90B40401.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0004010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │立法院        │     4,418,610│     4,699,034│      -280,424│
  │  │  │  │  3404010000  │              │              │              │
  │  │  │  │立法支出      │     4,418,610│     4,699,034│      -280,424│
  │  │  │  │  3404010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       735,296│       884,622│      -149,326│1.本科目上次法定預算數 884,622千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出大安會館及委員研究室
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護經費11,848千元列入「委員會館」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目、移出聘僱人員17人人事費13,818千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「院會議事」科目,另由「國會圖書
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務」科目移入資訊管理經費41,438千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 735,296千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   380,408千元,業務費 339,553千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 7,960千元,獎補助及損失 7,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 374,548千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費99,476千元,增列職員
  │  │  │  │              │              │              │              │    56人、技工 8人及工友 8人之人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    09,278千元,計淨增 9,802千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 284,051千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上次減列半年所需經費 108,089千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    以及各項行政業務用雜項設備等經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,396千元,增列印刷、影印機耗材及各
  │  │  │  │              │              │              │              │    項設備等經費67,873千元,計淨減49,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)警衛安全經費 7,600千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 3,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)進修訓練經費 7,725千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 2,329千元,增列職工進
  │  │  │  │              │              │              │              │    修、訓練等經費 3,066千元,計淨增 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)公共關係事務經費21,500千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 6,360千元,增列拍
  │  │  │  │              │              │              │              │    攝委員問政錄影帶及招待貴賓等經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,780千元,計淨增 2,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)資訊管理經費39,872千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費10,700千元,增列公報資
  │  │  │  │              │              │              │              │    料處理費、電腦輻射防護裝備及軟硬體
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備維護費等18,476千元,計淨增 7,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上次補助世盟及救總購置辦公房屋等預
  │  │  │  │              │              │              │              │    算業已編竣,所列 133,191千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列。
  │  │  │  │  3404010200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │委員問政業務  │     2,279,447│     3,000,501│      -721,054│
  │  │  │  │  3404010201  │              │              │              │
  │  │  │ 1│委員歲費及公費│       521,910│       767,451│      -245,541│1.本年度預算數 521,910千元,均屬人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)委員歲費 259,929千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 117,612千元及 4位委員
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需歲費 4,698千元,合共減列 122,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)委員公費 261,981千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費 118,533千元及 4位委員
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需公費 4,698千元,合共減列 123,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    31千元。
  │  │  │  │  3404010203  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公費助理      │     1,104,651│     1,573,485│      -468,834│1.本年度預算數 1,104,651千元,包括人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,096,221千元,業務費 8,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上次減列半年所需經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  90,575千元,以及 4位委員所需公費助理
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費19,440千元,增列公費助理退休準
  │  │  │  │              │              │              │              │  備金及勞保工資墊償金等經費41,181千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,計淨減 468,834千元。
  │  │  │  │  3404010204  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國會交流事務  │       108,390│       112,511│        -4,121│1.本年度預算數 108,390千元,均屬業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上次減列半年所需經費37
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,504千元,以及 4位委員國會交流事務經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,280千元,增列籌辦中美洲七國雙邊
  │  │  │  │              │              │              │              │  合作等經費34,663千元,計淨減 4,121千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  3404010205  │              │              │              │
  │  │  │ 4│委員會館      │       146,912│       159,860│       -12,948│1.本科目上次法定預算數 159,860千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「一般行政」科目移入大
  │  │  │  │              │              │              │              │  安會館及委員研究室維護經費11,848千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 146,912千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  29,160千元,業務費 117,752千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)委員研究室經費95,269千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費37,094千元,增列委員
  │  │  │  │              │              │              │              │    報紙訂閱費、有線電視節目收視費及研
  │  │  │  │              │              │              │              │    究室辦公器具維護費等21,082千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減16,012千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)委員住宿會館經費51,643千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費20,142千元,增列水
  │  │  │  │              │              │              │              │    電、清潔費、報紙訂閱費及有線電視節
  │  │  │  │              │              │              │              │    目收視費等11,358千元,計淨減 8,784
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3404010206  │              │              │              │
  │  │  │ 5│問政相關業務  │       397,584│       387,194│        10,390│1.本年度預算數 397,584千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   251,797千元,業務費 145,787千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上次減列半年所需經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  29,065千元,以及 4位委員選民服務等經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,699千元,增列委員問政相關業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費、國內外考察經費及委員服務處連線設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備費等 143,154千元,計淨增10,390千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  3404010300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │議事業務      │       298,264│       317,074│       -18,810│
  │  │  │  │  3404010301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│院會議事      │       137,287│       158,210│       -20,923│1.本科目上次法定預算數 158,210千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,由「一般行政」科目移入聘
  │  │  │  │              │              │              │              │  僱人員17人人事費13,818千元,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 137,287千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   130,842千元,業務費 6,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,979千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費10,084千元,增列職員 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    人、技工 1人及工友 1人所需人事費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,090千元,計淨減 3,994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)議事行政經費 6,445千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 2,842千元,增列院會期
  │  │  │  │              │              │              │              │    間餐點費等經費 762千元,計淨減 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)會期津貼經費97,863千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費42,178千元,增列員工立
  │  │  │  │              │              │              │              │    法院會期津貼13,511千元,計淨減28,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元。
  │  │  │  │  3404010302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│委員會議事    │       160,977│       158,864│         2,113│1.本年度預算數 160,977千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   140,032千元,業務費20,945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 140,032千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費38,255千元,增列職員
  │  │  │  │              │              │              │              │    20人及技工 4人所需人事費等38,019千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨減 236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)委員會議事經費20,945千元,較上次減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列半年所需經費 6,200千元,增列委員
  │  │  │  │              │              │              │              │    會開會期間餐點費、委員會職員隨同委
  │  │  │  │              │              │              │              │    員國內考察旅費等經費 8,549千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,349千元。
  │  │  │  │  3404010400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │立法諮詢業務  │        68,764│        54,237│        14,527│1.本年度預算數68,764千元,包括人事費59
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,266千元,業務費 9,498千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,266千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費13,768千元,增列職員12
  │  │  │  │              │              │              │              │    人及技工 2人所需人事費等22,550千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,計淨增 8,782千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法制諮詢業務經費 5,588千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 726千元,增列委外
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究等經費 4,136千元,計淨增 3,410
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)預算諮詢業務經費 3,910千元,較上次
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列半年所需經費 525千元,增列舉辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    研討會及差旅費等經費 2,860千元,計
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,335千元。
  │  │  │  │  3404010500  │              │              │              │
  │  │ 5│  │國會圖書業務  │        77,565│       126,758│       -49,193│1.本科目係由上次預算「圖書及資訊」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上次法定預算數 126,758千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出資訊管理經費41,438千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數77,565千元,包括人事費42
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,738千元,業務費16,627千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資18,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,738千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費12,605千元,增列職員
  │  │  │  │              │              │              │              │     5人所需人事費等 9,123千元,計淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)圖書管理經費34,827千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 6,973千元,增列購置中
  │  │  │  │              │              │              │              │    外文圖書、期刊及報紙等經費20,880千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,計淨增13,907千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度汰換委員研究室電腦軟硬體設備
  │  │  │  │              │              │              │              │    等預算業已編竣,所列18,180千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列。
  │  │  │  │  3404010600  │              │              │              │
  │  │ 6│  │公報業務      │       174,311│       225,662│       -51,351│1.本年度預算數 174,311千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   125,874千元,業務費48,437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 125,874千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費42,638千元,增列職員
  │  │  │  │              │              │              │              │     4人所需人事費12,170千元,計淨減30
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公報行政經費10,899千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費 4,896千元,以及會議室
  │  │  │  │              │              │              │              │    遙控攝影機等設備購置費 5,485千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列記錄支援人員速記整理費等 1,106
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,計淨減 9,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文書印刷經費37,538千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需經費13,582千元,以及電腦排
  │  │  │  │              │              │              │              │    版系統等設備購置費 8,400千元,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    印刷業務所需紙張、耗材及設備養護等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費10,374千元,計淨減11,608千元。
  │  │  │  │  3404010700  │              │              │              │
  │  │ 7│  │黨團補助      │        26,520│        40,500│       -13,980│1.本年度預算數26,520千元,均屬獎補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  損失。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上次減列半年所需經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500千元,以及 4位委員所需黨團補助費
  │  │  │  │              │              │              │              │   480千元,合共減列13,980千元。
  │  │  │  │  3404019000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│       755,443│        46,680│       708,763│
  │  │  │  │  3404019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │        54,124│        18,200│        35,924│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增更新議場與各會議室地毯、硬體設施
  │  │  │  │              │              │              │              │  、防火設備及裝潢等經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增委員研究室空間調整及裝潢經費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新增院區男女廁所等整修工程經費 4,060
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.新增辦公室舊樓、紅樓走廊及外牆油漆工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.新增公關室及國會圖書館(第三科)內部
  │  │  │  │              │              │              │              │  裝潢等工程經費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.興建新店檔案室及圖書貯藏室,總工程費
  │  │  │  │              │              │              │              │  85,980千元,分二年編列,本年度編列第
  │  │  │  │              │              │              │              │   1年經費18,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.興建台北市福州街警察宿舍,總工程費49
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,384千元,分二年編列,本年度編列第 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  年經費19,384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.上次檔案庫、大安會館、議場及各會議室
  │  │  │  │              │              │              │              │  整修工程等預算業已編竣,所列18,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,如數減列。
  │  │  │  │  3404019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         4,100│         2,700│         1,400│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置傳真機 3台及電視接收器 2台等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置偵防車 2輛及機車11輛經費 3,995千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換院長座車乙輛及大安一館各房間
  │  │  │  │              │              │              │              │  分機內線電話、內線電纜更新等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 2,700千元如數減列。
  │  │  │  │  3404019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │       697,219│        25,780│       671,439│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本院資訊系統第二期發展計畫經費 551,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.各項軟硬體資訊設備購置費 107,595千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.議事多媒體系統備品經費 2,128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.秘書處購攝影機及單眼照相機各乙部、簡
  │  │  │  │              │              │              │              │  報室多媒體簡報相關設備等經費 7,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.台北會館裝潢更新、大安會館照明器材裝
  │  │  │  │              │              │              │              │  潢更新、安全器材購置、委員研究會館汰
  │  │  │  │              │              │              │              │  購電視機37台及警衛隊議場防暴偵測器材
  │  │  │  │              │              │              │              │  等 3,681千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.院區監控系統更新經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.購置議場、院區及各會館(防暴)金屬偵
  │  │  │  │              │              │              │              │  測門等安全器材更新經費 5,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.國會圖書館增加書庫藏書架位工程、購單
  │  │  │  │              │              │              │              │  槍液晶投影機腳架 1架、更新數位縮影閱
  │  │  │  │              │              │              │              │  讀掃瞄複印機 1部等經費 920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.公報處汰換編輯發行部錄音機、拷貝機,
  │  │  │  │              │              │              │              │  錄音股會場擴大器、會場計時器、無線麥
  │  │  │  │              │              │              │              │  克風組、錄影股攝影機組等購置費10,955
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 印刷所購置製版用沖版機 1台、裝訂鑽
  │  │  │  │              │              │              │              │    孔機 1台、快印機及分頁裝訂機組、冷
  │  │  │  │              │              │              │              │    氣機等購置費 1,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │11. 上次購置各項電腦設備、委員研究室及
  │  │  │  │              │              │              │              │    大安會館設備購置等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列25,780千元,如數減列。
  │  │  │  │  3404019800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         3,000│         3,000│             0│仍照上次預算數編列。
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