89C42911.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0029110000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │民用航空局    │       384,944│       201,441│       183,503│
  │  │  │  │  6029110000  │              │              │              │
  │  │  │  │交通支出      │       384,944│       201,441│       183,503│
  │  │  │  │  6029110100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       293,590│       196,632│        96,958│本次預算數之內容與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 234,242千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │  增列調整待遇經費 4,824千元,增加職員
  │  │  │  │              │              │              │              │  10人經費11,933千元及半年所需人事費62
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,279千元,合共增加79,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費55,223千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增列半年所需經費16,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.資訊管理 4,125千元,較上年度增列會計
  │  │  │  │              │              │              │              │  作業系統業務費、維護費 600千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需經費 1,317千元,合共增加 1,917千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  6029110200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │空運業務      │        83,217│           871│        82,346│
  │  │  │  │  6029110201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│空運業務查核  │         1,964│           871│         1,093│本次預算數 1,964千元,係派員赴國外查驗
  │  │  │  │              │              │              │              │航空公司購機設備發証,新闢航線適航查核
  │  │  │  │              │              │              │              │發証及出席國際航空時間帶協調會議等旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │費,較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  6029110202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│航空運輸補貼  │        81,253│             -│        81,253│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數81,253千元,係依民用航空法
  │  │  │  │              │              │              │              │  第55條第 2項及補貼辦法規定,給予離島
  │  │  │  │              │              │              │              │  偏遠地區居民往返居住地搭乘航空器之補
  │  │  │  │              │              │              │              │  貼經費。
  │  │  │  │  6029110300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │拓展航權      │         1,753│         1,168│           585│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增舉辦雙邊航權諮商會議經費 600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.洽商航權及修訂航約旅費 1,153千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度減少15千元。
  │  │  │  │  6029119000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         5,688│         2,306│         3,382│
  │  │  │  │  6029119019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         5,688│         2,306│         3,382│本次預算之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電腦軟硬體及汰購辦公設備等購置經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,688千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備及汰換辦公設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 2,306千元如數減列。
  │  │  │  │  6029119800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           696│           464│           232│本次預算數較上年度增加如列數。
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