90B40340.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003400000  │              │              │              │
  │ 8│  │  │國立故宮博物院│       650,802│       889,199│      -238,397│
  │  │  │  │  5303400000  │              │              │              │
  │  │  │  │文化支出      │       650,802│       889,199│      -238,397│
  │  │  │  │  5303400100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       152,247│       179,071│       -26,824│1.本科目上次預算數 177,361千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,由「資訊管理」科目移入光纖網
  │  │  │  │              │              │              │              │  路租金 1,710千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 152,247千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   102,852千元,業務費44,706千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 1,955千元,獎補助及損失 2,734
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 102,852千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費36,951千元,增列因應
  │  │  │  │              │              │              │              │    週休二日不休假加班費 5,373千元及退
  │  │  │  │              │              │              │              │    休給付 8,718千元,計淨減22,860千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費49,395千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費17,344千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    院區工程圖檔建置費、正館防震評估、
  │  │  │  │              │              │              │              │    增建立體停車場環境影響評估及調查經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費13,380千元,計淨減 3,964千元。
  │  │  │  │  5303400200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │文物管理      │       123,303│       178,771│       -55,468│
  │  │  │  │  5303400201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│器物管理      │        31,337│        45,344│       -14,007│1.本年度預算數31,337千元,包括人事費24
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,507千元,業務費 6,730千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,507千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 9,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)器物存放管理及維護經費 5,715千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列鐵箱、錦盒製作等經費 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    87千元及半年所需經費 2,778千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減列 5,065千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增器物研究經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出席國際會議經費 115千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列國外旅費 122千元。
  │  │  │  │  5303400202  │              │              │              │
  │  │  │ 2│書畫管理      │        32,868│        42,207│        -9,339│1.本年度預算數32,868千元,包括人事費21
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,375千元,業務費10,533千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,375千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 9,469千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)書畫存放管理及維護經費 8,378千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 3,821千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列樟木櫃製作經費 960千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,861千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增書畫研究經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出席國際會議經費 115千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列國外旅費 9千元。
  │  │  │  │  5303400203  │              │              │              │
  │  │  │ 3│圖書文獻管理  │        59,098│        91,220│       -32,122│1.本年度預算數59,098千元,包括人事費33
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,569千元,業務費25,369千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,569千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費17,868千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)圖書文獻存放管理及維護21,219千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費11,217千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列購置冷光影印機 160千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    11,057千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文獻檔案光碟製作經費 3,190千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列微縮影片轉換光碟製作、光碟
  │  │  │  │              │              │              │              │    儲存櫃 3,920千元,及半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,091千元,增列 3名校對臨時人員經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,008千元,計淨減 4,003千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增圖書文獻研究經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)出席國際會議經費 120千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列國外旅費 194千元。
  │  │  │  │  5303400300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │文物展覽      │       105,351│       131,081│       -25,730│1.本科目上次預算數 133,438千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出人事費 2,357千元,列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  資訊管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 105,351千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  54,497千元,業務費46,262千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 3,500千元,獎補助及損失 1,092千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,497千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費22,587千元,增列因應週
  │  │  │  │              │              │              │              │    休二日不休假加班費等 1,317千元,及
  │  │  │  │              │              │              │              │    退休給付 4,365千元,計淨減16,905千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文物展出經費25,018千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    舉辦宋代文物展及半年所需經費 8,565
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列陳列室美工標示、觀眾意見
  │  │  │  │              │              │              │              │    調查、法國回饋展活動及因應週休二日
  │  │  │  │              │              │              │              │    制雇用工讀生協助展場秩序維持等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,740千元,計淨減 2,825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)社教與推廣經費 9,358千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 2,581千元,增列展覽
  │  │  │  │              │              │              │              │    報導、廣告製作、多媒體節目製作及社
  │  │  │  │              │              │              │              │    區文藝推廣經費 4,025千元,計淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國內外巡展經費 3,340千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列國內文化中心、海外重要據點展出複
  │  │  │  │              │              │              │              │    製品製作費、巡展差旅費 3,638千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 1,208千元,增列文物
  │  │  │  │              │              │              │              │    百品菁華下鄉展經費 900千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,946千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)開放研究用專業圖書館經費 4,443千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 1,890千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列視聽設備維護及購置書籍等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     662千元,計淨減 1,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)本院周圍環境美化與維持經費 5,175千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費 1,979千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,增列至善園及至德園清潔外包經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,207千元,計淨減 772千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)第二展覽館管理與維護經費 3,270千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 1,634千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)出席國際會議及考察經費 250千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次增列國外旅費 136千元。
  │  │  │  │  5303400400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │文物徵集及資料│        73,047│        53,426│        19,621│
  │  │  │  │管理          │              │              │              │
  │  │  │  │  5303400401  │              │              │              │
  │  │  │ 1│文物登錄及徵集│        12,295│        18,102│        -5,807│1.本科目上次預算數93,102千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出增購藏品經費75,000千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「非營業基金」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,295千元,包括人事費10
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,727千元,業務費 1,568千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,727千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 4,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藏品分類整理與統一編號經費 742千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費 239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文物資料蒐集與整理經費 384千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列蒐集國內外私人收藏文物資料
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費、國內差旅費等 130千元,購置相
  │  │  │  │              │              │              │              │    片儲存櫃經費 200千元,及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 217千元,合共減列 547千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)藏品增購與受贈經費 442千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列國內外借展品接洽經費 450千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費 233千元,增列接洽購
  │  │  │  │              │              │              │              │    藏或受贈文物所需差旅費等 117千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    計淨減 566千元。
  │  │  │  │  5303400402  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        60,752│        35,324│        25,428│1.本科目上次預算數34,677千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整,移出光纖網路租金 1,710千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,另由「文物展覽」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入人事費 2,357千元,移出移入數
  │  │  │  │              │              │              │              │  互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數60,752千元,包括人事費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,777千元,業務費32,210千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資18,765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,777千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 3,709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電腦用品消耗經費 676千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資料整理與建檔經費 8,165千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 2,944千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    教育訓練與業務聯繫及院藏文物資訊上
  │  │  │  │              │              │              │              │    網網頁更新所需經費 2,670千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)軟硬體及機房維護經費 5,590千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 2,290千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列上次預算新購設備維護費 1,009千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨減 1,281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增行政系統更新軟體購置費 3,300千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增個人電腦及院區網路擴充等經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增出國計畫經費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增文物數位典藏系統之規劃建置經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    24,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上次軟體規劃設計及硬體購置等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列 5,513千元如數減列。
  │  │  │  │  5303400500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │文物攝影出版  │        34,385│        57,567│       -23,182│1.本年度預算數34,385千元,包括人事費20
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,440千元,業務費13,945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,440千元,較上次減列院
  │  │  │  │              │              │              │              │    外專家學者出席文物編輯會議出席費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,103千元,及半年所需人事費 9,676
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列12,779千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)出版品編印經費 8,077千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列中華文化五千年集刊、海外遺珍、藏
  │  │  │  │              │              │              │              │    瓷大系等印製費 5,935千元,及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 2,697千元,增列外籍編譯、名
  │  │  │  │              │              │              │              │    蹟善本書、學術季刊、雙月刊及展覽通
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊印製費等 2,800千元,計淨減 5,832
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文物攝照經費 3,468千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    文物碟片製作經費 3,000千元,及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 1,811千元,合共減列 4,811
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出版品推廣經費 2,400千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 600千元,及參加北京
  │  │  │  │              │              │              │              │    國際書展差旅費 360千元,增列出版品
  │  │  │  │              │              │              │              │    宣導製作經費 1,200千元,計淨增 240
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5303400600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │文物科技研析維│        27,361│        37,941│       -10,580│1.本年度預算數27,361千元,包括人事費24
  │  │  │  │護            │              │              │              │  ,356千元,業務費 2,655千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,356千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 9,622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)維護院藏文物經費 900千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文物保存及相關研究經費 698千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 174千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    購置影印機 150千元,及古代科技史研
  │  │  │  │              │              │              │              │    究等文獻蒐集經費 150千元,計淨增 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文物仿製及教育推廣經費 1,107千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 574千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)出席國際會議經費 100千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列國外旅費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)科技檢驗儀器設備購置經費 200千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列購置長週期恆溫濕偵測器90
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列購置多功能溫濕度測試儀等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 200千元,計淨增 110千元。
  │  │  │  │  5303400700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │安全系統管理維│        48,617│        68,393│       -19,776│1.本年度預算數48,617千元,包括人事費30
  │  │  │  │護            │              │              │              │  ,965千元,業務費17,452千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,965千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費11,980千元,增列因應週
  │  │  │  │              │              │              │              │    休二日不休假加班費等 1,005千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減10,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)安全系統設備測試及維修經費15,444千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列半年所需經費 8,058千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)安全管制管理及教育訓練 808千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列主控室電腦耗材與監視錄影帶
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 165千元,及半年所需經費 411
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共減列 576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)警衛守護及消防經費 1,400千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費 567千元,增列警
  │  │  │  │              │              │              │              │    備通訊配備、文物押運差旅費及轄區業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務聯繫經費 400千元,計淨減 167千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5303408100  │              │              │              │
  │  │ 8│  │非營業基金    │        45,000│        75,000│       -30,000│
  │  │  │  │  5303408101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│故宮文物藝術發│        45,000│        75,000│       -30,000│1.本科目上次預算數 0,配合科目調整,由
  │  │  │  │展基金        │              │              │              │  「文物登錄及徵集」科目移入增購藏品經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費75,000千元,改以增撥基金方式作為「
  │  │  │  │              │              │              │              │  故宮文物藝術發展基金」之財源,共計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數45,000千元,均為設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數較上次減列如列數。
  │  │  │  │  5303409000  │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│        40,402│       106,134│       -65,732│
  │  │  │  │  5303409002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │         8,483│        64,196│       -55,713│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.行政及展覽大樓整修工程總經費84,361千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,分 5年辦理,除86年度至上次預算已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列82,576千元外,本年度續編 1,785千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上次減列51,891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.老舊建築更新經費 4,198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本院擴建迫切性及地點可行性評估經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.正館後山危石處理經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上次地道防漏等工程預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,520千元如數減列。
  │  │  │  │  5303409011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│            80│            80│             0│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置機車 2輛經費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換機車預算業已編竣,所列80千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  5303409019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │        31,839│        41,858│       -10,019│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.展覽製作及設備16,684千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  半年所需製作經費 4,674千元,增列展場
  │  │  │  │              │              │              │              │  公共空間動線調查經費 5,000千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  增 326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.院區老舊設備汰換總經費36,543千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │   2年辦理,除上次預算已編列25,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  外,本年度續編11,043千元,包括緊急發
  │  │  │  │              │              │              │              │  電機 9,743千元及電梯更新等 1,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上次減列14,457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換大演講廳視聽設備等經費 2,212千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.購置活動書畫陳列櫃 1,000千元,及瓷器
  │  │  │  │              │              │              │              │  、玉器陳列櫃防震加固經費 900千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共 1,900千元。
  │  │  │  │  5303409800  │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         1,089│         1,815│          -726│本年度預算數較上次減列如列數。
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