89C47117.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                        中華民國八十八年下半年及八十九年度                            單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0071170000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │台灣省政府所屬│   141,275,894│             -│   141,275,894│本科目係本次預算新增科目。
  │  │  │  │  3371170000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │     7,881,191│             -│     7,881,191│
  │  │  │  │  3371170100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │行政業務及管理│     7,270,336│             -│     7,270,336│
  │  │  │  │  3371170101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│主計行政管理與│       431,796│             -│       431,796│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │資訊作業      │              │              │              │1.人員維持費 282,078千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費70,631千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.主計業務管理及輔導經費54,653千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.辦理資訊管理業務經費24,434千元。
  │  │  │  │  3371170102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務行政與管理│     1,094,113│             -│     1,094,113│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 737,785千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 104,024千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.財務管理與輔導經費 115,436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.稅務行政業務經費 117,993千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.辦理支付作業經費18,875千元。
  │  │  │  │  3371170103  │              │              │              │
  │  │  │ 3│人事行政管理與│     2,059,563│             -│     2,059,563│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │人員培訓      │              │              │              │1.人員維持費 398,951千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費67,104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.人事作業及管理經費 115,414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.公教人員住宅輔建及福利互助經費 1,371
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,328千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.學員訓練與員工進修工作經費 106,766千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  3371170104  │              │              │              │
  │  │  │ 4│計畫制定與管考│     3,077,901│             -│     3,077,901│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │作業          │              │              │              │1.人員維持費 117,093千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費25,809千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.經建研考業務經費 2,923,496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.民眾服務業務經費 3,672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.經建資訊作業經費 7,831千元。
  │  │  │  │  3371170105  │              │              │              │
  │  │  │ 5│政風管理      │       122,025│             -│       122,025│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費98,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費12,343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.推動組織管理及人員訓練經費 2,289千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.政風綜合業務經費 8,868千元。
  │  │  │  │  3371170106  │              │              │              │
  │  │  │ 6│公共事務與資料│       484,938│             -│       484,938│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │管理          │              │              │              │1.人員維持費 272,429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費75,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.辦理公共設施管理維護及車輛管理經費98
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,027千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.省政資料管理經費20,543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.採編業務及讀者服務工作經費18,355千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3371179800  │              │              │              │
  │  │ 2│  │第一預備金    │       610,855│             -│       610,855│編列第一預備金如列數。
  │  │  │  │  3871170000  │              │              │              │
  │  │  │  │民政支出      │    12,371,301│             -│    12,371,301│
  │  │  │  │  3871170200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │民政及公共安全│    12,371,301│             -│    12,371,301│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │  3871170201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民政業務      │       360,937│             -│       360,937│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 211,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費22,183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.地方行政及古績維護工作經費 127,380千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  3871170202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│原住民行政與文│     1,365,294│             -│     1,365,294│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │化保存        │              │              │              │1.人員維持費 108,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費28,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.教育文化與輔導及保留地管理經費 868,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.原住民地區基礎公共建設經費 284,294千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.文化園區建設及管理經費75,989千元。
  │  │  │  │  3871170203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│警政管理與建設│     7,999,838│             -│     7,999,838│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 6,020,753千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 448,044千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.警務及警勤工作經費 186,611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.偵防犯罪業務經費 148,063千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.保安警察警勤管理經費56,621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.警用電訊電路工作經費 152,877千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.警用武器與車輛維修及零組件製造經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.廣播工作綜合業務經費94,384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.民防管制業務及通信設施經費27,501千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 交通秩序與安全維護業務經費 195,545
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │11. 鐵路治安維護經費 257,945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │12. 商港安全工作業務及管理經費 404,205
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3871170204  │              │              │              │
