89C44201.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0042010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │國軍退除役官兵│   225,550,989│   158,505,457│    67,045,532│
  │  │  │  │輔導委員會    │              │              │              │
  │  │  │  │  5142010000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │     2,870,115│     1,775,242│     1,094,873│
  │  │  │  │  5142010500  │              │              │              │
  │  │ 1│  │醫學臨床教學研│     2,680,115│     1,724,735│       955,380│1.本次預算數 2,680,115千元,均屬補助及
  │  │  │  │究與支援      │              │              │              │  捐助。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台北榮民總醫院教學與研究經費 1,319
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,646千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     439,882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)台中榮民總醫院教學與研究經費 731,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    02千元,較上年度增列半年所需經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    43,734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高雄榮民總醫院教學與研究經費 466,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元,較上年度增列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    55,389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各榮民總醫院支援群體醫療經費70,087
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費23,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增台中榮民總醫院第二門診醫療大樓
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程 848,000千元、高雄榮民總醫院急
  │  │  │  │              │              │              │              │    診醫療大樓工程經費 800,000千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共 1,648,000千元,公務預算與醫療作
  │  │  │  │              │              │              │              │    業基金各負擔50%,公務預算部分 824
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,分三年編列,本次編列第一
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費93,013千元。
  │  │  │  │  5142010700  │              │              │              │
  │  │ 2│  │退除役官兵就學│       190,000│        50,507│       139,493│1.本次預算數 190,000千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  00,379千元、業務費29,276千元、獎助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失60,345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費95,879千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)榮民就學補助經費60,345千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費20,115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民職業技術訓練經費33,776千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費及板橋分部土
  │  │  │  │              │              │              │              │    地租金等23,499千元。
  │  │  │  │  6642010000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會保險支出  │    13,714,012│     9,039,374│     4,674,638│
  │  │  │  │  6642010400  │              │              │              │
  │  │ 3│  │榮民及眷屬保險│    13,714,012│     9,039,374│     4,674,638│1.本次預算數13,714,012千元,均屬補助及
  │  │  │  │補助          │              │              │              │  捐助。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)榮民疾病保險補助經費 7,628,729千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 2,752,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)榮眷疾病保險補助經費 3,374,628千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 1,345,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民就醫部分負擔補助經費 2,610,655
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 870
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)有職榮民就醫部分負擔經費 100,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列 293,419千元。
  │  │  │  │  6742010000  │              │              │              │
  │  │  │  │社會救助支出  │     1,330,518│       793,902│       536,616│
  │  │  │  │  6742010900  │              │              │              │
  │  │ 4│  │退除役官兵服務│     1,330,518│       793,902│       536,616│1.本次預算數 1,330,518千元,包括人事費
  │  │  │  │救助與照顧    │              │              │              │   751,994千元、業務費70,302千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 169,757千元、補助及捐助81,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  、獎助及損失 257,465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 739,275千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費23,402千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費人事費 291,713千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 315,115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費86,811千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列租車費、首長特別費、榮服處
  │  │  │  │              │              │              │              │    水電費、機車強制責任保險費等43,760
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強服務散居榮民續僱辦事員酬金12,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    19千元,較上年度增列半年所需經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助地方政府維護軍人公墓經費10,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)榮民急難救助經費 109,460千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費36,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)清寒榮民子女就學補助經費 128,563千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費42,854
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)榮民互助小組長春節慰問經費17,038千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 618千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)聘駐榮民服務處聯絡員及義務聯絡員交
  │  │  │  │              │              │              │              │    通補助費 153,248千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費65,918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)補助地方政府整建軍人公墓經費70,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費23,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 榮民遺孤及殘障子女養護費 2,404千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度增列半年所需經費 801
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  6842010000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │    42,270,700│    29,117,298│    13,153,402│
  │  │  │  │  6842010100  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般行政      │     1,106,814│       654,893│       451,921│1.本次預算數 1,106,814千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   824,933千元、業務費 171,065千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費14,280千元、設備及投資96,536千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 817,284千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費22,926千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費 284,915千元,合共增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 307,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 122,855千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列租車費、首長特別費等45,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)續聘資訊管理電腦作業人員 6人酬金 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,763千元,較上年度伸算增列調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,033千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國會聯絡作業經費 1,455千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)會屬事業機構業務管理經費 450千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)災害防救作業費經費 1,500千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)幹部在職訓練經費 3,450千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 1,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理統計、資訊管理作業經費51,025千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費20,009
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)統計調查及會計業務作業經費 6,496千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 2,469
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增資訊設備及網路系統43,700千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 新增本會到勤刷卡系統 150千元,榮
  │  │  │  │              │              │              │              │      光大樓電梯更新48,340千元,各榮服
  │  │  │  │              │              │              │              │      處冷氣機汰換 4,346千元,合共52,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 上年度編列租賃公文光碟檢索系統等
  │  │  │  │              │              │              │              │      預算業已編竣,所列24,141千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │      減列。
  │  │  │  │  6842010200  │              │              │              │
  │  │ 6│  │退除役官兵輔導│       242,594│       155,592│        87,002│1.本次預算數 242,594千元,包括人事費 4
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  ,194千元、業務費 201,658千元、旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  34,699千元、獎助及損失 2,043千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)退除役官兵輔導與管理經費56,004千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年需經費18,668千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)退除役官兵溝通與政令宣導經費 101,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元,較上年度增列半年需經費33,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民節活動舉辦二次經費 9,606千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列一次所需經費 4,803千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)榮民返鄉探親服務與輔導經費 8,250千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年需經費 4,332千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)榮民聯誼活動經費23,175千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年需經費 8,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)滯留大陸前國軍人員及眷屬返台宣慰經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 826千元,較上年度增列半年需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)榮民之大陸親屬來台探病奔喪宣慰經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,966千元,較上年度增列半年需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     655千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)榮民文教宣慰經費 7,500千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年需經費 3,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)亡故榮民遺物發還大陸遺屬作業經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,713千元,較上年度增列半年需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 安置就養榮民進入大陸地區定居作業
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 9,626千元,較上年度增列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │      需經費 4,259千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 海外榮民聯繫經費 9,042千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增列半年需經費 3,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 外賓接待經費 7,731千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列半年需經費 2,577千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 應邀出席國際會議經費 2,992千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增列半年需經費 1,492千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  6842010300  │              │              │              │
  │  │ 7│  │退除役官兵就醫│     4,018,474│     2,238,507│     1,779,967│1.本次預算數 4,018,474千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,766,834千元、業務費 169,300千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費16,995千元、補助及捐助60,845千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、獎助及損失 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,550,834千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列伸算增列調整待遇經費92,970千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,半年所需人事費等 1,505,263千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加 1,598,233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費45,193千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列租車費等14,255千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各榮民醫院照顧癱瘓榮民看護經費 225
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,900千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及看護工增加 105,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)醫療巡迴作業經費 1,740千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)環境保育作業經費65,004千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費21,668千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)榮民醫院康復(護理)之家病患被服經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,958千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,986千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)玉里榮院安置精神病患伙食補助經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,500千元,較上年度核實減列 2,437千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)殘障復健醫療作業及材料經費55,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費18,500
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)榮民傷殘服務經費60,845千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費20,282千元。
  │  │  │  │  6842010600  │              │              │              │
  │  │ 8│  │醫事人員訓練  │        53,736│        34,016│        19,720│1.本次預算數53,736千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)退除役醫務人員輔導訓練經費 5,783千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 1,928
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各榮民醫院醫師技術輔導等經費 1,695
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列半年所需經費 565
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)委託國防醫學院代訓學生經費46,258千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費17,227
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6842010800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │退除役官兵就養│    32,112,900│    23,334,607│     8,778,293│
  │  │  │  │  6842010801  │              │              │              │
  │  │  │ 1│榮民義士榮胞公│    31,889,250│    23,194,474│     8,694,776│1.本次預算數31,889,250千元,包括人事費
  │  │  │  │費安養        │              │              │              │   1,936,187千元、業務費 518,757千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費35,301千元、補助及捐助 4,167千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、獎助及損失29,394,838千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,883,087千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列伸算增列調整待遇經費55,193千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,半年所需人事費 636,809千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 692,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 229,620千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列租車費、首長特別費等92,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)榮民義士榮胞生活費等經費29,310,313
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列 7,697,358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)榮民康復之家 2,255床及護理之家 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    80床所需藥品材料費、榮民義士榮胞醫
  │  │  │  │              │              │              │              │    藥用品及醫療器材、樂生療養院藥品材
  │  │  │  │              │              │              │              │    料補助等經費 170,466千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列半年所需經費56,822千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各榮家照顧癱瘓榮民經費65,322千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費21,774千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)榮民訪問、文康活動及服務照顧等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    26,427千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)榮民遺眷個案重點慰問經費 204,085千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費 125,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    49千元。
  │  │  │  │  6842010802  │              │              │              │
  │  │  │ 2│榮民自費安養  │       223,650│       140,133│        83,517│1.本次預算數 223,650千元,包括人事費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  02,736千元、業務費17,411千元、旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 202,736千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列伸算增列調整待遇經費 5,952千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費64,517千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    70,469千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費20,914千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列租車費、首長特別費等13,048
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6842018100  │              │              │              │
  │  │10│  │非營業基金    │     3,391,857│     1,000,000│     2,391,857│
  │  │  │  │  6842018101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國軍退除役官兵│     3,391,857│     1,000,000│     2,391,857│1.本次預算數 3,391,857千元,均屬設備及
  │  │  │  │安置基金      │              │              │              │  投資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容為本會所屬台北紙廠、
  │  │  │  │              │              │              │              │  龍崎工廠、台北鐵工廠、桃園工廠、塑膠
  │  │  │  │              │              │              │              │  工廠、台中木材廠等六個事業單位移轉民
  │  │  │  │              │              │              │              │  營,土地按公告現值調增資本公積,撥充
  │  │  │  │              │              │              │              │  基金 3,391,857千元,較上年度增列 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  91,857千元。
  │  │  │  │  6842019000  │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備│     1,224,325│     1,619,683│      -395,358│
  │  │  │  │  6842019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │     1,197,155│     1,601,034│      -403,879│本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.籌建醫療網第三期計畫本次預算數 150,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  12千元,較上年度減列 245,388千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │  括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)興建嘉義榮民醫院急診醫療綜合大樓工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程,總工程經費 136,600千元,分三年
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理,87、88年度已編列 126,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,本次編列第三年經費10,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列99,602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)興建桃園榮民醫院精神病房大樓工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │    總工程經費75,000千元,分三年辦理,
  │  │  │  │              │              │              │              │    87、88年度已編列70,000千元,本次編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列第三年經費 5,000千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列45,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建埔里榮民醫院職務及醫護單身宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程,總工程經費56,500千元,分三年
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理,87、88年度已編列41,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    本次編列第三年經費15,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列16,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)興建員山榮民醫院門診大樓工程,總工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程經費51,000千元,分三年辦理,87、
  │  │  │  │              │              │              │              │    88年度已編列36,000千元,本次編列第
  │  │  │  │              │              │              │              │    三年經費15,000千元,較上年度減列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)整建玉里榮民醫院精神病房康復之家工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程,總工程經費 233,438千元,分三年
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理,87、88年度已編列 127,826千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,本次編列第三年經費 105,612千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列13,324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度編列埔里榮院太平間解剖室、灣
  │  │  │  │              │              │              │              │    橋榮院動力中心防噪音設備等工程、龍
  │  │  │  │              │              │              │              │    泉榮院精神病房工程、鳳林榮院無障礙
  │  │  │  │              │              │              │              │    設施工程、蘇澳榮院廢水處理場防洪工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程、埔里榮院安全圍牆設施程等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列91,110千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建楠梓自費安養中心榮舍八棟、行政大
  │  │  │  │              │              │              │              │  樓及中山堂計工程,總工程經費 476,201
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,附屬設備及辦公設備 9,799千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  分三年辦理,88年度已編列90,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  本次編列第二年經費 362,750千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度增列 272,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.興建南投榮服處辦公房舍工程,總工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費45,000千元,分二年辦理,88年度已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列25,000千元,本次編列第二年經費20,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,較上年度減列 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.興建屏東榮服處辦公房舍工程總工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  52,114千元,分二年辦理,88年度已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,000千元,本次編列第二年經費50,114
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度增列48,114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.榮民安養養護設施改善及污水處理改善計
  │  │  │  │              │              │              │              │  畫工程,總工程經費 2,457,122千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │  四年辦理,88年度已編列 1,088,034千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本次預算數 613,679千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 474,355千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)台北榮家癱瘓榮民保健設施、興建污水
  │  │  │  │              │              │              │              │    處理廠及衛生下水道等10項工程,總工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程經費 173,893千元,分四年辦理,88
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度已編列32,047千元,本次編列第二
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費61,675千元,較上年度增列29,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)板橋榮家更新安養養護榮舍生活設施、
  │  │  │  │              │              │              │              │    興建污水處理廠及衛生下水道等12項工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程,總工程經費 159,312千元,分三年
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理,88年度已編列54,385千元,本次
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列第二年經費20,055千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列34,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)桃園榮家失智榮民病房整建、興建污水
  │  │  │  │              │              │              │              │    處理廠及衛生下水道等16項工程,總工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程經費 224,343千元,分三年辦理,88
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度已編列 167,318千元,本次編列第
  │  │  │  │              │              │              │              │    二年經費31,057千元,較上年度減列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    36,261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新竹榮家長青堂、博愛堂整修工程、興
  │  │  │  │              │              │              │              │    建污水處理廠及衛生下水道等11項工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,總工程經費 156,245千元,分四年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理,88年度已編列40,334千元,本次編
  │  │  │  │              │              │              │              │    列第二年經費19,046千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列21,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)彰化榮家失智榮民病房整建、改善污水
  │  │  │  │              │              │              │              │    處理廠等12項工程,總工程經費 145,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    12千元,分三年辦理,88年度已編列87
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,667千元,本次編列第二年經費36,633
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列51,034千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)雲林榮家興建殘癱大樓工程、改善污水
  │  │  │  │              │              │              │              │    處理廠等 5項工程,總工程經費 144,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    49千元,分二年辦理,88年度已編列31
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,979千元,本次編列第二年經費 112,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元,較上年度增列80,391千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)佳里榮家更新消防設施、興建污水處理
  │  │  │  │              │              │              │              │    廠及衛生下水道等11項工程,總工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 103,628千元,分三年辦理,88年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編列88,539千元,本次編列第二年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 6,263千元,較上年度減列82,276千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)白河榮家新建安養大樓、興建污水處理
  │  │  │  │              │              │              │              │    廠及衛生下水道等11項工程,總工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 489,169千元,分四年辦理,88年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編列 119,411千元,本次編列第二年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 192,002千元,較上年度增列72,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)馬蘭榮家榮舍及廚房消防設備更新、廚
  │  │  │  │              │              │              │              │    房殘渣油水分離設施等10項工程,總工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程經費 108,104千元,分四年辦理,88
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度已編列38,852千元,本次編列第二
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費68,603千元,較上年度增列29,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 太平榮家失智榮舍病房整修、興建污
  │  │  │  │              │              │              │              │      水處理廠及衛生下水道等 9項工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │      總工程經費 179,361千元,分二年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      理,88年度已編列 170,011千元,本
  │  │  │  │              │              │              │              │      次編列第二年經費 9,350千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度減列 160,661千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 彰化自費中心改善消防設施、興建污
  │  │  │  │              │              │              │              │      水處理廠及衛生下水道等 4項工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │      總工程經費63,992千元,分二年辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,88年度已編列14,096千元,本次編
  │  │  │  │              │              │              │              │      列第二年經費49,396千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列35,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 楠梓自費中心改善污水處理廠、廚房
  │  │  │  │              │              │              │              │      殘渣油水分離設施等 2項工程,總工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程經費 7,229千元,本次編列第一年
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 7,229千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 上年度台南榮家、岡山榮家、屏東榮
  │  │  │  │              │              │              │              │      家、花蓮榮家、花蓮自費中心、八德
  │  │  │  │              │              │              │              │      自費中心所編列家區消防設施改善等
  │  │  │  │              │              │              │              │      工程預算業已編竣,所列 175,422千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元如數減列。
  │  │  │  │  6842019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│        27,170│        18,649│         8,521│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換各榮家救護車等各型車輛34輛,計16
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換各榮民醫院救護車等各型車輛 5輛,
  │  │  │  │              │              │              │              │  計 7,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換自費安養中心救護車乙輛,新購救護
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 3輛,計 3,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度汰換各榮家、榮服處、榮民醫院、
  │  │  │  │              │              │              │              │  會本部等各型車輛預算業已編竣,所列18
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,649千元如數減列。
  │  │  │  │  6842019800  │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金    │       120,000│        80,000│        40,000│本次預算數較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  7542010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹給付支│   165,297,783│   117,735,218│    47,562,565│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7542019600  │              │              │              │
  │  │13│  │退除役官兵退休│   165,297,783│   117,735,218│    47,562,565│1.本次預算數 165,297,783千元,均屬人事
  │  │  │  │給付          │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)官兵一次退除役 8,649,953千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 2,736,050千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大陸已退來台軍官半俸 229,449千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費72,422千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)退休及贍養官兵薪給 114,474,474千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費37,618,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)退休及贍養金官兵主副食實物代金 3,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    94,349千元,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,071,373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)退休及贍養金官兵眷屬各項補助21,796
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,944千元,較上年度增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,353,083千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)單身退員三節加菜金 4,660千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 1,165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)前臨教院支領贍養金軍官補助二成固定
  │  │  │  │              │              │              │              │    差額薪俸 700千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)國軍單身退員宿舍管理聘僱臨時員工酬
  │  │  │  │              │              │              │              │    金27,254千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 9,614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 軍職人員退伍金其他現金給與補償(
  │  │  │  │              │              │              │              │      助)金,編列16,700,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度減列 1,300,000千元。
  │  │  │  │  7642010000  │              │              │              │
  │  │  │  │退休撫卹業務支│        67,861│        44,423│        23,438│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  7642019700  │              │              │              │
  │  │14│  │退除役官兵退休│        67,861│        44,423│        23,438│1.本次預算數67,861千元,包括人事費24,7
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  55千元、業務費41,803千元、旅運費 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  53千元、獎助及損失 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下
  │  │  │  │              │              │              │              │  :
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理退除業務聘雇24人酬金21,329千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度伸算增列調整待遇經費 640
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費 6,883千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費19,110千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費 6,370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)退除役官兵俸金支領憑証暨身份校正作
  │  │  │  │              │              │              │              │    業費 1,089千元,較上年度增列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理退除役官兵身份清查及退除勤務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,857千元,較上年度增列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 952千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)單身退員宿舍管理作業費 9,476千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費 3,159千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)軍職人員退休補償金作業費14,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 5,070千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
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