89C43901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0039010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │僑務委員會 │ 2,486,006│ 1,399,197│ 1,086,809│ │ │ │ │ 4239010000 │ │ │ │ │ │ │ │僑務支出 │ 1,722,577│ 865,654│ 856,923│ │ │ │ │ 4239010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 281,977│ 129,525│ 152,452│1.本次預算數 281,977千元,包括人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 07,710千元,業務費67,853千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,354千元,設備及投資 1,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 196,818千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇及半年所需人事費 101 │ │ │ │ │ │ │ │ ,447千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費72,367千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列華僑會館管理費所需經費30,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理與維護經費 9,606千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 2,514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印會、統資料暨僑務書刊經費 3,186 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 4239011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │僑民及僑團聯繫│ 490,435│ 235,986│ 254,449│1.本次預算數 490,435千元,包括人事費72 │ │ │ │服務與接待 │ │ │ │ ,486千元,業務費 387,637千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,950千元,設備及投資 362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,181千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及半年所需人事費11,223 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費72 │ │ │ │ │ │ │ │ ,523千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開本會全體僑務委員會議經費 100,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元,較上年度增列擴大舉辦全球僑 │ │ │ │ │ │ │ │ 務會議等所需經費82,482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費45 │ │ │ │ │ │ │ │ ,076千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)落實僑務工作增進溝通服務經費44,089 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費19,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)僑胞參與國家節慶與接待服務經費 188 │ │ │ │ │ │ │ │ ,774千元,較上年度增列僑胞參與雙十 │ │ │ │ │ │ │ │ 節慶等所需經費 102,483千元。 │ │ │ │ 4239012400 │ │ │ │ │ │ 3│ │僑民社教業務 │ 590,273│ 289,893│ 300,380│ │ │ │ │ 4239012420 │ │ │ │ │ │ │ 1│華僑文化事業輔│ 78,357│ 30,175│ 48,182│1.本科目上年度預算數32,856千元,配合科 │ │ │ │助 │ │ │ │ 目調整,移出「僑教雙週刊」經費 2,681 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「僑校發展與輔助」科目,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數78,357千元,包括人事費 9,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,業務費68,005千元,旅運費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,188千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及半年所需人事費 3,708 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔助海外華文新聞傳播事業經費22,627 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 6,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元及價購中央通訊社新聞稿源所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,000千元,合共增加16,915千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)提供報刊月曆春聯及國慶錄影帶經費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,169千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海外華文傳媒人士回國參訪研習經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,507千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,749千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導僑社舉辦文化尋根藝文活動經費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,866千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,144千元。 │ │ │ │ 4239012421 │ │ │ │ │ │ │ 2│華僑社教及海外│ 284,105│ 158,246│ 125,859│1.本科目上年度預算數 161,631千元,配合 │ │ │ │青年活動輔助 │ │ │ │ 科目調整,移出「編訂社教補充教材海華 │ │ │ │ │ │ │ │ 文庫」經費 1,770千元、「輔導海外各地 │ │ │ │ │ │ │ │ 設立中文班」經費 1,615千元,列入「僑 │ │ │ │ │ │ │ │ 校發展與輔助」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 284,105千元,包括人事費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,535千元,業務費 264,074千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,535千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及半年所需人事費 7,184 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增購贈社教圖書辦理書香傳海外經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦海華體育季及輔助社教活動經費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,138千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導海外各地舉辦夏(冬)令營活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20,472千元,較上年度增列半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費11,009元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增加強文化薪傳,辦理文化巡迴活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費26,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導海外青年回國研習活動經費 142,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,較上年度增列半年所需經費47 │ │ │ │ │ │ │ │ ,472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔助海外青年聯誼組織及活動經費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,較上年度增列半年所需經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)組派演藝團體前往海外巡迴訪演經費54 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,400千元。 │ │ │ │ 4239012422 │ │ │ │ │ │ │ 3│華僑文教中心服│ 227,811│ 101,472│ 126,339│本次預算數均屬海外華僑文教中心維持費 2 │ │ │ │務工作 │ │ │ │27,811千元,包括業務費 222,615千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │備及投資費 5,196千元,較上年度增列半年 │ │ │ │ │ │ │ │所需經費 126,339千元。 │ │ │ │ 4239012500 │ │ │ │ │ │ 4│ │回國升學僑生服│ 113,987│ 68,962│ 45,025│1.本次預算數 113,987千元,包括人事費23 │ │ │ │務 │ │ │ │ ,386千元,業務費87,235千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,339千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列人事費 446千元, │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費15,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,較上年度增列半年所需經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,991千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)在學僑生輔導與照顧經費68,968千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費33,097千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)畢業僑生聯繫與輔導經費 8,187千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費 3,383千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 4239012600 │ │ │ │ │ │ 5│ │華僑通訊業務 │ 74,391│ 47,432│ 26,959│1.