90B40395.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003950000 │ │ │ │ │17│ │ │公共工程委員會│ 651,846│ 665,181│ -13,335│ │ │ │ │ 3303950000 │ │ │ │ │ │ │ │行政支出 │ 651,846│ 665,181│ -13,335│ │ │ │ │ 3303950100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 354,067│ 370,252│ -16,185│1.本科目上次法定預算數 198,250千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,由「公共工程企劃及法規業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目移入人事費63,318千元,「公共 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程技術業務」科目移入人事費49,104千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「公共工程管理業務」科目移入人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費59,580千元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 354,067千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 206,919千元,業務費 135,334千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資10,164千元,獎補助及損失 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 206,919千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費58,014千元,增列職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 16人之人事費14,483千元,計淨減43,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 147,148千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費44,768千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列辦公室租金、搬遷相關經費70,114千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及召開全國公共工程會議經費 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,計淨增27,346千元。 │ │ │ │ 3303951000 │ │ │ │ │ │ 2│ │公共工程企劃及│ 77,171│ 89,830│ -12,659│1.本科目上次法定預算數 153,148千元,配 │ │ │ │法規業務 │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費63,318千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數77,171千元,包括業務費63 │ │ │ │ │ │ │ │ ,436千元,設備及投資13,735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)研訂與推動公共工程暨政府採購制度及 │ │ │ │ │ │ │ │ 政策經費 3,919千元,較上次減列辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 亞太經濟合作會議基礎建設議題相關工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作等經費 4,306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動政府採購法之施行與落實經費 6,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,較上次減列辦理推廣訓練及宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導等經費 8,423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導營造及相關產業經費 6,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 3,814千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列研定公共工程相關法規制度經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,325千元,計淨減 489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立政府採購資訊體系經費47,166千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費15,266千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列政府採購電子化計畫及建構政府 │ │ │ │ │ │ │ │ 採購資訊中心經費21,666千元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)公共工程法制業務經費 1,046千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列編印法規彙編及半年所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,677千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增研訂技師管理法規及輔導技術專業 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務之發展經費10,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增中央採購稽核小組業務經費 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上次研議公共工程資源及期程管理制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列16,354千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3303952000 │ │ │ │ │ │ 3│ │公共工程技術業│ 106,487│ 143,437│ -36,950│1.本科目上次法定預算數 192,541千元,配 │ │ │ │務 │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費49,104千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 106,487千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 105,072千元,設備及投資 1,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公共工程計畫之審議經費 5,248千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費 2,946千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公共工程經費估算系統之建立及推廣經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費16,414千元,較上次減列建構公共工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程工料價格調查及半年所需經費15,760 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共工程技術之服務及培訓經費 3,131 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費 1,939 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)整合公共工程技術資料庫體系經費15,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,較上次減列半年所需經費 5,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)公共工程技術之提昇計畫經費35,315千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列辦理公共工程材料資源 │ │ │ │ │ │ │ │ 再利用之推廣及相關工地驗證等經費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)公共工程研究發展業務經費31,011千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列半年所需經費11,219千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列公共建設永續發展科技計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,920千元,計淨增 2,701千元。 │ │ │ │ 3303953000 │ │ │ │ │ │ 4│ │公共工程管理業│ 33,664│ 55,412│ -21,748│1.本科目上次法定預算數 114,992千元,配 │ │ │ │務 │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費59,580千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,664千元,包括業務費32 │ │ │ │ │ │ │ │ ,559千元,設備及投資 1,105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公共工程計畫執行之協調及考核經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,955千元,較上次減列督導各級工程執 │ │ │ │ │ │ │ │ 行單位計畫管理工作經費 8,596千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需經費 5,677千元,合共減列14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工程品質管理計畫經費14,075千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列辦理產業認證制度輔導與推廣 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 6,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立公共工程管理資訊體系經費 5,362 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列半年所需經費 2,577 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)採購申訴審議業務經費10,272千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 3,051千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列處理採購申訴及促進民間參與公共建 │ │ │ │ │ │ │ │ 設案件之爭議處理經費 4,168千元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,117千元。 │ │ │ │ 3303954000 │ │ │ │ │ │ 5│ │統一發包業務 │ 78,957│ -│ 78,957│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數78,957千元,包括業務費77 │ │ │ │ │ │ │ │ ,757千元,設備及投資 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數78,957千元,係為提昇採購 │ │ │ │ │ │ │ │ 效益,成立「統一發包中心」,集中辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 一億元以上採購案之發包作業,並針對未 │ │ │ │ │ │ │ │ 達一億元以上之採購案而往年常發生弊端 │ │ │ │ │ │ │ │ 之採購標的進行瞭解,視個案改善情形決 │ │ │ │ │ │ │ │ 定是否統一發包等所需相關經費。 │ │ │ │ 3303959000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ -│ 4,000│ -4,000│ │ │ │ │ 3303959011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 4,000│ -4,000│上次汰換副首長座車及工程督導車各 2輛預 │ │ │ │ │ │ │ │算業已編竣,所列 4,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3303959800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 1,500│ 2,250│ -750│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |