89C42921.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029210000 │ │ │ │ │ 3│ │ │中央氣象局 │ 1,941,813│ 1,869,857│ 71,956│ │ │ │ │ 5229210000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 710,241│ 903,102│ -192,861│ │ │ │ │ 5229212000 │ │ │ │ │ │ 1│ │氣象科技研究發│ 710,241│ 903,102│ -192,861│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 5229212020 │ │ │ │ │ │ │ 1│氣象科技研究 │ 121,554│ 59,047│ 62,507│1.本次預算數 121,554千元,包括人事費39 │ │ │ │ │ │ │ │ ,633千元,業務費71,073千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,437千元,設備及投資 6,411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,681千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,091千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 4,143千元,合共增加 5,234 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)氣象科技研究99,906千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列約聘人員調整待遇、參加創立國際氣 │ │ │ │ │ │ │ │ 候預測研究院等經費23,658千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費30,764千元,合共增加54,422 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人才培育 7,967千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 2,851千元。 │ │ │ │ 5229212021 │ │ │ │ │ │ │ 2│氣象資訊處理研│ 385,801│ 706,784│ -320,983│1.本次預算數 385,801千元,包括人事費78 │ │ │ │究與開發 │ │ │ │ ,088千元,業務費 219,875千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,238千元,設備及投資86,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,504千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 3,935千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費20,517千元,合共增加24,452 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)氣象資訊處理研究與開發 321,297千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列氣象業務電腦化第三期 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫設備經費等 406,140千元,增列約 │ │ │ │ │ │ │ │ 聘人員調整待遇、業務費等60,705千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 345,435千元。 │ │ │ │ 5229212022 │ │ │ │ │ │ │ 3│應用氣象研究 │ 27,678│ 20,474│ 7,204│1.本次預算數27,678千元,包括人事費15,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,業務費11,304千元,旅運費90千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資 615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,669千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 811千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 4,599千元,合共增加 5,410千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)氣象資料處理10,311千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水文氣象30千元,較上年度增列半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農業氣象觀測 1,668千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 556千元。 │ │ │ │ 5229212023 │ │ │ │ │ │ │ 4│地震測報 │ 175,208│ 116,797│ 58,411│1.本次預算數 175,208千元,包括人事費45 │ │ │ │ │ │ │ │ ,755千元,業務費 103,830千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 843千元,設備及投資24,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,755千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 2,619千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費13,849千元,合共增加16,468 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地震測報 129,453千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費41,943千元。 │ │ │ │ 6129210000 │ │ │ │ │ │ │ │其他經濟服務支│ 1,231,572│ 966,755│ 264,817│ │ │ │ │出 │ │ │ │ │ │ │ │ 6129210100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 226,883│ 134,550│ 92,333│1.本次預算數 226,883千元,包括人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 49,836千元,業務費57,889千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,658千元,設備及投資 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 149,836千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費17,068千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費47,661千元,合共增加64,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費77,047千元,新增 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜項設備購置經費 4,500千元及增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費23,104千元,合共增加27,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ 6129211000 │ │ │ │ │ │ 3│ │氣象測報 │ 988,305│ 792,263│ 196,042│ │ │ │ │ 6129211020 │ │ │ │ │ │ │ 1│氣象觀測 │ 298,049│ 211,783│ 86,266│1.本次預算數 298,049千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 01,178千元,業務費70,587千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,261千元,設備及投資20,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 201,178千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 5,955千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費61,108千元,合共增加67,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)氣象觀測96,871千元,較上年度增列業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費及辦理高山、離島氣象站補給運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等19,203千元。 │ │ │ │ 6129211021 │ │ │ │ │ │ │ 2│天氣預報及颱風│ 190,541│ 126,626│ 63,915│1.本次預算數 190,541千元,包括人事費89 │ │ │ │測報 │ │ │ │ ,126千元,業務費16,041千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,設備及投資84,924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費86,704千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 4,685千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費27,477千元,合共增加32,162 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)天氣預報及颱風測報業務98,907千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列約僱人員待遇、南區氣象 │ │ │ │ │ │ │ │ 中心工程經費等29,735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)氣象預報業務視察及服務宣導 4,930千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列防災宣導、教材編輯 │ │ │ │ │ │ │ │ 與印刷經費等 2,018千元。 │ │ │ │ 6129211022 │ │ │ │ │ │ │ 3│氣象通信及雷達│ 252,223│ 289,775│ -37,552│1.本次預算數 252,223千元,包括人事費73 │ │ │ │測報 │ │ │ │ ,067千元,業務費60,707千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,設備及投資 117,969千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,067千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 6,108千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費23,111千元,合共增加29,219 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)氣象通信44,918千元,較上年度增列無 │ │ │ │ │ │ │ │ 線電頻率使用費等19,442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)氣象雷達測報 134,238千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列更新花蓮雷達站工程費及七股雷達 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀購置費等 188,291千元,增列新建墾 │ │ │ │ │ │ │ │ 丁、七股雷達站工程費及維修儀表購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 102,078千元,計淨減86,213千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6129211027 │ │ │ │ │ │ │ 4│衛星資料接收及│ 97,372│ 66,270│ 31,102│1.本次預算數97,372千元,包括人事費68,9 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 33千元,業務費25,364千元,旅運費25千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資 3,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,933千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 4,877千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費20,474千元,合共增加25,351 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)氣象衛星資料接收及處理28,439千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 5,751千元。 │ │ │ │ 6129211030 │ │ │ │ │ │ │ 5│氣象儀器檢校 │ 98,167│ 63,421│ 34,746│1.本次預算數98,167千元,包括人事費25,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元,業務費66,415千元,旅運費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,設備及投資 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,743千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 350千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,811千元,合共增加 8,161千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)氣象儀器維修65,552千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列自動雨量、氣象遙測系統軟硬體養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及高山離島氣象觀測儀器搬運安裝、 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢修維護所需運費等 4,300千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費19,494千元,合共增加23,794 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)氣象儀器校正 6,872千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列校驗設備養護費等 2,791千元。 │ │ │ │ 6129211031 │ │ │ │ │ │ │ 6│海象測報 │ 51,953│ 34,388│ 17,565│1.本次預算數51,953千元,包括人事費14,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,業務費25,615千元,旅運費 750 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資11,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,388千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 1,503千元及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需人事費 3,667千元,合共增加 5,170 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)海象測報37,565千元,較上年度增列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費12,395千元。 │ │ │ │ 6129219000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 12,184│ 36,812│ -24,628│ │ │ │ │ 6129219002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ 11,384│ 25,000│ -13,616│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本局及氣象站房舍、圍牆整修及地板汰換 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費11,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度蘭嶼、日月潭等氣象站聯外道路整 │ │ │ │ │ │ │ │ 建及房舍圍牆修建等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6129219011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 800│ 3,968│ -3,168│本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車 1輛、旅行車 6輛及 │ │ │ │ │ │ │ │ 小型客貨車 1輛等預算業已編竣,所列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,968千元如數減列。 │ │ │ │ 6129219019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 7,844│ -7,844│上年度購置冷氣機、辦公桌椅等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 7,844千元如數減列。 │ │ │ │ 6129219800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 4,200│ 3,130│ 1,070│本次預算數較上年度增加如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |