90B40320.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003200000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │新聞局        │     4,167,068│     6,971,360│    -2,804,292│本科目上次法定預算數 6,473,179千元,移
  │  │  │  │              │              │              │              │出「一般行政」及「出版事業輔導」科目26
  │  │  │  │              │              │              │              │,920千元,列入經濟部智慧財產局「推動保
  │  │  │  │              │              │              │              │護智慧財產權」科目項下,另由台灣省政府
  │  │  │  │              │              │              │              │所屬「文化推展業務」科目移入 525,101千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,移出移入數互抵後,淨計如表列上次預
  │  │  │  │              │              │              │              │算數。
  │  │  │  │  3903200000  │              │              │              │
  │  │  │  │外交支出      │       599,136│       938,996│      -339,860│
  │  │  │  │  3903201100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │國際新聞業務  │       599,136│       938,996│      -339,860│
  │  │  │  │  3903201120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國際新聞規劃及│       211,553│       340,732│      -129,179│1.本科目上次法定預算數 175,771千元,配
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  合科目調整,自「出版事業輔導」移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費17,331千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 211,553千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  60,933千元,業務費 129,401千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資10,335千元,獎補助及損失10,884
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費60,933千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費28,466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費75,975千元,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費38,734千元、國外旅費 9,379千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    國外宣傳廣告費16,115千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    64,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費21
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,532千元,較上次減列半年所需經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,655千元及邀請學者專家演講經費 4,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,合共減列14,655千元。。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動國家形象之國際文宣工作經費25,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    30千元,較上次減列半年所需經費13,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,及補助藝文團體或個人對外宣
  │  │  │  │              │              │              │              │    傳經費 4,000千元,合共減列17,020千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)人員培訓經費 5,789千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    國外旅費 4,952千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)配合執行加強對歐聯工作專案經費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上次減列半年所需經費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元及國外旅費 500千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,000千元。。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)維護及提升海外網際網路資訊站之功能
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費18,794千元,較上次增列海外網站
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊設備購置及維護費 2,142千元。
  │  │  │  │  3903201121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國情資料編印供│       256,716│       397,990│      -141,274│1.本科目上次法定預算數 371,990千元,配
  │  │  │  │應            │              │              │              │  合科目調整,由「辦理法令政策溝通宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入公報編印經費26,000千元,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 256,716千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  81,805千元,業務費 174,371千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,792千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費21,013千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 165,607
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費83,307
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及書刊編印費 7,000千元,合共減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列90,307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理書刊分發作業41,076千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費26,341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出國採訪考察進修 1,166千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列國外旅費 343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)刊物推廣工作 1,145千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 592千元及臨時聘用人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,241千元,合共減列 1,833千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理圖書館資料蒐集、國情資料提供及
  │  │  │  │              │              │              │              │    國情資料庫維護經費 1,930千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 882千元及臨時聘
  │  │  │  │              │              │              │              │    用人員經費 555千元,合共減列 1,437
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3903201122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│新聞影片及圖片│        74,102│       111,125│       -37,023│1.本科目上次法定預算數 105,361千元,配
  │  │  │  │攝製          │              │              │              │  合科目調整,自「出版事業輔導」移入人
  │  │  │  │              │              │              │              │  事費 5,764千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數74,102千元,包括人事費33
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,841千元,業務費36,261千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,841千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費16,555千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)視聽資料製作供應40,020千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費20,209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)赴國外考察業務 241千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    國外旅費 259千元。
  │  │  │  │  3903201123  │              │              │              │
  │  │  │ 4│外賓訪華接待  │        56,765│        89,149│       -32,384│1.本年度預算數56,765千元,包括人事費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,627千元,業務費39,138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,627千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 7,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)全費邀訪35,789千元,較上次減列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費18,466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)半自費來訪 2,760千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 1,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增駐華外籍記者參訪國家重大設施或
  │  │  │  │              │              │              │              │    舉辦國情及政策說明會經費 589千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上次配合二千年總統大選專案邀訪預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 5,876千元如數減列。
  │  │  │  │  5303200000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │     3,567,932│     6,032,364│    -2,464,432│
  │  │  │  │  5303200100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般行政      │       146,346│       206,559│       -60,213│1.本科目上次法定預算數 209,108千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出核驗中心辦公室租金及
  │  │  │  │              │              │              │              │  統籌事務費 2,549千元列入經濟部智慧財
  │  │  │  │              │              │              │              │  產局「推動保護智慧財產權」科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 146,346千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  99,580千元,業務費42,445千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 4,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費99,580千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費36,806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費46,766千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費23,407千元。
  │  │  │  │  5303201000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國內新聞業務  │       282,694│       502,930│      -220,236│
  │  │  │  │  5303201025  │              │              │              │
  │  │  │ 1│新聞發布與新聞│        40,374│        57,824│       -17,450│1.本科目上次法定預算數56,569千元,配合
  │  │  │  │聯繫工作      │              │              │              │  科目調整,移出提升新聞從業人員素質經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,650千元列入「綜合計畫業務」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  及自「出版事業輔導」移入人事費 6,905
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,以上移出移入互抵後淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數40,374千元,包括人事費15
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,010千元,業務費22,334千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 780千元,獎補助及損失 2,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,010千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 6,974千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)傳播政府施政25,364千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費10,476千元。
  │  │  │  │  5303201026  │              │              │              │
  │  │  │ 2│辦理法令政策溝│       242,320│       445,106│      -202,786│1.本科目上次法定預算數 485,106千元,配
  │  │  │  │通宣導        │              │              │              │  合科目調整,移出編印公報經費26,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「國情資料編印供應」科目、籌備
  │  │  │  │              │              │              │              │  國慶晚會經費14,000千元列入「廣播電視
  │  │  │  │              │              │              │              │  事業輔導」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 242,320千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  29,522千元,業務費 200,460千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 2,420千元,獎補助及損失 9,918
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,723千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費13,503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運用媒體及舉辦活動辦理公共服務宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 144,375千元,較上次減列半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費72,023千元、國外旅費 3,520千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及公共服務宣導費55,000千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 130,543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)製播法令政策溝通電視節目經費73,222
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費26,740
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及製播電視宣導節目費32,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共減列58,740千元。
  │  │  │  │  5303201200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │大眾傳播事業輔│       520,197│       841,794│      -321,597│
  │  │  │  │導            │              │              │              │
  │  │  │  │  5303201220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│廣播電視事業輔│       172,819│       283,748│      -110,929│1.本科目上次法定預算數 269,748千元,配
  │  │  │  │導            │              │              │              │  合科目調整,自「辦理法令政策溝通宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入籌辦全國雙十國慶晚會經費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 172,819千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  49,249千元,業務費 102,460千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 400千元,及獎補助及損失20,710
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,405千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費20,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌辦廣播電視委員會與法令整備及研發
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,626千元,較上次減列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,826千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)廣播電視事業與其團體之輔導經費41,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    10千元,較上次減列半年所需經費26,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元,廣播電視研習座談及參訪經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,700千元,合共減列32,207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)廣播電視事業與其團體之管理經費 4,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    74千元,較上次減列半年所需經費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)廣播電視節目及廣告之管理經費47,485
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費24,592
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,以及改為直撥台灣省各縣市補助
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 6,585千元,合共減列31,177千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理廣播電視相關評鑑及審議案經費26
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,169千元,較上次減列半年所需經費14
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,829千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)籌辦全國雙十國慶晚會經費 6,350千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列辦理一次國慶晚會所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,650千元。
  │  │  │  │  5303201221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電影事業輔導  │       238,618│       384,027│      -145,409│1.本年度預算數 238,618千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  21,154千元,業務費14,192千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 203,272千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,786千元,較上次減列加
  │  │  │  │              │              │              │              │    班值班費及半年所需人事費11,772千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電影事業從業人員與團體之輔導管理及
  │  │  │  │              │              │              │              │    獎勵經費 159,760千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費78,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    07千元,較上次減列半年所需經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    03千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)參加國際影展及在國外舉辦中華民國電
  │  │  │  │              │              │              │              │    影展19,800千元,較上次減列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 9,900千元,及參加國際影展活動
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,300千元,合共減列13,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)捐助電影資料館經費30,652千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費15,401千元、修護
  │  │  │  │              │              │              │              │    常態影片經費10,000千元及電影文化資
  │  │  │  │              │              │              │              │    產保存推廣經費11,600千元,合共減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    37,001千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理電影片審議工作費用及分級制宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,210千元,較上次減列半年所需
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)執行違映取締工作經費 4,168千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 2,003千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)出席國際會議經費 235千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列國外旅費 206千元。
  │  │  │  │  5303201222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│出版事業輔導  │       108,760│       174,019│       -65,259│1.本科目上次法定預算數 228,390千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出核驗管理經費24,371千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入經濟部智慧財產局「推動保護智慧
  │  │  │  │              │              │              │              │  財產權」科目,另移出人事費30,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「國際新聞規畫及研究」、「新聞發
  │  │  │  │              │              │              │              │  布與新聞聯繫工作」及「新聞影片及圖片
  │  │  │  │              │              │              │              │  攝製」科目,合共移出54,371千元,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 108,760千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  32,798千元,業務費60,785千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資27千元,獎補助及損失15,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,769千元,較上次減列加
  │  │  │  │              │              │              │              │    班值班費及半年所需人事費12,941千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)出版事業之輔導51,053千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費26,680千元,及輔導業
  │  │  │  │              │              │              │              │    者參加國內外展覽經費 7,550千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列34,230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出版事業之獎勵17,210千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 8,766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出版事業之補助 2,900千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 1,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)出版事業之管理 400千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 200千元,以及改為直撥
  │  │  │  │              │              │              │              │    台灣省各縣市補助經費 1,450千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 1,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)大陸地區出版品之管理 5,836千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列大陸地區出版品核驗查察工作
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 6,732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)廣告聯合處理小組 4,592千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列宣導活動費等 510千元。
  │  │  │  │  5303201300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │綜合計畫業務  │       172,852│       298,108│      -125,256│1.本科目上次法定預算數 292,458千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,自「新聞發布與新聞聯繫工
  │  │  │  │              │              │              │              │  作」科目移入提升新聞人員素質經費 5,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 172,852千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  29,997千元,業務費 130,839千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 7,114千元,獎補助及損失 4,902
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,863千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費10,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動香港「新聞文化中心」業務經費80
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上次減列半年所需經費40
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元及辦公室租金 6,519千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列46,519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強對香港傳播我國最新國情資訊業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    11,600千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,867千元,及汰換資訊設備提供資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務費 3,333千元,合共減列 9,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)整體性新聞行政資訊系統計畫經費33,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    61千元,較上次減列半年所需經費16,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    72千元、國外旅費 982千元及推動辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    室自動化經費 5,600千元,合共減列23
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃籌設亞太媒體中心經費 2,654千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 1,327千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,國外旅費及諮詢研究費 799千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 2,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)媒體事業節目開發輔導及媒體事業人才
  │  │  │  │              │              │              │              │    培訓經費 2,021千元,較上次減列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 1,015千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強兩岸傳播及新聞交流經費 5,422千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費 2,711千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,大陸地區旅費及委辦費 964千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共減列 3,675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)編印有關中共問題資料專書與大陸資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │    之蒐集及運用經費 1,000千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 582千元,資訊蒐集
  │  │  │  │              │              │              │              │    及編印費 2,066千元,合共減列 2,648
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理研究發展經費 600千元,與上次同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 提升新聞人員素質經費 3,390千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上次減列半年所需經費 2,260千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 新增公文管理系統更新方案經費 7,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 上次辦理千禧年慶祝活動預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │      竣,所列23,454千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 上次提升網路安全及速率作業方案預
  │  │  │  │              │              │              │              │      算業已編竣,所列 7,596千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列。
  │  │  │  │  5303201600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │對財團法人中央│       382,829│       574,243│      -191,414│本年度編列對財團法人中央通訊社捐助經費
  │  │  │  │通訊社捐助    │              │              │              │ 382,829千元,較上次減列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │91,414千元。
  │  │  │  │  5303201700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │對財團法人中央│       297,654│       446,481│      -148,827│依「中央廣播電臺設置條例」第五條規定:
  │  │  │  │廣播電台財產捐│              │              │              │「本臺以中國廣播股份有限公司海外部及原
  │  │  │  │贈            │              │              │              │中央廣播電臺使用之國有財產,依法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │程序捐贈設置之。」,有關應對財團法人中
  │  │  │  │              │              │              │              │央廣播電臺辦理捐贈之國有財產,包括國防
  │  │  │  │              │              │              │              │部、交通部、行政院國軍退除役官兵輔導委
  │  │  │  │              │              │              │              │員會、財政部國有財產局及本局等機關,計
  │  │  │  │              │              │              │              │約 5,398,325千元,分年編列預算捐贈,除
  │  │  │  │              │              │              │              │87年度至上次預算已編列 809,801千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │本年度續編列捐贈預算 297,654千元,以國
  │  │  │  │              │              │              │              │有財產局所列財產作價收入支應。
  │  │  │  │  5303201800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │對財團法人中央│       640,000│     1,034,694│      -394,694│本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助經
  │  │  │  │廣播電台捐助  │              │              │              │費 640,000千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 394,694千元。
  │  │  │  │  5303201900  │              │              │              │
  │  │ 9│  │對財團法人公視│       900,000│     1,560,000│      -660,000│依「公共電視法」第二十八條規定,公視基
  │  │  │  │基金會捐助    │              │              │              │金會之經費來源,由政府編列預算捐贈,本
  │  │  │  │              │              │              │              │年度編列 900,000千元,較上次減列 660,0
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元。
  │  │  │  │  5303202100  │              │              │              │
  │  │10│  │地方新聞業務  │       214,000│       525,101│      -311,101│1.本科目係本年度新增,上次預算數 525,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  01千元係由台灣省政府所屬「推展文化業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 214,000千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  63,931千元,業務費73,579千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 5,928千元,獎補助及損失70,562千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費63,931千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費27,399千元,及配合精省
  │  │  │  │              │              │              │              │    精簡員額29人之人事費27,540千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列54,939千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,753千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 7,887千元,及配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合精簡員額29人所減省之事務費等 8,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,合共減列15,987千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)地方輿情分析經費11,278千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 5,639千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理地方政府新聞聯繫及研習進修經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    83,934千元,較上次減列半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    41,697千元,補助新生報業公司及台灣
  │  │  │  │              │              │              │              │    電影公司民營化員工權益補償金等 173
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,287千元,合共減列 214,984千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)地方施政宣導經費39,104千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費19,552千元。
  │  │  │  │  5303209000  │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備│         7,100│        36,595│       -29,495│
  │  │  │  │  5303209019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │         7,100│        36,595│       -29,495│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及購置傳真機、影印機、冷氣機、辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  公桌椅等辦公設備經費 7,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換冷氣、辦公設備等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列36,595千元如數減列。
  │  │  │  │  5303209800  │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金    │         4,260│         5,859│        -1,599│本年度預算數較上次減列如列數。
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