  │  │  │ 4│消防管理與建設│       327,914│             -│       327,914│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 227,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費29,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.災害預防及搶救經費71,314千元。
  │  │  │  │  3871170205  │              │              │              │
  │  │  │ 5│兵役行政      │       111,535│             -│       111,535│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費81,827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,497千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.役政業務及管理經費19,211千元。
  │  │  │  │  3871170206  │              │              │              │
  │  │  │ 6│地政管理與新生│     2,205,783│             -│     2,205,783│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │地開發        │              │              │              │1.人員維持費 1,132,384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 411,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.地政作業及管理業務經費 261,917千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.土地測量及規劃設計業務經費 373,048千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.新生地規劃開發與經營管理經費27,252千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  5171170000  │              │              │              │
  │  │  │  │教育支出      │    50,672,140│             -│    50,672,140│
  │  │  │  │  5171170300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │教育行政及建設│    50,672,140│             -│    50,672,140│
  │  │  │  │  5171170301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教育行政      │     7,923,219│             -│     7,923,219│1.人員維持費 663,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 592,468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.教育行政及督導工作經費 4,552,038千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.教學研習業務經費 143,565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.新設學校建校、校舍修建及設備購置經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,972,049千元。
  │  │  │  │  5171170302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│學校教育      │    42,709,222│             -│    42,709,222│1.人員維持費34,693,389千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 1,863,065千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.教學訓輔業務經費 3,801,324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.省立學校校舍興修建及學校設備購置經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,351,444千元。
  │  │  │  │  5171170303  │              │              │              │
  │  │  │ 3│體育場館管理與│        39,699│             -│        39,699│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │建設          │              │              │              │1.人員維持費17,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 7,347千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.推動社教活動工作經費14,492千元。
  │  │  │  │  5271170000  │              │              │              │
  │  │  │  │科學支出      │     5,040,611│             -│     5,040,611│
  │  │  │  │  5271170400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │科技研究及發展│     5,040,611│             -│     5,040,611│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 3,114,125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 643,370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.農業科技試驗研究經費 188,633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.林業科技試驗研究經費 103,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.畜牧科技試驗研究經費 239,376千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.水產科技試驗研究經費 206,184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.動物疫情監測及實驗動物研究經費89,854
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.農業藥物試驗及植物保護研究經費 186,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.特有生物研究保育經費75,416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 公共衛生教學研究經費 7,918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │11. 推行新家庭計畫及人口保健調查研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費34,479千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │12. 婦幼保健及性病防治經費 151,467千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5371170000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │     2,885,193│             -│     2,885,193│
  │  │  │  │  5371170500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │文化行政及建設│     2,885,193│             -│     2,885,193│
  │  │  │  │  5371170501  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文化行政      │       968,400│             -│       968,400│1.人員維持費 140,187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 140,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.文化行政輔導及文藝活動推廣經費 535,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.臺灣文獻蒐集保存及編纂經費74,113千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.臺灣省立歷史博物館籌備業務經費58,960
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.歷史文化園區營運管理經費19,873千元。
  │  │  │  │  5371170502  │              │              │              │
  │  │  │ 2│文化設施管理與│     1,338,369│             -│     1,338,369│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │建設          │              │              │              │1.人員維持費 547,656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 314,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.博物展示及典藏研究經費52,573千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.美術品展覽典藏及教育研究經費 157,006
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.圖書館業務及中興堂管理經費31,832千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.推動音樂演奏及研究發展經費98,582千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.社教館業務經營與推展經費 111,989千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.鳳凰谷鳥園建設及擴編規劃經費24,140千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  5371170503  │              │              │              │
  │  │  │ 3│文化推展業務  │       578,424│             -│       578,424│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 110,412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費31,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新聞事業輔導與新聞聯繫經費 436,272千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  5871170000  │              │              │              │
  │  │  │  │農業支出      │    19,030,262│             -│    19,030,262│
  │  │  │  │  5871170600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │農業行政及建設│     6,679,956│             -│     6,679,956│
  │  │  │  │  5871170601  │              │              │              │
  │  │  │ 1│農業行政      │     2,497,799│             -│     2,497,799│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 573,561千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 112,944千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.農業輔導及生態保育經費 1,738,112千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.漁業廣播節目製播與資訊維護發展經費73
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,182千元。
  │  │  │  │  5871170602  │              │              │              │
  │  │  │ 2│農業機構管理與│     2,069,184│             -│     2,069,184│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │建設          │              │              │              │1.人員維持費 1,306,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 284,094千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.農作物蠶蜂業改良推廣經費 427,612千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.茶作技術改良及推廣經費32,994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.種苗研究與改良推廣經費18,459千元。
  │  │  │  │  5871170603  │              │              │              │
  │  │  │ 3│漁業行政      │       876,792│             -│       876,792│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 204,937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費61,512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.漁業經營管理及輔導經費 610,343千元。
  │  │  │  │  5871170604  │              │              │              │
  │  │  │ 4│糧政管理      │     1,236,181│             -│     1,236,181│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 948,181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費55,736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.糧政輔導及產銷管理經費37,416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.配運肥料服務到家補助經費 194,848千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  5871170700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │國土保安業務  │    12,350,306│             -│    12,350,306│
  │  │  │  │  5871170701  │              │              │              │
  │  │  │ 1│水利行政與建設│     3,928,801│             -│     3,928,801│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 1,930,316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 423,173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.河川經營管理及建設經費 1,138,424千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.水資源開發及管理工程經費 215,148千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.水利工程規劃經費14,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.水資源建設及營運管理經費 207,730千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  5871170702  │              │              │              │
  │  │  │ 2│林業行政與建設│     7,050,849│             -│     7,050,849│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 3,667,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 340,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.加強森林經營管理計畫經費 686,759千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.加強造林與森林撫育計畫經費 2,161,808
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.發展森林遊樂區計畫經費 194,011千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.德基水庫集水區陡坡農用地強制收回經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1千元。
  │  │  │  │  5871170703  │              │              │              │
  │  │  │ 3│水土保持與建設│     1,250,439│             -│     1,250,439│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 623,211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費40,645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.治山防災及農路改善計畫經費15,685千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.坡地治理與保育管理經費 570,898千元。
  │  │  │  │  5871170704  │              │              │              │
  │  │  │ 4│水源特定區管理│       120,217│             -│       120,217│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費40,853千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費10,684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.臺北水源特定區管理維護經費68,680千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  5971170000  │              │              │              │
  │  │  │  │工業支出      │     3,261,915│             -│     3,261,915│
  │  │  │  │  5971171100  │              │              │              │
  │  │ 9│  │經濟行政及管理│     3,261,915│             -│     3,261,915│
  │  │  │  │  5971171101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│工商與能源管理│     2,883,089│             -│     2,883,089│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 420,824千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 239,572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.工商企業輔導與管理經費 2,047,351千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.技術行業管理及建管行政業務經費96,158
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.推動工藝研究及輔導經費79,184千元。
  │  │  │  │  5971171102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│礦務行政與管理│       366,372│             -│       366,372│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 311,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費21,555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.礦業及土石行政與礦場保安輔導經費33,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  67千元。
  │  │  │  │  5971171103  │              │              │              │
  │  │  │ 3│經濟行政      │        12,454│             -│        12,454│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 2,721千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 8,759千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.動產擔保交易登記業務經費 672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.消費者保護業務之協調聯繫業務經費 185
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.公平交易業務之推廣輔導及管理經費 117
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │  6071170000  │              │              │              │
  │  │  │  │交通支出      │    21,667,459│             -│    21,667,459│
  │  │  │  │  6071171200  │              │              │              │
  │  │10│  │交通行政及建設│    21,667,459│             -│    21,667,459│
  │  │  │  │  6071171201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通行政與管理│     4,305,227│             -│     4,305,227│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 386,039千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費47,507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.鐵公路督導及監理業務經費 2,994,347千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.交通安全管理與督導業務經費 864,898千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.航務及機務業務經費12,436千元。
  │  │  │  │  6071171202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│旅遊事業推廣與│       333,225│             -│       333,225│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │建設          │              │              │              │1.人員維持費 148,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費31,613千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.加強風景區規劃與遊樂設施管理及旅遊推
  │  │  │  │              │              │              │              │  廣經費 153,522千元。
  │  │  │  │  6071171203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│鐵公路建設    │    17,029,007│             -│    17,029,007│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 5,645,666千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 285,586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.公路監理業務經費 4,357,235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汽車技術訓練業務經費 253,212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.公路養護業務經費 788,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.東部鐵路改善計畫經費 5,699,238千元。
  │  │  │  │  6871170000  │              │              │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │     4,803,575│             -│     4,803,575│
  │  │  │  │  6871171300  │              │              │              │
  │  │11│  │社會福利行政及│     4,803,575│             -│     4,803,575│
  │  │  │  │建設          │              │              │              │
  │  │  │  │  6871171301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│社會福利行政與│     1,766,263│             -│     1,766,263│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │合作事業管理  │              │              │              │1.人員維持費 348,789千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費54,531千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.社會救助及福利業務經費 1,345,038千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.合作事業管理經費17,905千元。
  │  │  │  │  6871171302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│社會福利設施管│     1,171,416│             -│     1,171,416│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │理與建設      │              │              │              │1.人員維持費 1,049,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費95,329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.老人安養及遊民收容業務經費 4,557千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.教養業務經費 3,253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.育幼及托兒業務經費 8,741千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.社會福利工作人員進修訓練經費10,434千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  6871171303  │              │              │              │
  │  │  │ 3│勞工行政與服務│     1,865,896│             -│     1,865,896│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 973,441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 191,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.勞工輔導及福利服務經費 155,995千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.就業服務業務經費31,353千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.職業訓練及技能檢定業務經費 450,753千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.勞工安全衛生與勞動檢查業務經費56,893
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.技術支援與化驗業務經費 6,294千元。
  │  │  │  │  7171170000  │              │              │              │
  │  │  │  │醫療保健支出  │    11,055,286│             -│    11,055,286│
  │  │  │  │  7171171400  │              │              │              │
  │  │12│  │衛生行政及建設│    11,055,286│             -│    11,055,286│
  │  │  │  │  7171171401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│衛生行政與管理│       865,873│             -│       865,873│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費 248,125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費69,021千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.公共衛生業務經費 492,636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.衛生企劃發展及醫療資訊管理經費56,091
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │  7171171402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫療設施管理與│    10,189,413│             -│    10,189,413│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │建設          │              │              │              │1.人員維持費 660,846千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費67,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.防癆業務及慢性病防治業務經費73,422千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.醫療設施管理建設計畫經費 9,387,891千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  7271170000  │              │              │              │
  │  │  │  │環境保護支出  │       574,982│             -│       574,982│
  │  │  │  │  7271171500  │              │              │              │
  │  │13│  │環境保護行政及│       574,982│             -│       574,982│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │管理          │              │              │              │1.人員維持費 413,336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費73,704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.環境衛生管制業務經費58,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.公害防治督導執行與糾紛處理業務經費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.環境品質檢驗業務經費12,138千元。
  │  │  │  │  7371170000  │              │              │              │
  │  │  │  │社區發展支出  │     2,031,979│             -│     2,031,979│
  │  │  │  │  7371171600  │              │              │              │
  │  │14│  │都市發展及建設│     2,031,979│             -│     2,031,979│
  │  │  │  │  7371171601  │              │              │              │
  │  │  │ 1│都市發展行政與│     1,841,618│             -│     1,841,618│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │管理          │              │              │              │1.人員維持費 1,449,760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 193,465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新市鎮開發及國宅輔導業務經費10,921千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.都市捷運道路環境公園規劃管理業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   156,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.區域及都市發展規劃業務經費31,312千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  7371171602  │              │              │              │
  │  │  │ 2│都市建設      │       190,361│             -│       190,361│本次預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人員維持費25,863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.基本行政工作維持費 9,711千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.都市捷運建設計畫經費 150,185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.都市計畫審議業務經費 4,602千元。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────