本次預算數74,391千元,包括人事費17,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元,業務費56,445千元,旅運費 774 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,663千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及半年所需人事費 1,686 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發行「宏觀報」週刊經費47,455千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列半年所需經費15,955千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印「宏觀雜誌」季刊經費10,092千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 7,573千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海內外通訊聯絡經費 4,394千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費 2,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞聯繫業務經費 787千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列出國旅費等經費 291千元。 │ │ │ │ 4239012700 │ │ │ │ │ │ 6│ │僑民經濟業務 │ 139,341│ 64,112│ 75,229│1.本次預算數 139,241千元,包括人事費28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,146千元,業務費97,541千元,旅運費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,067千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及半年所需人事費 6,312 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)海外華人經濟活動資訊搜集研究經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,602千元,較上年度減列 695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)培訓華商經貿人才經費28,955千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費18,012千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)鼓勵華商回國投資促進合作經費 9,262 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)協助海外台商組織推展業務經費25,112 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列半年所需經費18,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增輔導召開世華經貿會議經費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強華商聯繫工作經費13,333千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費10,335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)提昇華商經濟實力拓展國貨外銷經費20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,010千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,136千元。 │ │ │ │ 4239012800 │ │ │ │ │ │ 7│ │華僑證照業務 │ 21,716│ 18,081│ 3,635│1.本次預算數21,716千元,包括人事費19,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,業務費 2,058千元,旅運費 528 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,130千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及半年所需人事費 2,920 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)提升華僑證照業務之功能與品質經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,586千元,較上年度增加半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 715千元。 │ │ │ │ 4239019000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ -│ 1,206│ -1,206│ │ │ │ │ 4239019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 1,206│ -1,206│1.上年度預算數係汰換公務車兩輛經費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元,本次不再編列,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.前年度決算數係汰換首長座車一輛經費。 │ │ │ │ 4239019800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 10,457│ 10,457│ 0│仍照上年度預算數編列。 │ │ │ │ 5139010000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 763,429│ 533,543│ 229,886│ │ │ │ │ 5139012300 │ │ │ │ │ │10│ │僑民文教業務 │ 763,429│ 533,543│ 229,886│ │ │ │ │ 5139012320 │ │ │ │ │ │ │ 1│僑校發展與輔助│ 647,394│ 464,635│ 182,759│1.本科目上年度預算數 458,569千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「華僑文化事業輔助」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入「僑教雙週刊」經費 2,681千元暨「 │ │ │ │ │ │ │ │ 華僑社教及海外青年活動輔助」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「編訂社教補充教材海華文庫」經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元、「輔導海外各地設立中文班」經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,615千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 647,394千元,包括人事費30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,138千元,業務費 565,449千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,507千元,設備及投資40,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持27,135千元,較上年度伸算增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列調整待遇及半年所需人事費14,512千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編製購贈華文教材及軟體經費66,188千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費增列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔助及獎勵僑校經費99,896千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費22,977千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)供應僑校教科書經費76,732千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費12,831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)充實僑校師資選派教師出國任教經費32 │ │ │ │ │ │ │ │ ,585千元,較上年度增列半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)培訓及獎勵僑校教師經費 109,323千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列10,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)促進海內外華文教育交流經費 7,595千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 2,007 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)擴大辦理全球華文網路教育中心經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,940千元,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 127,940千元。 │ │ │ │ 5139012321 │ │ │ │ │ │ │ 2│海外青年回國技│ 53,689│ 28,633│ 25,056│1.本次預算數53,689千元,包括人事費25,8 │ │ │ │術訓練 │ │ │ │ 86千元,業務費26,460千元,旅運費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)招收海外青年回國技術訓練經費12,734 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度伸算增列調整待遇及半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 8,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生產技術訓練經費31,745千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費10,607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理生涯規劃研習活動經費 3,960千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費 1,570千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)協助輔導課業及聯誼活動經費 5,250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費 4,832 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5139012322 │ │ │ │ │ │ │ 3│僑民函授教育及│ 62,346│ 40,275│ 22,071│1.本次預算數62,346千元,包括人事費25,1 │ │ │ │空中教學 │ │ │ │ 50千元,業務費36,249千元,旅運費 947 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,325千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇及半年所需人事費 7,267 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑民空中教學經費10,010千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 952千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展海外華文函授教育經費34,011千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列半年所需經費13,852千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |