89C47115.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
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  │  │  │  │  0071150000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │台灣省政府    │       767,303│             -│       767,303│本科目係本次預算新增科目。
  │  │  │  │  3371150000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │       767,303│             -│       767,303│
  │  │  │  │  3371150100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       335,839│             -│       335,839│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 275,727千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費60,112千元。
  │  │  │  │  3371150200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │議事業務      │        59,649│             -│        59,649│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費30,312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.辦理公共聯繫及接待業務經費28,408千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.出席會議及行政督導業務經費 929千元。
  │  │  │  │  3371150300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │施政業務      │       214,594│             -│       214,594│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 163,957千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.辦理省政綜理工作經費 7,451千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.廳舍房地及車輛管理經費33,843千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.文書管理及基金管理經費 9,343千元。
  │  │  │  │  3371150400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │法制業務      │       149,230│             -│       149,230│
  │  │  │  │  3371150401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│法規行政及審議│        74,434│             -│        74,434│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費57,071千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 6,097千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.辦理法規及國家賠償業務經費11,266千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3371150402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│訴願審議及督導│        74,796│             -│        74,796│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費60,512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 6,632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.辦理訴願案件審議及公務人員覆審案件經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,652千元。
  │  │  │  │  3371159000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         1,015│             -│         1,015│
  │  │  │  │  3371159019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         1,015│             -│         1,015│購置辦公設備等經費 1,015千元。
  │  │  │  │  3371159800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         6,976│             -│         6,976│編列第一預備金如列數。
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