89C44510.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0045100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │科學工業園區管│     6,752,779│     3,431,268│     3,321,511│
  │  │  │  │理局及所屬    │              │              │              │
  │  │  │  │  5145100000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │       445,943│       293,906│       152,037│
  │  │  │  │  5145101100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │國立科學工業園│       445,943│       293,906│       152,037│
  │  │  │  │區實驗高級中學│              │              │              │
  │  │  │  │  5145101101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        65,609│        43,133│        22,476│1.本次預算數65,609千元,包括人事費44,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  17千元,業務費17,685千元,旅運費 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  07千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,755千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 855千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費15,385千元,合共增加16,240千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費20,854千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列報廢公務車 1輛之稅捐油料維
  │  │  │  │              │              │              │              │    護費等85千元,增列半年所需經費 6,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元,計淨增 6,236千元。
  │  │  │  │  5145101102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│教學訓輔業務  │       345,264│       224,336│       120,928│1.本次預算數 345,264千元,包括人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  06,634千元,業務費25,559千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,600千元,設備及投資11,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 305,134千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列調整待遇經費 5,664千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需人事費 102,781千元,合共增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    08,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費40,130千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列半年所需經費12,483千元。
  │  │  │  │  5145101103  │              │              │              │
  │  │  │ 3│學生公費及獎助│         1,080│           720│           360│本次預算數係獎勵優秀國中生升學本校高中
  │  │  │  │學金          │              │              │              │部獎學金如列數,較上年度增列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │費 360千元。
  │  │  │  │  5145101104  │              │              │              │
  │  │  │ 4│教學建築及設備│        33,990│        25,717│         8,273│1.本次預算數33,990千元,全數為設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理改善校園教學環境及設施工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,674千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)汰購資訊設備經費 5,775千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)汰購辦公及教學設備經費14,541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度辦理校園整建工程及購置電腦、
  │  │  │  │              │              │              │              │    教學及辦公設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │    25,717千元如數減列。
  │  │  │  │  5245100000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │     6,306,836│     3,137,362│     3,169,474│
  │  │  │  │  5245100100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般行政      │       112,645│        78,230│        34,415│1.本次預算數 112,645千元,包括人事費85
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,709千元,業務費22,944千元,旅運費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,092千元,設備及投資 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費77,958千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    技工 1人人事費 508千元,增列伸算調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,504千元及半年所需人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費19,319千元,計淨增23,315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費34,687千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列技工 1人、約僱人員 1人之統
  │  │  │  │              │              │              │              │    籌業務費及辦公器具養護費等21千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列伸算約聘僱人員調整待遇經費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元及半年所需經費 8,635千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增11,100千元。
  │  │  │  │  5245101000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │園區業務推展  │     1,532,353│       546,686│       985,667│
  │  │  │  │  5245101020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│綜合企劃      │     1,243,914│       381,713│       862,201│1.本次預算數 1,243,914千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  48,112千元,業務費 127,481千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 560千元,補助及捐助 1,067,761千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,483千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 535千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 5,561千元,合共增加 6,096千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理企劃作業經費53,398千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列約僱人員 1人人事費 540千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │    委辦業務經費 6,232千元,增列伸算約
  │  │  │  │              │              │              │              │    聘僱人員調整待遇經費 909千元及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 9,426千元,計淨增 3,563千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)創新技術研發獎助經費 147,940千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列補助經費57,424千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)人才培訓經費40,298千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦理專業技術訓練經費18,709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)高科技關鍵性零組件產品研發補助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     375,687千元,較上年度增列補助經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     195,687千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)園區資訊化業務規劃發展經費49,049千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列設備維護費、外包軟
  │  │  │  │              │              │              │              │    體製作費、電腦及週邊設備租用經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    23,273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)電腦專業人員訓練經費 1,538千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 928千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增補助基金借款利息經費 556,521千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5245101021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│投資推廣      │        58,297│        37,687│        20,610│1.本次預算數58,297千元,包括人事費36,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  49千元,業務費20,356千元,旅運費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,721千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 700千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 8,013千元,合共增加 8,713千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)業務推廣經費30,263千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘僱人員調整待遇等人事費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,766千元及半年所需經費 5,370千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加10,136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)投資服務經費 4,073千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列投資評審案經費 1,431千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)外貿服務經費 1,240千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 330千元。
