89C42901.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0029010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │交通部        │   132,696,011│    77,761,497│    54,934,514│
  │  │  │  │  4029010000  │              │              │              │
  │  │  │  │財務支出      │       764,100│             -│       764,100│
  │  │  │  │  4029015100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │投資事業股權移│       764,100│             -│       764,100│本次預算數 764,100千元,係出售中華電信
  │  │  │  │轉            │              │              │              │股份有限公司國庫持股所需證券交易稅及作
  │  │  │  │              │              │              │              │業經費。
  │  │  │  │  5229010000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │       173,855│       129,030│        44,825│
  │  │  │  │  5229011800  │              │              │              │
  │  │ 2│  │交通科技研究發│       173,855│       129,030│        44,825│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │展            │              │              │              │1.科技計畫管考作業經費33,899千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增列約聘僱人員調整待遇經費及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需人事費、設施及機儀設備養護費、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費及雜項設備購置費等 6,615千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.交通科技研究暨應用推動計畫經費 137,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  71千元,較上年度增加37,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.技術標準規範之研訂經費 1,985千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加 460千元。
  │  │  │  │  6029010000  │              │              │              │
  │  │  │  │交通支出      │   131,713,529│    77,608,808│    54,104,721│
  │  │  │  │  6029010100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般行政      │       604,823│       382,039│       222,784│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 320,816千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │  增列調整待遇經費 1,624千元,及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │  需人事費 106,939千元,合共增加 108,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持97,163千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  增加人事費、業務費及新增什項辦公設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  汰換等經費28,862千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.國際事務經費 4,038千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費、出國考察經費等 1,135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.重大交通建設財務規劃管理及監督經費30
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,718千元,較上年度增列約聘僱人員調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  待遇經費及半年所需人事費、業務費及旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費等 8,549千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.資訊管理 152,088千元,較上年度增加約
  │  │  │  │              │              │              │              │  聘僱人員調整待遇經費及半年所需人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  、業務費及電腦設備擴充等75,675千元。
  │  │  │  │  6029011000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │航政業務規劃及│       210,333│       906,706│      -696,373│
  │  │  │  │督導          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│航政管理      │        95,487│        75,480│        20,007│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費54,879千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費 446千元,及半年所需人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費18,293千元,合共增加18,739千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.一般航政行政經費12,369千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  增加 1,369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.海上航行安全管理經費28,239千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增加 1,059千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度航空城專案行政經費預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 1,160千元如數減列。
  │  │  │  │  6029011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│港務管理      │        18,439│       756,942│      -738,503│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.一般港務行政經費 9,446千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  增加 1,394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國際港口聯合檢查經費 4,065千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增加 1,415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.航港管理補助 4,928千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  高雄港碼頭工人僱用制度合理化作業經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  等 741,312千元。
  │  │  │  │  6029011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│現職船員專業訓│        24,275│        20,782│         3,493│本次預算數24,275千元,係辦理現職船員專
  │  │  │  │練            │              │              │              │業訓練所需經費,較上年度核實減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 1,214千元,增列業務費及旅運費 4,707千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,計淨增 3,493千元。
  │  │  │  │  6029011023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│海運通信資訊系│        72,132│        53,502│        18,630│本次預算數72,132千元,係為辦理亞太營運
  │  │  │  │統專案        │              │              │              │海運轉運中心執行方案之各項連線系統協調
  │  │  │  │              │              │              │              │督導所需經費,較上年度增加連線系統建置
  │  │  │  │              │              │              │              │等經費18,630千元。
  │  │  │  │  6029011100  │              │              │              │
  │  │ 5│  │郵電業務規劃及│        26,934│        17,448│         9,486│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │督導          │              │              │              │1.人員維持費21,619千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費81千元,及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,206千元,合共增加 7,287千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.郵電業務規劃督導經費 5,315千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增加半年所需經費 2,199千元。
