89C44501.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0045010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │國家科學委員會│    25,136,741│    15,525,017│     9,611,724│
  │  │  │  │  5245010000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │    25,136,741│    15,525,017│     9,611,724│
  │  │  │  │  5245010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       399,607│       270,607│       129,000│1.本次預算數 399,607千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  42,926千元,業務費48,505千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   7,020千元,設備及投資 1,156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 196,241千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 7,721千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費51,888千元,合共增加59,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    09千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 203,366千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列聘用人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,617千元,汰購辦公設備經費 1,156
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費64,618千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加69,391千元。
  │  │  │  │  5245011100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │同步輻射研究  │     1,174,657│       686,746│       487,911│1.本次預算數 1,174,657千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   305,495千元,業務費 415,250千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 5,565千元,設備及投資 448,347千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 580,199千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,428千元及半年所需經費 238,797
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共增加 244,225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加速器維護與功能提升 197,837千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列超導高頻共振腔經費38,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元及半年所需經費60,386千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加98,386千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)插件磁鐵與光束線維護及建造 170,788
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列IR、U9、EP
  │  │  │  │              │              │              │              │    U等光束線相關經費32,020千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    SPring-8專屬光束線經費57,640千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費16,084千元,計淨增41,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    04千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)實驗站建造與科學研究 110,476千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列半年所需經費41,557千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)機電土木設施維護與建造 115,357千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列機電中心擴建工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    43,306千元及半年所需經費18,733千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加62,039千元。
  │  │  │  │  5245011300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │高速計算與通訊│       850,582│       371,504│       479,078│1.本科目係由上年度預算「高速電腦研究」
  │  │  │  │應用研究      │              │              │              │  科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 850,582千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,731千元,業務費 567,535千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,558千元,設備及投資 165,958千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 203,373千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列聘僱人員調整待遇經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,129千元及半年所需經費70,656千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加72,785千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電腦應用之研究與教育經費 228,903千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列軟體及資料庫使用費
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,259千元及半年所需經費81,308千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加89,567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高速計算設施建置與擴充經費 165,958
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列購置計算能量擴充
  │  │  │  │              │              │              │              │    等設備經費64,378千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增參與美國NSF網路研究經費252,348
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5245011400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │太空科技發展  │     2,992,721│     2,401,985│       590,736│1.本次預算數 2,992,721千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   313,232千元,業務費 2,206,310千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費68,566千元,設備及投資 404,613
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)發展與管理經費 1,013,435千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列中華衛星一號合約及行政相關
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等 582,816千元,增列中華二號、
  │  │  │  │              │              │              │              │    三號衛星計畫人員駐廠及短期技術支援
  │  │  │  │              │              │              │              │    相關旅費38,566千元,計淨減 544,250
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)後續衛星發展經費 1,562,913千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列中華二號、三號衛星計畫相
  │  │  │  │              │              │              │              │    關經費 808,763千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)任務導向研究經費11,760千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 1,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)太空科技建築及設備經費 404,613千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列購置辦公設施及系統測
  │  │  │  │              │              │              │              │    試模擬等相關設備經費 327,463千元。
  │  │  │  │  5245011500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │培養實驗動物研│       167,400│       163,769│         3,631│1.本次預算數 167,400千元,包括人事費50
  │  │  │  │究            │              │              │              │  ,218千元,業務費89,858千元,旅運費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,743千元,設備及投資25,581千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費70,051千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費27,056千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)動物飼養培育及營運管理經費79,521千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列營建設施改建工程等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費32,531千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)實驗動物品管及研發經費17,828千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列購置實驗室儀器設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,450千元及半年所需經費 5,656千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共增加 9,106千元。
  │  │  │  │  5245011600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │科學技術資料中│       360,698│       273,000│        87,698│
  │  │  │  │心            │              │              │              │
