90B40375.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003750000  │              │              │              │
  │12│  │  │青年輔導委員會│       632,922│     1,035,508│      -402,586│
  │  │  │  │及所屬        │              │              │              │
  │  │  │  │  6903750000  │              │              │              │
  │  │  │  │國民就業支出  │       632,922│     1,035,508│      -402,586│
  │  │  │  │  6903750100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        65,784│        90,129│       -24,345│1.本年度預算數65,784千元,包括人事費49
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,042千元,業務費16,592千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費49,042千元,較上次減列加
  │  │  │  │              │              │              │              │    班值班費及半年所需人事費21,728千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列員工上下班車票費及資遣退職給
  │  │  │  │              │              │              │              │    付 9,330千元,計淨減12,398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費16,742千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列台澎金馬地區旅費及半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費11,947千元。
  │  │  │  │  6903751000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │青年輔導工作  │       477,881│       793,314│      -315,433│
  │  │  │  │  6903751020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│青年創業及事業│        77,330│       144,036│       -66,706│1.本年度預算數77,330千元,包括人事費12
  │  │  │  │拓展          │              │              │              │  ,147千元,業務費24,633千元,獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失40,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,147千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 5,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理青年創業輔導經費29,183千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費11,854千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補貼行庫辦理青年創業貸款利息差額經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費36,000千元,較上次減列利息補貼逐
  │  │  │  │              │              │              │              │    年下降額度及半年所需經費49,827千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6903751021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│青年就業及技能│       121,563│       192,790│       -71,227│1.本年度預算數 121,563千元,包括人事費
  │  │  │  │培養          │              │              │              │  19,342千元,業務費93,745千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 8,476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,342千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 9,092千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理專上畢業青年就業服務及生涯輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費43,656千元,較上次減列編印刊物
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費17,279千元,增列暢通
  │  │  │  │              │              │              │              │    人才供需連絡管道及辦理婦女、弱勢青
  │  │  │  │              │              │              │              │    年生涯輔導活動等經費 9,098千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 8,181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理專上畢業及弱勢青年專長訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    58,565千元,較上次減列電腦專業人才
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓練及半年所需經費44,954千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上次辦理就業甄選預算,配合本會業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整,不再繼續辦理,所列 9,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    如數減列。
  │  │  │  │  6903751022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│策進海內外高級│       130,944│       210,327│       -79,383│1.本年度預算數 130,944千元,包括人事費
  │  │  │  │人力資源之運用│              │              │              │  13,624千元,業務費52,670千元,獎補助
  │  │  │  │暨推展國際與兩│              │              │              │  及損失64,650千元。
  │  │  │  │岸青年交流    │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,624千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 5,835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)策進海內外高級人力資源之運用經費64
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,820千元,較上次減列協助碩博士人才
  │  │  │  │              │              │              │              │    從事短期研發、加強海外學術團體之聯
  │  │  │  │              │              │              │              │    繫與服務、加強運用海外高級專業人力
  │  │  │  │              │              │              │              │    資源等及半年所需經費99,368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強培育青年領袖及參與社會關懷經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    24,500千元,較上次增列辦理增進青年
  │  │  │  │              │              │              │              │    領導知能活動、協助弱勢青年參與領導
  │  │  │  │              │              │              │              │    人養成活動等經費 8,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推展國際與兩岸青年交流活動經費28,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上次增列協助青年與團體參
  │  │  │  │              │              │              │              │    與國際事務及交流活動、推動非政府組
  │  │  │  │              │              │              │              │    織之國際交流,促進在台外籍人士與本
  │  │  │  │              │              │              │              │    地青年交流活動等經費17,320千元。
  │  │  │  │  6903751023  │              │              │              │
  │  │  │ 4│青年問題調查研│       136,976│       228,427│       -91,451│1.本年度預算數 136,976千元,包括人事費
  │  │  │  │究與一般輔導  │              │              │              │  11,224千元,業務費42,976千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失82,776千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,224千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 4,607千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)青年參與志願服務及團體聯繫經費91,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    26千元,較上次減列半年所需經費49,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    01千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展青少年休閒活動及輔導經費25,720
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列建立全國性休閒資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │    系統、社區常態化休閒活動等及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費28,038千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)調查研究與綜合規劃經費 8,706千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列青少年輔導資料庫建置及青
  │  │  │  │              │              │              │              │    年問題調查研究等經費 9,705千元。
  │  │  │  │  6903751024  │              │              │              │
  │  │  │ 5│青年輔導資料處│        11,068│        17,734│        -6,666│1.本年度預算數11,068千元,包括人事費 1
  │  │  │  │理            │              │              │              │  ,704千元,業務費 6,464千元,設備費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,704千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 756千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊管理經費 6,107千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 2,212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)專上求才求職資料庫及資訊網路經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,257千元,較上次減列設置機架型數據
  │  │  │  │              │              │              │              │    機、電腦機房網路設備維護費及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費 3,698千元。
  │  │  │  │  6903751200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │青年職業訓練中│        86,517│       150,125│       -63,608│1.本年度預算數86,517千元,包括人事費57
  │  │  │  │心            │              │              │              │  ,572千元,業務費24,568千元,設備費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,267千元,獎補助及損失 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,572千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費23,764千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,869千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列自強教學大樓補強維修費24,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,及半年所需經費 6,970千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共減少30,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)培育青年專業技能訓練業務經費23,076
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需訓練費及汰
  │  │  │  │              │              │              │              │    換訓練機具設備等經費 8,874千元。
  │  │  │  │  6903759000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         1,400│           600│           800│
  │  │  │  │  6903759011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,000│             -│         1,000│汰換副首長座車 1輛 1,000千元。
  │  │  │  │  6903759019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           400│           600│          -200│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換辦公設備 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰換辦公設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   600千元如數減列。
  │  │  │  │  6903759800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,340│         1,340│             0│仍照上次預算數編列。
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