90B40398.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003980000 │ │ │ │ │19│ │ │體育委員會 │ 2,554,801│ 4,359,787│ -1,804,986│本科目上次法定預算數 4,320,088千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │同由台灣省政府所屬移入39,699千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │如表列上次預算數。 │ │ │ │ 5303980000 │ │ │ │ │ │ │ │文化支出 │ 2,554,801│ 4,359,787│ -1,804,986│ │ │ │ │ 5303980100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 145,948│ 234,373│ -88,425│1.本年度預算數 145,948千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 118,897千元,業務費27,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 118,897千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費67,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費27,051千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需專項業務費、設施及機 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀設備養護費等21,322千元。 │ │ │ │ 5303981000 │ │ │ │ │ │ 2│ │體育行政業務 │ 167,573│ 339,882│ -172,309│1.本科目上次法定預算數 588,499千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出改善體育教育專業環境 │ │ │ │ │ │ │ │ 、輔導學校專任運動教練培訓等經費 248 │ │ │ │ │ │ │ │ ,617千元列入「推展競技運動」科目,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 167,573千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 46,202千元,設備及投資 1,500千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及損失 119,871千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)體育行政及督導經費76,100千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列體育團體評鑑與輔導及體育慶典 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動等經費 114,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)整合國家體育資源經費49,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列輔助地方政府設置體育財團法 │ │ │ │ │ │ │ │ 人及整合體育組織等經費41,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強國民體育宣導經費25,500千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 9,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強體育人才培育經費16,973千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 7,027千元。 │ │ │ │ 5303982000 │ │ │ │ │ │ 3│ │國家體育建設 │ 2,233,180│ 3,760,324│ -1,527,144│ │ │ │ │ 5303982020 │ │ │ │ │ │ │ 1│推展全民運動 │ 418,931│ 749,558│ -330,627│1.本科目上次法定預算數 794,558千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出充實社區簡易運動場地 │ │ │ │ │ │ │ │ 、設施器材等經費45,000千元移入「整建 │ │ │ │ │ │ │ │ 運動設施」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 418,931千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 155,906千元,獎補助及損失 263,025千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)提昇國民體質與生活品質經費 283,231 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上次減列實施國民體能檢測、 │ │ │ │ │ │ │ │ 推展青少年及其他休閒運動等經費 196 │ │ │ │ │ │ │ │ ,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)保存發揚固有體育經費42,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列輔導國術團體教育與研究機構 │ │ │ │ │ │ │ │ 、民俗運動推廣及宣揚等經費58,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強特殊體育推展經費60,200千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列身心障礙運動國際活動及輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 身心障礙體育團體等經費39,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強原住民體育推展經費33,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列發掘培育原住民運動人才等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費36,500千元。 │ │ │ │ 5303982021 │ │ │ │ │ │ │ 2│推展競技運動 │ 636,777│ 1,486,359│ -849,582│1.本科目上次法定預算數 1,237,742千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,由「體育行政業務」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 項下移入輔導改善體育教育專業環境、輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 導學校專任運動教練培訓等經費 248,617 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 636,777千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 143,500千元,獎補助及損失 493,277千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)提昇運動競爭實力經費 576,099千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列充實改善運動訓練場地設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 、輔導全國性運動會及各種賽制等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 765,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發展運動科技研究經費60,678千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列改善體育專業機構科技與訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境、運動科技研究發展等經費84,435 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5303982022 │ │ │ │ │ │ │ 3│推展國際體育 │ 335,145│ 432,070│ -96,925│1.本年度預算數 335,145千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 167,127千元,獎補助及損失 168,018千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)拓展國際活動空間經費 296,145千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列半年所需經費90,925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強兩岸體育交流經費39,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列半年所需經費 6,000千元。 │ │ │ │ 5303982023 │ │ │ │ │ │ │ 4│整建運動設施 │ 817,300│ 1,052,638│ -235,338│1.本科目上次法定預算數 1,007,638千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 配合科目調整,由「推展全民運動」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 項下移入充實社區簡易運動場地、設施器 │ │ │ │ │ │ │ │ 材等經費45,000千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 817,300千元,包括業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,667千元,獎補助及損失 795,633千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 817,300千元,均係改善國 │ │ │ │ │ │ │ │ 民運動環境經費,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 235,338千元。 │ │ │ │ 5303982024 │ │ │ │ │ │ │ 5│台中體育場場務│ 25,027│ 39,699│ -14,672│1.本科目係本年度新增,上次法定預算數39 │ │ │ │管理及建設 │ │ │ │ ,699千元,係由臺灣省政府所屬「體育場 │ │ │ │ │ │ │ │ 館管理與建設」科目移入如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,027千元,包括人事費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,993千元,業務費11,963千元,獎補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 損失71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,163千元,較上次減列半 │ │ │ │ │ │ │ │ 年所需人事費 5,697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,497千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次增列體育設施水電經費 3,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教活動工作費 2,367千元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列郵電、差旅費及設施養護等經費12,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ 5303989000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 4,500│ 19,208│ -14,708│ │ │ │ │ 5303989019 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他設備 │ 4,500│ 19,208│ -14,708│1.新增體育聯合辦公大樓空間調整及購置相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關辦公設備經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增購置資訊設備經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上次預算購置辦公、資訊設備及辦公場所 │ │ │ │ │ │ │ │ 整修等預算業已編竣,所列19,208千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │ 5303989800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 3,600│ 6,000│ -2,400│本年度預算數較上次減少如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |