89C44510.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0045100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │科學工業園區管│ 6,752,779│ 3,431,268│ 3,321,511│ │ │ │ │理局及所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 5145100000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 445,943│ 293,906│ 152,037│ │ │ │ │ 5145101100 │ │ │ │ │ │ 1│ │國立科學工業園│ 445,943│ 293,906│ 152,037│ │ │ │ │區實驗高級中學│ │ │ │ │ │ │ │ 5145101101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 65,609│ 43,133│ 22,476│1.本次預算數65,609千元,包括人事費44,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元,業務費17,685千元,旅運費 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,755千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 855千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費15,385千元,合共增加16,240千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,854千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列報廢公務車 1輛之稅捐油料維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費等85千元,增列半年所需經費 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,計淨增 6,236千元。 │ │ │ │ 5145101102 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學訓輔業務 │ 345,264│ 224,336│ 120,928│1.本次預算數 345,264千元,包括人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 06,634千元,業務費25,559千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,600千元,設備及投資11,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 305,134千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列調整待遇經費 5,664千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需人事費 102,781千元,合共增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 08,445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費40,130千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列半年所需經費12,483千元。 │ │ │ │ 5145101103 │ │ │ │ │ │ │ 3│學生公費及獎助│ 1,080│ 720│ 360│本次預算數係獎勵優秀國中生升學本校高中 │ │ │ │學金 │ │ │ │部獎學金如列數,較上年度增列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費 360千元。 │ │ │ │ 5145101104 │ │ │ │ │ │ │ 4│教學建築及設備│ 33,990│ 25,717│ 8,273│1.本次預算數33,990千元,全數為設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理改善校園教學環境及設施工程經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,674千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)汰購資訊設備經費 5,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)汰購辦公及教學設備經費14,541千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度辦理校園整建工程及購置電腦、 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學及辦公設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,717千元如數減列。 │ │ │ │ 5245100000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 6,306,836│ 3,137,362│ 3,169,474│ │ │ │ │ 5245100100 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般行政 │ 112,645│ 78,230│ 34,415│1.本次預算數 112,645千元,包括人事費85 │ │ │ │ │ │ │ │ ,709千元,業務費22,944千元,旅運費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,092千元,設備及投資 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費77,958千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人人事費 508千元,增列伸算調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,504千元及半年所需人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費19,319千元,計淨增23,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費34,687千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列技工 1人、約僱人員 1人之統 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌業務費及辦公器具養護費等21千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列伸算約聘僱人員調整待遇經費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元及半年所需經費 8,635千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增11,100千元。 │ │ │ │ 5245101000 │ │ │ │ │ │ 3│ │園區業務推展 │ 1,532,353│ 546,686│ 985,667│ │ │ │ │ 5245101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合企劃 │ 1,243,914│ 381,713│ 862,201│1.本次預算數 1,243,914千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 48,112千元,業務費 127,481千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 560千元,補助及捐助 1,067,761千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,483千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 535千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,561千元,合共增加 6,096千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理企劃作業經費53,398千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列約僱人員 1人人事費 540千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦業務經費 6,232千元,增列伸算約 │ │ │ │ │ │ │ │ 聘僱人員調整待遇經費 909千元及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 9,426千元,計淨增 3,563千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)創新技術研發獎助經費 147,940千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列補助經費57,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人才培訓經費40,298千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦理專業技術訓練經費18,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高科技關鍵性零組件產品研發補助經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 375,687千元,較上年度增列補助經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 195,687千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)園區資訊化業務規劃發展經費49,049千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列設備維護費、外包軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 體製作費、電腦及週邊設備租用經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 23,273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)電腦專業人員訓練經費 1,538千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 928千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增補助基金借款利息經費 556,521千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5245101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│投資推廣 │ 58,297│ 37,687│ 20,610│1.本次預算數58,297千元,包括人事費36,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,業務費20,356千元,旅運費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,721千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 700千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 8,013千元,合共增加 8,713千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)業務推廣經費30,263千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇等人事費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,766千元及半年所需經費 5,370千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加10,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)投資服務經費 4,073千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列投資評審案經費 1,431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外貿服務經費 1,240千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 330千元。 │ │ │ │ 5245101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│社會行政 │ 38,284│ 20,990│ 17,294│1.本科目係由上年度預算「勞工行政」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數38,284千元,包括人事費29,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,業務費 8,214千元,旅運費 233 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資60千元,補助及捐助 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,412千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 476千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 7,424千元,合共增加 7,900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合業務經費15,659千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇等人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,677千元及半年所需經費 1,640千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共增加 7,317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞工檢查經費 1,528千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)勞工福利經費 3,685千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,209千元。 │ │ │ │ 5245101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│工商行政 │ 28,498│ 19,419│ 9,079│1.本次預算數28,498千元,包括人事費23,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,業務費 4,587千元,旅運費 159 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,879千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 678千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,640千元,合共增加 4,318千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商服務經費 6,731千元,較上年度伸 │ │ │ │ │ │ │ │ 算增列約聘僱人員調整待遇等人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,085千元及半年所需經費 320千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共增加 3,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)安全防護經費 3,034千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列半年所需經費 1,056千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)財務與稅務管理經費 854千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列半年所需經費 300千元。 │ │ │ │ 5245101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│園區設施管理 │ 67,454│ 41,776│ 25,678│1.本次預算數67,454千元,包括人事費24,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 65千元,業務費42,289千元,旅運費 400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,082千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 393千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,837千元,合共增加 2,230千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公共設施管理經費44,569千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇等 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 3,528千元及半年所需經費18,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,合共增加21,874千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理工程事務管理經費 1,435千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列半年所需經費 506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理環境污染監測經費11,368千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列委辦費 9,068千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度辦理園區對外交通改善規劃預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 8,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5245101026 │ │ │ │ │ │ │ 6│地政及規劃 │ 95,906│ 45,101│ 50,805│1.本次預算數95,906千元,包括人事費29,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元,業務費65,895千元,旅運費 348 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,843千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費 526千元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 6,807千元,合共增加 7,333千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財產登記與管理經費13,916千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員調整待遇等人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 4,329千元及半年所需經費 835千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共增加 5,164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地使用規劃及細部規劃經費61,981千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列半年所需經費36,621 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建築管理經費 696千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增設置園區無障礙環境規劃經費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ 5245101300 │ │ │ │ │ │ 4│ │台南科學工業園│ 234,986│ 147,034│ 87,952│1.本科目係由上年度預算「籌設台南科學園 │ │ │ │區開發籌備處 │ │ │ │ 區」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本次預算數 234,986千元,包括人事費77 │ │ │ │ │ │ │ │ ,194千元,業務費 141,651千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,971千元,設備及投資10,170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本次預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費75,714千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列調整待遇經費26,788元及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費19,210千元,合共增加45,998千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費45,124千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列汰購辦公設施經費 8,289千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費21,117千元,合共增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)企劃投資業務經費15,136千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列委辦規劃費56,464千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增勞資工商業務經費 5,898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增營建及建管業務經費93,114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度配合台南縣政府科技生活博覽會 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列 4,000千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度配合台南縣政府園區區外排水工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程預算業已編竣,所列26,000千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 5245108100 │ │ │ │ │ │ 5│ │非營業基金 │ 4,425,000│ 2,361,000│ 2,064,000│ │ │ │ │ 5245108120 │ │ │ │ │ │ │ 1│科學工業園區管│ 4,425,000│ 2,361,000│ 2,064,000│本次預算數係以國庫現金增資如列數,供科 │ │ │ │理局作業基金 │ │ │ │學園區作業基金辦理園區擴建土地征收及開 │ │ │ │ │ │ │ │發工程之用,較上年度增加 2,064,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5245109000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ -│ 2,560│ -2,560│ │ │ │ │ 5245109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 1,080│ -1,080│上年度辦理園區三期地下水監測井工程等預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列 1,080千元如數減列。 │ │ │ │ 5245109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 880│ -880│上年度汰換公務車 1輛及機車 7輛預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列 880千元如數減列。 │ │ │ │ 5245109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 600│ -600│上年度汰換辦公設備預算業已編竣,所列 6 │ │ │ │ │ │ │ │00千元如數減列。 │ │ │ │ 5245109800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 1,852│ 1,852│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |