90B40534.HTM                                       中央政府總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                  中華民國九十年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │上 次 預 算 數│ 本年度與上次 │    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │ 比        較 │
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005340000  │              │              │              │
  │12│  │  │臺灣高等法院花│       116,048│       219,172│      -103,124│
  │  │  │  │蓮分院        │              │              │              │
  │  │  │  │  3505340000  │              │              │              │
  │  │  │  │司法支出      │       116,048│       219,172│      -103,124│
  │  │  │  │  3505340100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       111,681│       153,549│       -41,868│1.本科目上次法定預算數81,077千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,由「審判業務」科目移入人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費72,472千元,共計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 111,681千元,包括人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │  97,768千元,業務費13,428千元,獎補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及損失 485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費97,768千元,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │    年所需人事費38,824千元及加班值班費
  │  │  │  │              │              │              │              │     894千元,增列增加職員 2人、法警 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    人之人事費 3,511千元,計淨減36,207
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,921千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及水電費等 5,782
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,增列配合增員 3人所需一般事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及辦公器具養護費等87千元,新增公
  │  │  │  │              │              │              │              │    務機車 2輛所需油料費及車輛養護費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    45千元,計淨減 5,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 7,992千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    次減列半年所需經費及設施養護費等 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,681千元,增列辦公室整修等經費 3,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元,計淨減11千元。
  │  │  │  │  3505341000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │         3,135│         5,056│        -1,921│1.本科目上次法定預算數77,528千元,配合
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目調整,移出人事費72,472千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  一般行政」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,135千元,包括業務費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,083千元,設備及投資52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 3,135千元,係辦理民刑事
  │  │  │  │              │              │              │              │  審判及調查勘驗業務經費,較上次減列半
  │  │  │  │              │              │              │              │  年所需經費及文具紙張耗材費等 1,921千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │  3505348800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │擴增建辦公廳舍│             -│        29,925│       -29,925│上次擴增建辦公廳舍房屋建築及內部設備等
  │  │  │  │計畫          │              │              │              │預算業已編竣,所列29,925千元如數減列。
  │  │  │  │  3505349000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         1,105│        30,407│       -29,302│
  │  │  │  │  3505349002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│營建工程      │             -│        22,502│       -22,502│上次新建法庭及辦公室建築及內部設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │算業已編竣,所列22,502千元如數減列。
  │  │  │  │  3505349011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           730│         5,120│        -4,390│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換勘驗車 1輛購置費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增公務機車 2輛購置費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上次汰換中型交通車、公務機車及新增中
  │  │  │  │              │              │              │              │  型警備車等預算業已編竣,所列 5,120千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3505349019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           375│         2,785│        -2,410│本年度預算數之內容與上次之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新增審判用辦公設備等經費 375千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上次購置單一窗口辦公設備等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 2,785千元如數減列。
  │  │  │  │  3505349800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           127│           235│          -108│本年度預算數較上次減列如列數。
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