89C42911.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │民用航空局 │ 384,944│ 201,441│ 183,503│ │ │ │ │ 6029110000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 384,944│ 201,441│ 183,503│ │ │ │ │ 6029110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 293,590│ 196,632│ 96,958│本次預算數之內容與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 234,242千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 4,824千元,增加職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 10人經費11,933千元及半年所需人事費62 │ │ │ │ │ │ │ │ ,279千元,合共增加79,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費55,223千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費16,005千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊管理 4,125千元,較上年度增列會計 │ │ │ │ │ │ │ │ 作業系統業務費、維護費 600千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 1,317千元,合共增加 1,917千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6029110200 │ │ │ │ │ │ 2│ │空運業務 │ 83,217│ 871│ 82,346│ │ │ │ │ 6029110201 │ │ │ │ │ │ │ 1│空運業務查核 │ 1,964│ 871│ 1,093│本次預算數 1,964千元,係派員赴國外查驗 │ │ │ │ │ │ │ │航空公司購機設備發証,新闢航線適航查核 │ │ │ │ │ │ │ │發証及出席國際航空時間帶協調會議等旅運 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6029110202 │ │ │ │ │ │ │ 2│航空運輸補貼 │ 81,253│ -│ 81,253│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數81,253千元,係依民用航空法 │ │ │ │ │ │ │ │ 第55條第 2項及補貼辦法規定,給予離島 │ │ │ │ │ │ │ │ 偏遠地區居民往返居住地搭乘航空器之補 │ │ │ │ │ │ │ │ 貼經費。 │ │ │ │ 6029110300 │ │ │ │ │ │ 3│ │拓展航權 │ 1,753│ 1,168│ 585│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增舉辦雙邊航權諮商會議經費 600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.洽商航權及修訂航約旅費 1,153千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少15千元。 │ │ │ │ 6029119000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 5,688│ 2,306│ 3,382│ │ │ │ │ 6029119019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 5,688│ 2,306│ 3,382│本次預算之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦軟硬體及汰購辦公設備等購置經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備及汰換辦公設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 2,306千元如數減列。 │ │ │ │ 6029119800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 696│ 464│ 232│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |