90B40375.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003750000 │ │ │ │ │12│ │ │青年輔導委員會│ 632,922│ 1,035,508│ -402,586│ │ │ │ │及所屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 6903750000 │ │ │ │ │ │ │ │國民就業支出 │ 632,922│ 1,035,508│ -402,586│ │ │ │ │ 6903750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 65,784│ 90,129│ -24,345│1.本年度預算數65,784千元,包括人事費49 │ │ │ │ │ │ │ │ ,042千元,業務費16,592千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,042千元,較上次減列加 │ │ │ │ │ │ │ │ 班值班費及半年所需人事費21,728千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列員工上下班車票費及資遣退職給 │ │ │ │ │ │ │ │ 付 9,330千元,計淨減12,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,742千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列台澎金馬地區旅費及半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,947千元。 │ │ │ │ 6903751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │青年輔導工作 │ 477,881│ 793,314│ -315,433│ │ │ │ │ 6903751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│青年創業及事業│ 77,330│ 144,036│ -66,706│1.本年度預算數77,330千元,包括人事費12 │ │ │ │拓展 │ │ │ │ ,147千元,業務費24,633千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失40,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,147千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 5,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理青年創業輔導經費29,183千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費11,854千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補貼行庫辦理青年創業貸款利息差額經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36,000千元,較上次減列利息補貼逐 │ │ │ │ │ │ │ │ 年下降額度及半年所需經費49,827千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6903751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│青年就業及技能│ 121,563│ 192,790│ -71,227│1.本年度預算數 121,563千元,包括人事費 │ │ │ │培養 │ │ │ │ 19,342千元,業務費93,745千元,獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失 8,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,342千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 9,092千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理專上畢業青年就業服務及生涯輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費43,656千元,較上次減列編印刊物 │ │ │ │ │ │ │ │ 及半年所需經費17,279千元,增列暢通 │ │ │ │ │ │ │ │ 人才供需連絡管道及辦理婦女、弱勢青 │ │ │ │ │ │ │ │ 年生涯輔導活動等經費 9,098千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 8,181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理專上畢業及弱勢青年專長訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 58,565千元,較上次減列電腦專業人才 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練及半年所需經費44,954千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上次辦理就業甄選預算,配合本會業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,不再繼續辦理,所列 9,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 6903751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│策進海內外高級│ 130,944│ 210,327│ -79,383│1.本年度預算數 130,944千元,包括人事費 │ │ │ │人力資源之運用│ │ │ │ 13,624千元,業務費52,670千元,獎補助 │ │ │ │暨推展國際與兩│ │ │ │ 及損失64,650千元。 │ │ │ │岸青年交流 │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,624千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 5,835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)策進海內外高級人力資源之運用經費64 │ │ │ │ │ │ │ │ ,820千元,較上次減列協助碩博士人才 │ │ │ │ │ │ │ │ 從事短期研發、加強海外學術團體之聯 │ │ │ │ │ │ │ │ 繫與服務、加強運用海外高級專業人力 │ │ │ │ │ │ │ │ 資源等及半年所需經費99,368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強培育青年領袖及參與社會關懷經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,500千元,較上次增列辦理增進青年 │ │ │ │ │ │ │ │ 領導知能活動、協助弱勢青年參與領導 │ │ │ │ │ │ │ │ 人養成活動等經費 8,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推展國際與兩岸青年交流活動經費28,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上次增列協助青年與團體參 │ │ │ │ │ │ │ │ 與國際事務及交流活動、推動非政府組 │ │ │ │ │ │ │ │ 織之國際交流,促進在台外籍人士與本 │ │ │ │ │ │ │ │ 地青年交流活動等經費17,320千元。 │ │ │ │ 6903751023 │ │ │ │ │ │ │ 4│青年問題調查研│ 136,976│ 228,427│ -91,451│1.本年度預算數 136,976千元,包括人事費 │ │ │ │究與一般輔導 │ │ │ │ 11,224千元,業務費42,976千元,獎補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及損失82,776千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,224千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 4,607千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)青年參與志願服務及團體聯繫經費91,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,較上次減列半年所需經費49,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展青少年休閒活動及輔導經費25,720 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列建立全國性休閒資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統、社區常態化休閒活動等及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費28,038千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)調查研究與綜合規劃經費 8,706千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列青少年輔導資料庫建置及青 │ │ │ │ │ │ │ │ 年問題調查研究等經費 9,705千元。 │ │ │ │ 6903751024 │ │ │ │ │ │ │ 5│青年輔導資料處│ 11,068│ 17,734│ -6,666│1.本年度預算數11,068千元,包括人事費 1 │ │ │ │理 │ │ │ │ ,704千元,業務費 6,464千元,設備費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,704千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需經費 756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理經費 6,107千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 2,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)專上求才求職資料庫及資訊網路經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,257千元,較上次減列設置機架型數據 │ │ │ │ │ │ │ │ 機、電腦機房網路設備維護費及半年所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費 3,698千元。 │ │ │ │ 6903751200 │ │ │ │ │ │ 3│ │青年職業訓練中│ 86,517│ 150,125│ -63,608│1.本年度預算數86,517千元,包括人事費57 │ │ │ │心 │ │ │ │ ,572千元,業務費24,568千元,設備費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,267千元,獎補助及損失 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,572千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費23,764千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,869千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列自強教學大樓補強維修費24,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,及半年所需經費 6,970千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共減少30,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)培育青年專業技能訓練業務經費23,076 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需訓練費及汰 │ │ │ │ │ │ │ │ 換訓練機具設備等經費 8,874千元。 │ │ │ │ 6903759000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,400│ 600│ 800│ │ │ │ │ 6903759011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,000│ -│ 1,000│汰換副首長座車 1輛 1,000千元。 │ │ │ │ 6903759019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 400│ 600│ -200│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換辦公設備 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰換辦公設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 600千元如數減列。 │ │ │ │ 6903759800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,340│ 1,340│ 0│仍照上次預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |