89B47117.HTM 中央政府總預算 歲出機關別追加(減)預算表 中華民國八十八年下半年及八十九年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────────────────────────── 科 目 │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤追加(減)預算數│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────────────────────────── │ │ │ │ 0071170000 │ │ │ 3│ │ │台灣省政府所屬│ 103,047│ │ │ │ │ │ -1,527,576│ │ │ │ │ 3371170000 │ │ │ │ │ │行政支出 │ 19,950│ │ │ │ │ │ -65,136│ │ │ │ │ 3371170100 │ │ │ │ 1│ │行政業務及管理│ 19,950│ │ │ │ │ │ -65,136│ │ │ │ │ 3371170101 │ │ │ │ │ 1│主計行政管理與│ 1,347│本科目原預算數 431,796千元,本次追減 1,347千元,追加 1,347 │ │ │ │資訊作業 │ -1,347│千元,主要內容如下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數 282,078千元,本次追減 1,347千元,係調減 │ │ │ │ │ │ 人事費。 │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持原預算數70,631千元,本次追加 1,347千元, │ │ │ │ │ │ 係辦理地震震毀檔案室重置機械式移動儲櫃所需經費。 │ │ │ │ 3371170102 │ │ │ │ │ 2│財務行政與管理│ -12,229│本科目原預算數 1,094,113千元,本次追減12,229千元,主要內容 │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數 737,785千元,本次追減11,946千元,係調減 │ │ │ │ │ │ 人事費。 │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持原預算數 104,024千元,本次追減 248千元, │ │ │ │ │ │ 係調減業務費。 │ │ │ │ │ │3.財務管理與輔導計畫原預算數 115,436千元,本次追減32千元, │ │ │ │ │ │ 係調減旅運費。 │ │ │ │ │ │4.支付作業及管理計畫原預算數18,875千元,本次追減 3千元,係 │ │ │ │ │ │ 調減旅運費。 │ │ │ │ 3371170103 │ │ │ │ │ 3│人事行政管理與│ 2,780│本科目原預算數 2,059,563千元,本次追減28,539千元,追加 2,7 │ │ │ │人員培訓 │ -28,539│80千元,主要內容如下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數 398,951千元,本次追減 2,780千元,係調減 │ │ │ │ │ │ 人事費。 │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持原預算數67,104千元,本次追減 1,616千元, │ │ │ │ │ │ 係調減經常性業務經費,追加 2,000千元,係辦理地震震損會議 │ │ │ │ │ │ 室與圖書室整修及設備購置所需經費。 │ │ │ │ │ │3.人事作業及管理計畫原預算數 115,414千元,本次追減24,143千 │ │ │ │ │ │ 元,係調減經常性業務經費,追加 780千元,係辦理地震震損辦 │ │ │ │ │ │ 公廳電腦網路重新架設所需經費。 │ │ │ │ 3371170104 │ │ │ │ │ 4│計畫制定與管考│ 15,823│本科目原預算數 3,077,901千元,本次追減15,823千元,追加15,8 │ │ │ │作業 │ -15,823│23千元,主要內容如下: │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持原預算數25,809千元,本次追加15,823千元, │ │ │ │ │ │ 係辦理地震震損聯合服務諮詢中心整修、承租辦公廳舍及購置設 │ │ │ │ │ │ 備等所需經費。 │ │ │ │ │ │2.經建研考計畫原預算數 2,923,496千元,本次追減15,823千元, │ │ │ │ │ │ 係調減業務費。 │ │ │ │ 3371170105 │ │ │ │ │ 5│政風管理 │ -6,087│本科目原預算數 122,025千元,本次追減 6,087千元,主要內容如 │ │ │ │ │ │下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數98,525千元,本次追減 5,892千元,係調減人 │ │ │ │ │ │ 事費。 │ │ │ │ │ │2.政風綜合業務計畫原預算數 8,868千元,本次追減 195千元,係 │ │ │ │ │ │ 調減經常性業務經費。 │ │ │ │ 3371170106 │ │ │ │ │ 6│公共事務與資料│ -1,111│本科目原預算數 484,938千元,本次追減 1,111千元,係調減基本 │ │ │ │管理 │ │行政工作維持特別費。 │ │ │ │ 3871170000 │ │ │ │ │ │民政支出 │ -152,981│ │ │ │ │ 3871170200 │ │ │ │ 3│ │民政及公共安全│ -152,981│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ 3871170202 │ │ │ │ │ 2│原住民行政與文│ -40,074│本科目原預算數 1,365,294千元,本次追減40,074千元,主要內容 │ │ │ │化保存 │ │如下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數 108,430千元,本次追減 362千元,係調減人 │ │ │ │ │ │ 事費。 │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持原預算數28,350千元,本次追減 275千元,係 │ │ │ │ │ │ 調減旅運費。 │ │ │ │ │ │3.教育文化與輔導及保留地管理計畫原預算數 868,231千元,本次 │ │ │ │ │ │ 追減33,148千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │4.基礎公共建設計畫原預算數 284,294千元,本次追減 780千元, │ │ │ │ │ │ 係調減旅運費及業務費。 │ │ │ │ │ │5.文化園區建設及管理計畫原預算數75,989千元,本次追減 5,509 │ │ │ │ │ │ 千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ 3871170203 │ │ │ │ │ 3│警政管理與建設│ -1,600│本科目原預算數 7,999,838千元,本次追減 1,600千元,主要內容 │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持原預算數 448,044千元,本次追減 1,048千元 │ │ │ │ │ │ ,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │2.港安工作業務及管理計畫原預算數 404,205千元,本次追減 552 │ │ │ │ │ │ 千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ 3871170204 │ │ │ │ │ 4│消防管理與建設│ -67,532│本科目原預算數 327,914千元,本次追減67,532千元,主要內容如 │ │ │ │ │ │下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數 227,525千元,本次追減26,808千元,係調減 │ │ │ │ │ │ 人事費。 │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持原預算數29,075千元,本次追減15,291千元, │ │ │ │ │ │ 係調減業務費。 │ │ │ │ │ │3.災害預防及搶救計畫原預算數71,314千元,本次追減25,433千元 │ │ │ │ │ │ ,係調減經常性業務經費及資訊設備費。 │ │ │ │ 3871170205 │ │ │ │ │ 5│兵役行政 │ -1,343│本科目原預算數 111,535千元,本次追減 1,343千元,係調減役政 │ │ │ │ │ │業務及管理計畫經常性業務經費。 │ │ │ │ 3871170206 │ │ │ │ │ 6│地政管理與新生│ -42,432│本科目原預算數 2,205,783千元,本次追減42,432千元,主要內容 │ │ │ │地開發 │ │如下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數 1,132,384千元,本次追減13,381千元,係調 │ │ │ │ │ │ 減人事費。 │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持原預算數 411,182千元,本次追減 8,609千元 │ │ │ │ │ │ ,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │3.地政作業及管理業務計畫原預算數 261,917千元,本次追減10,0 │ │ │ │ │ │ 48千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │4.土地測量及規劃設計業務計畫原預算數 373,048千元,本次追減 │ │ │ │ │ │ 8,215千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │5.新生地規劃開發與經營管理計畫原預算數27,252千元,本次追減 │ │ │ │ │ │ 2,179千元,係調減業務費。 │ │ │ │ 5171170000 │ │ │ │ │ │教育支出 │ -122,298│ │ │ │ │ 5171170300 │ │ │ │ 4│ │教育行政及建設│ -122,298│ │ │ │ │ 5171170301 │ │ │ │ │ 1│教育行政 │ -46,570│本科目原預算數 7,923,219千元,本次追減46,570千元,主要內容 │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持原預算數 592,468千元,本次追減 4,820千元 │ │ │ │ │ │ ,係調減業務費。 │ │ │ │ │ │2.教育行政及督導計畫原預算數 4,553,578千元,本次追減41,750 │ │ │ │ │ │ 千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ 5171170302 │ │ │ │ │ 2│學校教育 │ -74,728│本科目原預算數42,709,222千元,本次追減74,728千元,主要內容 │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數34,693,389千元,本次追減 315千元,係調減 │ │ │ │ │ │ 人事費。 │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持原預算數 1,863,065千元,本次追減 6,865千 │ │ │ │ │ │ 元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │3.教學訓輔業務計畫原預算數 3,801,324千元,本次追減12,234千 │ │ │ │ │ │ 元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │4.校舍興修建計畫原預算數 2,351,444千元,本次追減55,314千元 │ │ │ │ │ │ ,係調減房屋建築及設備費。 │ │ │ │ 5171170303 │ │ │ │ │ 3│體育場館管理與│ -1,000│本科目原預算數39,699千元,本次追減 1,000千元,主要內容如下 │ │ │ │建設 │ │: │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持原預算數 7,347千元,本次追減 700千元,係 │ │ │ │ │ │ 調減人事費。 │ │ │ │ │ │2.社教活動工作計畫原預算數14,492千元,本次追減 300千元,係 │ │ │ │ │ │ 調減人事費。 │ │ │ │ 5271170000 │ │ │ │ │ │科學支出 │ -32,738│ │ │ │ │ 5271170400 │ │ │ │ 5│ │科技研究及發展│ -32,738│本科目原預算數 5,040,611千元,本次追減32,738千元,主要內容 │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數 3,114,125千元,本次追減 1,600千元,係調 │ │ │ │ │ │ 減人事費。 │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持原預算數 643,370千元,本次追減 6,141千元 │ │ │ │ │ │ ,係調減經常性業務經費與設備及投資。 │ │ │ │ │ │3.農業科技試驗研究計畫原預算數 188,633千元,本次追減 550千 │ │ │ │ │ │ 元,係調減人事費與設備及投資。 │ │ │ │ │ │4.林業科技試驗研究計畫原預算數 103,296千元,本次追減 500千 │ │ │ │ │ │ 元,係調減交通及運輸設備費。 │ │ │ │ │ │5.畜牧科技試驗研究計畫原預算數 239,376千元,本次追減 7,572 │ │ │ │ │ │ 千元,係調減經常性業務經費與設備及投資。 │ │ │ │ │ │6.水產科技試驗研究計畫原預算數 206,184千元,本次追減 1,090 │ │ │ │ │ │ 千元,係調減業務費。 │ │ │ │ │ │7.動物疫情監測及實驗動物研究計畫原預算數89,854千元,本次追 │ │ │ │ │ │ 減 299千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │8.農業藥物試驗及植物保護研究計畫原預算數 186,493千元,本次 │ │ │ │ │ │ 追減 1,000元,係調減設備及投資。 │ │ │ │ │ │9.特有生物研究保育計畫原預算數75,416千元,本次追減 4,683千 │ │ │ │ │ │ 元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │10. 公共衛生教學研究計畫原預算數 7,918千元,本次追減 213千 │ │ │ │ │ │ 元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │11. 推行新家庭計畫及人口保健調查研究計畫原預算數34,479千元 │ │ │ │ │ │ ,本次追減 3,510千元,係調減業務費。 │ │ │ │ │ │12. 婦幼保健及性病防治計畫原預算數 151,467千元,本次追減 5 │ │ │ │ │ │ ,580千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ 5371170000 │ │ │ │ │ │文化支出 │ 81,617│ │ │ │ │ │ -117,593│ │ │ │ │ 5371170500 │ │ │ │ 6│ │文化行政及建設│ 81,617│ │ │ │ │ │ -117,593│ │ │ │ │ 5371170501 │ │ │ │ │ 1│文化行政 │ -1,752│本科目原預算數 968,400千元,本次追減 1,752千元,係調減基本 │ │ │ │ │ │行政工作維持經常性業務經費。 │ │ │ │ 5371170502 │ │ │ │ │ 2│文化設施管理與│ 80,300│本科目原預算數 1,338,369千元,本次追減81,969千元,追加80,3 │ │ │ │建設 │ -81,969│00千元,主要內容如下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數 547,656千元,本次追減 500千元,係調減人 │ │ │ │ │ │ 事費。 │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持原預算數 314,591千元,本次追減 8,852千元 │ │ │ │ │ │ ,係調減經常性業務經費,追加75,300千元,係辦理地震震損辦 │ │ │ │ │ │ 公房舍修繕及重建所需經費。 │ │ │ │ │ │3.美術品展覽典藏及教育研究計畫原預算數 157,006千元,本次追 │ │ │ │ │ │ 減70,948千元,係調減經常性業務經費及其他設備。 │ │ │ │ │ │4.鳳凰谷鳥園建設及擴編規劃計畫原預算數 2,140千元,本次追加 │ │ │ │ │ │ 5,000千元,係辦理地震震損園區整修所需經費。 │ │ │ │ 5371170503 │ │ │ │ │ 3│文化推展業務 │ 1,317│本科目原預算數 578,424千元,本次追減33,872千元,追加 1,317 │ │ │ │ │ -33,872│千元,主要內容如下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數 110,412千元,本次追減 5,048千元,係調減 │ │ │ │ │ │ 人事費。 │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持原預算數31,740千元,本次追減 402千元,係 │ │ │ │ │ │ 調減業務費,追加 1,317千元,係辦理地震震損電梯更新所需經 │ │ │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │3.新聞事業輔導與新聞聯繫計畫原預算數 436,272千元,本次追減 │ │ │ │ │ │ 28,422千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ 5871170000 │ │ │ │ │ │農業支出 │ 980│ │ │ │ │ │ -597,832│ │ │ │ │ 5871170600 │ │ │ │ 7│ │農業行政及建設│ 980│ │ │ │ │ │ -82,807│ │ │ │ │ 5871170601 │ │ │ │ │ 1│農業行政 │ -57,366│本科目原預算數 2,497,799千元,本次追減57,366千元,主要內容 │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數 573,561千元,本次追減10,000千元,係調減 │ │ │ │ │ │ 人事費。 │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持原預算數 112,944千元,本次追減 5,150千元 │ │ │ │ │ │ ,係調減人事費及資訊設備費。 │ │ │ │ │ │3.農業輔導及生態保育計畫原預算數 1,738,112千元,本次追減42 │ │ │ │ │ │ ,216千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ 5871170602 │ │ │ │ │ 2│農業機構管理與│ 980│本科目原預算數 2,069,184千元,本次追減18,676千元,追加 980 │ │ │ │建設 │ -18,676│千元,主要內容如下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數 1,306,025千元,本次追減 2,014千元,係調 │ │ │ │ │ │ 減人事費。 │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持原預算數 284,094千元,本次追減13,678千元 │ │ │ │ │ │ ,係調減經常性業務經費與其他建築及設備費,追加 980千元, │ │ │ │ │ │ 係辦理地震震損農業推廣訓練中心、推廣中心、氣象室樑柱屋頂 │ │ │ │ │ │ 及隔間龜裂整修所需經費。 │ │ │ │ │ │3.農作物蠶蜂業改良及推廣計畫原預算數 427,612千元,本次追減 │ │ │ │ │ │ 2,984千元,係調減經常性業務經費及其他設備費。 │ │ │ │ 5871170603 │ │ │ │ │ 3│漁業行政 │ -3,798│本科目原預算數 876,792千元,本次追減 3,798千元,係調減基本 │ │ │ │ │ │行政工作維持經常性業務經費。 │ │ │ │ 5871170604 │ │ │ │ │ 4│糧政管理 │ -2,967│本科目原預算數 1,236,181千元,本次追減 2,967千元,主要內容 │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持原預算數55,736千元,本次追減 1,582千元, │ │ │ │ │ │ 係調減特別費。 │ │ │ │ │ │2.糧政輔導及產銷管理計畫原預算數37,416千元,本次追減 1,385 │ │ │ │ │ │ 千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ 5871170700 │ │ │ │ 8│ │國土保安業務 │ -515,025│ │ │ │ │ 5871170702 │ │ │ │ │ 2│林業行政與建設│ -486,676│本科目原預算數 7,050,849千元,本次追減 486,676千元,主要內 │ │ │ │ │ │容如下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數 3,667,350千元,本次追減12,000千元,係調 │ │ │ │ │ │ 減人事費。 │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持原預算數 340,920千元,本次追減 870千元, │ │ │ │ │ │ 係調減業務費。 │ │ │ │ │ │3.加強森林經營管理計畫原預算數 686,759千元,本次追減 8,985 │ │ │ │ │ │ 千元,係調減業務費與設備及投資。 │ │ │ │ │ │4.加強造林與森林撫育計畫原預算數 2,161,808千元,本次追減 4 │ │ │ │ │ │ 64,821千元,係調減經常性業務經費與設備及投資。 │ │ │ │ 5871170703 │ │ │ │ │ 3│水土保持與建設│ -24,849│本科目原預算數 1,250,439千元,本次追減24,849千元,主要內容 │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持原預算數40,645千元,本次追減 793千元,係 │ │ │ │ │ │ 調減經常性業務經費與設備及投資。 │ │ │ │ │ │2.治山防災及農路改善計畫原預算數15,685千元,本次追減 279千 │ │ │ │ │ │ 元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │3.坡地治理與保育管理計畫原預算數 570,898千元,本次追減23,7 │ │ │ │ │ │ 77千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ 5871170704 │ │ │ │ │ 4│水源特定區管理│ -3,500│本科目原預算數 120,217千元,本次追減 3,500千元,主要內容如 │ │ │ │ │ │下: │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持原預算數10,684千元,本次追減 590千元,係 │ │ │ │ │ │ 調減人事費。 │ │ │ │ │ │2.臺北水源特定區維護計畫原預算數68,680千元,本次追減 2,910 │ │ │ │ │ │ 千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ 5971170000 │ │ │ │ │ │工業支出 │ 500│ │ │ │ │ │ -5,046│ │ │ │ │ 5971171100 │ │ │ │ 9│ │經濟行政及管理│ 500│ │ │ │ │ │ -5,046│ │ │ │ │ 5971171101 │ │ │ │ │ 1│工商與能源管理│ 500│本科目原預算數 2,883,089千元,本次追減 2,809千元,追加 500 │ │ │ │ │ -2,809│千元,主要內容如下: │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持原預算數 239,572千元,本次追減 1,660千元 │ │ │ │ │ │ ,係調減經常性業務經費,追加 500千元,係辦理地震震損電腦 │ │ │ │ │ │ 及其他設備購置所需經費。 │ │ │ │ │ │2.技術行業與建管行政及管理計畫原預算數96,158千元,本次追減 │ │ │ │ │ │ 1,149千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ 5971171102 │ │ │ │ │ 2│礦務行政與管理│ -2,237│本科目原預算數 366,372千元,本次追減 2,237千元,主要內容如 │ │ │ │ │ │下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數 311,650千元,本次追減 1,673千元,係調減 │ │ │ │ │ │ 人事費。 │ │ │ │ │ │2.礦業與土石行政及礦場保安輔導計畫原預算數33,167千元,本次 │ │ │ │ │ │ 追減 564千元,係調減經常性業務費。 │ │ │ │ 6071170000 │ │ │ │ │ │交通支出 │ -268,197│ │ │ │ │ 6071171200 │ │ │ │10│ │交通行政及建設│ -268,197│ │ │ │ │ 6071171201 │ │ │ │ │ 1│交通行政與管理│ -17,187│本科目原預算數 4,305,227千元,本次追減17,187千元,主要內容 │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │1.鐵公路督導及監理業務計畫原預算數 2,949,347千元,本次追減 │ │ │ │ │ │ 5,787千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │2.交通安全管理與督導計畫原預算數 864,898千元,本次追減11,4 │ │ │ │ │ │ 00千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ 6071171203 │ │ │ │ │ 3│鐵公路建設 │ -251,010│本科目原預算數17,029,007千元,本次追減 251,010千元,主要內 │ │ │ │ │ │容如下: │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持原預算數 285,586千元,本次追減 5,453千元 │ │ │ │ │ │ ,係調減業務費。 │ │ │ │ │ │2.公路監理計畫原預算數 4,357,235千元,本次追減 131,863千元 │ │ │ │ │ │ ,係調減業務費與設備及投資。 │ │ │ │ │ │3.汽車技術訓練計畫原預算數 253,212千元,本次追減 748千元, │ │ │ │ │ │ 係調減交通及運輸設備費。 │ │ │ │ │ │4.公路養護計畫原預算數 788,070千元,本次追減12,946千元,係 │ │ │ │ │ │ 調減業務費與交通及運輸設備費。 │ │ │ │ │ │5.東部鐵路改善計畫原預算數 5,699,238千元,本次追減 100,000 │ │ │ │ │ │ 千元,係調減其他建築及設備費。 │ │ │ │ 6871170000 │ │ │ │ │ │福利服務支出 │ -10,095│ │ │ │ │ 6871171300 │ │ │ │11│ │社會福利行政及│ -10,095│ │ │ │ │建設 │ │ │ │ │ │ 6871171301 │ │ │ │ │ 1│社會福利行政與│ -4,586│本科目原預算數 1,766,263千元,本次追減 4,586千元,主要內容 │ │ │ │合作事業管理 │ │如下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數 348,789千元,本次追減 138千元,係調減人 │ │ │ │ │ │ 事費。 │ │ │ │ │ │2.合作事業管理計畫原預算數17,905千元,本次追減 4,448千元, │ │ │ │ │ │ 係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ 6871171302 │ │ │ │ │ 2│社會福利設施管│ -1,629│本科目原預算數 1,171,416千元,本次追減 1,629千元,主要內容 │ │ │ │理與建設 │ │如下: │ │ │ │ │ │1.老人安養及遊民收容業務計畫原預算數 4,557千元,本次追減 9 │ │ │ │ │ │ 78千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │2.社會福利工作人員進修訓練計畫原預算數10,434千元,本次追減 │ │ │ │ │ │ 651千元,係調減人事費。 │ │ │ │ 6871171303 │ │ │ │ │ 3│勞工行政與服務│ -3,880│本科目原預算數 1,865,896千元,本次追減 3,880千元,主要內容 │ │ │ │ │ │如下: │ │ │ │ │ │1.基本行政工作維持計畫原預算數 191,167千元,本次追減 2,450 │ │ │ │ │ │ 千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │2.勞工安全衛生與勞動檢查計畫原預算數56,893千元,本次追減 1 │ │ │ │ │ │ ,430千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ 7171170000 │ │ │ │ │ │醫療保健支出 │ -51,791│ │ │ │ │ 7171171400 │ │ │ │12│ │衛生行政及建設│ -51,791│ │ │ │ │ 7171171401 │ │ │ │ │ 1│衛生行政與管理│ -28,851│本科目原預算數 865,873千元,本次追減28,851千元,係調減公共 │ │ │ │ │ │衛生業務計畫經常性業務經費。 │ │ │ │ 7171171402 │ │ │ │ │ 2│醫療設施管理與│ -22,940│本科目原預算數10,189,413千元,本次追減22,940千元,主要內容 │ │ │ │建設 │ │如下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數 660,846千元,本次追減18,104千元,係調減 │ │ │ │ │ │ 人事費。 │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持原預算數67,254千元,本次追減 131千元,係 │ │ │ │ │ │ 調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │3.防癆業務及慢性病防治計畫原預算數73,422千元,本次追減 4,7 │ │ │ │ │ │ 05千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ 7271170000 │ │ │ │ │ │環境保護支出 │ -19,322│ │ │ │ │ 7271171500 │ │ │ │13│ │環境保護行政及│ -19,322│本科目原預算數 574,982千元,本次追減19,322千元,主要內容如 │ │ │ │管理 │ │下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數 413,336千元,本次追減 6,000千元,係調減 │ │ │ │ │ │ 人事費。 │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持原預算數73,704千元,本次追減 8,608千元, │ │ │ │ │ │ 係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │3.環境衛生管制業務計畫原預算數58,330千元,本次追減 4,128千 │ │ │ │ │ │ 元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │4.公害防治督導執行與糾紛處理計畫原預算數17,474千元,本次追 │ │ │ │ │ │ 減 430千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │5.環境品質檢驗計畫原預算數12,138千元,本次追減 156千元,係 │ │ │ │ │ │ 調減經常性業務經費。 │ │ │ │ 7371170000 │ │ │ │ │ │社區發展支出 │ -84,547│ │ │ │ │ 7371171600 │ │ │ │14│ │都市發展及建設│ -84,547│ │ │ │ │ 7371171601 │ │ │ │ │ 1│都市發展行政與│ -84,547│本科目原預算數 1,841,618千元,本次追減84,547千元,主要內容 │ │ │ │管理 │ │如下: │ │ │ │ │ │1.人員維持原預算數 1,449,760千元,本次追減17,798千元,係調 │ │ │ │ │ │ 減人事費。 │ │ │ │ │ │2.基本行政工作維持原預算數 193,465千元,本次追減14,855千元 │ │ │ │ │ │ ,係調減經常性業務經費與設備及投資。 │ │ │ │ │ │3.新市鎮開發及國宅輔導計畫原預算數10,921千元,本次追減 3,7 │ │ │ │ │ │ 53千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │4.都市捷運道路環境公園規劃管理計畫原預算數 156,160千元,本 │ │ │ │ │ │ 次追減47,141千元,係調減經常性業務經費。 │ │ │ │ │ │5.區域及都市發展規劃原預算數31,312千元,本次追減 1,000千元 │ │ │ │ │ │ ,係調減旅運費及設備及投資。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────────────────────────── |