90B40392.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003920000  │              │              │              │
  │15│  │  │公平交易委員會│       380,117│       572,709│      -192,592│
  │  │  │  │  6103920000  │              │              │              │
  │  │  │  │其他經濟服務支│       380,117│       572,709│      -192,592│
  │  │  │  ││              │              │              │
  │  │  │  │  6103920100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       103,385│       137,818│       -34,433│1.本科目上次預算數 153,802千元,配合科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目調整,移出人員維持費15,984千元,列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「限制競爭行為調查處理」科目 9,560
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元及「不公平競爭行為調查處理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,424千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 103,385千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  80,832千元,業務費22,523千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費76,527千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費25,266千元,增列前台灣省
  │  │  │  │              │              │              │              │    政府移撥人員所需經費 2,175千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減23,091千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費24,504千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費11,112千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    員工上下班車票費等 326千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,786千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)車輛管理 2,354千元,較上次減列半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 916千元,增列車輛油料及保
  │  │  │  │              │              │              │              │    險等經費 360千元,計淨減 556千元。
  │  │  │  │  6103921000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │公平交易業務  │       272,482│       422,201│      -149,719│
  │  │  │  │  6103921010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│限制競爭行為調│        85,183│       125,611│       -40,428│1.本科目上次預算數 116,051千元,配合科
  │  │  │  │查處理        │              │              │              │  目調整,由「一般行政」科目移入人員維
  │  │  │  │              │              │              │              │  持費 9,560千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數85,183千元,包括人事費58
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,768千元,業務費26,415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費58,768千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費21,585千元,增列前台灣省
  │  │  │  │              │              │              │              │    政府移撥人員所需經費 4,350千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減17,235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)第一、三級產業獨占、結合及聯合行為
  │  │  │  │              │              │              │              │    之調查處理經費13,805千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列補助地方政府辦理公平法、案件調查
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費等11,819千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)第二級產業獨占結合及聯合行為之調查
  │  │  │  │              │              │              │              │    處理經費12,610千元,較上次減列補助
  │  │  │  │              │              │              │              │    地方政府辦理公平法、案件調查及半年
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費等11,374千元。
  │  │  │  │  6103921020  │              │              │              │
  │  │  │ 2│不公平競爭行為│        49,063│        74,474│       -25,411│1.本科目上次預算數68,050千元,配合科目
  │  │  │  │調查處理      │              │              │              │  調整,由「一般行政」科目移入人員維持
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 6,424千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數49,063千元,包括人事費37
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,870千元,業務費11,193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,870千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 8,148千元,增列前台灣省
  │  │  │  │              │              │              │              │    政府移撥人員所需經費 2,175千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 5,973千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)不公平競爭行為之調查處理經費11,193
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列公報與議程編印、案
  │  │  │  │              │              │              │              │    件調查及半年所需經費等19,438千元。
  │  │  │  │  6103921030  │              │              │              │
  │  │  │ 3│法務及行政救濟│        30,634│        51,549│       -20,915│1.本年度預算數30,634千元,包括人事費21
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  ,308千元,業務費 9,326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,308千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費10,186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法律資料之蒐集整理及行政救濟經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,326千元,較上次減列舉行國際學術研
  │  │  │  │              │              │              │              │    討會、購買應用軟體及半年所需經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,729千元。
  │  │  │  │  6103921040  │              │              │              │
  │  │  │ 4│政策擬訂及宣導│        18,538│        30,494│       -11,956│1.本年度預算數18,538千元,屬於業務費。
  │  │  │  │業務          │              │              │              │2.本年度預算數18,538千元,係辦理公平交
  │  │  │  │              │              │              │              │  易政策及法規宣導工作經費,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │  公平法令查詢站觸控式電腦資料維護及半
  │  │  │  │              │              │              │              │  年所需經費等12,556千元,增列南區服務
  │  │  │  │              │              │              │              │  中心辦公房屋租金 600千元,計淨減11,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  56千元。
  │  │  │  │  6103921050  │              │              │              │
  │  │  │ 5│綜合企劃及國際│        39,752│        56,667│       -16,915│1.本年度預算數39,752千元,包括人事費25
  │  │  │  │交流業務      │              │              │              │  ,548千元,業務費14,204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,548千元,較上次減列員
  │  │  │  │              │              │              │              │    工加班費等 694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)綜合企劃及國際交流業務經費14,204千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列進修研習、軟體開發及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費等16,221千元。
  │  │  │  │  6103921060  │              │              │              │
  │  │  │ 6│競爭政策資料建│        15,798│        34,675│       -18,877│1.本年度預算數15,798千元,屬於業務費。
  │  │  │  │置及研究      │              │              │              │2.本年度預算數15,798千元,較上次減列競
  │  │  │  │              │              │              │              │  爭政策資料與研究中心搬遷、大樓租金、
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備購置及半年所需經費等18,877千元。
  │  │  │  │  6103921070  │              │              │              │
  │  │  │ 7│產業調查統計及│        33,514│        48,731│       -15,217│1.本年度預算數33,514千元,包括人事費18
  │  │  │  │資訊管理      │              │              │              │  ,361千元,業務費11,638千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 3,515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,361千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需經費 7,837千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)市場結構及經濟活動調查統計經費 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,較上次減列產業活動調查經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    及半年所需經費等 2,399千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊管理經費11,973千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊設備購置、應用軟體維護及半年所
  │  │  │  │              │              │              │              │    需經費等 4,981千元。
  │  │  │  │  6103929000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,750│        10,440│        -7,690│
  │  │  │  │  6103929011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           950│         8,440│        -7,490│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換調查專用車 1輛購置經費 950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購首長座車 1輛、委員座車 7輛及
  │  │  │  │              │              │              │              │  機車 1輛等預算業已編竣,所列 8,440千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  6103929019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,800│         2,000│          -200│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置辦公設備及其他雜項設備等經費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置辦公設備及其他雜項設備等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 2,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6103929800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,500│         2,250│          -750│本年度預算數較上次減列如列數。
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