90B40510.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005100000  │              │              │              │
  │ 3│  │  │最高行政法院  │       189,507│       412,532│      -223,025│本科目上次法定預算數 416,158千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │業務調整,由「高等行政法院籌備處」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │移出 3,626千元,列入臺北高等行政法院、
  │  │  │  │              │              │              │              │臺中高等行政法院及高雄高等行政法院「一
  │  │  │  │              │              │              │              │般行政」科目項下,淨計如表列上次預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  3505100000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       189,507│       412,532│      -223,025│
  │  │  │  │  3505100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       180,097│       243,949│       -63,852│1.本科目上次法定預算數73,965千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「行政訴訟審判」、「司法
  │  │  │  │              │              │              │              │  官優遇」等科目移入人事費 169,984千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 180,097千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │   165,219千元,業務費13,998千元,獎補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及損失 880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 165,219千元,較上次減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    半年所需人事費63,517千元及加班值班
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 243千元,增列增加職員14人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費10,602千元,計淨減53,158千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,952千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 5,973
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列增加職員14人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費等 402千元,計淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 5,571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 6,926千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及設施養護費等 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,123千元。
  │  │  │  │  3505101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │行政訴訟審判  │         5,991│         9,539│        -3,548│1.本科目上次法定預算數 171,775千元,配
  │  │  │  │              │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 162,236千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,991千元,包括業務費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,923千元,設備及投資68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 5,991千元,係辦理行政訴
  │  │  │  │              │              │              │              │  訟審判業務經費,較上次減列半年所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費及文具紙張耗材費等 3,548千元。
  │  │  │  │  3505108600  │              │              │              │
  │  │ 3│  │高等行政法院籌│             -│       157,289│      -157,289│1.本科目上次法定預算數 160,915千元,配
  │  │  │  │備處          │              │              │              │  合科目調整,移出人事費 3,167千元及業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務費 459千元,列入臺北高等行政法院、
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺中高等行政法院及高雄高等行政法院「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目項下,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次辦理高等行政法院籌備處業務預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 157,289千元如數減列。
  │  │  │  │  3505109000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         3,181│         1,316│         1,865│
  │  │  │  │  3505109011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           650│             -│           650│汰換公務轎車 1輛購置費 650千元。
  │  │  │  │  3505109019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,531│         1,316│         1,215│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換影印機及購置資訊設備等經費 2,531
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次汰購設定密碼蓋章機及影印機等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 1,316千元如數減列。
  │  │  │  │  3505109800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           238│           439│          -201│本年度預算數較上次減列如列數。
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