90B40310.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │主計處 │ 2,070,177│ 1,783,723│ 286,454│本科目上次法定預算數 1,474,195千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │同由台灣省政府所屬「主計行政管理與資訊 │ │ │ │ │ │ │ │作業」科目移入 306,614千元及「財務行政 │ │ │ │ │ │ │ │與管理」科目移入 2,914千元,共計如表列 │ │ │ │ │ │ │ │上次預算數。 │ │ │ │ 3303100000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 2,070,177│ 1,783,723│ 286,454│ │ │ │ │ 3303100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 645,020│ 950,069│ -305,049│1.本科目上次法定預算數 179,383千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「中央總預算核編及執行 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「中央總會計事務處理及決算核編」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「特種基金預算核編及執行」、「特種 │ │ │ │ │ │ │ │ 基金會計事務處理及決算核編」、「統計 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政與統計標準」、「辦理綜合統計」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「基本國勢調查」、「專案抽樣調查」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「基層統計調查網管理」、「主計業務視 │ │ │ │ │ │ │ │ 導與訓練」科目移入人事費 509,776千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及由台灣省政府所屬「主計行政管理與 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊作業」、「財務行政與管理」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入 260,910千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 645,020千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 601,602千元,業務費38,162千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 5,256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 601,602千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費 249,198千元,及本處 │ │ │ │ │ │ │ │ 中部辦公室精簡員額81人之人事費38,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,合共減列 287,742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費43,418千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列一般行政業務旅運費及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費17,307千元。 │ │ │ │ 3303101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公務機關歲計會│ 18,755│ 31,353│ -12,598│ │ │ │ │計業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央總預算核編│ 7,491│ 11,203│ -3,712│1.本科目上次法定預算數74,217千元,配合 │ │ │ │及執行 │ │ │ │ 科目調整,移出人事費63,014千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,491千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中央總預算之核編與執行經費 7,071千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列半年所需經費 2,902千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中央各機關預算執行查核經費 420千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列預算執行查核旅費及半年 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 810千元。 │ │ │ │ 3303101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中央總會計事務│ 11,264│ 20,150│ -8,886│1.本科目上次法定預算數29,880千元,配合 │ │ │ │處理及總決算核│ │ │ │ 科目調整,移出人事費23,173千元列入「 │ │ │ │編 │ │ │ │ 一般行政」科目,另由台灣省政府所屬「 │ │ │ │ │ │ │ │ 主計行政管理與資訊作業」、「財務行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 與管理」科目移入13,443千元,移入移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後,淨計如表列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,264千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中央總會計總決算之處理與核編經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,658千元,較上次減列國外考察等旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 2,608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政府會計理論與實務之研究經費 1,308 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列研究業務費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地方政府主計業務之督導與查核經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,298千元,較上次減列郵電材料、國內 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費及半年所需經費 6,236千元。 │ │ │ │ 3303101100 │ │ │ │ │ │ 3│ │特種基金歲計會│ 8,394│ 11,216│ -2,822│ │ │ │ │計業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101120 │ │ │ │ │ │ │ 1│特種基金預算核│ 4,974│ 6,402│ -1,428│1.本科目上次法定預算數28,392千元,配合 │ │ │ │編及執行 │ │ │ │ 科目調整,移出人事費21,990千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,974千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 4,974千元,係辦理特種基 │ │ │ │ │ │ │ │ 金預算之籌劃編印與執行經費,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列出國考察旅費及半年所需經費 1,428千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303101121 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種基金會計事│ 3,420│ 4,814│ -1,394│1.本科目上次法定預算數31,371千元,配合 │ │ │ │務處理及決算核│ │ │ │ 科目調整,移出人事費26,557千元列入「 │ │ │ │編 │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,420千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國營事業決算實地查核與審編經費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,較上次減列半年所需經費 640 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)非營業基金決算之彙編與查核經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,較上次減列郵電材料及查核旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 754千元。 │ │ │ │ 3303101200 │ │ │ │ │ │ 4│ │統計業務 │ 54,520│ 68,166│ -13,646│ │ │ │ │ 3303101231 │ │ │ │ │ │ │ 1│統計行政與統計│ 9,757│ 18,010│ -8,253│1.本科目上次法定預算數59,947千元,配合 │ │ │ │標準 │ │ │ │ 科目調整,移出人事費50,164千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,另由台灣省政府所屬「 │ │ │ │ │ │ │ │ 主計行政管理與資訊作業」科目移入 8,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,移入移出數互抵後,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,757千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)統計行政與統計標準經費 5,807千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列郵電材料及半年所需經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地方公務統計經費 3,950千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列郵電材料、國內旅費及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,277千元。 │ │ │ │ 3303101232 │ │ │ │ │ │ │ 2│辦理綜合統計 │ 44,763│ 50,156│ -5,393│1.本科目上次法定預算數 134,785千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 111,332千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,另由台灣省政府所 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬「主計行政管理與資訊作業」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,703千元,移入移出數互抵後,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,763千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理綜合統計經費16,340千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列半年所需經費 7,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理調查統計經費26,089千元,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列家庭收支調查經費 614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增辦理綠色國民所得統計經費 2,334 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3303101300 │ │ │ │ │ │ 5│ │普查及抽樣調查│ 1,296,335│ 529,272│ 767,063│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 3303101320 │ │ │ │ │ │ │ 1│基本國勢調查 │ 1,228,652│ 428,900│ 799,752│1.本科目上次法定預算數 487,422千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費58,522千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,228,652千元,包括業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,198,732千元,獎補助及損失29,920 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理農林漁牧業普查經費 230,907千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列依統計法規定辦理八十九 │ │ │ │ │ │ │ │ 年普查所需經費 204,848千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理工商及服務業普查經費 8,889千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列普查作業費 1,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理戶口及住宅普查經費 972,665千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列依統計法規定辦理八十九 │ │ │ │ │ │ │ │ 年普查所需經費 605,281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)普查資料供應及管理經費16,191千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 8,901千元。 │ │ │ │ 3303101321 │ │ │ │ │ │ │ 2│專案抽樣調查 │ 52,462│ 77,399│ -24,937│1.本科目上次法定預算數 129,285千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費51,886千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數52,462千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國富及社會調查經費 7,603千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列錄製國富統計相關資料經費 535 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理人力資源及專案調查經費36,299千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列調查業務費及半年所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費21,041千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)受雇員工薪資調查及生產力統計經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,010千元,較上次減列半年所需經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各機關統計調查之審議與管理經費 550 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列郵電材料、國內旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費 823千元。 │ │ │ │ 3303101322 │ │ │ │ │ │ │ 3│基層統計調查網│ 15,221│ 22,973│ -7,752│1.本科目上次法預算數 118,088千元,配合 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 科目調整,移出人事費95,115千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,221千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣省基層統計資料調查管理經費13,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,較上次減列半年所需經費 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)台北市基層統計資料調查管理經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,較上次減列半年所需經費 545 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 713 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費 415千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3303101500 │ │ │ │ │ │ 6│ │主計業務視導與│ 19,018│ 20,782│ -1,764│1.本科目上次法定預算數28,805千元,配合 │ │ │ │訓練 │ │ │ │ 科目調整,移出人事費 8,023千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數19,018千元,均係業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數19,018千元,係辦理主計人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員訓練及主計業務研究視導經費,較上次 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列主計人員訓練經費 1,764千元。 │ │ │ │ 3303109000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 26,635│ 170,585│ -143,950│本科目上次法定預算數 170,340千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │科目調整,由台灣省政府所屬「主計行政管 │ │ │ │ │ │ │ │理與資訊作業」科目移入 245千元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 3303109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│營建工程 │ -│ 120,549│ -120,549│上次屈尺老舊辦公室改建第三期工程等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列 120,549千元如數減列。 │ │ │ │ 3303109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 2,240│ -2,240│上次購置傳真機及擴充電話總機門號等預算 │ │ │ │ │ │ │ │業已編竣,所列 2,240千元如數減列。 │ │ │ │ 3303109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 26,635│ 47,796│ -21,161│本年度預算數之內容與上次之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理住宅與戶口普查、農林漁牧業普查及 │ │ │ │ │ │ │ │ 本處各單位業務用電腦、週邊設備與套裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體購置費23,058千元,以及汰購影印機 │ │ │ │ │ │ │ │ 、冷氣機等辦公設備經費 3,577千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共26,635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次購置業務用資訊設備及辦公設備等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列47,796千元如數減列。 │ │ │ │ 3303109800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 1,500│ 2,280│ -780│本年度預算數較上次減少如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |