90B40395.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003950000  │              │              │              │
  │17│  │  │公共工程委員會│       651,846│       665,181│       -13,335│
  │  │  │  │  3303950000  │              │              │              │
  │  │  │  │行政支出      │       651,846│       665,181│       -13,335│
  │  │  │  │  3303950100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       354,067│       370,252│       -16,185│1.本科目上次法定預算數 198,250千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「公共工程企劃及法規業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務」科目移入人事費63,318千元,「公共
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程技術業務」科目移入人事費49,104千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「公共工程管理業務」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費59,580千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 354,067千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   206,919千元,業務費 135,334千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資10,164千元,獎補助及損失 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 206,919千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費58,014千元,增列職員
  │  │  │  │              │              │              │              │    16人之人事費14,483千元,計淨減43,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 147,148千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費44,768千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列辦公室租金、搬遷相關經費70,114千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元及召開全國公共工程會議經費 2,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨增27,346千元。
  │  │  │  │  3303951000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │公共工程企劃及│        77,171│        89,830│       -12,659│1.本科目上次法定預算數 153,148千元,配
  │  │  │  │法規業務      │              │              │              │  合科目調整,移出人事費63,318千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數77,171千元,包括業務費63
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,436千元,設備及投資13,735千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)研訂與推動公共工程暨政府採購制度及
  │  │  │  │              │              │              │              │    政策經費 3,919千元,較上次減列辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │    亞太經濟合作會議基礎建設議題相關工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作等經費 4,306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動政府採購法之施行與落實經費 6,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,較上次減列辦理推廣訓練及宣
  │  │  │  │              │              │              │              │    導等經費 8,423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導營造及相關產業經費 6,200千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 3,814千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列研定公共工程相關法規制度經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,325千元,計淨減 489千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立政府採購資訊體系經費47,166千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費15,266千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列政府採購電子化計畫及建構政府
  │  │  │  │              │              │              │              │    採購資訊中心經費21,666千元,計淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)公共工程法制業務經費 1,046千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列編印法規彙編及半年所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,677千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增研訂技師管理法規及輔導技術專業
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務之發展經費10,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增中央採購稽核小組業務經費 2,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上次研議公共工程資源及期程管理制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列16,354千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  3303952000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │公共工程技術業│       106,487│       143,437│       -36,950│1.本科目上次法定預算數 192,541千元,配
  │  │  │  │務            │              │              │              │  合科目調整,移出人事費49,104千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 106,487千元,包括業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │   105,072千元,設備及投資 1,415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公共工程計畫之審議經費 5,248千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上次減列半年所需經費 2,946千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公共工程經費估算系統之建立及推廣經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費16,414千元,較上次減列建構公共工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程工料價格調查及半年所需經費15,760
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公共工程技術之服務及培訓經費 3,131
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費 1,939
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)整合公共工程技術資料庫體系經費15,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    68千元,較上次減列半年所需經費 5,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)公共工程技術之提昇計畫經費35,315千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上次減列辦理公共工程材料資源
  │  │  │  │              │              │              │              │    再利用之推廣及相關工地驗證等經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)公共工程研究發展業務經費31,011千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上次減列半年所需經費11,219千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,增列公共建設永續發展科技計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,920千元,計淨增 2,701千元。
  │  │  │  │  3303953000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │公共工程管理業│        33,664│        55,412│       -21,748│1.本科目上次法定預算數 114,992千元,配
  │  │  │  │務            │              │              │              │  合科目調整,移出人事費59,580千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數33,664千元,包括業務費32
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,559千元,設備及投資 1,105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公共工程計畫執行之協調及考核經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,955千元,較上次減列督導各級工程執
  │  │  │  │              │              │              │              │    行單位計畫管理工作經費 8,596千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 5,677千元,合共減列14
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工程品質管理計畫經費14,075千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列辦理產業認證制度輔導與推廣
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 6,015千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立公共工程管理資訊體系經費 5,362
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上次減列半年所需經費 2,577
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)採購申訴審議業務經費10,272千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 3,051千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列處理採購申訴及促進民間參與公共建
  │  │  │  │              │              │              │              │    設案件之爭議處理經費 4,168千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,117千元。
  │  │  │  │  3303954000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │統一發包業務  │        78,957│             -│        78,957│1.本科目係本年度新增。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數78,957千元,包括業務費77
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,757千元,設備及投資 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數78,957千元,係為提昇採購
  │  │  │  │              │              │              │              │  效益,成立「統一發包中心」,集中辦理
  │  │  │  │              │              │              │              │  一億元以上採購案之發包作業,並針對未
  │  │  │  │              │              │              │              │  達一億元以上之採購案而往年常發生弊端
  │  │  │  │              │              │              │              │  之採購標的進行瞭解,視個案改善情形決
  │  │  │  │              │              │              │              │  定是否統一發包等所需相關經費。
  │  │  │  │  3303959000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│             -│         4,000│        -4,000│
  │  │  │  │  3303959011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         4,000│        -4,000│上次汰換副首長座車及工程督導車各 2輛預
  │  │  │  │              │              │              │              │算業已編竣,所列 4,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3303959800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         1,500│         2,250│          -750│本年度預算數較上次減列如列數。
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