89C47117.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤本 次 預 算 數│ 上年度預算數 │ 本次與上年度 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0071170000 │ │ │ │ │ 4│ │ │台灣省政府所屬│ 141,275,894│ -│ 141,275,894│本科目係本次預算新增科目。 │ │ │ │ 3371170000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 7,881,191│ -│ 7,881,191│ │ │ │ │ 3371170100 │ │ │ │ │ │ 1│ │行政業務及管理│ 7,270,336│ -│ 7,270,336│ │ │ │ │ 3371170101 │ │ │ │ │ │ │ 1│主計行政管理與│ 431,796│ -│ 431,796│本次預算數之內容如下: │ │ │ │資訊作業 │ │ │ │1.人員維持費 282,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費70,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.主計業務管理及輔導經費54,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.辦理資訊管理業務經費24,434千元。 │ │ │ │ 3371170102 │ │ │ │ │ │ │ 2│財務行政與管理│ 1,094,113│ -│ 1,094,113│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 737,785千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 104,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.財務管理與輔導經費 115,436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.稅務行政業務經費 117,993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.辦理支付作業經費18,875千元。 │ │ │ │ 3371170103 │ │ │ │ │ │ │ 3│人事行政管理與│ 2,059,563│ -│ 2,059,563│本次預算數之內容如下: │ │ │ │人員培訓 │ │ │ │1.人員維持費 398,951千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費67,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人事作業及管理經費 115,414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公教人員住宅輔建及福利互助經費 1,371 │ │ │ │ │ │ │ │ ,328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.學員訓練與員工進修工作經費 106,766千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3371170104 │ │ │ │ │ │ │ 4│計畫制定與管考│ 3,077,901│ -│ 3,077,901│本次預算數之內容如下: │ │ │ │作業 │ │ │ │1.人員維持費 117,093千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費25,809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經建研考業務經費 2,923,496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.民眾服務業務經費 3,672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.經建資訊作業經費 7,831千元。 │ │ │ │ 3371170105 │ │ │ │ │ │ │ 5│政風管理 │ 122,025│ -│ 122,025│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費98,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費12,343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動組織管理及人員訓練經費 2,289千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.政風綜合業務經費 8,868千元。 │ │ │ │ 3371170106 │ │ │ │ │ │ │ 6│公共事務與資料│ 484,938│ -│ 484,938│本次預算數之內容如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費 272,429千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費75,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.辦理公共設施管理維護及車輛管理經費98 │ │ │ │ │ │ │ │ ,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.省政資料管理經費20,543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.採編業務及讀者服務工作經費18,355千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3371179800 │ │ │ │ │ │ 2│ │第一預備金 │ 610,855│ -│ 610,855│編列第一預備金如列數。 │ │ │ │ 3871170000 │ │ │ │ │ │ │ │民政支出 │ 12,371,301│ -│ 12,371,301│ │ │ │ │ 3871170200 │ │ │ │ │ │ 3│ │民政及公共安全│ 12,371,301│ -│ 12,371,301│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3871170201 │ │ │ │ │ │ │ 1│民政業務 │ 360,937│ -│ 360,937│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 211,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費22,183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地方行政及古績維護工作經費 127,380千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3871170202 │ │ │ │ │ │ │ 2│原住民行政與文│ 1,365,294│ -│ 1,365,294│本次預算數之內容如下: │ │ │ │化保存 │ │ │ │1.人員維持費 108,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費28,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教育文化與輔導及保留地管理經費 868,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.原住民地區基礎公共建設經費 284,294千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.文化園區建設及管理經費75,989千元。 │ │ │ │ 3871170203 │ │ │ │ │ │ │ 3│警政管理與建設│ 7,999,838│ -│ 7,999,838│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 6,020,753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 448,044千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.警務及警勤工作經費 186,611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.偵防犯罪業務經費 148,063千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.保安警察警勤管理經費56,621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.警用電訊電路工作經費 152,877千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.警用武器與車輛維修及零組件製造經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.廣播工作綜合業務經費94,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.民防管制業務及通信設施經費27,501千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 交通秩序與安全維護業務經費 195,545 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11. 鐵路治安維護經費 257,945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12. 商港安全工作業務及管理經費 404,205 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3871170204 │ │ │ │ │ │ │ 4│消防管理與建設│ 327,914│ -│ 327,914│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 227,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費29,075千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.