  │  │  │  │  6029011200  │              │              │              │
  │  │ 6│  │路政業務規劃及│     3,776,182│     1,644,377│     2,131,805│
  │  │  │  │督導          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029011220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│路政管理      │        56,830│        47,870│         8,960│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費36,006千元,較上年度伸算增
  │  │  │  │              │              │              │              │  列調整待遇經費 1,244千元,及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費 9,514千元,合共增加10,758千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.路政管理經費20,824千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,798千元。
  │  │  │  │  6029011221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公路監理業務管│       260,570│       264,200│        -3,630│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │理            │              │              │              │1.車輛牌照印製經費 114,115千元,係辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  各型車輛號牌及證照印製所需經費,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增加15,087千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.公路監理作業自動化計畫經費60,955千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,係辦理台灣區公路監理業務自動化作業
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需經費,較上年度減列增進第二代公路
  │  │  │  │              │              │              │              │  監理電腦系統功能及擴充電腦週邊設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費52,000千元,增加辦理全區資訊系統整
  │  │  │  │              │              │              │              │  合作業所需經費 7,783千元,計淨減44,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.公路監理設備擴充經費85,500千元,係辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理各監理單位及各汽訓中心擴充,改善監
  │  │  │  │              │              │              │              │  理檢、考驗電腦設備,新購、汰換考驗與
  │  │  │  │              │              │              │              │  稽查車輛及辦理殘障人士檢考驗等所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費,較上年度增加25,500千元。
  │  │  │  │  6029011222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│汽車燃料使用費│        89,690│        63,000│        26,690│1.本次預算數89,690千元,係辦理汽車燃料
  │  │  │  │經徵管理      │              │              │              │  使用費經徵之宣導及督導管理所需經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增加26,690千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │  分配支應。
  │  │  │  │  6029011225  │              │              │              │
  │  │  │ 4│獎勵省市興建示│         8,000│        52,500│       -44,500│本次預算數 8,000千元,係七十九年度依「
  │  │  │  │範停車場利息補│              │              │              │補助興建都市公共停車場貸款利息實施要點
  │  │  │  │貼            │              │              │              │」核定有案之投資工程,本年度所需利息差
  │  │  │  │              │              │              │              │額補貼經費,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │  6029011226  │              │              │              │
  │  │  │ 5│補貼偏遠路線營│     1,102,500│       685,000│       417,500│本次預算數 1,102,500千元,係辦理偏遠路
  │  │  │  │運虧損        │              │              │              │線大眾運輸營運虧損補貼所需經費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度增加如列數。
  │  │  │  │  6029011227  │              │              │              │
  │  │  │ 6│車輛工程重機械│         8,592│         6,807│         1,785│本次預算數 8,592千元,係辦理車輛工程重
  │  │  │  │編用          │              │              │              │機械之編管、訓練所需經費,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │如列數。
  │  │  │  │  6029011228  │              │              │              │
  │  │  │ 7│補助台灣汽車客│     2,250,000│       525,000│     1,725,000│1.本次預算數 2,250,000千元,係補助台灣
  │  │  │  │運公司汰購車輛│              │              │              │  汽車客運公司汰購中興號 500輛所需經費
  │  │  │  │計畫          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度補助台灣汽車客運公司汰購中興號
  │  │  │  │              │              │              │              │   250輛預算業已編竣,所列 525,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  6029011300  │              │              │              │
  │  │ 7│  │交通統計業務  │        29,141│        21,790│         7,351│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.調查統計經費19,410千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │  半年所需經費 4,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.公務統計經費 9,731千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │  半年所需經費 2,880千元。
  │  │  │  │  6029014800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │道路交通安全計│     1,697,168│       404,000│     1,293,168│1.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │畫            │              │              │              │ (1)人員維持費18,879千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調待遇經費 1,438千元,及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 6,293千元,合共增加 7,731
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,391千元,較上年度增加 1,539千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    68,455千元,較上年度增加納編原台灣
  │  │  │  │              │              │              │              │    省相關經費等 1,018,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費78,000千元,較上年度增加55,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     203,000千元,較上年度增加 118,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強道路交通安全教育經費99,143千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加42,643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強道路交通安全宣導經費 114,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加47,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費 4,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入
  │  │  │  │              │              │              │              │  分配支應。
  │  │  │  │  6029014900  │              │              │              │
  │  │ 9│  │國道興建管理  │       745,934│       484,209│       261,725│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 505,014千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │  增列調整待遇經費 7,828千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費等 152,682千元,合共增加 160,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 160,265千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增加62,914千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.管理資訊作業經費56,514千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  增加30,124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.工程技術研究及管理經費24,141千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加 8,177千元。
  │  │  │  │  6029018100  │              │              │              │
  │  │10│  │非營業基金    │    11,169,300│       201,000│    10,968,300│
  │  │  │  │  6029018120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通建設基金  │    11,169,300│       201,000│    10,968,300│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增碼頭工人退休離職基金由國庫增撥數
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國道公路建設管理基金由國庫增撥數11,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度辦理觀光發展基金及高速鐵路相關
  │  │  │  │              │              │              │              │  建設基金由國庫增撥數預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 201,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018600  │              │              │              │
  │  │11│  │鐵公路重要交通│   113,446,834│    73,504,492│    39,942,342│
  │  │  │  │工程          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029018610  │              │              │              │
  │  │  │ 1│鐵路建設計畫  │     8,121,700│     5,917,000│     2,204,700│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.台北市區鐵路地下化萬板專案工程計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,000,000千元,較上年度減少84,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.台北市區鐵路地下化南港專案工程計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,721,700千元,較上年度增加 2,988
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.高雄都會區鐵路地下化工程計畫經費 200
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,較上年度增加 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.新增台中、台南市區鐵路地下化工程計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 300,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.新增鐵路行車保安設備改善計畫經費 300
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.新增台灣鐵路更新軌道結構計畫經費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  00,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度辦理東部鐵路改善計畫電氣化、購
  │  │  │  │              │              │              │              │  車及設備改善預算業已編竣,所列 3,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018620  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公路建設計畫  │    71,749,841│    43,471,800│    28,278,041│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.西部濱海快速公路工程計畫經費 2,500,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,較上年度增加 2,254,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.台灣地區西部走廊東西向快速公路建設計
  │  │  │  │              │              │              │              │  畫經費26,500,000千元,較上年度增加 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,270,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.台北都會區快速道路系統整體發展計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,450,000千元,較上年度減少 1,269
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.鐵公路橋樑新建及整建計畫經費 1,200,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,較上年度減少 1,800,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.國道東部公路蘇澳花蓮段規劃設計經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  00,000千元,較上年度增加 7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.中部橫貫快速公路規劃設計經費 290,500
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度增加 255,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.國道五號公路台東太麻里段規劃設計經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   100,000千元,較上年度增加58,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.三芝北新莊至北投復興崗公路規劃經費50
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,較上年度增加40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.重要公路易肇事及易坍方路段改善計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 760,100千元,較上年度增加 449,100
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 淡江大橋及其連絡道路經費 100,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加60,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │11. 台灣地區砂石運輸道路系統改善計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,002,896千元,較上年度增加 802
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,896千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │12. 公路系統改善計畫經費 9,813,201千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 4,714,201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │13. 縣鄉道改善計畫經費 5,062,132千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 2,143,132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │14. 生活圈道路系統建設計畫經費 3,833,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度減少 4,552,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │15. 新增公路養護計畫經費17,988,012千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,全數依規定由汽車燃料使用費收入分
  │  │  │  │              │              │              │              │    配支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │16. 上年度辦理北宜高速公路頭城蘇澳段規
  │  │  │  │              │              │              │              │    劃設計預算業已編竣,所列95,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │17. 上年度辦理國道東部公路花蓮台東段規
  │  │  │  │              │              │              │              │    劃預算業已編竣,所列47,000千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列。
  │  │  │  │  6029018630  │              │              │              │
  │  │  │ 3│重大建設聯絡道│    14,734,300│    15,035,300│      -301,000│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │路改善計畫    │              │              │              │1.二高後續計畫交流道連絡道路系統改善工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程經費 6,109,000千元,較上年度減少 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,782,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.中山高速公路交流道連絡道路改善計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,503,300千元,較上年度增加 659,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.西濱快速公路交流道連絡道路改善計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 400,000千元,較上年度增加 300,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.「桃園航空城先期發展計畫」客貨運園區
  │  │  │  │              │              │              │              │  聯外道路經費50,000千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │  50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.北宜高速公路台九線坪林橋至坪林隧道東
  │  │  │  │              │              │              │              │  端出口改善計畫經費 200,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增加 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.新增高速鐵路車站聯外道路改善計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,472,000千元。
  │  │  │  │  6029018640  │              │              │              │
  │  │  │ 4│大眾捷運系統建│    13,883,000│     5,988,100│     7,894,900│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │設計畫        │              │              │              │1.台中都會區大眾捷運系統規劃設計經費37
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500千元,較上年度增加31,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.台南都會區大眾捷運系統規劃設計經費45
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,較上年度增加35,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.獎勵民間投資中正國際機場至台北捷運建
  │  │  │  │              │              │              │              │  設經費35,200千元,較上年度減少14,800
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.台北都會區大眾捷運系統建設計畫經費11
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000,000千元,較上年度增加 5,086,400
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.新增台北都會區大眾捷運系統新莊、蘆洲
  │  │  │  │              │              │              │              │  線計畫經費 2,765,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度辦理桃園都會區大眾捷運系統規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │  設計預算業已編竣,所列 8,000千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  6029018650  │              │              │              │
  │  │  │ 5│偏遠地區交通建│       757,993│       592,292│       165,701│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │設            │              │              │              │1.金門地區交通建設後續計畫經費 313,890
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,係補助金門縣政府改善金門地區內
  │  │  │  │              │              │              │              │  陸運輸及海運港埠建設所需經費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增加 236,265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.金門水頭商港建設經費 200,000千元,係
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助金門縣政府辦理水頭商港細部設計及
  │  │  │  │              │              │              │              │  其他試驗所需經費,較上年度增加 100,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.馬祖地區交通建設計畫經費 244,103千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,係補助連江縣政府辦理馬祖地區道路改
  │  │  │  │              │              │              │              │  善、公車系統改善、海運港埠建設所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費,較上年度減少西莒青帆碼頭興建工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  及後續工程等 100,564千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度補助離島購置交通船計畫預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列70,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018690  │              │              │              │
  │  │  │ 6│補助興建示範停│     4,200,000│     2,500,000│     1,700,000│本次預算數 4,200,000千元,係辦理補助興
  │  │  │  │車場計畫      │              │              │              │建示範停車場所經費,較上年度增加如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  6029019000  │              │              │              │
  │  │12│  │一般建築及設備│             -│        37,917│       -37,917│
  │  │  │  │  6029019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,206│        -1,206│上年度汰換公務轎車 2輛預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 1,206千元如數減列。
  │  │  │  │  6029019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│        36,711│       -36,711│上年度購置五城檔案庫房設備、汰購什項辦
  │  │  │  │              │              │              │              │公設備及購置機關公文電子交換系統等業務
  │  │  │  │              │              │              │              │電腦設備預算業已編竣,所列36,711千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │  6029019800  │              │              │              │
  │  │13│  │第一預備金    │         6,880│         4,830│         2,050│本次預算數較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  6829010000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │         2,810│         2,170│           640│
  │  │  │  │  6829015500  │              │              │              │
  │  │14│  │早期退休人員生│         2,810│         2,170│           640│本次預算數 2,810千元,係支應陽明海運公
  │  │  │  │活困難濟助金  │              │              │              │司民營化前退休人員之年節慰問金等經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  7529010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│        41,717│        21,489│        20,228│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7529015300  │              │              │              │
  │  │15│  │退休撫卹給付  │        41,717│        21,489│        20,228│本次預算數41,717千元,係支應陽明海運公
  │  │  │  │              │              │              │              │司民營化前退休人員之月退休金等經費,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度增加如列數。
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