89B47117.HTM                                  中央政府總預算

                                         歲出機關別追加(減)預算表

                                    中華民國八十八年下半年及八十九年度                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬─────────────────────────────
    科                  目    │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤追加(減)預算數│                說                      明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼─────────────────────────────
  │  │  │  │  0071170000  │              │
  │ 3│  │  │台灣省政府所屬│       103,047│
  │  │  │  │              │    -1,527,576│
  │  │  │  │  3371170000  │              │
  │  │  │  │行政支出      │        19,950│
  │  │  │  │              │       -65,136│
  │  │  │  │  3371170100  │              │
  │  │ 1│  │行政業務及管理│        19,950│
  │  │  │  │              │       -65,136│
  │  │  │  │  3371170101  │              │
  │  │  │ 1│主計行政管理與│         1,347│本科目原預算數 431,796千元,本次追減 1,347千元,追加 1,347
  │  │  │  │資訊作業      │        -1,347│千元,主要內容如下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數 282,078千元,本次追減 1,347千元,係調減
  │  │  │  │              │              │  人事費。
  │  │  │  │              │              │2.基本行政工作維持原預算數70,631千元,本次追加 1,347千元,
  │  │  │  │              │              │  係辦理地震震毀檔案室重置機械式移動儲櫃所需經費。
  │  │  │  │  3371170102  │              │
  │  │  │ 2│財務行政與管理│       -12,229│本科目原預算數 1,094,113千元,本次追減12,229千元,主要內容
  │  │  │  │              │              │如下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數 737,785千元,本次追減11,946千元,係調減
  │  │  │  │              │              │  人事費。
  │  │  │  │              │              │2.基本行政工作維持原預算數 104,024千元,本次追減 248千元,
  │  │  │  │              │              │  係調減業務費。
  │  │  │  │              │              │3.財務管理與輔導計畫原預算數 115,436千元,本次追減32千元,
  │  │  │  │              │              │  係調減旅運費。
  │  │  │  │              │              │4.支付作業及管理計畫原預算數18,875千元,本次追減 3千元,係
  │  │  │  │              │              │  調減旅運費。
  │  │  │  │  3371170103  │              │
  │  │  │ 3│人事行政管理與│         2,780│本科目原預算數 2,059,563千元,本次追減28,539千元,追加 2,7
  │  │  │  │人員培訓      │       -28,539│80千元,主要內容如下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數 398,951千元,本次追減 2,780千元,係調減
  │  │  │  │              │              │  人事費。
  │  │  │  │              │              │2.基本行政工作維持原預算數67,104千元,本次追減 1,616千元,
  │  │  │  │              │              │  係調減經常性業務經費,追加 2,000千元,係辦理地震震損會議
  │  │  │  │              │              │  室與圖書室整修及設備購置所需經費。
  │  │  │  │              │              │3.人事作業及管理計畫原預算數 115,414千元,本次追減24,143千
  │  │  │  │              │              │  元,係調減經常性業務經費,追加 780千元,係辦理地震震損辦
  │  │  │  │              │              │  公廳電腦網路重新架設所需經費。
  │  │  │  │  3371170104  │              │
  │  │  │ 4│計畫制定與管考│        15,823│本科目原預算數 3,077,901千元,本次追減15,823千元,追加15,8
  │  │  │  │作業          │       -15,823│23千元,主要內容如下:
  │  │  │  │              │              │1.基本行政工作維持原預算數25,809千元,本次追加15,823千元,
  │  │  │  │              │              │  係辦理地震震損聯合服務諮詢中心整修、承租辦公廳舍及購置設
  │  │  │  │              │              │  備等所需經費。
  │  │  │  │              │              │2.經建研考計畫原預算數 2,923,496千元,本次追減15,823千元,
  │  │  │  │              │              │  係調減業務費。
  │  │  │  │  3371170105  │              │
  │  │  │ 5│政風管理      │        -6,087│本科目原預算數 122,025千元,本次追減 6,087千元,主要內容如
  │  │  │  │              │              │下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數98,525千元,本次追減 5,892千元,係調減人
  │  │  │  │              │              │  事費。
  │  │  │  │              │              │2.政風綜合業務計畫原預算數 8,868千元,本次追減 195千元,係
  │  │  │  │              │              │  調減經常性業務經費。
  │  │  │  │  3371170106  │              │
  │  │  │ 6│公共事務與資料│        -1,111│本科目原預算數 484,938千元,本次追減 1,111千元,係調減基本
  │  │  │  │管理          │              │行政工作維持特別費。
  │  │  │  │  3871170000  │              │
  │  │  │  │民政支出      │      -152,981│
  │  │  │  │  3871170200  │              │
  │  │ 3│  │民政及公共安全│      -152,981│
  │  │  │  │業務          │              │
  │  │  │  │  3871170202  │              │
  │  │  │ 2│原住民行政與文│       -40,074│本科目原預算數 1,365,294千元,本次追減40,074千元,主要內容
  │  │  │  │化保存        │              │如下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數 108,430千元,本次追減 362千元,係調減人
  │  │  │  │              │              │  事費。
  │  │  │  │              │              │2.基本行政工作維持原預算數28,350千元,本次追減 275千元,係
  │  │  │  │              │              │  調減旅運費。
  │  │  │  │              │              │3.教育文化與輔導及保留地管理計畫原預算數 868,231千元,本次
  │  │  │  │              │              │  追減33,148千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │4.基礎公共建設計畫原預算數 284,294千元,本次追減 780千元,
  │  │  │  │              │              │  係調減旅運費及業務費。
  │  │  │  │              │              │5.文化園區建設及管理計畫原預算數75,989千元,本次追減 5,509
  │  │  │  │              │              │  千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │  3871170203  │              │
  │  │  │ 3│警政管理與建設│        -1,600│本科目原預算數 7,999,838千元,本次追減 1,600千元,主要內容
  │  │  │  │              │              │如下:
  │  │  │  │              │              │1.基本行政工作維持原預算數 448,044千元,本次追減 1,048千元
  │  │  │  │              │              │  ,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │2.港安工作業務及管理計畫原預算數 404,205千元,本次追減 552
  │  │  │  │              │              │  千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │  3871170204  │              │
  │  │  │ 4│消防管理與建設│       -67,532│本科目原預算數 327,914千元,本次追減67,532千元,主要內容如
  │  │  │  │              │              │下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數 227,525千元,本次追減26,808千元,係調減
  │  │  │  │              │              │  人事費。
  │  │  │  │              │              │2.基本行政工作維持原預算數29,075千元,本次追減15,291千元,
  │  │  │  │              │              │  係調減業務費。
  │  │  │  │              │              │3.災害預防及搶救計畫原預算數71,314千元,本次追減25,433千元
  │  │  │  │              │              │  ,係調減經常性業務經費及資訊設備費。
  │  │  │  │  3871170205  │              │
  │  │  │ 5│兵役行政      │        -1,343│本科目原預算數 111,535千元,本次追減 1,343千元,係調減役政
  │  │  │  │              │              │業務及管理計畫經常性業務經費。
  │  │  │  │  3871170206  │              │
  │  │  │ 6│地政管理與新生│       -42,432│本科目原預算數 2,205,783千元,本次追減42,432千元,主要內容
  │  │  │  │地開發        │              │如下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數 1,132,384千元,本次追減13,381千元,係調
  │  │  │  │              │              │  減人事費。
  │  │  │  │              │              │2.基本行政工作維持原預算數 411,182千元,本次追減 8,609千元
  │  │  │  │              │              │  ,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │3.地政作業及管理業務計畫原預算數 261,917千元,本次追減10,0
  │  │  │  │              │              │  48千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │4.土地測量及規劃設計業務計畫原預算數 373,048千元,本次追減
  │  │  │  │              │              │   8,215千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │5.新生地規劃開發與經營管理計畫原預算數27,252千元,本次追減
  │  │  │  │              │              │   2,179千元,係調減業務費。
  │  │  │  │  5171170000  │              │
  │  │  │  │教育支出      │      -122,298│
  │  │  │  │  5171170300  │              │
  │  │ 4│  │教育行政及建設│      -122,298│
  │  │  │  │  5171170301  │              │
  │  │  │ 1│教育行政      │       -46,570│本科目原預算數 7,923,219千元,本次追減46,570千元,主要內容
  │  │  │  │              │              │如下:
  │  │  │  │              │              │1.基本行政工作維持原預算數 592,468千元,本次追減 4,820千元
  │  │  │  │              │              │  ,係調減業務費。
  │  │  │  │              │              │2.教育行政及督導計畫原預算數 4,553,578千元,本次追減41,750
  │  │  │  │              │              │  千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │  5171170302  │              │
  │  │  │ 2│學校教育      │       -74,728│本科目原預算數42,709,222千元,本次追減74,728千元,主要內容
  │  │  │  │              │              │如下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數34,693,389千元,本次追減 315千元,係調減
  │  │  │  │              │              │  人事費。
  │  │  │  │              │              │2.基本行政工作維持原預算數 1,863,065千元,本次追減 6,865千
  │  │  │  │              │              │  元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │3.教學訓輔業務計畫原預算數 3,801,324千元,本次追減12,234千
  │  │  │  │              │              │  元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │4.校舍興修建計畫原預算數 2,351,444千元,本次追減55,314千元
  │  │  │  │              │              │  ,係調減房屋建築及設備費。
  │  │  │  │  5171170303  │              │
  │  │  │ 3│體育場館管理與│        -1,000│本科目原預算數39,699千元,本次追減 1,000千元,主要內容如下
  │  │  │  │建設          │              │:
  │  │  │  │              │              │1.基本行政工作維持原預算數 7,347千元,本次追減 700千元,係
  │  │  │  │              │              │  調減人事費。
  │  │  │  │              │              │2.社教活動工作計畫原預算數14,492千元,本次追減 300千元,係
  │  │  │  │              │              │  調減人事費。
  │  │  │  │  5271170000  │              │
  │  │  │  │科學支出      │       -32,738│
  │  │  │  │  5271170400  │              │
  │  │ 5│  │科技研究及發展│       -32,738│本科目原預算數 5,040,611千元,本次追減32,738千元,主要內容
  │  │  │  │              │              │如下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數 3,114,125千元,本次追減 1,600千元,係調
  │  │  │  │              │              │  減人事費。
  │  │  │  │              │              │2.基本行政工作維持原預算數 643,370千元,本次追減 6,141千元
  │  │  │  │              │              │  ,係調減經常性業務經費與設備及投資。
  │  │  │  │              │              │3.農業科技試驗研究計畫原預算數 188,633千元,本次追減 550千
  │  │  │  │              │              │  元,係調減人事費與設備及投資。
  │  │  │  │              │              │4.林業科技試驗研究計畫原預算數 103,296千元,本次追減 500千
  │  │  │  │              │              │  元,係調減交通及運輸設備費。
  │  │  │  │              │              │5.畜牧科技試驗研究計畫原預算數 239,376千元,本次追減 7,572
  │  │  │  │              │              │  千元,係調減經常性業務經費與設備及投資。
  │  │  │  │              │              │6.水產科技試驗研究計畫原預算數 206,184千元,本次追減 1,090
  │  │  │  │              │              │  千元,係調減業務費。
  │  │  │  │              │              │7.動物疫情監測及實驗動物研究計畫原預算數89,854千元,本次追
  │  │  │  │              │              │  減 299千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │8.農業藥物試驗及植物保護研究計畫原預算數 186,493千元,本次
  │  │  │  │              │              │  追減 1,000元,係調減設備及投資。
  │  │  │  │              │              │9.特有生物研究保育計畫原預算數75,416千元,本次追減 4,683千
  │  │  │  │              │              │  元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │10. 公共衛生教學研究計畫原預算數 7,918千元,本次追減 213千
  │  │  │  │              │              │    元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │11. 推行新家庭計畫及人口保健調查研究計畫原預算數34,479千元
  │  │  │  │              │              │    ,本次追減 3,510千元,係調減業務費。
  │  │  │  │              │              │12. 婦幼保健及性病防治計畫原預算數 151,467千元,本次追減 5
  │  │  │  │              │              │    ,580千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │  5371170000  │              │
  │  │  │  │文化支出      │        81,617│
  │  │  │  │              │      -117,593│
  │  │  │  │  5371170500  │              │
  │  │ 6│  │文化行政及建設│        81,617│
  │  │  │  │              │      -117,593│
  │  │  │  │  5371170501  │              │
  │  │  │ 1│文化行政      │        -1,752│本科目原預算數 968,400千元,本次追減 1,752千元,係調減基本
  │  │  │  │              │              │行政工作維持經常性業務經費。
  │  │  │  │  5371170502  │              │
  │  │  │ 2│文化設施管理與│        80,300│本科目原預算數 1,338,369千元,本次追減81,969千元,追加80,3
  │  │  │  │建設          │       -81,969│00千元,主要內容如下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數 547,656千元,本次追減 500千元,係調減人
  │  │  │  │              │              │  事費。
  │  │  │  │              │              │2.基本行政工作維持原預算數 314,591千元,本次追減 8,852千元
  │  │  │  │              │              │  ,係調減經常性業務經費,追加75,300千元,係辦理地震震損辦
  │  │  │  │              │              │  公房舍修繕及重建所需經費。
  │  │  │  │              │              │3.美術品展覽典藏及教育研究計畫原預算數 157,006千元,本次追
  │  │  │  │              │              │  減70,948千元,係調減經常性業務經費及其他設備。
  │  │  │  │              │              │4.鳳凰谷鳥園建設及擴編規劃計畫原預算數 2,140千元,本次追加
  │  │  │  │              │              │   5,000千元,係辦理地震震損園區整修所需經費。
  │  │  │  │  5371170503  │              │
  │  │  │ 3│文化推展業務  │         1,317│本科目原預算數 578,424千元,本次追減33,872千元,追加 1,317
  │  │  │  │              │       -33,872│千元,主要內容如下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數 110,412千元,本次追減 5,048千元,係調減
  │  │  │  │              │              │  人事費。
  │  │  │  │              │              │2.基本行政工作維持原預算數31,740千元,本次追減 402千元,係
  │  │  │  │              │              │  調減業務費,追加 1,317千元,係辦理地震震損電梯更新所需經
  │  │  │  │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │3.新聞事業輔導與新聞聯繫計畫原預算數 436,272千元,本次追減
  │  │  │  │              │              │  28,422千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │  5871170000  │              │
  │  │  │  │農業支出      │           980│
  │  │  │  │              │      -597,832│
  │  │  │  │  5871170600  │              │
  │  │ 7│  │農業行政及建設│           980│
  │  │  │  │              │       -82,807│
  │  │  │  │  5871170601  │              │
  │  │  │ 1│農業行政      │       -57,366│本科目原預算數 2,497,799千元,本次追減57,366千元,主要內容
  │  │  │  │              │              │如下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數 573,561千元,本次追減10,000千元,係調減
  │  │  │  │              │              │  人事費。
  │  │  │  │              │              │2.基本行政工作維持原預算數 112,944千元,本次追減 5,150千元
  │  │  │  │              │              │  ,係調減人事費及資訊設備費。
  │  │  │  │              │              │3.農業輔導及生態保育計畫原預算數 1,738,112千元,本次追減42
  │  │  │  │              │              │  ,216千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │  5871170602  │              │
  │  │  │ 2│農業機構管理與│           980│本科目原預算數 2,069,184千元,本次追減18,676千元,追加 980
  │  │  │  │建設          │       -18,676│千元,主要內容如下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數 1,306,025千元,本次追減 2,014千元,係調
  │  │  │  │              │              │  減人事費。
  │  │  │  │              │              │2.基本行政工作維持原預算數 284,094千元,本次追減13,678千元
  │  │  │  │              │              │  ,係調減經常性業務經費與其他建築及設備費,追加 980千元,
  │  │  │  │              │              │  係辦理地震震損農業推廣訓練中心、推廣中心、氣象室樑柱屋頂
  │  │  │  │              │              │  及隔間龜裂整修所需經費。
  │  │  │  │              │              │3.農作物蠶蜂業改良及推廣計畫原預算數 427,612千元,本次追減
  │  │  │  │              │              │   2,984千元,係調減經常性業務經費及其他設備費。
  │  │  │  │  5871170603  │              │
  │  │  │ 3│漁業行政      │        -3,798│本科目原預算數 876,792千元,本次追減 3,798千元,係調減基本
  │  │  │  │              │              │行政工作維持經常性業務經費。
  │  │  │  │  5871170604  │              │
  │  │  │ 4│糧政管理      │        -2,967│本科目原預算數 1,236,181千元,本次追減 2,967千元,主要內容
  │  │  │  │              │              │如下:
  │  │  │  │              │              │1.基本行政工作維持原預算數55,736千元,本次追減 1,582千元,
  │  │  │  │              │              │  係調減特別費。
  │  │  │  │              │              │2.糧政輔導及產銷管理計畫原預算數37,416千元,本次追減 1,385
  │  │  │  │              │              │  千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │  5871170700  │              │
  │  │ 8│  │國土保安業務  │      -515,025│
  │  │  │  │  5871170702  │              │
  │  │  │ 2│林業行政與建設│      -486,676│本科目原預算數 7,050,849千元,本次追減 486,676千元,主要內
  │  │  │  │              │              │容如下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數 3,667,350千元,本次追減12,000千元,係調
  │  │  │  │              │              │  減人事費。
  │  │  │  │              │              │2.基本行政工作維持原預算數 340,920千元,本次追減 870千元,
  │  │  │  │              │              │  係調減業務費。
  │  │  │  │              │              │3.加強森林經營管理計畫原預算數 686,759千元,本次追減 8,985
  │  │  │  │              │              │  千元,係調減業務費與設備及投資。
  │  │  │  │              │              │4.加強造林與森林撫育計畫原預算數 2,161,808千元,本次追減 4
  │  │  │  │              │              │  64,821千元,係調減經常性業務經費與設備及投資。
  │  │  │  │  5871170703  │              │
  │  │  │ 3│水土保持與建設│       -24,849│本科目原預算數 1,250,439千元,本次追減24,849千元,主要內容
  │  │  │  │              │              │如下:
  │  │  │  │              │              │1.基本行政工作維持原預算數40,645千元,本次追減 793千元,係
  │  │  │  │              │              │  調減經常性業務經費與設備及投資。
  │  │  │  │              │              │2.治山防災及農路改善計畫原預算數15,685千元,本次追減 279千
  │  │  │  │              │              │  元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │3.坡地治理與保育管理計畫原預算數 570,898千元,本次追減23,7
  │  │  │  │              │              │  77千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │  5871170704  │              │
  │  │  │ 4│水源特定區管理│        -3,500│本科目原預算數 120,217千元,本次追減 3,500千元,主要內容如
  │  │  │  │              │              │下:
  │  │  │  │              │              │1.基本行政工作維持原預算數10,684千元,本次追減 590千元,係
  │  │  │  │              │              │  調減人事費。
  │  │  │  │              │              │2.臺北水源特定區維護計畫原預算數68,680千元,本次追減 2,910
  │  │  │  │              │              │  千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │  5971170000  │              │
  │  │  │  │工業支出      │           500│
  │  │  │  │              │        -5,046│
  │  │  │  │  5971171100  │              │
  │  │ 9│  │經濟行政及管理│           500│
  │  │  │  │              │        -5,046│
  │  │  │  │  5971171101  │              │
  │  │  │ 1│工商與能源管理│           500│本科目原預算數 2,883,089千元,本次追減 2,809千元,追加 500
  │  │  │  │              │        -2,809│千元,主要內容如下:
  │  │  │  │              │              │1.基本行政工作維持原預算數 239,572千元,本次追減 1,660千元
  │  │  │  │              │              │  ,係調減經常性業務經費,追加 500千元,係辦理地震震損電腦
  │  │  │  │              │              │  及其他設備購置所需經費。
  │  │  │  │              │              │2.技術行業與建管行政及管理計畫原預算數96,158千元,本次追減
  │  │  │  │              │              │   1,149千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │  5971171102  │              │
  │  │  │ 2│礦務行政與管理│        -2,237│本科目原預算數 366,372千元,本次追減 2,237千元,主要內容如
  │  │  │  │              │              │下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數 311,650千元,本次追減 1,673千元,係調減
  │  │  │  │              │              │  人事費。
  │  │  │  │              │              │2.礦業與土石行政及礦場保安輔導計畫原預算數33,167千元,本次
  │  │  │  │              │              │  追減 564千元,係調減經常性業務費。
  │  │  │  │  6071170000  │              │
  │  │  │  │交通支出      │      -268,197│
  │  │  │  │  6071171200  │              │
  │  │10│  │交通行政及建設│      -268,197│
  │  │  │  │  6071171201  │              │
  │  │  │ 1│交通行政與管理│       -17,187│本科目原預算數 4,305,227千元,本次追減17,187千元,主要內容
  │  │  │  │              │              │如下:
  │  │  │  │              │              │1.鐵公路督導及監理業務計畫原預算數 2,949,347千元,本次追減
  │  │  │  │              │              │   5,787千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │2.交通安全管理與督導計畫原預算數 864,898千元,本次追減11,4
  │  │  │  │              │              │  00千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │  6071171203  │              │
  │  │  │ 3│鐵公路建設    │      -251,010│本科目原預算數17,029,007千元,本次追減 251,010千元,主要內
  │  │  │  │              │              │容如下:
  │  │  │  │              │              │1.基本行政工作維持原預算數 285,586千元,本次追減 5,453千元
  │  │  │  │              │              │  ,係調減業務費。
  │  │  │  │              │              │2.公路監理計畫原預算數 4,357,235千元,本次追減 131,863千元
  │  │  │  │              │              │  ,係調減業務費與設備及投資。
  │  │  │  │              │              │3.汽車技術訓練計畫原預算數 253,212千元,本次追減 748千元,
  │  │  │  │              │              │  係調減交通及運輸設備費。
  │  │  │  │              │              │4.公路養護計畫原預算數 788,070千元,本次追減12,946千元,係
  │  │  │  │              │              │  調減業務費與交通及運輸設備費。
  │  │  │  │              │              │5.東部鐵路改善計畫原預算數 5,699,238千元,本次追減 100,000
  │  │  │  │              │              │  千元,係調減其他建築及設備費。
  │  │  │  │  6871170000  │              │
  │  │  │  │福利服務支出  │       -10,095│
  │  │  │  │  6871171300  │              │
  │  │11│  │社會福利行政及│       -10,095│
  │  │  │  │建設          │              │
  │  │  │  │  6871171301  │              │
  │  │  │ 1│社會福利行政與│        -4,586│本科目原預算數 1,766,263千元,本次追減 4,586千元,主要內容
  │  │  │  │合作事業管理  │              │如下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數 348,789千元,本次追減 138千元,係調減人
  │  │  │  │              │              │  事費。
  │  │  │  │              │              │2.合作事業管理計畫原預算數17,905千元,本次追減 4,448千元,
  │  │  │  │              │              │  係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │  6871171302  │              │
  │  │  │ 2│社會福利設施管│        -1,629│本科目原預算數 1,171,416千元,本次追減 1,629千元,主要內容
  │  │  │  │理與建設      │              │如下:
  │  │  │  │              │              │1.老人安養及遊民收容業務計畫原預算數 4,557千元,本次追減 9
  │  │  │  │              │              │  78千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │2.社會福利工作人員進修訓練計畫原預算數10,434千元,本次追減
  │  │  │  │              │              │   651千元,係調減人事費。
  │  │  │  │  6871171303  │              │
  │  │  │ 3│勞工行政與服務│        -3,880│本科目原預算數 1,865,896千元,本次追減 3,880千元,主要內容
  │  │  │  │              │              │如下:
  │  │  │  │              │              │1.基本行政工作維持計畫原預算數 191,167千元,本次追減 2,450
  │  │  │  │              │              │  千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │2.勞工安全衛生與勞動檢查計畫原預算數56,893千元,本次追減 1
  │  │  │  │              │              │  ,430千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │  7171170000  │              │
  │  │  │  │醫療保健支出  │       -51,791│
  │  │  │  │  7171171400  │              │
  │  │12│  │衛生行政及建設│       -51,791│
  │  │  │  │  7171171401  │              │
  │  │  │ 1│衛生行政與管理│       -28,851│本科目原預算數 865,873千元,本次追減28,851千元,係調減公共
  │  │  │  │              │              │衛生業務計畫經常性業務經費。
  │  │  │  │  7171171402  │              │
  │  │  │ 2│醫療設施管理與│       -22,940│本科目原預算數10,189,413千元,本次追減22,940千元,主要內容
  │  │  │  │建設          │              │如下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數 660,846千元,本次追減18,104千元,係調減
  │  │  │  │              │              │  人事費。
  │  │  │  │              │              │2.基本行政工作維持原預算數67,254千元,本次追減 131千元,係
  │  │  │  │              │              │  調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │3.防癆業務及慢性病防治計畫原預算數73,422千元,本次追減 4,7
  │  │  │  │              │              │  05千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │  7271170000  │              │
  │  │  │  │環境保護支出  │       -19,322│
  │  │  │  │  7271171500  │              │
  │  │13│  │環境保護行政及│       -19,322│本科目原預算數 574,982千元,本次追減19,322千元,主要內容如
  │  │  │  │管理          │              │下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數 413,336千元,本次追減 6,000千元,係調減
  │  │  │  │              │              │  人事費。
  │  │  │  │              │              │2.基本行政工作維持原預算數73,704千元,本次追減 8,608千元,
  │  │  │  │              │              │  係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │3.環境衛生管制業務計畫原預算數58,330千元,本次追減 4,128千
  │  │  │  │              │              │  元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │4.公害防治督導執行與糾紛處理計畫原預算數17,474千元,本次追
  │  │  │  │              │              │  減 430千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │5.環境品質檢驗計畫原預算數12,138千元,本次追減 156千元,係
  │  │  │  │              │              │  調減經常性業務經費。
  │  │  │  │  7371170000  │              │
  │  │  │  │社區發展支出  │       -84,547│
  │  │  │  │  7371171600  │              │
  │  │14│  │都市發展及建設│       -84,547│
  │  │  │  │  7371171601  │              │
  │  │  │ 1│都市發展行政與│       -84,547│本科目原預算數 1,841,618千元,本次追減84,547千元,主要內容
  │  │  │  │管理          │              │如下:
  │  │  │  │              │              │1.人員維持原預算數 1,449,760千元,本次追減17,798千元,係調
  │  │  │  │              │              │  減人事費。
  │  │  │  │              │              │2.基本行政工作維持原預算數 193,465千元,本次追減14,855千元
  │  │  │  │              │              │  ,係調減經常性業務經費與設備及投資。
  │  │  │  │              │              │3.新市鎮開發及國宅輔導計畫原預算數10,921千元,本次追減 3,7
  │  │  │  │              │              │  53千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │4.都市捷運道路環境公園規劃管理計畫原預算數 156,160千元,本
  │  │  │  │              │              │  次追減47,141千元,係調減經常性業務經費。
  │  │  │  │              │              │5.區域及都市發展規劃原預算數31,312千元,本次追減 1,000千元
  │  │  │  │              │              │  ,係調減旅運費及設備及投資。
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