90B40210.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0002100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │國家安全會議  │       174,260│       204,645│       -30,385│本科目上次法定預算數 180,137千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │由國防部「一般軍事人員」科目移入24,508
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,共計如表列上次預算數。
  │  │  │  │  3202100000  │              │              │              │
  │  │  │  │國務支出      │       174,260│       204,645│       -30,385│
  │  │  │  │  3202100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        59,825│        86,351│       -26,526│1.本科目上次法定預算數77,524千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費 976千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  策進國家安全議事業務」科目 407千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「策進國家安全諮詢研究業務」科目 569
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,另由國防部「一般軍事人員」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入人事費 9,803千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數59,825千元,包括人事費38
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,105千元,業務費20,025千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 1,695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,105千元,較上次檢討減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列10,077千元及半年所需人事費17,853
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列技工 2人及工友 6人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,648千元,計淨減24,282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,060千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 8,432千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    介壽館專項水電費及力行樓辦公室整修
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費等 3,718千元,計淨減 4,714千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊行政工作維持費 3,660千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次增列資訊技能進修及區域網路架設等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,470千元。
  │  │  │  │  3202101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │策進國家安全議│        24,907│        33,374│        -8,467│1.本科目上次法定預算數24,389千元,配合
  │  │  │  │事業務        │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 407千元,及由國防部「一般軍事人員
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入人事費 8,578千元,共計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,907千元,包括人事費23
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,075千元,業務費 1,832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,075千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 8,885千元,增列技工 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    人及工友 1人之人事費 1,368千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 7,517千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)議事業務費 1,832千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 950千元。
  │  │  │  │  3202102000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │策進國家安全諮│        51,134│        83,486│       -32,352│1.本科目上次法定預算數76,790千元,配合
  │  │  │  │詢研究業務    │              │              │              │  科目調整,由「一般行政」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 569千元,及由國防部「一般軍事人員
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入人事費 6,127千元,共計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數51,134千元,包括人事費35
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,463千元,業務費15,671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,463千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費17,409千元,增列工友 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    人之人事費 456千元,計淨減16,953千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)諮詢研究業務費15,671千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 3,074千元、國外旅費 1,969
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及半年所需經費10,356千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列15,399千元。
  │  │  │  │  3202109000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        38,160│         1,200│        36,960│
  │  │  │  │  3202109002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        36,270│             -│        36,270│新增介壽館辦公室整修工程經費72,540千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,分 2年辦理,本年度編列第 1年經費36,2
  │  │  │  │              │              │              │              │70千元。
  │  │  │  │  3202109011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│            70│             -│            70│新增汰換行動電話經費如列數。
  │  │  │  │  3202109019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,820│         1,200│           620│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰購電腦資訊設備 550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置影像資料庫設備 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置大型碎紙機及圖書資料儀器等設備 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上次汰購電腦及圖書資料儀器設備等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 1,200千元如數減列。
  │  │  │  │  3202109800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           234│           234│             0│本年度預算數與上次同。
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