  │  │  │  │  5245011601  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        96,536│        63,666│        32,870│1.本次預算數96,536千元,包括人事費74,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  17千元,業務費20,544千元,旅運費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,528千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    工友 1人人事費 357千元,增列伸算調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 614千元及半年所需人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,472千元,計淨增 8,729千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費69,008千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列工友 1人統籌業務費及上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │    車票費等18千元,增列伸算聘用人員調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,032千元及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    23,127千元,計淨增24,141千元。
  │  │  │  │  5245011602  │              │              │              │
  │  │  │ 2│科技資訊資源之│       264,162│       209,334│        54,828│1.本次預算數 264,162千元,包括人事費55
  │  │  │  │整合處理與服務│              │              │              │  ,005千元,業務費 143,484千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,437千元,設備及投資62,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)建置及整合國內資料庫經費40,982千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列半年所需經費 1,988千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)引進國外資訊資源經費43,719千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 8,486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)科技政策資料庫經費12,581千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列臨時人員酬金及委辦費等 8,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文獻提供服務經費40,580千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 6,346千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)合作交流經費14,448千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 5,358千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)全國科技資訊網路運作與管理經費 111
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,852千元,較上年度增列購置資訊設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費40,862千元。
  │  │  │  │  5245011700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │精密儀器發展中│       358,731│       225,431│       133,300│
  │  │  │  │心            │              │              │              │
  │  │  │  │  5245011701  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       174,132│       106,301│        67,831│1.本次預算數 174,132千元,包括人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  43,243千元,業務費27,653千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費87,854千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 8,298千元及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需人事費27,984千元,合共增加36,282
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費86,278千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列聘僱人員調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,304千元及半年所需經費29,245千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加31,549千元。
  │  │  │  │  5245011702  │              │              │              │
  │  │  │ 2│精密儀器發展  │       184,599│       119,130│        65,469│1.本科目係由上年度預算「精密儀器研究發
  │  │  │  │              │              │              │              │  展」、「精密儀器製造修護」及「技術服
  │  │  │  │              │              │              │              │  務及推廣」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 184,599千元,包括人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,800千元,業務費75,650千元,旅運費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,736千元,設備及投資96,413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)微系統技術經費34,788千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列實驗室整建工程經費等 1,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列購置機械設備經費 8,250千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費10,988千元,計淨增17,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)光電技術經費37,034千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列購置機械設備經費等 6,751千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費10,730千元,計淨增 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,979千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)真空技術經費30,780千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列實驗室環境改善工程經費 746千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列購置機械設備經費 2,515千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 8,939千元,計淨增10,708
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)儀器工程技術經費17,786千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列實驗室整建工程經費等 5,116千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列購置機械設備經費 1,648千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 7,274千元,計淨增 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)開放實驗室經費21,282千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列購置機械設備經費 9,649千元及半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 7,433千元,合共增加17,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)專業技術人才培訓經費 7,564千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列業務費 963千元,廠房週邊
  │  │  │  │              │              │              │              │    裝置經費 819千元及增列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,564千元,計增 782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)儀器資訊服務經費18,949千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列購置資訊設備經費等 3,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列半年所需經費 6,659千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)企劃推廣及服務經費16,416千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列安全監控設施經費 1,195千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 7,420千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,615千元。
  │  │  │  │  5245011800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │國家科學技術發│    18,822,460│    11,120,867│     7,701,593│1.本次預算數18,822,460千元,全數為補助
  │  │  │  │展基金補助    │              │              │              │  及捐助。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數係補助國家科學技術發展基金
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數,用以辦理推動整體科技發展、培
  │  │  │  │              │              │              │              │  育延攬及獎助科技人才、改善研究發展環
  │  │  │  │              │              │              │              │  境等科技研究與發展支出,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │  半年所需經費 7,701,593千元。
  │  │  │  │  5245018100  │              │              │              │
  │  │ 9│  │非營業基金    │         8,375│         5,950│         2,425│
  │  │  │  │  5245018110  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國家科學技術發│         8,375│         5,950│         2,425│本次預算數係國庫增撥基金數如列數,較上
  │  │  │  │展基金        │              │              │              │年度增列半年所需經費 2,425千元。
  │  │  │  │  5245019000  │              │              │              │
  │  │10│  │一般建築及設備│             -│         3,648│        -3,648│
  │  │  │  │  5245019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         1,645│        -1,645│上年度購置傳真機及汰換副首長座車 2輛預
  │  │  │  │              │              │              │              │算業已編竣,所列 1,645千元如數減列。
  │  │  │  │  5245019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         2,003│        -2,003│上年度購置辦公設備及傢俱預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 2,003千元如數減列。
  │  │  │  │  5245019800  │              │              │              │
  │  │11│  │第一預備金    │         1,510│         1,510│             0│仍照上年度預算數編列。
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