90B40510.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │ 比 較 │ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0005100000 │ │ │ │ │ 3│ │ │最高行政法院 │ 189,507│ 412,532│ -223,025│本科目上次法定預算數 416,158千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │業務調整,由「高等行政法院籌備處」科目 │ │ │ │ │ │ │ │移出 3,626千元,列入臺北高等行政法院、 │ │ │ │ │ │ │ │臺中高等行政法院及高雄高等行政法院「一 │ │ │ │ │ │ │ │般行政」科目項下,淨計如表列上次預算數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3505100000 │ │ │ │ │ │ │ │司法支出 │ 189,507│ 412,532│ -223,025│ │ │ │ │ 3505100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 180,097│ 243,949│ -63,852│1.本科目上次法定預算數73,965千元,配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目調整,由「行政訴訟審判」、「司法 │ │ │ │ │ │ │ │ 官優遇」等科目移入人事費 169,984千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 180,097千元,包括人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 165,219千元,業務費13,998千元,獎補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及損失 880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 165,219千元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 半年所需人事費63,517千元及加班值班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 243千元,增列增加職員14人之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費10,602千元,計淨減53,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,952千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及水電費等 5,973 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,增列增加職員14人所需一般事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及辦公器具養護費等 402千元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 5,571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 6,926千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列半年所需經費及設施養護費等 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,123千元。 │ │ │ │ 3505101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │行政訴訟審判 │ 5,991│ 9,539│ -3,548│1.本科目上次法定預算數 171,775千元,配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 162,236千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「一般行政」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,991千元,包括業務費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,923千元,設備及投資68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 5,991千元,係辦理行政訴 │ │ │ │ │ │ │ │ 訟審判業務經費,較上次減列半年所需經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及文具紙張耗材費等 3,548千元。 │ │ │ │ 3505108600 │ │ │ │ │ │ 3│ │高等行政法院籌│ -│ 157,289│ -157,289│1.本科目上次法定預算數 160,915千元,配 │ │ │ │備處 │ │ │ │ 合科目調整,移出人事費 3,167千元及業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 459千元,列入臺北高等行政法院、 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺中高等行政法院及高雄高等行政法院「 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般行政」科目項下,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次辦理高等行政法院籌備處業務預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 157,289千元如數減列。 │ │ │ │ 3505109000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 3,181│ 1,316│ 1,865│ │ │ │ │ 3505109011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 650│ -│ 650│汰換公務轎車 1輛購置費 650千元。 │ │ │ │ 3505109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,531│ 1,316│ 1,215│本年度預算數之內容與上次之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換影印機及購置資訊設備等經費 2,531 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上次汰購設定密碼蓋章機及影印機等預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 1,316千元如數減列。 │ │ │ │ 3505109800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 238│ 439│ -201│本年度預算數較上次減列如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |