89C42921.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0029210000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │中央氣象局    │     1,941,813│     1,869,857│        71,956│
  │  │  │  │  5229210000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │       710,241│       903,102│      -192,861│
  │  │  │  │  5229212000  │              │              │              │
  │  │ 1│  │氣象科技研究發│       710,241│       903,102│      -192,861│
  │  │  │  │展            │              │              │              │
  │  │  │  │  5229212020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│氣象科技研究  │       121,554│        59,047│        62,507│1.本次預算數 121,554千元,包括人事費39
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,633千元,業務費71,073千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,437千元,設備及投資 6,411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,681千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,091千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 4,143千元,合共增加 5,234
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)氣象科技研究99,906千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列約聘人員調整待遇、參加創立國際氣
  │  │  │  │              │              │              │              │    候預測研究院等經費23,658千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費30,764千元,合共增加54,422
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)人才培育 7,967千元,較上年度增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 2,851千元。
  │  │  │  │  5229212021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│氣象資訊處理研│       385,801│       706,784│      -320,983│1.本次預算數 385,801千元,包括人事費78
  │  │  │  │究與開發      │              │              │              │  ,088千元,業務費 219,875千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,238千元,設備及投資86,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費64,504千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 3,935千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費20,517千元,合共增加24,452
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)氣象資訊處理研究與開發 321,297千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列氣象業務電腦化第三期
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫設備經費等 406,140千元,增列約
  │  │  │  │              │              │              │              │    聘人員調整待遇、業務費等60,705千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減 345,435千元。
  │  │  │  │  5229212022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│應用氣象研究  │        27,678│        20,474│         7,204│1.本次預算數27,678千元,包括人事費15,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  69千元,業務費11,304千元,旅運費90千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,設備及投資 615千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,669千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 811千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 4,599千元,合共增加 5,410千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)氣象資料處理10,311千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)水文氣象30千元,較上年度增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)農業氣象觀測 1,668千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 556千元。
  │  │  │  │  5229212023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│地震測報      │       175,208│       116,797│        58,411│1.本次預算數 175,208千元,包括人事費45
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,755千元,業務費 103,830千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   843千元,設備及投資24,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,755千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 2,619千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費13,849千元,合共增加16,468
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)地震測報 129,453千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費41,943千元。
  │  │  │  │  6129210000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│     1,231,572│       966,755│       264,817│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6129210100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般行政      │       226,883│       134,550│        92,333│1.本次預算數 226,883千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  49,836千元,業務費57,889千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  14,658千元,設備及投資 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 149,836千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費17,068千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費47,661千元,合共增加64,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費77,047千元,新增
  │  │  │  │              │              │              │              │    雜項設備購置經費 4,500千元及增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費23,104千元,合共增加27,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元。
  │  │  │  │  6129211000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │氣象測報      │       988,305│       792,263│       196,042│
  │  │  │  │  6129211020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│氣象觀測      │       298,049│       211,783│        86,266│1.本次預算數 298,049千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  01,178千元,業務費70,587千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,261千元,設備及投資20,023千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 201,178千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 5,955千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費61,108千元,合共增加67,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)氣象觀測96,871千元,較上年度增列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費及辦理高山、離島氣象站補給運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    等19,203千元。
  │  │  │  │  6129211021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│天氣預報及颱風│       190,541│       126,626│        63,915│1.本次預算數 190,541千元,包括人事費89
  │  │  │  │測報          │              │              │              │  ,126千元,業務費16,041千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元,設備及投資84,924千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費86,704千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 4,685千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費27,477千元,合共增加32,162
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)天氣預報及颱風測報業務98,907千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列約僱人員待遇、南區氣象
  │  │  │  │              │              │              │              │    中心工程經費等29,735千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)氣象預報業務視察及服務宣導 4,930千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列防災宣導、教材編輯
  │  │  │  │              │              │              │              │    與印刷經費等 2,018千元。
  │  │  │  │  6129211022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│氣象通信及雷達│       252,223│       289,775│       -37,552│1.本次預算數 252,223千元,包括人事費73
  │  │  │  │測報          │              │              │              │  ,067千元,業務費60,707千元,旅運費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元,設備及投資 117,969千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費73,067千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 6,108千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費23,111千元,合共增加29,219
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)氣象通信44,918千元,較上年度增列無
  │  │  │  │              │              │              │              │    線電頻率使用費等19,442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)氣象雷達測報 134,238千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列更新花蓮雷達站工程費及七股雷達
  │  │  │  │              │              │              │              │    儀購置費等 188,291千元,增列新建墾
  │  │  │  │              │              │              │              │    丁、七股雷達站工程費及維修儀表購置
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等 102,078千元,計淨減86,213千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6129211027  │              │              │              │
  │  │  │ 4│衛星資料接收及│        97,372│        66,270│        31,102│1.本次預算數97,372千元,包括人事費68,9
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  33千元,業務費25,364千元,旅運費25千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,設備及投資 3,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,933千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 4,877千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費20,474千元,合共增加25,351
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)氣象衛星資料接收及處理28,439千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 5,751千元。
  │  │  │  │  6129211030  │              │              │              │
  │  │  │ 5│氣象儀器檢校  │        98,167│        63,421│        34,746│1.本次預算數98,167千元,包括人事費25,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  43千元,業務費66,415千元,旅運費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  09千元,設備及投資 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,743千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 350千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 7,811千元,合共增加 8,161千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)氣象儀器維修65,552千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列自動雨量、氣象遙測系統軟硬體養護
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及高山離島氣象觀測儀器搬運安裝、
  │  │  │  │              │              │              │              │    檢修維護所需運費等 4,300千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費19,494千元,合共增加23,794
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)氣象儀器校正 6,872千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列校驗設備養護費等 2,791千元。
  │  │  │  │  6129211031  │              │              │              │
  │  │  │ 6│海象測報      │        51,953│        34,388│        17,565│1.本次預算數51,953千元,包括人事費14,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元,業務費25,615千元,旅運費 750
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資11,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,388千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 1,503千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費 3,667千元,合共增加 5,170
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)海象測報37,565千元,較上年度增列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費12,395千元。
  │  │  │  │  6129219000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        12,184│        36,812│       -24,628│
  │  │  │  │  6129219002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        11,384│        25,000│       -13,616│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本局及氣象站房舍、圍牆整修及地板汰換
  │  │  │  │              │              │              │              │  等經費11,384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度蘭嶼、日月潭等氣象站聯外道路整
  │  │  │  │              │              │              │              │  建及房舍圍牆修建等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  25,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6129219011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           800│         3,968│        -3,168│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車 1輛經費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務轎車 1輛、旅行車 6輛及
  │  │  │  │              │              │              │              │  小型客貨車 1輛等預算業已編竣,所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,968千元如數減列。
  │  │  │  │  6129219019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│         7,844│        -7,844│上年度購置冷氣機、辦公桌椅等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │竣,所列 7,844千元如數減列。
  │  │  │  │  6129219800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         4,200│         3,130│         1,070│本次預算數較上年度增加如列數。
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