災害預防及搶救經費71,314千元。 │ │ │ │ 3871170205 │ │ │ │ │ │ │ 5│兵役行政 │ 111,535│ -│ 111,535│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費81,827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,497千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.役政業務及管理經費19,211千元。 │ │ │ │ 3871170206 │ │ │ │ │ │ │ 6│地政管理與新生│ 2,205,783│ -│ 2,205,783│本次預算數之內容如下: │ │ │ │地開發 │ │ │ │1.人員維持費 1,132,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 411,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地政作業及管理業務經費 261,917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.土地測量及規劃設計業務經費 373,048千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新生地規劃開發與經營管理經費27,252千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5171170000 │ │ │ │ │ │ │ │教育支出 │ 50,672,140│ -│ 50,672,140│ │ │ │ │ 5171170300 │ │ │ │ │ │ 4│ │教育行政及建設│ 50,672,140│ -│ 50,672,140│ │ │ │ │ 5171170301 │ │ │ │ │ │ │ 1│教育行政 │ 7,923,219│ -│ 7,923,219│1.人員維持費 663,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 592,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教育行政及督導工作經費 4,552,038千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.教學研習業務經費 143,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新設學校建校、校舍修建及設備購置經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,972,049千元。 │ │ │ │ 5171170302 │ │ │ │ │ │ │ 2│學校教育 │ 42,709,222│ -│ 42,709,222│1.人員維持費34,693,389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 1,863,065千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.教學訓輔業務經費 3,801,324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.省立學校校舍興修建及學校設備購置經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,351,444千元。 │ │ │ │ 5171170303 │ │ │ │ │ │ │ 3│體育場館管理與│ 39,699│ -│ 39,699│本次預算數之內容如下: │ │ │ │建設 │ │ │ │1.人員維持費17,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 7,347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動社教活動工作經費14,492千元。 │ │ │ │ 5271170000 │ │ │ │ │ │ │ │科學支出 │ 5,040,611│ -│ 5,040,611│ │ │ │ │ 5271170400 │ │ │ │ │ │ 5│ │科技研究及發展│ 5,040,611│ -│ 5,040,611│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 3,114,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 643,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.農業科技試驗研究經費 188,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.林業科技試驗研究經費 103,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.畜牧科技試驗研究經費 239,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.水產科技試驗研究經費 206,184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.動物疫情監測及實驗動物研究經費89,854 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.農業藥物試驗及植物保護研究經費 186,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.特有生物研究保育經費75,416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 公共衛生教學研究經費 7,918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11. 推行新家庭計畫及人口保健調查研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費34,479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12. 婦幼保健及性病防治經費 151,467千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5371170000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 2,885,193│ -│ 2,885,193│ │ │ │ │ 5371170500 │ │ │ │ │ │ 6│ │文化行政及建設│ 2,885,193│ -│ 2,885,193│ │ │ │ │ 5371170501 │ │ │ │ │ │ │ 1│文化行政 │ 968,400│ -│ 968,400│1.人員維持費 140,187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 140,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文化行政輔導及文藝活動推廣經費 535,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.臺灣文獻蒐集保存及編纂經費74,113千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.臺灣省立歷史博物館籌備業務經費58,960 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.歷史文化園區營運管理經費19,873千元。 │ │ │ │ 5371170502 │ │ │ │ │ │ │ 2│文化設施管理與│ 1,338,369│ -│ 1,338,369│本次預算數之內容如下: │ │ │ │建設 │ │ │ │1.人員維持費 547,656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 314,591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.博物展示及典藏研究經費52,573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.美術品展覽典藏及教育研究經費 157,006 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.圖書館業務及中興堂管理經費31,832千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │6.推動音樂演奏及研究發展經費98,582千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │7.社教館業務經營與推展經費 111,989千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │8.鳳凰谷鳥園建設及擴編規劃經費24,140千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5371170503 │ │ │ │ │ │ │ 3│文化推展業務 │ 578,424│ -│ 578,424│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 110,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費31,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新聞事業輔導與新聞聯繫經費 436,272千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5871170000 │ │ │ │ │ │ │ │農業支出 │ 19,030,262│ -│ 19,030,262│ │ │ │ │ 5871170600 │ │ │ │ │ │ 7│ │農業行政及建設│ 6,679,956│ -│ 6,679,956│ │ │ │ │ 5871170601 │ │ │ │ │ │ │ 1│農業行政 │ 2,497,799│ -│ 2,497,799│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 573,561千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 112,944千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.農業輔導及生態保育經費 1,738,112千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.漁業廣播節目製播與資訊維護發展經費73 │ │ │ │ │ │ │ │ ,182千元。 │ │ │ │ 5871170602 │ │ │ │ │ │ │ 2│農業機構管理與│ 2,069,184│ -│ 2,069,184│本次預算數之內容如下: │ │ │ │建設 │ │ │ │1.人員維持費 1,306,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 284,094千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.農作物蠶蜂業改良推廣經費 427,612千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.茶作技術改良及推廣經費32,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.種苗研究與改良推廣經費18,459千元。 │ │ │ │ 5871170603 │ │ │ │ │ │ │ 3│漁業行政 │ 876,792│ -│ 876,792│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 204,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費61,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.漁業經營管理及輔導經費 610,343千元。 │ │ │ │ 5871170604 │ │ │ │ │ │ │ 4│糧政管理 │ 1,236,181│ -│ 1,236,181│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 948,181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費55,736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.糧政輔導及產銷管理經費37,416千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.配運肥料服務到家補助經費 194,848千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5871170700 │ │ │ │ │ │ 8│ │國土保安業務 │ 12,350,306│ -│ 12,350,306│ │ │ │ │ 5871170701 │ │ │ │ │ │ │ 1│水利行政與建設│ 3,928,801│ -│ 3,928,801│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 1,930,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 423,173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.河川經營管理及建設經費 1,138,424千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.水資源開發及管理工程經費 215,148千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.水利工程規劃經費14,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.水資源建設及營運管理經費 207,730千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5871170702 │ │ │ │ │ │ │ 2│林業行政與建設│ 7,050,849│ -│ 7,050,849│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 3,667,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 340,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強森林經營管理計畫經費 686,759千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.加強造林與森林撫育計畫經費 2,161,808 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.發展森林遊樂區計畫經費 194,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.德基水庫集水區陡坡農用地強制收回經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1千元。 │ │ │ │ 5871170703 │ │ │ │ │ │ │ 3│水土保持與建設│ 1,250,439│ -│ 1,250,439│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 623,211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費40,645千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.治山防災及農路改善計畫經費15,685千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.坡地治理與保育管理經費 570,898千元。 │ │ │ │ 5871170704 │ │ │ │ │ │ │ 4│水源特定區管理│ 120,217│ -│ 120,217│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費40,853千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費10,684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.臺北水源特定區管理維護經費68,680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5971170000 │ │ │ │ │ │ │ │工業支出 │ 3,261,915│ -│ 3,261,915│ │ │ │ │ 5971171100 │ │ │ │ │ │ 9│ │經濟行政及管理│ 3,261,915│ -│ 3,261,915│ │ │ │ │ 5971171101 │ │ │ │ │ │ │ 1│工商與能源管理│ 2,883,089│ -│ 2,883,089│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 420,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 239,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.工商企業輔導與管理經費 2,047,351千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.技術行業管理及建管行政業務經費96,158 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.推動工藝研究及輔導經費79,184千元。 │ │ │ │ 5971171102 │ │ │ │ │ │ │ 2│礦務行政與管理│ 366,372│ -│ 366,372│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 311,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費21,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.礦業及土石行政與礦場保安輔導經費33,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ 5971171103 │ │ │ │ │ │ │ 3│經濟行政 │ 12,454│ -│ 12,454│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 2,721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 8,759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.動產擔保交易登記業務經費 672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.消費者保護業務之協調聯繫業務經費 185 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公平交易業務之推廣輔導及管理經費 117 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6071170000 │ │ │ │ │ │ │ │交通支出 │ 21,667,459│ -│ 21,667,459│ │ │ │ │ 6071171200 │ │ │ │ │ │10│ │交通行政及建設│ 21,667,459│ -│ 21,667,459│ │ │ │ │ 6071171201 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通行政與管理│ 4,305,227│ -│ 4,305,227│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 386,039千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費47,507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.鐵公路督導及監理業務經費 2,994,347千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.交通安全管理與督導業務經費 864,898千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.航務及機務業務經費12,436千元。 │ │ │ │ 6071171202 │ │ │ │ │ │ │ 2│旅遊事業推廣與│ 333,225│ -│ 333,225│本次預算數之內容如下: │ │ │ │建設 │ │ │ │1.人員維持費 148,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費31,613千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.加強風景區規劃與遊樂設施管理及旅遊推 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣經費 153,522千元。 │ │ │ │ 6071171203 │ │ │ │ │ │ │ 3│鐵公路建設 │ 17,029,007│ -│ 17,029,007│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 5,645,666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 285,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.公路監理業務經費 4,357,235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汽車技術訓練業務經費 253,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.公路養護業務經費 788,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.東部鐵路改善計畫經費 5,699,238千元。 │ │ │ │ 6871170000 │ │ │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ 4,803,575│ -│ 4,803,575│ │ │ │ │ 6871171300 │ │ │ │ │ │11│ │社會福利行政及│ 4,803,575│ -│ 4,803,575│ │ │ │ │建設 │ │ │ │ │ │ │ │ 6871171301 │ │ │ │ │ │ │ 1│社會福利行政與│ 1,766,263│ -│ 1,766,263│本次預算數之內容如下: │ │ │ │合作事業管理 │ │ │ │1.人員維持費 348,789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費54,531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.社會救助及福利業務經費 1,345,038千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.合作事業管理經費17,905千元。 │ │ │ │ 6871171302 │ │ │ │ │ │ │ 2│社會福利設施管│ 1,171,416│ -│ 1,171,416│本次預算數之內容如下: │ │ │ │理與建設 │ │ │ │1.人員維持費 1,049,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費95,329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.老人安養及遊民收容業務經費 4,557千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.教養業務經費 3,253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.育幼及托兒業務經費 8,741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.社會福利工作人員進修訓練經費10,434千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6871171303 │ │ │ │ │ │ │ 3│勞工行政與服務│ 1,865,896│ -│ 1,865,896│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 973,441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 191,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.勞工輔導及福利服務經費 155,995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.就業服務業務經費31,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.職業訓練及技能檢定業務經費 450,753千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.勞工安全衛生與勞動檢查業務經費56,893 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.技術支援與化驗業務經費 6,294千元。 │ │ │ │ 7171170000 │ │ │ │ │ │ │ │醫療保健支出 │ 11,055,286│ -│ 11,055,286│ │ │ │ │ 7171171400 │ │ │ │ │ │12│ │衛生行政及建設│ 11,055,286│ -│ 11,055,286│ │ │ │ │ 7171171401 │ │ │ │ │ │ │ 1│衛生行政與管理│ 865,873│ -│ 865,873│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 248,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費69,021千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.公共衛生業務經費 492,636千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.衛生企劃發展及醫療資訊管理經費56,091 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7171171402 │ │ │ │ │ │ │ 2│醫療設施管理與│ 10,189,413│ -│ 10,189,413│本次預算數之內容如下: │ │ │ │建設 │ │ │ │1.人員維持費 660,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費67,254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.防癆業務及慢性病防治業務經費73,422千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.醫療設施管理建設計畫經費 9,387,891千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 7271170000 │ │ │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ 574,982│ -│ 574,982│ │ │ │ │ 7271171500 │ │ │ │ │ │13│ │環境保護行政及│ 574,982│ -│ 574,982│本次預算數之內容如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費 413,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費73,704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.環境衛生管制業務經費58,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.公害防治督導執行與糾紛處理業務經費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.環境品質檢驗業務經費12,138千元。 │ │ │ │ 7371170000 │ │ │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ 2,031,979│ -│ 2,031,979│ │ │ │ │ 7371171600 │ │ │ │ │ │14│ │都市發展及建設│ 2,031,979│ -│ 2,031,979│ │ │ │ │ 7371171601 │ │ │ │ │ │ │ 1│都市發展行政與│ 1,841,618│ -│ 1,841,618│本次預算數之內容如下: │ │ │ │管理 │ │ │ │1.人員維持費 1,449,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 193,465千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新市鎮開發及國宅輔導業務經費10,921千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.都市捷運道路環境公園規劃管理業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 156,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.區域及都市發展規劃業務經費31,312千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7371171602 │ │ │ │ │ │ │ 2│都市建設 │ 190,361│ -│ 190,361│本次預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費25,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持費 9,711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.都市捷運建設計畫經費 150,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.都市計畫審議業務經費 4,602千元。 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