  │  │  │  │  5245101022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│社會行政      │        38,284│        20,990│        17,294│1.本科目係由上年度預算「勞工行政」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數38,284千元,包括人事費29,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  27千元,業務費 8,214千元,旅運費 233
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,設備及投資60千元,補助及捐助 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,412千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 476千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 7,424千元,合共增加 7,900千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)綜合業務經費15,659千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘僱人員調整待遇等人事費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,677千元及半年所需經費 1,640千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共增加 7,317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勞工檢查經費 1,528千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 868千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)勞工福利經費 3,685千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 1,209千元。
  │  │  │  │  5245101023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│工商行政      │        28,498│        19,419│         9,079│1.本次預算數28,498千元,包括人事費23,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  52千元,業務費 4,587千元,旅運費 159
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,879千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 678千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 3,640千元,合共增加 4,318千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工商服務經費 6,731千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘僱人員調整待遇等人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,085千元及半年所需經費 320千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共增加 3,405千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)安全防護經費 3,034千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 1,056千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)財務與稅務管理經費 854千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列半年所需經費 300千元。
  │  │  │  │  5245101024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│園區設施管理  │        67,454│        41,776│        25,678│1.本次預算數67,454千元,包括人事費24,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  65千元,業務費42,289千元,旅運費 400
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,082千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 393千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 1,837千元,合共增加 2,230千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理公共設施管理經費44,569千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇等
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 3,528千元及半年所需經費18,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    46千元,合共增加21,874千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理工程事務管理經費 1,435千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列半年所需經費 506千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理環境污染監測經費11,368千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列委辦費 9,068千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度辦理園區對外交通改善規劃預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 8,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5245101026  │              │              │              │
  │  │  │ 6│地政及規劃    │        95,906│        45,101│        50,805│1.本次預算數95,906千元,包括人事費29,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  63千元,業務費65,895千元,旅運費 348
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,843千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費 526千元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費 6,807千元,合共增加 7,333千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財產登記與管理經費13,916千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列約聘僱人員調整待遇等人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 4,329千元及半年所需經費 835千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共增加 5,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)土地使用規劃及細部規劃經費61,981千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列半年所需經費36,621
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建築管理經費 696千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 217千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增設置園區無障礙環境規劃經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元。
  │  │  │  │  5245101300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │台南科學工業園│       234,986│       147,034│        87,952│1.本科目係由上年度預算「籌設台南科學園
  │  │  │  │區開發籌備處  │              │              │              │  區」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本次預算數 234,986千元,包括人事費77
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,194千元,業務費 141,651千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,971千元,設備及投資10,170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費75,714千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列調整待遇經費26,788元及半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    人事費19,210千元,合共增加45,998千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費45,124千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列汰購辦公設施經費 8,289千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費21,117千元,合共增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    29,406千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)企劃投資業務經費15,136千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列委辦規劃費56,464千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增勞資工商業務經費 5,898千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增營建及建管業務經費93,114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度配合台南縣政府科技生活博覽會
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列 4,000千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度配合台南縣政府園區區外排水工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程預算業已編竣,所列26,000千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列。
  │  │  │  │  5245108100  │              │              │              │
  │  │ 5│  │非營業基金    │     4,425,000│     2,361,000│     2,064,000│
  │  │  │  │  5245108120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│科學工業園區管│     4,425,000│     2,361,000│     2,064,000│本次預算數係以國庫現金增資如列數,供科
  │  │  │  │理局作業基金  │              │              │              │學園區作業基金辦理園區擴建土地征收及開
  │  │  │  │              │              │              │              │發工程之用,較上年度增加 2,064,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5245109000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│             -│         2,560│        -2,560│
  │  │  │  │  5245109002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│         1,080│        -1,080│上年度辦理園區三期地下水監測井工程等預
  │  │  │  │              │              │              │              │算業已編竣,所列 1,080千元如數減列。
  │  │  │  │  5245109011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│           880│          -880│上年度汰換公務車 1輛及機車 7輛預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │編竣,所列 880千元如數減列。
  │  │  │  │  5245109019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│           600│          -600│上年度汰換辦公設備預算業已編竣,所列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元如數減列。
  │  │  │  │  5245109800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         1,852│         1,852│             0│仍照上年度預算數編列。
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