行政經費預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 1,160千元如數減列。 │ │ │ │ 6029011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│港務管理 │ 18,439│ 756,942│ -738,503│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般港務行政經費 9,446千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國際港口聯合檢查經費 4,065千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 1,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.航港管理補助 4,928千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 高雄港碼頭工人僱用制度合理化作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 741,312千元。 │ │ │ │ 6029011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│現職船員專業訓│ 24,275│ 20,782│ 3,493│本次預算數24,275千元,係辦理現職船員專 │ │ │ │練 │ │ │ │業訓練所需經費,較上年度核實減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,214千元,增列業務費及旅運費 4,707千 │ │ │ │ │ │ │ │元,計淨增 3,493千元。 │ │ │ │ 6029011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│海運通信資訊系│ 72,132│ 53,502│ 18,630│本次預算數72,132千元,係為辦理亞太營運 │ │ │ │統專案 │ │ │ │海運轉運中心執行方案之各項連線系統協調 │ │ │ │ │ │ │ │督導所需經費,較上年度增加連線系統建置 │ │ │ │ │ │ │ │等經費18,630千元。 │ │ │ │ 6029011100 │ │ │ │ │ │ 5│ │郵電業務規劃及│ 26,934│ 17,448│ 9,486│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │督導 │ │ │ │1.人員維持費21,619千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費81千元,及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,206千元,合共增加 7,287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.郵電業務規劃督導經費 5,315千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加半年所需經費 2,199千元。 │ │ │ │ 6029011200 │ │ │ │ │ │ 6│ │路政業務規劃及│ 3,776,182│ 1,644,377│ 2,131,805│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│路政管理 │ 56,830│ 47,870│ 8,960│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費36,006千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇經費 1,244千元,及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 9,514千元,合共增加10,758千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.路政管理經費20,824千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,798千元。 │ │ │ │ 6029011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│公路監理業務管│ 260,570│ 264,200│ -3,630│本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │理 │ │ │ │1.車輛牌照印製經費 114,115千元,係辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 各型車輛號牌及證照印製所需經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加15,087千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公路監理作業自動化計畫經費60,955千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,係辦理台灣區公路監理業務自動化作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費,較上年度減列增進第二代公路 │ │ │ │ │ │ │ │ 監理電腦系統功能及擴充電腦週邊設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費52,000千元,增加辦理全區資訊系統整 │ │ │ │ │ │ │ │ 合作業所需經費 7,783千元,計淨減44,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.公路監理設備擴充經費85,500千元,係辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理各監理單位及各汽訓中心擴充,改善監 │ │ │ │ │ │ │ │ 理檢、考驗電腦設備,新購、汰換考驗與 │ │ │ │ │ │ │ │ 稽查車輛及辦理殘障人士檢考驗等所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費,較上年度增加25,500千元。 │ │ │ │ 6029011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│汽車燃料使用費│ 89,690│ 63,000│ 26,690│1.本次預算數89,690千元,係辦理汽車燃料 │ │ │ │經徵管理 │ │ │ │ 使用費經徵之宣導及督導管理所需經費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加26,690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 分配支應。 │ │ │ │ 6029011225 │ │ │ │ │ │ │ 4│獎勵省市興建示│ 8,000│ 52,500│ -44,500│本次預算數 8,000千元,係七十九年度依「 │ │ │ │範停車場利息補│ │ │ │補助興建都市公共停車場貸款利息實施要點 │ │ │ │貼 │ │ │ │」核定有案之投資工程,本年度所需利息差 │ │ │ │ │ │ │ │額補貼經費,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029011226 │ │ │ │ │ │ │ 5│補貼偏遠路線營│ 1,102,500│ 685,000│ 417,500│本次預算數 1,102,500千元,係辦理偏遠路 │ │ │ │運虧損 │ │ │ │線大眾運輸營運虧損補貼所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增加如列數。 │ │ │ │ 6029011227 │ │ │ │ │ │ │ 6│車輛工程重機械│ 8,592│ 6,807│ 1,785│本次預算數 8,592千元,係辦理車輛工程重 │ │ │ │編用 │ │ │ │機械之編管、訓練所需經費,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │ 6029011228 │ │ │ │ │ │ │ 7│補助台灣汽車客│ 2,250,000│ 525,000│ 1,725,000│1.本次預算數 2,250,000千元,係補助台灣 │ │ │ │運公司汰購車輛│ │ │ │ 汽車客運公司汰購中興號 500輛所需經費 │ │ │ │計畫 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度補助台灣汽車客運公司汰購中興號 │ │ │ │ │ │ │ │ 250輛預算業已編竣,所列 525,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 6029011300 │ │ │ │ │ │ 7│ │交通統計業務 │ 29,141│ 21,790│ 7,351│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.調查統計經費19,410千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 4,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公務統計經費 9,731千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 2,880千元。 │ │ │ │ 6029014800 │ │ │ │ │ │ 8│ │道路交通安全計│ 1,697,168│ 404,000│ 1,293,168│1.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │畫 │ │ │ │ (1)人員維持費18,879千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調待遇經費 1,438千元,及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 6,293千元,合共增加 7,731 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,391千元,較上年度增加 1,539千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68,455千元,較上年度增加納編原台灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 省相關經費等 1,018,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費78,000千元,較上年度增加55,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 203,000千元,較上年度增加 118,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強道路交通安全教育經費99,143千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加42,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強道路交通安全宣導經費 114,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加47,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費 4,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 分配支應。 │ │ │ │ 6029014900 │ │ │ │ │ │ 9│ │國道興建管理 │ 745,934│ 484,209│ 261,725│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 505,014千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 7,828千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費等 152,682千元,合共增加 160,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 160,265千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加62,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.管理資訊作業經費56,514千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加30,124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.工程技術研究及管理經費24,141千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 8,177千元。 │ │ │ │ 6029018100 │ │ │ │ │ │10│ │非營業基金 │ 11,169,300│ 201,000│ 10,968,300│ │ │ │ │ 6029018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通建設基金 │ 11,169,300│ 201,000│ 10,968,300│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增碼頭工人退休離職基金由國庫增撥數 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國道公路建設管理基金由國庫增撥數11,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度辦理觀光發展基金及高速鐵路相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 建設基金由國庫增撥數預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 201,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6029018600 │ │ │ │ │ │11│ │鐵公路重要交通│ 113,446,834│ 73,504,492│ 39,942,342│ │ │ │ │工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029018610 │ │ │ │ │ │ │ 1│鐵路建設計畫 │ 8,121,700│ 5,917,000│ 2,204,700│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台北市區鐵路地下化萬板專案工程計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,000,000千元,較上年度減少84,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台北市區鐵路地下化南港專案工程計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,721,700千元,較上年度增加 2,988 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.高雄都會區鐵路地下化工程計畫經費 200 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增加 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增台中、台南市區鐵路地下化工程計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 300,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增鐵路行車保安設備改善計畫經費 300 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增台灣鐵路更新軌道結構計畫經費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度辦理東部鐵路改善計畫電氣化、購 │ │ │ │ │ │ │ │ 車及設備改善預算業已編竣,所列 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6029018620 │ │ │ │ │ │ │ 2│公路建設計畫 │ 71,749,841│ 43,471,800│ 28,278,041│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.西部濱海快速公路工程計畫經費 2,500,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加 2,254,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台灣地區西部走廊東西向快速公路建設計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費26,500,000千元,較上年度增加 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,270,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.台北都會區快速道路系統整體發展計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,450,000千元,較上年度減少 1,269 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.鐵公路橋樑新建及整建計畫經費 1,200,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少 1,800,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.國道東部公路蘇澳花蓮段規劃設計經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元,較上年度增加 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.中部橫貫快速公路規劃設計經費 290,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 255,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.國道五號公路台東太麻里段規劃設計經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 100,000千元,較上年度增加58,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │8.三芝北新莊至北投復興崗公路規劃經費50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增加40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.重要公路易肇事及易坍方路段改善計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 760,100千元,較上年度增加 449,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 淡江大橋及其連絡道路經費 100,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加60,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11. 台灣地區砂石運輸道路系統改善計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,002,896千元,較上年度增加 802 │ │ │ │ │ │ │ │ ,896千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12. 公路系統改善計畫經費 9,813,201千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 4,714,201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │13. 縣鄉道改善計畫經費 5,062,132千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 2,143,132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │14. 生活圈道路系統建設計畫經費 3,833,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少 4,552,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │15. 新增公路養護計畫經費17,988,012千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,全數依規定由汽車燃料使用費收入分 │ │ │ │ │ │ │ │ 配支應。 │ │ │ │ │ │ │ │16. 上年度辦理北宜高速公路頭城蘇澳段規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃設計預算業已編竣,所列95,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │17. 上年度辦理國道東部公路花蓮台東段規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃預算業已編竣,所列47,000千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 6029018630 │ │ │ │ │ │ │ 3│重大建設聯絡道│ 14,734,300│ 15,035,300│ -301,000│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │路改善計畫 │ │ │ │1.二高後續計畫交流道連絡道路系統改善工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 6,109,000千元,較上年度減少 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,782,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中山高速公路交流道連絡道路改善計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,503,300千元,較上年度增加 659,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.西濱快速公路交流道連絡道路改善計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 400,000千元,較上年度增加 300,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.「桃園航空城先期發展計畫」客貨運園區 │ │ │ │ │ │ │ │ 聯外道路經費50,000千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.北宜高速公路台九線坪林橋至坪林隧道東 │ │ │ │ │ │ │ │ 端出口改善計畫經費 200,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增高速鐵路車站聯外道路改善計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,472,000千元。 │ │ │ │ 6029018640 │ │ │ │ │ │ │ 4│大眾捷運系統建│ 13,883,000│ 5,988,100│ 7,894,900│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │設計畫 │ │ │ │1.台中都會區大眾捷運系統規劃設計經費37 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,較上年度增加31,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台南都會區大眾捷運系統規劃設計經費45 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,較上年度增加35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.獎勵民間投資中正國際機場至台北捷運建 │ │ │ │ │ │ │ │ 設經費35,200千元,較上年度減少14,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.台北都會區大眾捷運系統建設計畫經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000千元,較上年度增加 5,086,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增台北都會區大眾捷運系統新莊、蘆洲 │ │ │ │ │ │ │ │ 線計畫經費 2,765,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度辦理桃園都會區大眾捷運系統規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 設計預算業已編竣,所列 8,000千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 6029018650 │ │ │ │ │ │ │ 5│偏遠地區交通建│ 757,993│ 592,292│ 165,701│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │設 │ │ │ │1.金門地區交通建設後續計畫經費 313,890 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,係補助金門縣政府改善金門地區內 │ │ │ │ │ │ │ │ 陸運輸及海運港埠建設所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 236,265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.金門水頭商港建設經費 200,000千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助金門縣政府辦理水頭商港細部設計及 │ │ │ │ │ │ │ │ 其他試驗所需經費,較上年度增加 100,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.馬祖地區交通建設計畫經費 244,103千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,係補助連江縣政府辦理馬祖地區道路改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善、公車系統改善、海運港埠建設所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費,較上年度減少西莒青帆碼頭興建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 及後續工程等 100,564千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度補助離島購置交通船計畫預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列70,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6029018690 │ │ │ │ │ │ │ 6│補助興建示範停│ 4,200,000│ 2,500,000│ 1,700,000│本次預算數 4,200,000千元,係辦理補助興 │ │ │ │車場計畫 │ │ │ │建示範停車場所經費,較上年度增加如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6029019000 │ │ │ │ │ │12│ │一般建築及設備│ -│ 37,917│ -37,917│ │ │ │ │ 6029019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 1,206│ -1,206│上年度汰換公務轎車 2輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 1,206千元如數減列。 │ │ │ │ 6029019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 36,711│ -36,711│上年度購置五城檔案庫房設備、汰購什項辦 │ │ │ │ │ │ │ │公設備及購置機關公文電子交換系統等業務 │ │ │ │ │ │ │ │電腦設備預算業已編竣,所列36,711千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ 6029019800 │ │ │ │ │ │13│ │第一預備金 │ 6,880│ 4,830│ 2,050│本次預算數較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6829010000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 2,810│ 2,170│ 640│ │ │ │ │ 6829015500 │ │ │ │ │ │14│ │早期退休人員生│ 2,810│ 2,170│ 640│本次預算數 2,810千元,係支應陽明海運公 │ │ │ │活困難濟助金 │ │ │ │司民營化前退休人員之年節慰問金等經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 7529010000 │ │ │ │ │ │ │ │退休撫卹給付支│ 41,717│ 21,489│ 20,228│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 7529015300 │ │ │ │ │ │15│ │退休撫卹給付 │ 41,717│ 21,489│ 20,228│本次預算數41,717千元,係支應陽明海運公 │ │ │ │ │ │ │ │司民營化前退休人員之月退休金等經費,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |